О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 21 ноября 2025 года № 23/183

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года №17/126 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 221 787,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 895 680,4 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 52 408,9 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 137,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 254 561,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 11 000 068,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 326 322,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 507 228,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –180 906,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 104 603,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 104 603,3 тысячи тенге, в том числе:

      поступление займов – 876 228,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 180 906,1 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 409 281,4 тысяч тенге;";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 3 304 900,2 тысяч тенге, в том числе:

      села Шетпе – 524 018,8 тысяча тенге;

      села Жынгылды – 166 553,8 тысяч тенге;

      сельского округа Сайотес – 476 258,9 тысячи тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 221 404,9 тысячи тенге;

      села Кызан – 374 655,6 тысячи тенге;

      сельского округа Актобе – 316 660,5 тысячи тенге;

      сельского округа Шайыр – 225 128,1 тысяч тенге;

      села Жармыш – 191 236,3 тысяч тенге;

      села Акшымырау – 177 566,1 тысячи тенге;

      сельского округа Онды – 283 135,9 тысячи тенге;

      сельского округа Шебир – 218 146,4 тысячи тенге;

      сельского округа Отпан – 130 134,9 тысяч тенге;";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:

      1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 53,7 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;

      4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;

      5) социальный налог – 53,7 процентов;";

      в пункте 4: абзац третий изложить в новой редакции:

      "50 400,0 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.


      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Е.Махмутов

  Приложение
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от "21" ноября 2025 года
  №23/183
  Приложение 1
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 23 декабря 2024 года
  №17/126

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма,тысяч тенге




1.Доходы

10 221 787,3

1



Налоговые поступления

9 895 680,4


0 1


Подоходный налог

1 658 066,0



1

Корпоративный подоходный налог

349 882,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 308 184,0


0 3


Социальный налог

886 591,3



1

Социальный налог

886 591,3


0 4


Hалоги на собственность

7 245 438,1



1

Hалоги на имущество

7 215 846,1



3

Земельный налог

4 203,0



4

Hалог на транспортные средства

25 164,0



5

Единый земельный налог

225,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59 576,0



2

Акцизы

2 030,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 445,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 101,0


0 7


Прочие налоги

9,0



1

Прочие налоги

9,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 000,0



1

Государственная пошлина

46 000,0

2



Неналоговые поступления

52 408,9


0 1


Доходы от государственной собственности

6 566,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 413,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

152,1



9

Прочие доходы от государственной собственности

1,3


0 2


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

437,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

437,0


0 3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 580,0



1

Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 580,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20 232,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

20 232,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

23 593,5



1

Прочие неналоговые поступления

23 593,5

3



Поступления от продажи основного капитала

19 137,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 401,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 401,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

15 736,0



1

Продажа земли

12 836,0



2

Продажа нематериальных активов

2 900,0

4



Поступления трансфертов

254 561,0


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

254 561,0



2

Трансферты из областного бюджета

254 561,0

Функ циональная группа

Админис тратор бюджет ных программ

Програм ма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2.Затраты

11 000 068,6

01



Государственные услуги общего характера

806 767,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

88 975,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

65 653,9



003

Капитальные расходы государственног о органа

23 321,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

252 675,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

221 182,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

31 493,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

96 987,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

79 325,9



013

Капитальные расходы государственного органа

17 661,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

234 756,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

122 323,2



003

Проведение оценкиимущества в целях налогообложени я

1 460,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

96 087,5



015

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

886,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 807,0



040

Развитие объектов государственных органов

21 807,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)

111 566,0



001

Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

97 566,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0

02



Оборона

38 711,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 711,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

38 711,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

965 965,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

965 965,4



005

Государственная адресная социальная помощь

41 000,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

28 629,0



006

Оказание жилищной помощи

0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

312 572,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 045,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

113 189,4



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

271 051,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

78 465,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

536,0



021

Капитальные расходы государственног о органа

13 890,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

61 106,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 482,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

14 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 004 887,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 035 313,2



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

50 400,0



028

Развитие коммунального хозяйства

187 504,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

391 209,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

406 200,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 969 574,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

555 391,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

408 008,5



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 006 174,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 655 276,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 401,0



075

Строительство сетей связи

17 401,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 556,0



011

Развитие объектов культуры

21 556,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 455 158,7



005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 103 439,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

31 111,3



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

55 068,6



004

Функционирование районных (городских) библиотек

180 989,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

70 550,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

161 161,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

63 655,0



003

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

75 315,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 191,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

154 033,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

93 548,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

93 548,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

60 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

41 485,0



006

Капитальные расходы государственног о органа

19 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

65 534,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

65 534,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

51 122,0



017

Капитальные расходы государственног о органа

14 412,0

12



Транспорт и коммуникации

559 318,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

559 318,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

307 798,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

221 520,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

30 000,0

13



Прочие

249 616,8


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

59 107,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

45 107,0



004

Капитальные расходы государственног о органа

14 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

190 509,8



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

21 416,0



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

169 093,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0

14



Обслуживание долга

65 279,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 279,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

65 279,0

15



Трансферты

3 434 679,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 434 679,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

21 420,3



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

50 000,0



038

Субвенции

3 304 900,2



052

Возврат сумм неиспользованных ( недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году , разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

58 297,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

62,2




3.Чистое бюджетное кредитование

326 322,0




Бюджетные кредиты

507 228,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

507 228,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

507 228,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

507 228,0

5



Погашение бюджетных кредитов

180 906,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

180 906,0



13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

180 906,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-1 104 603,3




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

1 104 603,3

7



Поступления займов

876 228,0


2


Договоры займа

876 228,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

876 228,0

16



Погашение займов

180 906,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

180 906,1



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

180 906,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

409 281,4


01


Остатки бюджетных средств

409 281,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

409 281,4


Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 17/126 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 21 қарашадағы № 23/183 шешімі

      Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы №17/126 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 221 787,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 895 680,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 52 408,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша– 19 137,0 мың теңге; трансферттер түсімдері бойынша – 254 561,0 мың теңге;

      2) шығындар – 11 000 068,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 326 322,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 507 228,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 180 906,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 104 603,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 104 603,3 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 876 228,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 180 906,1 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 409 281,4 мың теңге;";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 3 304 900,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Шетпе ауылы – 524 018,8 мың теңге;

      Жыңғылды ауылы – 166 553,8 мың теңге;

      Сайөтес ауылдық округі – 476 258,9 мың теңге;

      Тұщықұдық ауылдық округі – 221 404,9 мың теңге;

      Қызан ауылы – 374 655,6 мың теңге;

      Ақтөбе ауылдық округі – 316 660,5 мың теңге;

      Шайыр ауылдық округі – 225 128,1 мың теңге;

      Жармыш ауылы – 191 236,3 мың теңге;

      Ақшымырау ауылы – 177 566,1 мың теңге;

      Онды ауылдық округі – 283 135,9 мың теңге;

      Шебір ауылдық округі – 218 146,4 мың теңге;

      Отпан ауылдық округі – 130 134,9 мың теңге,";

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған аудандық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленсін:

      1) ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 пайыз;

      2) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 53,7 пайыз;

      3) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;

      4) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;

      5) әлеуметтік салық – 53,7 пайыз;";

      4 тармақта:үшінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "50 400,0 мың теңге – халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға;";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.


      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Е.Махмутов

  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "21" қарашадағы
  №23/183 шешіміне
  қосымша
  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 23 желтоқсандағы
  №17/126 шешіміне
  1 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




1.Кірістер

10 221 787,3

1



Салықтық түсімдер

9 895 680,4


0 1


Табыс салығы

1 658 066,0



1

Корпоративтік табыс салығы

349 882,0



2

Жеке табыс салығы

1 308 184,0


0 3


Әлеуметтік салық

886 591,3



1

Әлеуметтік салық

886 591,3


0 4


Меншікке салынатын салықтар

7 245 438,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

7 215 846,1



3

Жер салығы

4 203,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

25 164,0



5

Бірыңғай жер салығы

225,0


0 5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

59 576,0



2

Акциздер

2 030,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50 445,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

7 101,0


0 7


Басқа да салықтар

9,0



1

Басқа да салықтар

9,0


0 8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 000,0



1

Мемлекеттік баж

46 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

52 408,9


0 1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 566,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің
түсімдері

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 413,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

152,1



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1,3


0 2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

437,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

437,0


0 3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 580,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 580,0


0 4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 232,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20 232,0


0 6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 593,5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 593,5

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 137,0


0 1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 401,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 401,0


0 3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

15 736,0



1

Жерді сату

12 836,0



2

Материалдық емес активтерді сату

2 900,0

4



Трансферттердің түсімдері

254 561,0


0 2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

254 561,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

254 561,0

Функционалдық топ

Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі

Бағдарлама

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

11 000 068,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

806 767,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

88 975,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 653,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 321,1


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

252 675,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

221 182,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 493,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

96 987,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 325,9



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 661,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

234 756,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

122 323,2



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 460,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

96 087,5



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

886,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 807,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

21 807,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

111 566,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

97 566,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0

02



Қорғаныс

38 711,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

38 711,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

38 711,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

965 965,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

965 965,4



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

41 000,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

28 629,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

312 572,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 045,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

113 189,4



017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

271 051,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 465,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

536,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 890,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

61 106,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 482,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

14 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 004 887,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 035 313,2



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

50 400,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

187 504,2



029

Сумен жабдықтау және субұру жүйелерін дамыту

391 209,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

406 200,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 969 574,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

555 391,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

408 008,5



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 006 174,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 655 276,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 401,0



075

Байланыс желілерін салу

17 401,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 556,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

21 556,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 455 158,7



005

Mәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 103 439,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

31 111,3



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

55 068,6



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

180 989,8



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 550,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

161 161,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 655,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

75 315,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 191,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

154 033,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

93 548,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

93 548,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

60 485,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 485,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65 534,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

65 534,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 122,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 412,0

12



Көлік және коммуникация

559 318,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

559 318,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

307 798,4



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

221 520,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

30 000,0

13



Басқалар

249 616,8


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

59 107,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 107,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

190 509,8



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

21 416,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

169 093,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0

14



Борышқа қызмет көрсету

65 279,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65 279,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

65 279,0

15



Трансферттер

3 434 679,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 434 679,7



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

21 420,3



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

50 000,0



038

Субвенциялар

3 304 900,2



052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

58 297,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

62,2




3.Таза бюджеттік кредиттеу

326 322,0




Бюджеттік кредиттер

507 228,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

507 228,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

507 228,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

507 228,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

180 906,0


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

180 906,0



13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

180 906,0




4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 104 603,3




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 104 603,3

7



Қарыздар түсімдері

876 228,0


2


Қарыз алу келісім-шарттары

876 228,0



0 3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

876 228,0

16



Қарыздарды өтеу

180 906,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

180 906,1



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

180 906,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,1

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

409 281,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

409 281,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

409 281,4