Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 12 настоящего решения.
В соответствии со статьей 89, с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 964 693 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 474 876 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 489 817 тысяч тенге;
2) затраты 975 227 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 10 534 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 10 534 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 10 534 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 107 290 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 34 421 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 72 869 тысяч тенге;
2) затраты 108 009 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 719 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 719 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 719 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 381 668 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 58 870 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 322 798 тысяч тенге;
2) затраты 382 167 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 499 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 499 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 499 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 75 616 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 33 660 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 41 956 тысяч тенге;
2) затраты 76 103 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 487 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 487 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 487 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 182 131 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 48 814 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 133 317 тысяч тенге;
2) затраты 185 764 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 633 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 633 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 633 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 142 072 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 244 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 126 828 тысяч тенге;
2) затраты 142 178 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 106 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 106 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 106 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 119 329 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 48 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 70 831 тысяча тенге;
2) затраты 121 086 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 757 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 757 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 757 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 63 733 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 472 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 49 261 тысяча тенге;
2) затраты 65 928 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 195 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 195 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 195 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 64 800 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 323 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 51 477 тысяч тенге;
2) затраты 64 802 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 58 665 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 24 116 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 24 549 тысяч тенге;
2) затраты 59 955 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 290 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 290 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию маслихата Коксуского района "По экономическому развитию района, местному бюджету, охраны природы и вопросам сельского хозяйства".
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
| Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 964 693 | |||||
1 | Налоговые поступления | 474 876 | ||||
01 | Подоходный налог | 348 048 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 348 048 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 125 107 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 093 | ||||
3 | Земельный налог | 1 438 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 112 658 | ||||
5 | Единый земельный налог | 8 918 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 721 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 319 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 402 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 489 817 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 489 817 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 489 817 | ||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 975 227 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 99 415 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 99 350 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 350 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 750 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 435 806 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 435 806 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 438 806 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 820 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 000 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 359 986 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 167 938 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 167 938 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 167 938 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 167 938 | ||||
15 | Трансферты | 272 068 | ||||
1 | Трансферты | 272 068 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 272 068 | ||||
043 | Бюджетные изъятия | 251 967 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 101 | ||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 20000 | ||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 534 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 534 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 534 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 534 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 534 | ||||
| Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 797 578 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 498 617 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 374 814 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 374 814 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 121 997 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 197 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 510 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 118 290 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 806 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 384 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 422 | ||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 298 961 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298 961 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 298 961 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 797 578 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 533 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 465 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 465 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 765 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 415 046 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 415 046 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 415 046 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 856 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 450 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 353 740 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 13 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 287 999 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 287 999 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 287 999 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 266 999 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 21 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 887 373 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 523 548 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 393 555 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 393 555 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 128 096 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 307 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 585 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 124 204 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 897 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 454 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 443 | ||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 363 825 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 363 825 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 363 825 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 887 373 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 349 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 277 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 277 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 577 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 485 721 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 485 721 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 485 721 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 54 449 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 923 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 421 349 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 000 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 000 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 13 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 306 303 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 306 303 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306 303 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 284 253 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 22 050 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 107 290 | |||||
1 | Налоговые поступления | 34 421 | ||||
01 | Подоходный налог | 12 819 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 819 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 21 488 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 367 | ||||
3 | Земельный налог | 48 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 717 | ||||
5 | Единый земельный налог | 10 356 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 114 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 114 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 72 869 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 869 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 869 | ||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 108 009 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 770 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 705 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 705 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 810 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 895 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 736 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 736 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 736 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 488 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 248 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | ||||
15 | Трансферты | 5 003 | ||||
1 | Трансферты | 5 003 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 003 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -719 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 719 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 719 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 719 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 719 | ||||
| Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 81 605 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 36 141 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 24 382 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 382 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 688 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 385 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 50 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 253 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 71 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 71 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 45 464 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 464 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 464 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 81 605 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 582 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 514 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 514 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 814 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 273 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 273 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 273 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 450 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 723 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 250 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 250 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 250 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 250 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 83 325 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 37 950 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 25 601 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 601 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 274 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 405 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 53 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 816 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 45 375 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 375 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 375 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 83 325 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 175 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 103 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 103 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 403 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 137 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 137 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 137 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 923 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 009 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 513 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 513 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 513 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 513 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 381 668 | |||||
1 | Налоговые поступления | 58 870 | ||||
01 | Подоходный налог | 27 288 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 288 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 26 642 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 605 | ||||
3 | Земельный налог | 80 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 079 | ||||
5 | Единый земельный налог | 5 878 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 940 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 940 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 322 798 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 322 798 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 322 798 | ||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 382 167 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 145 110 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 145 045 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 045 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 445 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 95 600 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 216 052 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 216 052 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216 052 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 610 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 500 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 198 942 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 000 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 000 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 000 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 11 000 | ||||
15 | Трансферты | 10 005 | ||||
1 | Трансферты | 10 005 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 005 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | ||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | ||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -499 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 499 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 499 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 499 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 499 | ||||
| Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 81 944 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 61 813 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 34 824 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 824 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 21 802 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 635 | |||||||||
3 | Земельный налог | 84 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 083 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 187 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 187 | |||||||||
5 | Поступления трансфертов | 20 131 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 131 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 131 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 81 944 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 055 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 987 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 987 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 287 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 389 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 389 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 389 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 191 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 625 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 573 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 000 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 000 | |||||||||
15 | Трансферты | 10 500 | |||||||||
1 | Трансферты | 10 500 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 500 | |||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 500 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||
| Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 83 874 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 64 903 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 36 565 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 565 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 892 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 667 | |||||||||
3 | Земельный налог | 88 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 137 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 446 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 446 | |||||||||
5 | Поступления трансфертов | 18 971 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 971 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 971 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 83 874 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 590 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 518 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 518 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 818 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 259 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 259 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 259 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 801 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 756 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 702 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 000 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 000 | |||||||||
15 | Трансферты | 11 025 | |||||||||
1 | Трансферты | 11 025 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 025 | |||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 11 025 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||
| Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 75 616 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 33 660 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 12 214 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 214 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 20 577 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 373 | ||||||||
3 | Земельный налог | 131 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 123 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 950 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 869 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 869 | ||||||||
5 | Поступления трансфертов | 41 956 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 956 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 956 | ||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 76 103 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 966 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 901 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 901 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 301 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 634 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 634 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 634 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 684 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 950 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||
15 | Трансферты | 5 003 | ||||||||
1 | Трансферты | 5 003 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 003 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -487 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 487 | |||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 487 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 487 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 487 | ||||||||
| Приложение 11 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 75 468 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 35 636 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 21 172 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 172 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 13 552 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 392 | |||||||||
3 | Земельный налог | 431 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 729 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 912 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 912 | |||||||||
5 | Поступления трансфертов | 39 832 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 832 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 832 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 75 468 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 435 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 367 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 367 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 667 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 283 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 283 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 283 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 460 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 723 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||
15 | Трансферты | 5 250 | |||||||||
1 | Трансферты | 5 250 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 250 | |||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 250 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||
| Приложение 12 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 76 968 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 37 418 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 22 230 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 230 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 230 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 411 | |||||||||
3 | Земельный налог | 453 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 366 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 958 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 958 | |||||||||
5 | Поступления трансфертов | 39 550 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 550 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 550 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 76 968 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 011 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 939 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 939 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 239 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 944 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 944 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 944 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 733 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 202 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 009 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||
15 | Трансферты | 5 513 | |||||||||
1 | Трансферты | 5 513 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 513 | |||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 513 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||
| Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 182 131 | |||
1 | Налоговые поступления | 48 814 | ||
01 | Подоходный налог | 21 272 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 272 | ||
04 | Hалоги на собственность | 25 103 | ||
1 | Hалоги на имущество | 283 | ||
3 | Земельный налог | 198 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 211 | ||
5 | Единый земельный налог | 9 411 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 439 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 439 | ||
5 | Поступления трансфертов | 133 317 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 317 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 317 | ||
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 185 764 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 044 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 974 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 974 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 874 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 100 | |||
2 | Финансовая деятельность | 70 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 216 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 122 216 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 216 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 117 766 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 450 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||
15 | Трансферты | 5 004 | |||
1 | Трансферты | 5 004 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 004 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | |||
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 633 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 633 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 633 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 633 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | ||||||
| Приложение 14 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 70 910 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 51 254 | |||||||
01 | Подоходный налог | 32 082 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 082 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 476 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 297 | |||||||
3 | Земельный налог | 208 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 971 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 696 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 696 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 19 656 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 656 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 656 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 70 910 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 867 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 799 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 799 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 099 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 293 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 293 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 293 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 620 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 573 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||
15 | Трансферты | 5 250 | |||||||
1 | Трансферты | 5 250 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 250 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 250 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
| Приложение 15 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 72 211 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 53 816 | |||||||
01 | Подоходный налог | 33 685 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 685 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 300 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 312 | |||||||
3 | Земельный налог | 218 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 770 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 831 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 831 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 18 395 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 395 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 395 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 72 211 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 443 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 371 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 371 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 671 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 755 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 755 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 755 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 851 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 202 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 702 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||
15 | Трансферты | 5 513 | |||||||
1 | Трансферты | 5 513 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 513 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 513 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
| Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 142 072 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 15 244 | |||||
01 | Подоходный налог | 6 044 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 044 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 7 682 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 165 | |||||
3 | Земельный налог | 18 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 547 | |||||
5 | Единый земельный налог | 952 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 518 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 518 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 126 828 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 828 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 828 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 142 178 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 818 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 753 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 753 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 153 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 355 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 95 355 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 355 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 84 405 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 950 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 000 | |||||
15 | Трансферты | 3 005 | |||||
1 | Трансферты | 3 005 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 005 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||
Категория |
Сумма | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -106 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 106 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 106 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 106 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 106 | ||
| Приложение 17 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 60 401 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 005 | |||||||
01 | Подоходный налог | 8 300 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 300 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 112 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 173 | |||||||
3 | Земельный налог | 19 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 920 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 593 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 593 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 44 396 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 396 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 396 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 60 401 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 863 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 795 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 795 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 095 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 388 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 388 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 388 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 565 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 723 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 000 | |||||||
15 | Трансферты | 3 150 | |||||||
1 | Трансферты | 3 150 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 150 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 150 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
| Приложение 18 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 61 692 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 806 | |||||||
01 | Подоходный налог | 8 715 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 715 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 417 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 182 | |||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 215 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 674 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 674 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 44 886 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 886 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 886 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 61 692 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 330 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 258 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 258 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 558 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 054 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 054 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 054 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 843 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 202 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 009 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 000 | |||||||
15 | Трансферты | 3 308 | |||||||
1 | Трансферты | 3 308 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 308 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 308 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
| Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 119 329 | |||||
1 | Налоговые поступления | 48 498 | ||||
01 | Подоходный налог | 29 745 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 745 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 18 622 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 387 | ||||
3 | Земельный налог | 119 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 610 | ||||
5 | Единый земельный налог | 8 506 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 131 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 131 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 70 831 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 831 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70 831 | ||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 121 086 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 992 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 912 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 912 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 312 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 80 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 80 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 569 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 569 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 569 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43 402 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | ||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 15 000 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 167 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 500 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 500 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 500 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 4 500 | ||||
15 | Трансферты | 5 025 | ||||
1 | Трансферты | 5 025 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 025 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 | ||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 757 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 757 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 757 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 757 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 757 | ||||
| Приложение 20 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 215 325 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 50 921 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 40 250 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 250 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 621 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 406 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 125 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 090 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 | ||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 164 404 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 164 404 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 164 404 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 215 325 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 328 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 260 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 260 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 560 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 159 247 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 159 247 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159 247 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 154 574 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 573 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 250 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 250 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 250 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 21 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 69 181 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 53 467 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 42 263 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42 263 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 151 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 426 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 131 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 594 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 53 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 15 714 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 714 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 15 714 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 69 181 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 874 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 802 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 802 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 102 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 294 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 294 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 294 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 387 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 702 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 513 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 513 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 513 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 513 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 63 733 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 472 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 925 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 925 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 015 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 39 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 8 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 296 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 672 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 532 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 532 | |||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 49 261 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 261 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 261 | |||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 65 928 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 283 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 218 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 218 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 618 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 950 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 950 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 950 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 500 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 450 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 692 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 692 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 692 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 4 692 | |||||||||||
15 | Трансферты | 3 003 | |||||||||||
1 | Трансферты | 3 003 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 003 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 195 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 195 | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 195 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 195 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 195 | |||||||||||
| Приложение 23 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 60 628 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 194 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 126 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 126 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 509 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 41 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 460 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 559 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 559 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 45 434 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 434 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 434 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 60 628 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 530 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 462 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 462 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 762 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 448 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 448 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 448 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 775 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 573 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 150 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 150 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 150 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 150 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 24 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 61 846 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 955 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 683 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11683 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 685 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 43 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 633 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 587 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 587 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 45 891 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 891 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 891 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 61 846 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 067 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 995 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 995 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 295 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 971 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 971 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 971 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 064 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 702 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 308 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 308 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 308 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 308 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 64 800 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 323 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 700 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 700 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 905 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 140 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 93 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 893 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 779 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 718 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 718 | |||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 51 477 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 477 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 477 | |||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 64 802 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 361 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 296 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 296 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 696 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 939 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 939 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 939 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 500 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 989 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 450 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||
15 | Трансферты | 3 002 | |||||||||||
1 | Трансферты | 3 002 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 002 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 | |||||||||||
| Приложение 26 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 54 600 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 989 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 7 853 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 853 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 382 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 147 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 98 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 137 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 754 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 754 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 40 611 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 611 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 611 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 54 600 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 452 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 384 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 384 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 684 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 498 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 498 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 498 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 725 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 673 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 150 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 150 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 150 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 150 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 27 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 55 811 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 689 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 246 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 246 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 651 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 154 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 103 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 394 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 792 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 792 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 41 122 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 122 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 122 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 55 811 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 930 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 858 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 858 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 158 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 073 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 073 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 073 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 961 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 907 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 308 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 308 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 308 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 308 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 28 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 24.04.2026 № 55-222 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 58 665 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 24 116 | |||||||
01 | Подоходный налог | 6 970 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 970 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 694 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 187 | |||||||
3 | Земельный налог | 51 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 775 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 10 681 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 452 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 452 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 34 549 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 549 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 549 | |||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 59 955 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 499 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 434 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 434 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 799 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 635 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 450 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 450 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 450 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 000 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 450 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 000 | |||||||
15 | Трансферты | 3 006 | |||||||
1 | Трансферты | 3 006 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 006 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||
Категория |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 290 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 290 | ||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 290 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 290 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 290 | |||||||
| Приложение 29 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 56 911 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 25 321 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 18 533 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 533 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 313 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 196 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 53 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 064 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 475 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 475 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 31 590 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 590 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 590 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 56 911 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 413 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 345 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 345 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 645 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 348 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 348 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 348 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 675 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 573 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 000 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 150 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 150 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 150 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 150 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 30 к решению маслихата Коксуского района от 26 декабря 2025 года № 53-208 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 58 002 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 586 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 19 460 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 460 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 628 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 206 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 56 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 366 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 498 | |||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 31 416 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 416 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 716 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 58 002 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 928 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 856 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 856 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 156 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 766 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 766 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 766 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 859 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 702 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 000 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 308 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 308 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 308 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 308 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||