О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 год

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 26 декабря 2025 года № 35/287

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 34/279 "О районном бюджете на 2026-2028 годы", Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 187 745,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 527 958,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала –1000,0 тенге;

      поступлениям трансфертов –1 658 316,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 194 816,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 071,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 658 316,6 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 68 199,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 153 751,9 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 333 177,4 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 126 984,2 тысяч тенге;

      села Курык – 481 553,7 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 248 086,9 тысяч тенге;

      села Сенек – 246 086,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Қалаубай Ж.

  Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

71 081,7

1



Налоговые поступления

2 687,0


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,0



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

5



Поступления трансфертов

68 199,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 199,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 199,7




ЗАТРАТЫ

71 135,0

01



Государственные услуги общего характера

41 465,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 465,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 465,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 826,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

844,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 53,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

53,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

53,3


01


Остатки бюджетных средств

53,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

53,3

  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

172 849,9

1



Налоговые поступления

19 098,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 892,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

5



Поступления трансфертов

153 751,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153 751,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153 751,9




ЗАТРАТЫ

172 983,0

01



Государственные услуги общего характера

70 220,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 220,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 220,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 963,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 663,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 468,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 195,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 133,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

133,1

9



Используемые остатки бюджетных средств

133,1


01


Остатки бюджетных средств

133,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

133,1

  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

      Сноска. Приложение 3 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

559 703,4

1



Налоговые поступления

226 526,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 860,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 669,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 346,0

5



Поступления трансфертов

333 177,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

333 177,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

333 177,4




ЗАТРАТЫ

561 246,0

01



Государственные услуги общего характера

92 924,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 924,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 924,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

465 350,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

465 350,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

115 698,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

301 239,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 972,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 542,6




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 542,6

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 542,6


01


Остатки бюджетных средств

1 542,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 542,6

  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

139 304,2

1



Налоговые поступления

12 320,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

7 956,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

746,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

5



Поступления трансфертов

126 984,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 984,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 984,2




ЗАТРАТЫ

140 212,0

01



Государственные услуги общего характера

59 207,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 207,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 207,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

78 545,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 245,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 638,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 607,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 460,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 002,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 458,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 458,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 907,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

907,8

9



Используемые остатки бюджетных средств

907,8


01


Остатки бюджетных средств

907,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

907,8

  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Курык на 2026 год

      Сноска. Приложение 5 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

656 261,7

1



Налоговые поступления

173 432,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

67 832,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 600,0

2



Неналоговые поступления

276,0


01


Доходы от государственной собственности

276,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

276,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

5



Поступления трансфертов

481 553,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

481 553,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

481 553,7




ЗАТРАТЫ

658 333,0

01



Государственные услуги общего характера

109 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 785,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 785,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

546 204,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 600,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

527 604,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 074,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346 396,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 344,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 244,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 244,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 071,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 071,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 071,3


01


Остатки бюджетных средств

2 071,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 071,3

  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

      Сноска. Приложение 6 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

320 028,8

1



Налоговые поступления

71 466,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

26 348,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

382,0



4

Hалог на транспортные средства

25 266,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

5



Поступления трансфертов

248 562,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248 562,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

248 562,8




ЗАТРАТЫ

321 438,0

01



Государственные услуги общего характера

57 658,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 658,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 658,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

263 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

253 791,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

59 988,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

164 553,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 409,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 409,2

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 409,2


01


Остатки бюджетных средств

1 409,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 409,2

  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Сенек на 2026 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 08.05.2026 № 39/317 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

268 515,9

1



Налоговые поступления

22 429,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 134,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 901,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

5



Поступления трансфертов

246 086,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 086,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 086,9




ЗАТРАТЫ

269 469,9

01



Государственные услуги общего характера

107 531,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 206,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 325,9



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 325,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

144 938,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 600,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 338,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 954,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

954,0


01


Остатки бюджетных средств

954,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

954,0

  Приложение 8 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

70 547,0

1



Налоговые поступления

2 821,0


01


Подоходный налог

708,0



2

Индивидуальный подоходный налог

708,0


04


Hалоги на собственность

1 239,0



4

Hалог на транспортные средства

1 239,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

874,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

874,0

2



Неналоговые поступления

200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

5



Поступления трансфертов

67 526,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 526,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 526,0




ЗАТРАТЫ

70 547,0

01



Государственные услуги общего характера

37 635,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 635,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 635,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30 966,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 966,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 970,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 946,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

891,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

891,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 055,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 055,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 9 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

169 246,0

1



Налоговые поступления

20 053,0


01


Подоходный налог

3 342,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 342,0


04


Hалоги на собственность

14 587,0



1

Hалоги на имущество

211,0



3

Земельный налог

29,0



4

Hалог на транспортные средства

14 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 124,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 124,0

5



Поступления трансфертов

149 193,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149 193,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

149 193,0




ЗАТРАТЫ

169 246,0

01



Государственные услуги общего характера

45 604,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 604,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 604,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

121 752,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 752,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 407,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 275,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

77 070,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 890,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 050,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 050,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 10 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Жетыбай на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

531 368,0

1



Налоговые поступления

235 752,0


01


Подоходный налог

104 286,0



2

Индивидуальный подоходный налог

104 286,0


04


Hалоги на собственность

80 493,0



1

Hалоги на имущество

630,0



3

Земельный налог

410,0



4

Hалог на транспортные средства

79 453,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 973,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 973,0

5



Поступления трансфертов

295 616,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

295 616,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

295 616,0




ЗАТРАТЫ

531 368,0

01



Государственные услуги общего характера

86 940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 940,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 940,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

441 307,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

441 307,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

80 450,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

121 483,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

239 374,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

811,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 310,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 310,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 11 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

142 826,0

1



Налоговые поступления

12 153,0


01


Подоходный налог

4 458,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 458,0


04


Hалоги на собственность

7 571,0



1

Hалоги на имущество

210,0



3

Земельный налог

11,0



4

Hалог на транспортные средства

7 350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

124,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

124,0

5



Поступления трансфертов

130 673,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 673,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

130 673,0




ЗАТРАТЫ

142 726,0

01



Государственные услуги общего характера

59 163,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 163,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 163,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 294,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 294,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 211,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 893,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 269,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

738,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

738,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 531,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 531,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

100,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 12 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Курык на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

621 561,0

1



Налоговые поступления

180 949,0


01


Подоходный налог

57 750,0



2

Индивидуальный подоходный налог

57 750,0


04


Hалоги на собственность

70 699,0



1

Hалоги на имущество

735,0



3

Земельный налог

25 410,0



4

Hалог на транспортные средства

44 554,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

52 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 500,0

2



Неналоговые поступления

303,0


01


Доходы от государственной собственности

303,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

303,0

5



Поступления трансфертов

440 309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

440 309,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

440 309,0




ЗАТРАТЫ

621 561,0

01



Государственные услуги общего характера

106 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 121,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 121,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

512 933,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

512 933,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

79 145,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

116 629,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

317 159,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 307,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 307,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 13 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Мунайшы на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

320 819,0

1



Налоговые поступления

72 099,0


01


Подоходный налог

17 325,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17 325,0


04


Hалоги на собственность

24 725,0



1

Hалоги на имущество

209,0



3

Земельный налог

86,0



4

Hалог на транспортные средства

24 430,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30 049,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30 049,0

5



Поступления трансфертов

248 720,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248 720,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

248 720,0




ЗАТРАТЫ

320 819,0

01



Государственные услуги общего характера

57 237,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 237,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 237,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

262 857,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

262 857,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

62 987,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

179 970,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

725,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

217,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

508,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

508,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 14 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Сенек на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

197 324,0

1



Налоговые поступления

23 550,0


01


Подоходный налог

4 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200,0


04


Hалоги на собственность

19 040,0



1

Hалоги на имущество

209,0



3

Земельный налог

35,0



4

Hалог на транспортные средства

18 796,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

310,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

310,0

5



Поступления трансфертов

173 774,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173 774,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

173 774,0




ЗАТРАТЫ

197 324,0

01



Государственные услуги общего характера

61 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 363,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 271,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 271,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

134 035,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

134 035,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 307,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

103 950,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

923,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

923,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

732,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

732,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 15 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Болашак на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

74 084,0

1



Налоговые поступления

2 962,0


01


Подоходный налог

744,0



2

Индивидуальный подоходный налог

744,0


04


Hалоги на собственность

1 301,0



4

Hалог на транспортные средства

1 301,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

917,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

917,0

2



Неналоговые поступления

231,0


01


Доходы от государственной собственности

231,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

231,0

5



Поступления трансфертов

70 891,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 891,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

70 891,0




ЗАТРАТЫ

74 084,0

01



Государственные услуги общего характера

39 517,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 517,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 517,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 513,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 513,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 468,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 045,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 054,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

940,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 114,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 114,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 16 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Бостан на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

177 709,0

1



Налоговые поступления

21 056,0


01


Подоходный налог

3 509,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 509,0


04


Hалоги на собственность

15 317,0



1

Hалоги на имущество

222,0



3

Земельный налог

31,0



4

Hалог на транспортные средства

15 064,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 230,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 230,0

5



Поступления трансфертов

156 653,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

156 653,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

156 653,0




ЗАТРАТЫ

177 709,0

01



Государственные услуги общего характера

47 884,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 884,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 884,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

127 840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 840,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 138,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

80 924,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 985,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

882,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

882,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 103,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 103,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 17 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Жетыбай на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

537 938,0

1



Налоговые поступления

247 540,0


01


Подоходный налог

109 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

109 500,0


04


Hалоги на собственность

84 518,0



1

Hалоги на имущество

662,0



3

Земельный налог

431,0



4

Hалог на транспортные средства

83 425,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

53 522,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 522,0

5



Поступления трансфертов

290 398,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

290 398,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

290 398,0




ЗАТРАТЫ

537 938,0

01



Государственные услуги общего характера

91 284,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 284,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 284,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

443 376,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

443 376,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

84 472,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

127 557,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

231 347,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 278,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

852,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

852,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 426,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 426,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 18 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Куланды на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

149 865,0

1



Налоговые поступления

12 760,0


01


Подоходный налог

4 681,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 681,0


04


Hалоги на собственность

7 949,0



1

Hалоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

11,0



4

Hалог на транспортные средства

7 718,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

130,0

5



Поступления трансфертов

137 105,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 105,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

137 105,0




ЗАТРАТЫ

149 865,0

01



Государственные услуги общего характера

62 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 122,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 122,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

85 360,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 360,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 722,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 938,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 383,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

775,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

775,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 608,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 608,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 19 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Курык на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

672 646,0

1



Налоговые поступления

189 996,0


01


Подоходный налог

60 638,0



2

Индивидуальный подоходный налог

60 638,0


04


Hалоги на собственность

74 233,0



1

Hалоги на имущество

771,0



3

Земельный налог

26 681,0



4

Hалог на транспортные средства

46 781,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

55 125,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

55 125,0

2



Неналоговые поступления

329,0


01


Доходы от государственной собственности

329,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

329,0

5



Поступления трансфертов

482 321,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

482 321,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

482 321,0




ЗАТРАТЫ

672 646,0

01



Государственные услуги общего характера

111 428,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 428,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 428,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

558 586,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558 586,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

83 102,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

122 462,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

353 022,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 632,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 260,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 260,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 372,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 372,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 20 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Мунайшы на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

336 858,0

1



Налоговые поступления

75 704,0


01


Подоходный налог

18 191,0



2

Индивидуальный подоходный налог

18 191,0


04


Hалоги на собственность

25 962,0



1

Hалоги на имущество

221,0



3

Земельный налог

90,0



4

Hалог на транспортные средства

25 651,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

31 551,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

31 551,0

5



Поступления трансфертов

261 154,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

261 154,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

261 154,0




ЗАТРАТЫ

336 858,0

01



Государственные услуги общего характера

60 098,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 098,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 098,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

276 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

276 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 895,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

66 136,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

188 969,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

760,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

227,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

533,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

533,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 21 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Сенек на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

207 197,0

1



Налоговые поступления

24 727,0


01


Подоходный налог

4 410,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 410,0


04


Hалоги на собственность

19 992,0



1

Hалоги на имущество

221,0



3

Земельный налог

36,0



4

Hалог на транспортные средства

19 735,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

325,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

325,0

5



Поступления трансфертов

182 470,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

182 470,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

182 470,0




ЗАТРАТЫ

207 197,0

01



Государственные услуги общего характера

64 715,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 531,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 531,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 184,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 184,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

140 737,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 737,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 167,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 422,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

109 148,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 745,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

973,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

973,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

772,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


2026 - 2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 34/279 "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 20256-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 187 745,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 527 958,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 471,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1000,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 658 316,6 мың теңге;

      2) шығындар – 2 194 816,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 071,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 071,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 071,3 мың теңге.

      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 658 316,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 68 199,7 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 153 751,9 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 333 177,4 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 126 984,2 мың теңге;

      Құрық ауылы – 481 553,7 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 248 562,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 246 086,9 мың теңге.

      Ескерту. 2 тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

71 081,7

1



Салықтық түсімдер

2 687,0


01


Табыс салығы

675,0



2

Жеке табыс салығы

675,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

832,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

832,0

2



Салықтық емес түсiмдер

195,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

195,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

195,0

5



Трансферттердің түсімдері

68 199,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68 199,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68 199,7




ШЫҒЫНДАР

71 135,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 465,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 465,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 465,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 826,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 826,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 830,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 996,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 844,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

844,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

844,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 53,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

53,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

53,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

53,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

53,3

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

172 849,9

1



Салықтық түсімдер

19 098,0


01


Табыс салығы

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 892,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 664,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 023,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 023,0

5



Трансферттердің түсімдері

153 751,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

153 751,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

153 751,9




ШЫҒЫНДАР

172 983,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 220,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 220,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 220,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 963,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 663,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 468,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

64 195,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 133,1




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

133,1

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

133,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

133,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

133,1

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 3-қосымша

2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

      Ескерту. 3 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

559 703,4

1



Салықтық түсімдер

226 526,0


01


Табыс салығы

99 320,0



2

Жеке табыс салығы

99 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

76 860,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

600,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

75 669,0



5

Бірыңғай жер салығы 

200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 346,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 346,0

5



Трансферттердің түсімдері

333 177,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

333 177,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

333 177,4




ШЫҒЫНДАР

561 246,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 924,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 924,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

92 924,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

465 350,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

465 350,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

115 698,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

301 239,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 972,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 200,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 542,6




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 542,6

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 542,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 542,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 542,6

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 4-қосымша

2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

139 304,2

1



Салықтық түсімдер

12 320,0


01


Табыс салығы

4 246,0



2

Жеке табыс салығы

4 246,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 956,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 000,0



5

Бірыңғай жер салығы 

746,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

5



Трансферттердің түсімдері

126 984,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

126 984,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

126 984,2




ШЫҒЫНДАР

140 212,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 207,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 207,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 207,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

78 545,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 245,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 638,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

37 607,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 460,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 002,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 458,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 458,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 907,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

907,8

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

907,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

907,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

907,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 5-қосымша

2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

      Ескерту. 5 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

656 261,7

1



Салықтық түсімдер

173 432,0


01


Табыс салығы

55 000,0



2

Жеке табыс салығы

55 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

67 832,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3

Жер салығы 

24 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

42 432,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

276,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

276,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

276,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

5



Трансферттердің түсімдері

481 553,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

481 553,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

481 553,7




ШЫҒЫНДАР

658 333,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

109 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 785,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 785,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

546 204,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 600,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

527 604,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 134,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

111 074,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

346 396,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 344,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 244,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 244,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 2 071,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 071,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 071,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 071,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 071,3

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 6-қосымша

2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

      Ескерту. 6 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

320 028,8

1



Салықтық түсімдер

71 466,0


01


Табыс салығы

16 500,0



2

Жеке табыс салығы

16 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 348,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

382,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

25 266,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28 618,0

5



Трансферттердің түсімдері

248 562,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

248 562,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

248 562,8




ШЫҒЫНДАР

321 438,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 658,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 658,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 658,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

263 091,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

253 791,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

59 988,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

164 553,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

689,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

483,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

483,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 409,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 409,2

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 409,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 409,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 409,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 7-қосымша

2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

      Ескерту. 7 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 08.05.2026 № 39/317 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

268 515,9

1



Салықтық түсімдер

22 429,0


01


Табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 134,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 901,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

5



Трансферттердің түсімдері

246 086,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

246 086,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

246 086,9




ШЫҒЫНДАР

269 469,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

107 531,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 206,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 325,9



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

64 325,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

144 938,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 600,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 338,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

99 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

15 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 954,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

954,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

954,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

954,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

954,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 8-қосымша

2027 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

70 547,0

1



Салықтық түсімдер

2 821,0


01


Табыс салығы 

708,0



2

Жеке табыс салығы

708,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 239,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 239,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

874,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

874,0

2



Салықтық емес түсiмдер

200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

5



Трансферттердің түсімдері

67 526,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 526,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

67 526,0




ШЫҒЫНДАР

70 547,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 635,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 635,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 635,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 966,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 966,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 970,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 996,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 946,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

891,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

891,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 055,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 055,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 9-қосымша

2027 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

169 246,0

1



Салықтық түсімдер

20 053,0


01


Табыс салығы 

3 342,0



2

Жеке табыс салығы

3 342,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 587,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

211,0



3

Жер салығы 

29,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

14 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 124,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 124,0

5



Трансферттердің түсімдері

149 193,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

149 193,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

149 193,0




ШЫҒЫНДАР

169 246,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 604,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 604,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 604,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

121 752,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

121 752,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 407,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

37 275,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

77 070,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 890,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 050,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 050,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 10-қосымша

2027 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

531 368,0

1



Салықтық түсімдер

235 752,0


01


Табыс салығы 

104 286,0



2

Жеке табыс салығы

104 286,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

80 493,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

630,0



3

Жер салығы 

410,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

79 453,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 973,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 973,0

5



Трансферттердің түсімдері

295 616,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

295 616,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

295 616,0




ШЫҒЫНДАР

531 368,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86 940,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 940,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

86 940,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

441 307,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

441 307,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

80 450,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

121 483,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

239 374,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 121,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

811,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

811,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 310,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 310,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 11-қосымша

2027 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы
/Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

142 826,0

1



Салықтық түсімдер

12 153,0


01


Табыс салығы 

4 458,0



2

Жеке табыс салығы

4 458,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 571,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

210,0



3

Жер салығы 

11,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 350,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

124,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

124,0

5



Трансферттердің түсімдері

130 673,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

130 673,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

130 673,0




ШЫҒЫНДАР

142 726,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 163,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 163,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 163,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 294,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 294,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 211,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 893,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 190,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 269,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

738,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

738,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 531,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 531,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

100,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 12-қосымша

2027 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

621 561,0

1



Салықтық түсімдер

180 949,0


01


Табыс салығы 

57 750,0



2

Жеке табыс салығы

57 750,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

70 699,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

735,0



3

Жер салығы 

25 410,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

44 554,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

52 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

303,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

303,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

303,0

5



Трансферттердің түсімдері

440 309,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

440 309,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

440 309,0




ШЫҒЫНДАР

621 561,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

106 121,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 121,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

106 121,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

512 933,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

512 933,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

79 145,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

116 629,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

317 159,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 307,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 307,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 13-қосымша

2027 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

320 819,0

1



Салықтық түсімдер

72 099,0


01


Табыс салығы 

17 325,0



2

Жеке табыс салығы

17 325,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 725,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

209,0



3

Жер салығы 

86,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

24 430,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

30 049,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30 049,0

5



Трансферттердің түсімдері

248 720,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

248 720,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

248 720,0




ШЫҒЫНДАР

320 819,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 237,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 237,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 237,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

262 857,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

262 857,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 900,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

62 987,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

179 970,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

725,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

217,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

508,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

508,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 14-қосымша

2027 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

197 324,0

1



Салықтық түсімдер

23 550,0


01


Табыс салығы 

4 200,0



2

Жеке табыс салығы

4 200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 040,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

209,0



3

Жер салығы 

35,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

18 796,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

310,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

310,0

5



Трансферттердің түсімдері

173 774,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173 774,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

173 774,0




ШЫҒЫНДАР

197 324,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61 634,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 363,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 271,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

18 271,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

134 035,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

134 035,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22 307,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

103 950,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

923,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

923,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

732,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

732,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 15-қосымша

2028 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

74 084,0

1



Салықтық түсімдер

2 962,0


01


Табыс салығы 

744,0



2

Жеке табыс салығы

744,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 301,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 301,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

917,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

917,0

2



Салықтық емес түсiмдер

231,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

231,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

231,0

5



Трансферттердің түсімдері

70 891,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70 891,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

70 891,0




ШЫҒЫНДАР

74 084,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 517,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 517,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 517,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 513,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 513,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 468,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 045,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 054,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

940,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

940,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 114,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 114,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 16-қосымша

2028 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

177 709,0

1



Салықтық түсімдер

21 056,0


01


Табыс салығы 

3 509,0



2

Жеке табыс салығы

3 509,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 317,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

222,0



3

Жер салығы 

31,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

15 064,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 230,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 230,0

5



Трансферттердің түсімдері

156 653,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

156 653,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

156 653,0




ШЫҒЫНДАР

177 709,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 884,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 884,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 884,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

127 840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 840,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

39 138,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

80 924,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 985,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

882,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

882,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 103,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 103,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 17-қосымша

2028 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

537 938,0

1



Салықтық түсімдер

247 540,0


01


Табыс салығы 

109 500,0



2

Жеке табыс салығы

109 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

84 518,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

662,0



3

Жер салығы 

431,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

83 425,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

53 522,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53 522,0

5



Трансферттердің түсімдері

290 398,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

290 398,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

290 398,0




ШЫҒЫНДАР

537 938,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

91 284,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 284,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 284,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

443 376,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

443 376,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

84 472,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

127 557,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

231 347,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 278,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

852,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

852,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 426,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 426,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 18-қосымша

2028 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

149 865,0

1



Салықтық түсімдер

12 760,0


01


Табыс салығы 

4 681,0



2

Жеке табыс салығы

4 681,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 949,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

220,0



3

Жер салығы 

11,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 718,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

130,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

130,0

5



Трансферттердің түсімдері

137 105,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137 105,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

137 105,0




ШЫҒЫНДАР

149 865,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 122,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 122,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 122,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 360,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 360,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 722,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 938,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 383,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

775,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

775,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 608,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 608,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 19-қосымша

2028 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

672 646,0

1



Салықтық түсімдер

189 996,0


01


Табыс салығы 

60 638,0



2

Жеке табыс салығы

60 638,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

74 233,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

771,0



3

Жер салығы 

26 681,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

46 781,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

55 125,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

55 125,0

2



Салықтық емес түсiмдер

329,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

329,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

329,0

5



Трансферттердің түсімдері

482 321,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

482 321,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

482 321,0




ШЫҒЫНДАР

672 646,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

111 428,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 428,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 428,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

558 586,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

558 586,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

83 102,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

122 462,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

353 022,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 632,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 260,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 260,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 372,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 372,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 20-қосымша

2028 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

336 858,0

1



Салықтық түсімдер

75 704,0


01


Табыс салығы 

18 191,0



2

Жеке табыс салығы

18 191,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 962,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

221,0



3

Жер салығы 

90,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

25 651,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

31 551,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

31 551,0

5



Трансферттердің түсімдері

261 154,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

261 154,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

261 154,0




ШЫҒЫНДАР

336 858,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 098,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 098,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 098,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

276 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

276 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 895,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

66 136,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

188 969,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

760,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

227,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

227,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

533,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

533,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК РЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 21-қосымша

2028 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

207 197,0

1



Салықтық түсімдер

24 727,0


01


Табыс салығы 

4 410,0



2

Жеке табыс салығы

4 410,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 992,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

221,0



3

Жер салығы 

36,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

19 735,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

325,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

325,0

5



Трансферттердің түсімдері

182 470,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

182 470,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

182 470,0




ШЫҒЫНДАР

207 197,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

64 715,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 531,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 531,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 184,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

19 184,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

140 737,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 737,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 167,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 422,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

109 148,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 745,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

973,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

973,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

772,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0