О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы"

Решение Иргизского районного маслихата Актюбинской области от 4 ноября 2025 года № 265

      Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 181 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206079) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 6 072 231,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 234 132,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 13 095 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 372 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 4 815 631,8 тысяча тенге;

      2) затраты – 7 635 440,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 597 654,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 597 654,8 тысячи тенге;

      поступление займов – 598 951 тысяча тенге;

      погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:

      21 015 тысяч тенге -на выплату государственной адресной социальной помощи;

      59 607 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

      59 856 тысяч тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";

      1 073 059 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      27 556 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;

      24 568 тысяч тенге - на территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью;

      30 284 тысячи тенге - на услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия;

      138 400 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:

      162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;

      34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;

      10 583 тысячи тенге- на освещение улиц населенных пунктов;

      4 637,4 тысячи тенге- на землеустроительные работы;

      4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне;

      1 101 тысяча тенге – на выплату заработной платы.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";

      дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

      "10-1. Учесть в районном бюджете поступление займов для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа на 2025 год за счет выпуска государственных ценных бумаг 534 073 тысячи тенге.

      Распределение указанных сумм займов определяется на основании постановления акимата района.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного
маслихата:
М. Турымов

  Приложение
к решению районного
маслихата от "4" ноября
2025 года № 265
  Приложение 1
к решению районного
маслихата № 181
от 25 декабря 2024 года

Иргизский районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

6 072 231,6

1



Налоговые поступления

1 234 132,8


01


Подоходный налог

455 025,4



1

Корпоративный подоходный налог

13 675



2

Индивидуальный подоходный налог

441 350,4


 03


Социальный налог

443 830,4



 1

Социальный налог

443 830,4


 04


Налоги на собственность

322 413



 1

Налоги на имущество

322 413


 05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 552



2

Акцизы

3 000



 4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 552


08 


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 312



1

Государственная пошлина

7 312

2



Неналоговые поступления

13 095


01 


Доходы от государственной собственности

7 646



 5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 455



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

191


06


Прочие неналоговые поступления

5 449



1

Прочие неналоговые поступления

5 449

3



Поступления от продажи основного капитала

9 372


 01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 372



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 372

 4



Поступления трансфертов

4 815 631,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

11,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

11,8


 02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 815 620



Трансферты из областного бюджета

4 815 620

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІІ. Затраты

7 635 440,4

01




Государственные услуги общего характера

794 414,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

319 457,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

60 624,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 624,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

258 833,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

220 102




003

Капитальные расходы государственного органа

38 731,6


2



Финансовая деятельность

79 194,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

79 194,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

36 350,8




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

436




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

446,8




018

Капитальные расходы государственного органа

678,6










113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

41 282,4


5



Планирование и статистическая деятельность

25 749



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 749




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25 749


9



Прочие государственные услуги общего характера

370 013,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

62 009,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 480,2




007

Капитальные расходы государственного органа

19 529



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

308 004,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

101 387,6




003

Капитальные расходы государственного органа

5 495,1




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

201 121,5

02




Оборона

174 478


1



Военные нужды

16 064



122


Аппарат акима района (города областного значения)

16 064




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 064


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

158 414



122


Аппарат акима района (города областного значения)

158 414




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

47 466,6




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

110 947,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

304 113,8


1



Социальное обеспечение

76 527



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

76 527




005

Государственная адресная социальная помощь

76 527


2



Социальная помощь

155 476



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

155 476




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

29 097




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 894




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

23 132




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

67 353


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

72 110,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

72 110,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

32 633




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

200




021

Капитальные расходы государственного органа

95




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

22 857




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 487




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

5 838,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 508 012,4


1



Жилищное хозяйство

685 808



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

685 808




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

685 808


2



Коммунальное хозяйство

802 681,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

802 681,7




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

142 248,7




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

660 433


3



Благоустройство населенных пунктов

19 522,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

19 522,7




025

Освещение улиц в населенных пунктах

17 624,7




031

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 898

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

622 092,9


1



Деятельность в области культуры

280 092



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

279 992




003

Поддержка культурно-досуговой работы

279 992



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

100




036

Развитие объектов культуры

100


2



Cпорт

11 885,6



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

11 885,6




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 805




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 080,6


3



Информационное пространство

208 940,3



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

21 880




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

21 880



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

182 597,4




006

Функционирование районных (городских) библиотек

182 360,7




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

236,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 462,9




075

Строительство сетей связи

4 462,9


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

121 175



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

91 519,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

26 464,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

62 866,9




006

Капитальные расходы государственных органов

79,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 109



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

29 655,2




001
032

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

22 634,2
2 500




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

4 521

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

63 108,5


6



Земельные отношения

37 561,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

37 561,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 827




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 433,9




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

4 224




 
007

Капитальные расходы государственных органов

 
77


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

25 546,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 546,6




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

25 546,6

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

100


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

100



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

100

12




Транспорт и коммуникации

2 565 814,3


1



Автомобильный транспорт

2 565 814,3



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 565 814,3




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 428 621,6




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

46 700,2




034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 073 059




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

17 433,5

13




Прочие

572 037


9



Прочие

572 037



452


Отдел финансов района (города областного значения)

73 488




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

73 488



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

498 549




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

498 549







14




Обслуживание долга

45 101


1



Обслуживание долга

45 101



452


Отдел финансов района (города областного значения)

45 101




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

45 101

15




Трансферты

986 167,8


1



Трансферты

986 167,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

986 167,8




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

652 444




038

Субвенции

279 250




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

54 473,8





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

34 446





Бюджетные кредиты

64 878

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

64 878


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

64 878



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

64 878




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

64 878

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

30 432


01


Погашение бюджетных кредитов

30 432



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

30 432

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов

0
0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 597 654,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 597 654,8

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

4

5

7



Поступления займов

598 951


01


Внутренние государственные займы

598 951



2

Договоры займа

598 951

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6

16




Погашение займов

30 432,4


1



Погашение займов

30 432,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 432,4




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

30 432




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,4

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс


Подкласс




Наименование

1

2

3


4

5

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 029 136,2


01



Остатки бюджетных средств

1 029 136,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 029 136,2

Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 181 "2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық мәслихатының 2025 жылғы 4 қарашадағы № 265 шешімі

      Ырғыз аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206079 болып тіркелген) № 181 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 072 231,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 234 132,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 13 095 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 372 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 4 815 631,8 мың теңге;

      2) шығындар – 7 635 440,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 34 446 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 64 878 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 30 432 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо –0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 597 654,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 597 654,8 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 598 951 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 30 432,4 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1029 136,2 мың теңге.";

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 21 015 мың теңге;

      Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 59 607 мың теңге;

      "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 59 856 мың теңге;

      көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға - 1 073 059 мың теңге.

      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге - 27 556 мың теңге;

      Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтерге - 24 568 мың теңге;

      зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығына – 30 284 мың теңге;

      халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға- 138 400 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";

      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін:

      елді мекендерді абаттандыруға – 162 982,5 мың теңге;

      мемлекеттік органның күрделі шығындарына –34 880 мың теңге;

      елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға –10 583 мың теңге;

      жерге орналастыру жобаларын әзірлеуге –4 637,4 мың теңге;

      жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдауға – 4 521 мың теңге;

      еңбекақы төлеуге – 1 101 мың теңге.

      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 10-1 тармақпен толықтырылсын:

      "10-1. Аудандық бюджетте мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару есебінен 2025 жылға жергілікті атқарушы органның кезекте тұрғандарға кейіннен жалға беру үшін дайын тұрған үйді сатып алуға 534 073 мың теңге қарыздар түсімі көзделсін.

      Аталған қарыздар түсімінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.".

      2. Көрсетілген шешімге 1-қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жана редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
төрағасы:
М. Турымов

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы "4" қаршадағы
№ 265 шешіміне қосымша
  Аудандық мәслихаттың
2024 жылғы "25"
желтоқсандағы № 181 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған Ырғыз аудандық бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

6 072 231,6

1



Салықтық түсімдер

1 234 132,8


01


Табыс салығы

455 025,4



1

Корпоративтік табыс салығы

13 675



2

Жеке табыс салығы

441 350,4


03


Әлеуметтiк салық

443 830,4



1

Әлеуметтік салық

443 830,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

322 413



1

Мүлiкке салынатын салықтар

322 413


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 552



2

Акциздер

3000



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 552


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

7 312



1

Мемлекеттік баж

7 312

2



Салықтық емес түсiмдер

13 095


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 646



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 455



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

191


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 449



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 449

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 372


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 372



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 372

4



Трансферттердің түсімдері

4 815 631,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

11,8



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

11,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 815 620



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 815 620

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ Шығындар

7 635 440,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

794 414,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

319 457,7



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

60 624,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 624,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

258 833,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

220 102




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

38 731,6


2



Қаржылық қызмет

79 194,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

79 194,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 350,8




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

436




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

446,8




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

678,6










113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

41 282,4


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

25 749



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 749




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 749


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

370 013,4



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі

62 009,2




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 480,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 529



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

308 004,2




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 387,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 495,1




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

201 121,5

02




Қорғаныс

174 478


1



Әскери мұқтаждар

16 064



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

16 064




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

16 064


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

158 414



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

158 414




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

47 466,6




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

110 947,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

304 113,8


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

76 527



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

76 527




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

76 527


2



Әлеуметтiк көмек

155 476



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

155 476




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

29 097




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 894




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

23 132




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

67 353


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

72 110,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

72 110,8




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 633




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

200




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

95




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

22 857




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 487




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

5 838,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 508 012,4


1



Тұрғын үй шаруалышығы

685 808



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

685 808




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

685 808


2



Коммуналдық шаруашылық

802 681,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

802 681,7




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

142 248,7




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

660 433


3



Елді- мекендерді көркейту

19 522,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

19 522,7




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 624,7




031

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасызету

1 898

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

622 092,9


1



Мәдениет саласындағы қызмет

280 092



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

279 992




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

279 992



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100




036

Мәдениет объектілерін дамыту

100


2



Спорт

11 885,6



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

11 885,6




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 805




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10 080,6


3



Ақпараттық кеңiстiк

208 940,3



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

21 880




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

21 880



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

182 597,4




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

182 360,7




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

236,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 462,9




075

Байланыс желілерін салу

4 462,9


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

121 175



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

91 519,8




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 464,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

62 866,9




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

79,6




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 109



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

29 655,2




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 634,2




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 500




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

4 521

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

63 108,5


6



Жер қатынастары

37 561,9



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

37 561,9




001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 827




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 433,9




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

4 224




 
007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

77


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

25 546,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 546,6




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

25 546,6

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

100


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

100



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100




005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

100

12




Көлiк және коммуникация

2 565 814,3


1



Автомобиль көлiгi

2 565 814,3



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 565 814,3




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 428 621,6




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

46 700,2




034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 073 059




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

17 433,5

13




Басқалар

572 037


9



Өзгелер

572 037



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

73 488




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органның резерві

73 488



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

498 549




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

498 549

14




Борышқа қызмет көрсету

45 101


1



Борышқа қызмет көрсету

45 101



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

45 101




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

45 101

15




Трансферттер

986 167,8


1



Трансферттер

986 167,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

986 167,8




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

652 444




038

Субвенциялар

279 250




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

54 473,8





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

34 446





Бюджеттік кредиттер

64 878

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

64 878


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

64 878



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

64 878




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

64 878

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

30 432


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

30 432



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

30 432

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6





ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 597 654,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 597 654,8

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

7



Қарыздар түсімдері

598 951


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

598 951



2

Қарыз алу келісім-шарттары

598 951

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6

16




Қарыздарды өтеу

30 432,4


1



Қарыздарды өтеу

30 432,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30 432,4




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

30 432,4




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,4

Санаты

Сомасы (мыңтеңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатынқалдықтары

1 029 136,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 029 136,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 029 136,2