Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 331 464,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 524 357,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 977,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 142,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 786 988,2 тысячи тенге;
2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 787 549,2 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 107 408,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 258 725,4 тысяч тенге;
села Жетыбай – 407 716,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 151 220,7 тысяч тенге;
села Курык – 369 918,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 259 753,8 тысяч тенге;
села Сенек – 232 804,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Каракиянского районного маслихата | Калаубай Ж. |
| Приложение 1 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 110 401,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 687,2 | ||
01 | Подоходный налог | 675,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 675,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 180,2 | ||
3 | Земельный налог | 0,2 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 180,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 832,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 832,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 300,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||
4 | Специальные поступления | 107 413,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 413,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 107 413,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 110 423,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 425,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 425,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 425,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 948,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 948,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 948,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 050,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 950,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 950,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 100,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 22,4 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 22,4 | |||
8 | Поступления займов | 22,4 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 22,4 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 22,4 | ||
| Приложение 2 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 278 224,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 155,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 183,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 183,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 13 949,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 257,0 | ||
3 | Земельный налог | 28,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 164,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 023,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 023,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 335,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 335,0 | ||
1 | Продажа земли | 335,0 | ||
4 | Специальные поступления | 258 734,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 258 734,4 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 258 734,4 | ||
ЗАТРАТЫ | 278 531,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 150 339,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 339,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 594,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 101 745,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 512,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 512,8 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 242,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 669,3 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87 601,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 894,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 835,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 835,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 059,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 059,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,8 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,8 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 307,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 307,2 | |||
8 | Поступления займов | 307,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 307,2 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 307,2 | ||
| Приложение 3 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 632 740,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 224 736,0 | ||
01 | Подоходный налог | 99 320,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 99 320,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 76 870,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 810,0 | ||
3 | Земельный налог | 391,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 75 419,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 250,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48 546,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48 546,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 198,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 168,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 168,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 81,0 | ||
1 | Продажа земли | 30,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 51,0 | ||
4 | Специальные поступления | 407 725,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 407 725,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 407 725,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 633 510,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 137 249,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 249,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 471,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 778,6 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 468 603,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 454 603,5 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 413,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 202,5 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 305 988,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 446,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 490,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 956,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 956,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 211,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 211,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 211,5 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 769,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 769,8 | |||
8 | Поступления займов | 769,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 769,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 769,8 | ||
| Приложение 4 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория |
|
| |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
ДОХОДЫ | 164 496,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 943,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 246,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 246,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 579,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 289,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 118,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 324,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 324,0 | |||
1 | Продажа земли | 324,0 | |||
4 | Специальные поступления | 151 229,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 151 229,7 | |||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 151 229,7 | |||
ЗАТРАТЫ | 165 279,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 234,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 234,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 455,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27 778,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 131,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 131,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 637,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 380,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 114,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 128,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 490,5 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 490,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 638,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 638,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 785,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 785,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 785,0 | |||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | ||||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 782,8 | ||||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 782,8 | ||||
8 | Поступления займов | 782,8 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 782,8 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 782,8 | |||
| Приложение 5 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 561 909,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 173 194,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 68 194,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 24 200,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 42 432,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 762,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 491,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 381,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 381,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 301,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 301,0 | ||
1 | Продажа земли | 17 611,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 690,0 | ||
4 | Специальные поступления | 369 923,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 369 923,9 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 369 923,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 566 925,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 163 577,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 577,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 523,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 40 054,4 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 390 293,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 390 293,4 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 010,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 91 026,3 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 892,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 228 364,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 340,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 920,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 420,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 420,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 714,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 714,3 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 714,3 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 015,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 015,2 | |||
8 | Поступления займов | 5 015,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 5 015,2 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 5 015,2 | ||
| Приложение 6 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 328 591,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 68 691,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 573,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 225,0 | ||
3 | Земельный налог | 82,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 075,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 191,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28 618,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 618,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 37,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 101,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 101,0 | ||
1 | Продажа земли | 101,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 259 762,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 259 762,8 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 259 762,8 | ||
ЗАТРАТЫ | 328 632,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 132 562,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 562,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 562,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 46 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 185 286,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 286,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 121,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 915,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 856,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 896,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 896,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 960,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 960,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 928,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 928,6 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 928,6 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 40,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 40,8 | |||
8 | Поступления займов | 40,8 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 40,8 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 40,8 | ||
| Приложение 7 | |
| к решению Каракиянского | |
| районного маслихата от | |
| "1" декабря 2025 года № 32/267 |
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 255 267,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 454,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 159,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 225,0 | ||
3 | Земельный налог | 33,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 003,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 898,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 295,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 295,0 | ||
4 | Специальные поступления | 232 813,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 813,7 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 232 813,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 255 854,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 154 777,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 138,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 138,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 639,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 639,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 499,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 499,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 338,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 392,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 769,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 788,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 450,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 338,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 338,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 790,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 790,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 790,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 586,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 586,3 | |||
8 | Поступления займов | 586,3 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 586,3 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 586,3 | ||