О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №303 "О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 24 сентября 2025 года № 406

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №303 от 25 декабря 2024 года "О бюджете поселка Жанкорган на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме:

      1) доходы – 1819050,0 тысяч тенге;

      налоговые поступление - 489449,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 6612,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –110490,0 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 1212296,7 тысяч тенге;

      2) затраты —1900028,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;

      бюджетные кредиты - 0;

      погащение бюджетных кредитов - 0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов- 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.".

      приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ. Жарқынбек

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского района

  от 24 сентября 2025 года №406

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №303

Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1 819 050,0

1



Налоговые поступления

489449,1


01


Подоходный налог

489 449,1



2

Индивидуальный подоходный налог

334854,3


04


Налоги на собственность

150 930,5



1

Индивидуальный подоходный налог

4 650,0



3

Земельный налог

3 250,0



4

Налог на транспортные средства

139 714,2



5

Единый земельный налог

3 316,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 664,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

821,1



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 843,2

2



Неналоговые поступления

6 814,2,0


01


Доходы от государственной собственности

6 612,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 612,0


06


Прочие не налоговые доходы

202,2



9

Прочие не налоговые доходы

202,2

3



Поступления от продажи основного капитала

110 490,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

110 490,0



1

Продажа земли

110 490,0

4



Поступление трансфертов

1 212 296,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 212 296,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 212 296,7

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

1 900 028,5

01



Государственные услуги общего характера

194 814,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194 814,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174 493,9



022

Капитальные расходы государственных органов

16 934,0



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

610 092,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

610 092,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

107 419,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 126,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

459 547,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 363,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

48 363,0

12



Автомобиль и коммуникация

415 350,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

415 350,1



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

24 307,7



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

479 271,4

13



Другие

481 829,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

481 829,4



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл ел бесігі"

481 829,4

15



Трансферты

61 322,2


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

61 322,2



048

Возврат целевых трнасфертов

24 000,8



050

Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов

37 321,4




3.Чистое бюджетное кредитование

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-80978,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

80978,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

80978,5


01


Остатки бюджетных средств

80978,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

80978,5



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


"Жаңақорған кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджет туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 Жаңақорған ауданы маслихатының шешімініне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 қыркүйектегі № 406 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы Жаңақорған ауданы мәслихатының № 303 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –1819050,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 489449,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 6612,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 110490,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1212296,7 мың теңге;

      2) шығындар – 1900028,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге.".

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ.Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 406 шешіміне қосымша
  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 303 шешіміне 1-қосымша

Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

1 819 050,0

1



Салықтық түсімдер

489 449,1


01


Табыс салығы

334 854,3



2

Жеке табыс салығы

334 854,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

150 930,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 650,0



3

Жер салығы

3 250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

139 714,2



5

Бірыңғай жер салығы 

3 316,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 664,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

821,1



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 843,2

2



Салықтық емес түсiмдер

6 814,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 612,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 612,0


06


Өзге де түсімдер

202,2



1

Өзгеде түсімдер

202,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

110 490,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

110 490,0



1

Жер сату

110 490,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 212 296,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 212 296,7



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 212 296,7

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

1 900 028,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

194 841,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

194 841,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

174 493,9



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

16 934,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

610 092,9


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

610 092,9



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

107 419,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

43 126,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

459 547,9

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

48 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 363,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 363,0

12



Көлік және коммуникация

503 579,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

503 579,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

24 307,7



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

479 271,4

13



Басқалар

481 829,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

481 829,4



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

481 829,4

15



Трансферттер

61 322,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 322,2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

24000,8



050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер

37321,4




3. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-80978,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

80978,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

80978,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

80978,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

80978,5