О внесении изменений в решение маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы"

Решение Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20 июня 2025 года № 43-180

      Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 772 385 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 439 143 тысячи тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 333 242 тысячи тенге;

      2) затраты 788 154 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.";

      "2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 100 360 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 35 015 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 65 345 тысяч тенге;

      2) затраты 104 228 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.";

      "3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 155 222 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления 62 486 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 92 736 тысяч тенге;

      2) затраты 158 270 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.";

      "4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 150 658 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 32 799 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 117 859 тысяч тенге;

      2) затраты 152 761 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.";

      "5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 190 249 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 58 724 тысячи тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 131 525 тысяч тенге;

      2) затраты 193 683 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.";

      "6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 63 296 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 14 741 тысяча тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 48 555 тысяч тенге;

      2) затраты 64 298 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.";

      "7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 138 891 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 39 801 тысяча тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 99 090 тысяч тенге;

      2) затраты 140 597 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.";

      "8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 165 514 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 155 544 тысячи тенге;

      2) затраты 165 515 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.";

      "9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 424 697 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 10 938 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 413 759 тысяч тенге;

      2) затраты 425 309 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.";

      "10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 114 547 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 94 480 тысяч тенге;

      2) затраты 117 051 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.".

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Коксуского района Бейсенбай Ж.

  Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

772 385

1



Налоговые поступления

439 143


01


Подоходный налог

285 000



2

Индивидуальный подоходный налог

285 000


04


Hалоги на собственность

152 996



1

Hалоги на имущество

2 745



3

Земельный налог

1 358



4

Hалог на транспортные средства

141 613



5

Единый земельный налог

7 280


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 147



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

651



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

496

4



Поступления трансфертов

333 242


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

333 242



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

333 242

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

788 154

01




Государственные услуги общего характера

76 239


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

76 183



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 183




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 539




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

278 772


3



Благоустройство населенных пунктов

278 772



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

278 772




008

Освещение улиц в населенных пунктах

131 210




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 032




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

136 530

12




Транспорт и коммуникации

39 022


1



Автомобильный транспорт

39 022



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

39 022




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

39 022

13




Прочие

246 276


9



Прочие

246 276



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

246 276




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

246 276

15




Трансферты

147 845


1



Трансферты

147 845



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147 845




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

147 797

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 769




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

15 769

8



Используемые остатки бюджетных средств

15 769


01


Остатки бюджетных средств

15 769



1

Свободные остатки бюджетных средств

15 769

  Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

100 360

1



Налоговые поступления

35 015


01


Подоходный налог

12 700



2

Индивидуальный подоходный налог

12 700


04


Hалоги на собственность

22 235



1

Hалоги на имущество

376



3

Земельный налог

57



4

Hалог на транспортные средства

15 528



5

Единый земельный налог

6 274


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

80

4



Поступления трансфертов

65 345


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65 345



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

65 345

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

104 228

01




Государственные услуги общего характера

54 876


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

54 820



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 820




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 176




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 138


3



Благоустройство населенных пунктов

31 138



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 138




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 709




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 394

12




Транспорт и коммуникации

3 500


1



Автомобильный транспорт

3 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

3 500

15




Трансферты

14 714


1



Трансферты

14 714



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 714




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

214




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

14 500

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 868




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 868

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 868


01


Остатки бюджетных средств

3 868



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 868

  Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

155 222

1



Налоговые поступления

62 486


01


Подоходный налог

28 052



2

Индивидуальный подоходный налог

28 052


04


Hалоги на собственность

28 895



1

Hалоги на имущество

648



3

Земельный налог

128



4

Hалог на транспортные средства

23 053



5

Единый земельный налог

5 066


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 539



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 539

4



Поступления трансфертов

92 736


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

92 736



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

92 736

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

158 270

01




Государственные услуги общего характера

44 438


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 382



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 382




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 738




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

99 327


3



Благоустройство населенных пунктов

99 327



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 327




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 694




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 251




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

78 382

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

13 005


1



Трансферты

13 005



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 005




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

13 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 048




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 048

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 048


01


Остатки бюджетных средств

3 048



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 048

  Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

150 658

1



Налоговые поступления

32 799


01


Подоходный налог

11 980



2

Индивидуальный подоходный налог

11 980


04


Hалоги на собственность

20 040



1

Hалоги на имущество

440



3

Земельный налог

197



4

Hалог на транспортные средства

14 024



5

Единый земельный налог

5 379


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

779



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

779

4



Поступления трансфертов

117 859


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

117 859



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

117 859

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

152 761

01




Государственные услуги общего характера

75 929


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 873



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 873




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 229




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 081


3



Благоустройство населенных пунктов

40 081



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 081




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 139




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 907

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

13




Прочие

25 250


9



Прочие

25 250



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25 250




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

25 250

15




Трансферты

10 001


1



Трансферты

10 001



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 001




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

10 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 103




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 103

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 103


01


Остатки бюджетных средств

2 103



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 103

  Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

190 249

1



Налоговые поступления

58 724


01


Подоходный налог

30 143



2

Индивидуальный подоходный налог

30 143


04


Hалоги на собственность

25 890



1

Hалоги на имущество

270



3

Земельный налог

114



4

Hалог на транспортные средства

18 460



5

Единый земельный налог

7 046


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 691



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 691

4



Поступления трансфертов

131 525


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 525



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 525

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

193 683

01




Государственные услуги общего характера

75 921


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 865



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 865




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 221




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

101 259


3



Благоустройство населенных пунктов

101 259



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 259




008

Освещение улиц в населенных пунктах

79 834




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 767




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 658

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

15 003


1



Трансферты

15 003



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 003




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

15 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0







Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 434




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 434

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 434


01


Остатки бюджетных средств

3 434



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 434

  Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

63 296

1



Налоговые поступления

14 741


01


Подоходный налог

5 869



2

Индивидуальный подоходный налог

5 869


04


Hалоги на собственность

7 756



1

Hалоги на имущество

152



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

7 031



5

Единый земельный налог

553


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 116



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 116

4



Поступления трансфертов

48 555


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 555



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 555

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

64 298

01




Государственные услуги общего характера

35 779


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 723



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 723




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 079




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 017


3



Благоустройство населенных пунктов

20 017



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 017




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 142




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 840

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

7 002


1



Трансферты

7 002



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 002




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

7 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0











Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 002




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 002

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 002


01


Остатки бюджетных средств

1 002



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 002

  Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

138 891

1



Налоговые поступления

39 801


01


Подоходный налог

20 591



2

Индивидуальный подоходный налог

20 591


04


Hалоги на собственность

19 188



1

Hалоги на имущество

333



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

10 409



5

Единый земельный налог

8 210


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22

4



Поступления трансфертов

99 090


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 090



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99 090

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

140 597

01




Государственные услуги общего характера

41 990


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 934



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 934




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 290




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

67 101


3



Благоустройство населенных пунктов

67 101



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 101




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 128




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 938

12




Транспорт и коммуникации

15 500


1



Автомобильный транспорт

15 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

15 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

15 500

15




Трансферты

16 006


1



Трансферты

16 006



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 006




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

16 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 706




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 706

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 706


01


Остатки бюджетных средств

1 706



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 706

  Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

165 514

1



Налоговые поступления

9 970


01


Подоходный налог

5 047



2

Индивидуальный подоходный налог

5 047


04


Hалоги на собственность

4 425



1

Hалоги на имущество

54



3

Земельный налог

48



4

Hалог на транспортные средства

4 117



5

Единый земельный налог

206


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

498



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

498

4



Поступления трансфертов

155 544


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

155 544



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

155 544

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

165 515

01




Государственные услуги общего характера

38 898


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 842



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 842




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 198




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

119 116


3



Благоустройство населенных пунктов

119 116



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 116




008

Освещение улиц в населенных пунктах

83 070




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 011

12




Транспорт и коммуникации

1 500


1



Автомобильный транспорт

1 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 500

15




Трансферты

6 001


1



Трансферты

6 001



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 001




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1

8



Используемые остатки бюджетных средств

1


01


Остатки бюджетных средств

1



1

Свободные остатки бюджетных средств

1

  Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

424 697

1



Налоговые поступления

10 938


01


Подоходный налог

2 827



2

Индивидуальный подоходный налог

2 827


04


Hалоги на собственность

7 748



1

Hалоги на имущество

78



3

Земельный налог

9



4

Hалог на транспортные средства

4 900



5

Единый земельный налог

2 761


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

363



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

363

4



Поступления трансфертов

413 759


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

413 759



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

413 759

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

425 309

01




Государственные услуги общего характера

32 253


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 194



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 194




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 550




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

59



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

59




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

59

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

378 047


3



Благоустройство населенных пунктов

378 047



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

378 047




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 696




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 635




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

371 716

12




Транспорт и коммуникации

9 500


1



Автомобильный транспорт

9 500



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

9 500




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

9 500

15




Трансферты

5 509


1



Трансферты

5 509



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 509




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 500

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-612




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

612

8



Используемые остатки бюджетных средств

612


01


Остатки бюджетных средств

612



1

Свободные остатки бюджетных средств

612

  Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
  Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

114 547

1



Налоговые поступления

20 067


01


Подоходный налог

5 635



2

Индивидуальный подоходный налог

5 635


04


Hалоги на собственность

14 080



1

Hалоги на имущество

170



3

Земельный налог

54



4

Hалог на транспортные средства

6 223



5

Единый земельный налог

7 633


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

352



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

352

4



Поступления трансфертов

94 480


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

94 480



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

94 480

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

117 051

01




Государственные услуги общего характера

38 155


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 099



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 099




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 455




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

56



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

56




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

56

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

53 537


3



Благоустройство населенных пунктов

53 537



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 537




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 206




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 106




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 225

12




Транспорт и коммуникации

21 355


1



Автомобильный транспорт

21 355



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

21 355




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

21 355

15




Трансферты

4 004


1



Трансферты

4 004



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 004




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 504




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 504

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 504


01


Остатки бюджетных средств

2 504



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 504


Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" № 37-147 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешімі

      Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 772 385 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 439 143 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 333 242 мың теңге;

      2) шығындар 788 154 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 769 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 769 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 769 мың теңге.";

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 100 360 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 35 015 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 65 345 мың теңге;

      2) шығындар 104 228 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.";

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 155 222 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 62 486 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 92 736 мың теңге;

      2) шығындар 158 270 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.";

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 150 658 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 32 799 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 117 859 мың теңге;

      2) шығындар 152 761 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.";

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 190 249 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 58 724 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 131 525 мың теңге;

      2) шығындар 193 683 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.";

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 63 296 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 14 741 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 48 555 мың теңге;

      2) шығындар 64 298 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.";

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 138 891 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 39 801 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 99 090 мың теңге;

      2) шығындар 140 597 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.";

      "8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 165 514 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 9 970 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 155 544 мың теңге;

      2) шығындар 165 515 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 мың теңге.";

      "9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 424 697 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 10 938 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 413 759 мың теңге;

      2) шығындар 425 309 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 612 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 612 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 612 мың теңге.";

      "10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 114 547 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 20 067 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 94 480 мың теңге;

      2) шығындар 117 051 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 504 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 504 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 504 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көксу ауданы мәслихатының төрағасы Ж. Бейсенбай

  Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 1-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

772 385

1



Салықтық түсімдер

439 143


01


Табыс салығы 

285 000



2

Жеке табыс салығы

285 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

152 996



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 745



3

Жер салығы 

1 358



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

141 613



5

Бірыңғай жер салығы 

7 280


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 147



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

651



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

496

4



Трансферттердің түсімдері

333 242


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

333 242



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

333 242











Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

788 154

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

76 239


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

76 183

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 183

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 539




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

278 772

07

3



Елді-мекендерді көркейту

278 772

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

278 772

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

131 210

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 032

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

136 530

12




Көлік және коммуникация

39 022


1



Автомобиль көлігі

39 022



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 022




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

39 022

13




Басқалар

246 276


9



Басқалар

246 276



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

246 276




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

246 276

15




Трансферттер

147 845

15

1



Трансферттер

147 845

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147 845




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

48




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

147 797

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 769




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 769

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

15 769


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

15 769



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 769

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 2-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

100 360

1



Салықтық түсімдер

35 015


01


Табыс салығы 

12 700



2

Жеке табыс салығы

12 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

22 235



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

376



3

Жер салығы 

57



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

15 528



5

Бірыңғай жер салығы 

6 274


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

80



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

80

4



Трансферттердің түсімдері

65 345


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65 345



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65 345

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

104 228

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

54 876


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

54 820

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 820

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 176




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 138

07

3



Елді-мекендерді көркейту

31 138

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 138

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 709

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 394

12




Көлік және коммуникация

3 500


1



Автомобиль көлігі

3 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 500

15




Трансферттер

14 714

15

1



Трансферттер

14 714

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 714




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

214




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

14 500

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 868




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 868

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 868


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 868



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 868

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 3-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

155 222

1



Салықтық түсімдер

62 486


01


Табыс салығы 

28 052



2

Жеке табыс салығы

28 052


04


Меншiкке салынатын салықтар

28 895



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

648



3

Жер салығы 

128



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

23 053



5

Бірыңғай жер салығы 

5 066


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5 539



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 539

4



Трансферттердің түсімдері

92 736


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

92 736



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

92 736











Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

158 270

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44 438


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 382

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 382

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 738




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 327

07

3



Елді-мекендерді көркейту

99 327

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 327

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 694

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 251

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

78 382

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

13 005

15

1



Трансферттер

13 005

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 005




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

13 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0






Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 048




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 048

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 048


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 048



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 048

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 4-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

150 658

1



Салықтық түсімдер

32 799


01


Табыс салығы 

11 980



2

Жеке табыс салығы

11 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

20 040



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

440



3

Жер салығы 

197



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

14 024



5

Бірыңғай жер салығы 

5 379


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

779



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

779

4



Трансферттердің түсімдері

117 859


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

117 859



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

117 859

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

152 761

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

75 929


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 873

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 873

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 229




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 081

07

3



Елді-мекендерді көркейту

40 081

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 081

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 139

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24 907

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

13




Басқалар

25 250


9



Басқалар

25 250



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 250




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

25 250

15




Трансферттер

10 001

15

1



Трансферттер

10 001

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 001




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

10 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 103




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 103

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 103


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 103



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 103

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 5-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

190 249

1



Салықтық түсімдер

58 724


01


Табыс салығы 

30 143



2

Жеке табыс салығы

30 143


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 890



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

270



3

Жер салығы 

114



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

18 460



5

Бірыңғай жер салығы 

7 046


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 691



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 691

4



Трансферттердің түсімдері

131 525


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

131 525



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131 525

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

193 683

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

75 921


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 865

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 865

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 221




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

101 259

07

3



Елді-мекендерді көркейту

101 259

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 259

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

79 834

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 767

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 658

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

15 003

15

1



Трансферттер

15 003

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 003




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

15 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 434




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 434

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 434


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 434



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 434

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 6-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

63 296

1



Салықтық түсімдер

14 741


01


Табыс салығы 

5 869



2

Жеке табыс салығы

5 869


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 756



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

152



3

Жер салығы 

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 031



5

Бірыңғай жер салығы 

553


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 116



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 116

4



Трансферттердің түсімдері

48 555


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 555



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48 555

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

64 298

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

35 779


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 723

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 723

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 079




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 017

07

3



Елді-мекендерді көркейту

20 017

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 017

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 142

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 840

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

7 002

15

1



Трансферттер

7 002

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 002




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

7 000







Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 002




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 002

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 002


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 002



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 002

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 7-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

138 891

1



Салықтық түсімдер

39 801


01


Табыс салығы 

20 591



2

Жеке табыс салығы

20 591


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 188



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

333



3

Жер салығы 

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

10 409



5

Бірыңғай жер салығы 

8 210


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22

4



Трансферттердің түсімдері

99 090


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

99 090



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

99 090

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

140 597

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

41 990


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 934

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 934

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 290




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 101

07

3



Елді-мекендерді көркейту

67 101

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 101

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 128

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

48 938

12




Көлік және коммуникация

15 500


1



Автомобиль көлігі

15 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 500

15




Трансферттер

16 006

15

1



Трансферттер

16 006

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 006




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

16 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 706




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 706

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 706


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 706



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 706

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 8-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша

2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

165 514

1



Салықтық түсімдер

9 970


01


Табыс салығы 

5 047



2

Жеке табыс салығы

5 047


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 425



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

54



3

Жер салығы 

48



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

4 117



5

Бірыңғай жер салығы 

206


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

498



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

498

4



Трансферттердің түсімдері

155 544


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

155 544



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

155 544

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

165 515

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 898


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 842

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 842

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 198




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

119 116

07

3



Елді-мекендерді көркейту

119 116

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 116

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

83 070

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

34 011

12




Көлік және коммуникация

1 500


1



Автомобиль көлігі

1 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 500

15




Трансферттер

6 001

15

1



Трансферттер

6 001

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 001




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

6 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 9-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша

2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

424 697

1



Салықтық түсімдер

10 938


01


Табыс салығы 

2 827



2

Жеке табыс салығы

2 827


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 748



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

78



3

Жер салығы 

9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

4 900



5

Бірыңғай жер салығы 

2 761


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

363



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

363

4



Трансферттердің түсімдері

413 759


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

413 759



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

413 759

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

425 309

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32 253


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 194

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 194

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 550




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

59



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

59

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

378 047

07

3



Елді-мекендерді көркейту

378 047

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

378 047

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 696

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 635

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

371 716

12




Көлік және коммуникация

9 500


1



Автомобиль көлігі

9 500



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 500




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 500

15




Трансферттер

5 509

15

1



Трансферттер

5 509

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 509




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 500

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-612




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

612

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

612


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

612



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

612

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 10-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша

2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

114 547

1



Салықтық түсімдер

20 067


01


Табыс салығы 

5 635



2

Жеке табыс салығы

5 635


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 080



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

170



3

Жер салығы 

54



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

6 223



5

Бірыңғай жер салығы 

7 633


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

352



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

352

4



Трансферттердің түсімдері

94 480


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

94 480



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

94 480

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

117 051

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 155


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 099

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 099

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 455




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

56



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

56

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53 537

07

3



Елді-мекендерді көркейту

53 537

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 537

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 206

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 106

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

34 225

12




Көлік және коммуникация

21 355


1



Автомобиль көлігі

21 355



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 355




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21 355

15




Трансферттер

4 004

15

1



Трансферттер

4 004

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 004




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 504




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 504

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 504


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 504



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 504