В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:
Сноска. Преамбула в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 192 (вводится в действие с 01.01.2025).1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 452 967,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 129 256,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 28 077,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 51 955,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 243 679,7 тысяч тенге;
2) затраты – 7 960 080,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 955,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 125 824,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 116 869,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -516 068,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 516 068,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 192 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет в сумме 1 899 590,0 тысяч тенге.
3. Установить объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сельских округов, поселка Тобол:
1) бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов, поселка на 2025 год в сумме 202 152,0 тысяч тенге, в том числе:
Асенкритовский сельский округ – 30 231,0 тысяч тенге;
Белинский сельский округ – 25 231,0 тысяч тенге;
Калининский сельский округ – 4 473,0 тысяч тенге;
Майский сельский округ – 16 982,0 тысяч тенге;
сельский округ Байшуақ – 26 951,0 тысяч тенге;
Новоильиновский сельский округ – 24 991,0 тысяч тенге;
Павловский сельский округ – 25 268,0 тысяч тенге;
сельский округ Әйет – 24 755,0 тысяч тенге;
поселок Тобол – 23 270,0 тысяч тенге;
2) бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов, поселка на 2026 год в сумме 201 688,0 тысяч тенге, в том числе:
Асенкритовский сельский округ – 30 362,0 тысяч тенге;
Белинский сельский округ – 25 603,0 тысяч тенге;
Калининский сельский округ – 4 044,0 тысяч тенге;
Майский сельский округ – 16 555,0 тысяч тенге;
сельский округ Байшуақ – 27 227,0 тысяч тенге;
Новоильиновский сельский округ – 25 036,0 тысяч тенге;
Павловский сельский округ – 25 931,0 тысяч тенге;
сельский округ Әйет – 24 420,0 тысяч тенге;
поселок Тобол – 22 510,0 тысяч тенге;
3) бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов, поселка на 2027 год в сумме 201 112,0 тысяч тенге, в том числе:
Асенкритовский сельский округ – 30 463,0 тысяч тенге;
Белинский сельский округ – 25 987,0 тысяч тенге;
Калининский сельский округ – 3 602,0 тысяч тенге;
Майский сельский округ – 16 104,0 тысяч тенге;
сельский округ Байшуақ – 27 509,0 тысяч тенге;
Новоильиновский сельский округ – 25 056,0 тысяч тенге;
Павловский сельский округ – 26 427,0 тысяч тенге;
сельский округ Әйет – 24 209,0 тысяч тенге;
поселок Тобол – 21 755,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрено поступление сумм кредитов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов.
5. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе целевых трансфертов:
1) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
2) на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
6. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрено поступление целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района Беимбета Майлина.
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2025 год в сумме 116 000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 192 (вводится в действие с 01.01.2025).8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района | Д. Мартин |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 137 |
Районный бюджет на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 192 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 7 452 967,7 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 4 129 256,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 782 610,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 660 518,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 122 092,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 1 244 603,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 244 603,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 958 694,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 954 500,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 2 475,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 719,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120 033,0 | ||||||
2 | Акцизы | 4 169,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97 904,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 960,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 316,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 23 316,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 28 077,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 461,0 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 673,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 839,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 216,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 51 955,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 355,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 355,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 43 600,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 8 600,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 35 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 243 679,7 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 483,8 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 483,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 243 195,9 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 243 195,9 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 7 960 080,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 672 533,8 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 327 174,1 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 910,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 440,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 279 824,1 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 279 442,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 381,4 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 1 667,1 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 667,1 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 272,9 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 394,2 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 343 692,6 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 258 969,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 820,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 706,2 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 213 443,4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 84 723,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 84 723,0 | ||||||
02 | Оборона | 35 227,3 | ||||||
1 | Военные нужды | 11 600,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 600,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 600,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 23 627,3 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 627,3 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 23 627,3 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 305 571,4 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 29 251,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 29 251,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 29 251,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 205 243,4 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 205 243,4 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 382,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 33 141,4 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 519,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 72 677,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 96 524,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 71 077,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 71 077,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 984,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 303,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 834,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 956,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 392 246,6 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 265 438,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 254 280,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 254 280,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11 158,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 158,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 126 808,6 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53 931,6 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 10 065,0 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 14 692,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 29 174,6 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 072 877,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 072 877,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 703 524,8 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 285 406,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 285 406,0 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 285 406,0 | ||||||
2 | Спорт | 99 329,8 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 96 754,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 342,0 | ||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 46 364,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 484,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 564,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 575,8 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 2 575,8 | ||||||
3 | Информационное пространство | 216 618,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 187 571,0 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 150 900,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 671,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 947,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 947,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 10 100,0 | ||||||
075 | Строительство сетей связи | 10 100,0 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 102 171,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 054,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 444,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 610,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 70 117,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 636,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 36 997,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 484,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 321,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 321,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 321,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 321,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 102 506,0 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 46 113,0 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 113,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 46 113,0 | ||||||
6 | Земельные отношения | 29 675,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 29 675,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 27 103,0 | ||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 572,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 26 718,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 718,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 26 718,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 47 851,0 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 47 851,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 47 851,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 47 851,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 992 528,2 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 978 072,9 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 978 072,9 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 106 898,2 | ||||||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 871 173,7 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 14 455,3 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 455,3 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 14 455,3 | ||||||
13 | Прочие | 217 888,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19 470,0 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19 470,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 19 470,0,0 | ||||||
9 | Прочие | 198 418,0 | ||||||
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 116 000,0 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 116 000,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 82 418,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 82 418,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 10 715,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 10 715,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 715,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 715,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2 478 167,6 | ||||||
1 | Трансферты | 2 478 167,6 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 478 167,6 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 72 463,2 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 1 899 590,0 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 293 429,0 | ||||||
038 | Субвенции | 202 152,0 | ||||||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 8 955,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 125 824,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 125 824,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 125 824,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 125 824,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 125 824,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 116 869,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -516 068,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 516 068,0 | |||||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 137 |
Районный бюджет на 2026 год
Сноска. Приложение 2 – в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 192 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 6 083 677,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 078 561,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 803 901,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 294 540,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 509 361,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 179 464,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 179 464,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 944 680,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 939 225,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 650,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 805,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 126 036,0 | |||
2 | Акцизы | 4 377,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 102 800,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 18 859,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 24 480,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 24 480,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 28 639,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 242,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 273,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 841,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 128,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 227,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 227,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16 170,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16 170,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 976 477,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 976 477,6 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 976 477,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 6 033 861,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 887 575,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 258 981,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 962,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 962,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 211 019,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 211 019,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 750,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 750,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 523,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 227,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 626 844,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 545 029,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36 450,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 508 579,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 815,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 815,0 | |||
02 | Оборона | 13 926,0 | |||
1 | Военные нужды | 12 180,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 180,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 180,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 746,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 746,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 746,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 257 128,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 47 475,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47 475,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 47 475,0 | |||
2 | Социальная помощь | 146 143,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 146 143,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 401,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 773,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 943,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 71 641,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 40 385,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 63 510,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 63 510,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 647,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 213,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 8 650,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 399 972,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 399 972,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 888,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 19 888,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 380 084,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 380 084,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 688 309,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 228 875,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 228 875,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 228 875,0 | |||
2 | Спорт | 155 205,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 155 205,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 617,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 115 531,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 486,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 571,0 | |||
3 | Информационное пространство | 200 937,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 187 343,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 151 296,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 047,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13 594,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 594,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 103 292,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 31 556,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 810,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 746,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 71 736,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 472,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 42 264,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 115 518,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 48 151,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 48 151,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 48 151,0 | |||
6 | Земельные отношения | 28 535,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28 535,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 535,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 38 832,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 38 832,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 38 832,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36 848,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36 848,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 36 848,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 36 848,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 660 547,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 645 369,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 645 369,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 27 857,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 578 710,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 38 802,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 15 178,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 178,1 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 15 178,1 | |||
13 | Прочие | 102 746,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 21 746,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 21 746,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 746,0 | |||
9 | Прочие | 81 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 81 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 705,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 10 705,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 705,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 705,0 | |||
15 | Трансферты | 1 860 587,0 | |||
1 | Трансферты | 1 860 587,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 860 587,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 648 366,0 | |||
038 | Субвенции | 201 688,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -116 844,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 116 844,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 116 844,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 116 844,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 116 844,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 166 660,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -166 660,0 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 27 декабря 2024 года | |
| № 137 |
Районный бюджет на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 5 790 041,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 4 226 154,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 906 597,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 309 271,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 597 326,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 1 183 535,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 183 535,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 991 911,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 986 186,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 830,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 895,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118 406,0 | ||||||
2 | Акцизы | 4 596,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 107 940,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 870,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 705,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 25 705,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 29 544,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 328,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 336,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 857,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 135,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 238,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 238,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16 978,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16 978,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 534 343,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 534 343,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 534 343,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 5 745 225,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 384 623,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 262 841,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 588,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 588,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 214 253,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 214 253,0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 1 838,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 838,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 599,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 239,0 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 119 944,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37 111,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37 111,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 82 833,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 82 833,0 | ||||||
02 | Оборона | 14 623,0 | ||||||
1 | Военные нужды | 12 790,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 790,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 790,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 833,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 833,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 833,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 264 948,0 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 49 848,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 49 848,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 49 848,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 150 467,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 150 467,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 421,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 33 362,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 040,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 72 323,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 42 321,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 64 633,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 64 633,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 55 327,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 224,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 9 082,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 500 000,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 500 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 500 000,0 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 500 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 697 362,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 231 923,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 231 923,0 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 231 923,0 | ||||||
2 | Спорт | 160 097,0 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 160 097,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 902,0 | ||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 119 186,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 860,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 149,0 | ||||||
3 | Информационное пространство | 204 030,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 189 756,0 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 153 288,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 468,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 274,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 274,0 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 101 312,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28 515,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26 189,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 326,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 72 797,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 932,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 42 865,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118 335,0 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 48 702,0 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 48 702,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 48 702,0 | ||||||
6 | Земельные отношения | 28 981,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28 981,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 981,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40 652,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 652,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 40 652,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 516,0 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 516,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 37 516,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 37 516,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 707 375,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 707 375,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 707 375,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 707 375,0 | ||||||
13 | Прочие | 106 928,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 22 028,0 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 22 028,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 22 028,0 | ||||||
9 | Прочие | 84 900,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 84 900,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 84 900,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 10 688,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 10 688,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 688,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 688,0 | ||||||
15 | Трансферты | 1 902 827,0 | ||||||
1 | Трансферты | 1 902 827,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 902 827,0 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 1 691 182,0 | ||||||
038 | Субвенции | 201 112,0 | ||||||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | -118 063,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 118 063,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 118 063,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 118 063,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 118 063,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 162 879,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -162 879,0 | |||||||