Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 772 385 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 439 143 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 333 242 тысячи тенге;
2) затраты 788 154 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.";
"2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 100 360 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 35 015 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 65 345 тысяч тенге;
2) затраты 104 228 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.";
"3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 155 222 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 62 486 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 92 736 тысяч тенге;
2) затраты 158 270 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.";
"4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 150 658 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 32 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 117 859 тысяч тенге;
2) затраты 152 761 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.";
"5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 190 249 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 58 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 131 525 тысяч тенге;
2) затраты 193 683 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.";
"6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 63 296 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 48 555 тысяч тенге;
2) затраты 64 298 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.";
"7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 138 891 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 39 801 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 99 090 тысяч тенге;
2) затраты 140 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.";
"8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 165 514 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 155 544 тысячи тенге;
2) затраты 165 515 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.";
"9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 424 697 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 413 759 тысяч тенге;
2) затраты 425 309 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.";
"10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 114 547 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 94 480 тысяч тенге;
2) затраты 117 051 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 772 385 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 439 143 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 285 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 285 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 152 996 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 745 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 358 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 141 613 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 280 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 147 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 651 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 496 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 333 242 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 333 242 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 333 242 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 788 154 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 239 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 183 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 183 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 539 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 278 772 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 278 772 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 278 772 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 131 210 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 032 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 136 530 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 022 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 39 022 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 39 022 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 39 022 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 246 276 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 246 276 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 147 845 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 147 845 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 845 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 147 797 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 769 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 769 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 769 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 769 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 769 |
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 100 360 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 35 015 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 700 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 235 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 376 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 57 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 528 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 274 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 65 345 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 345 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 345 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 104 228 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 876 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 820 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 820 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 176 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 138 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 138 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 138 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 709 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 394 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 14 714 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 14 714 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 714 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 500 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 868 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 868 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 868 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 868 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 868 |
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
I. Доходы | 155 222 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 62 486 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 28 052 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 052 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 28 895 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 648 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 128 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 053 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 066 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 539 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 539 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 92 736 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 736 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 736 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
II. Затраты | 158 270 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 438 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 382 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 382 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 738 | |||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 327 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99 327 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 327 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 694 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 251 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 78 382 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 13 005 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 13 005 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 005 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 13 000 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 048 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 048 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 048 |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 150 658 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 32 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 20 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 024 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 379 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 117 859 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 859 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 859 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 152 761 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 929 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 873 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 873 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 229 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 081 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 081 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 081 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 139 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 907 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 250 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 25 250 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 103 |
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 190 249 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 58 724 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 30 143 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 143 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 890 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 270 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 114 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 460 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 046 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 691 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 691 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 131 525 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131 525 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131 525 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 193 683 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 921 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 865 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 865 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 221 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 259 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 101 259 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 259 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79 834 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 767 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 658 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||
15 | Трансферты | 15 003 | ||||||||||
1 | Трансферты | 15 003 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 003 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 15 000 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 434 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 434 | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 434 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 434 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 434 |
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 63 296 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 741 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 869 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 869 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 756 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 031 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 553 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 48 555 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 555 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 555 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 64 298 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 779 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 723 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 723 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 079 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 017 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 017 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 017 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 142 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 840 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||
15 | Трансферты | 7 002 | |||||||||||
1 | Трансферты | 7 002 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 002 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 002 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 002 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 002 |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 138 891 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 39 801 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 20 591 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 591 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 188 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 333 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 409 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 210 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 99 090 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 090 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 090 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 140 597 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 990 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 934 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 934 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 290 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67 101 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 67 101 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 101 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 128 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 938 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 15 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 16 006 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 16 006 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 006 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 16 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 706 |
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 165 514 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 047 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 047 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 425 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 54 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 48 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 117 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 206 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 155 544 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 544 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 544 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 165 515 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 898 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 842 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 842 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 198 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 119 116 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 119 116 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 116 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 83 070 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 011 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 |
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 424 697 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 938 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 827 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 827 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 748 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 761 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 413 759 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 413 759 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 413 759 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 425 309 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 253 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 194 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 194 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 550 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 378 047 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 378 047 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 378 047 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 696 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 635 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 371 716 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 9 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 509 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 509 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 509 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 500 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -612 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 612 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 612 |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180 | |
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 114 547 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 635 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 080 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 223 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 633 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 352 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 352 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 94 480 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 480 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 480 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 117 051 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 155 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 099 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 099 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 455 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 537 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 537 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 537 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 206 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 106 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 225 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 355 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 355 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21 355 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 21 355 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 004 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 504 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 504 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 504 |