О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25 декабря 2024 года № 303.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекса Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме:

      1) доходы – 1623112,6 тысяч тенге;

      налоговые поступление - 438536,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 6612,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –81913,0 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 1096051,3 тысяч тенге;

      2) затраты —1704091,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;

      бюджетные кредиты - 0 ;

      погащение бюджетных кредитов - 0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов- 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 –в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 16.07.2025 № 378 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Объем субвенции на 2025 года передаваемый бюджет поселка 64900,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Г. Жаркынбек

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2025 года № 303

Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 –в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 16.07.2025 № 378 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1 623 112,6

1



Налоговые поступления

438 536,3


01


Подоходный налог

291 901,3



2

Индивидуальный подоходный налог

291 901,3


04


Налоги на собственность

144 070,0



1

Индивидуальный подоходный налог

4 650,0



3

Земельный налог

3 250,0



4

Налог на транспортные средства

133 015,0



5

Единый земельный налог

3 155,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 565,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

644,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 921,0

2



Неналоговые поступления

6 612,0


01


Доходы от государственной собственности

6 612,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 612,0

3



Поступления от продажи основного капитала

81 913,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

81 913,0



1

Продажа земли

81 913,0

4



Поступление трансфертов

1 096 051,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 096 051,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 096 051,3

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

1 704 091,1

01



Государственные услуги общего характера

165 569,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165 569,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 496,0



022

Капитальные расходы государственных органов

17 659,0



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

555 532,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

555 532,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

95 419,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 802,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

436 311,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 363,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

48 363,0

12



Автомобиль и коммуникация

415 350,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

415 350,1



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

20 027,7



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

395 322,4

13



Другие

493 546,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

493 546,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл ел бесігі"

493 546,0

15



Трансферты

25 730,8


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

25 730,8



048

Возврат целевых трнасфертов

24 000,8



050

Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов

1 730,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-80978,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

80978,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

80978,5


01


Остатки бюджетных средств

80978,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

80978,5



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


  приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2025 года № 303

Бюджет поселка Жанакорган на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

376915,0

1



Налоговые поступления

333222,0


01


Подоходный налог

192 384,0



2

Индивидуальный подоходный налог

192 384,0


04


Налоги на собственность

138 626,0



1

Налог на имущество

4 883,0



3

Земельный налог

3 412,0



4

Налог на транспортные средства

129 223,0



5

Единый земельный налог

1 108,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2212,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

195,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2017,0

2



Неналоговые поступления

6 943,0


01


Доходы от государственной собственности

6 943,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 943,0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 750,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

36 750,0



1

Продажа земли

36 750,0

4



Поступление трансфертов

66 421,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 421,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

66 421,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

443 336,0

01



Государственные услуги общего характера

130 132,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 132,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 132,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

257 611,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

257 611,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

34 425,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 808,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

204 378,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

49 722,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 722,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

49 722,0

12



Автомобиль и коммуникация

5 871,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 871,0



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

5 871,0

  приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2025 года № 303

Бюджет поселка Жанакорган на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

395 761,0

1



Налоговые поступления

349 883,0


01


Подоходный налог

202 003,0



2

Индивидуальный подоходный налог

202 003,0


04


Налоги на собственность

145 557,0



1

Индивидуальный подоходный налог

51 27,0



3

Земельный налог

3 584,0



4

Налог на транспортные средства

135 683,0



5

Единый земельный налог

1 163,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 323,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

205,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 118,0

2



Неналоговые поступления

7 290,0


01


Доходы от государственной собственности

7 290,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 290,0

3



Поступления от продажи основного капитала

38 588,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

38 588,0



1

Продажа земли

38 588,0

4



Поступление трансфертов

61 520,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 520,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

61 520,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

568 102,0

01



Государственные услуги общего характера

132 964,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 964,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 964,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

109 308,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 308,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

109 308,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

268 451,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

268 451,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 146,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 748,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212 557,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51 214,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 214,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

51 214,0

12



Автомобиль и коммуникация

6 165,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 165,0



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

6 165,0


"Жаңақорған кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджет туралы"

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешiмi.

      Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –1623112,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 438536,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 6612,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 81913,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1096051,3 мың теңге;

      2) шығындар – 1704091,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 16.07.2025 № 378 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Аудандық бюджеттен кент бюджетіне берілген субвенция мөлшері 2025 жылы 64900,0 мың теңге.

      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ. Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы маслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№303 шешіміне 1-қосымша

Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 16.07.2025 № 378 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты 

Сомасы, мыңтеңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

1 623 112,6

1



Салықтық түсімдер

438 536,3


01


Табыс салығы

291 901,3



2

Жеке табыс салығы

291 901,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

144 070,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 650,0



3

Жер салығы

3 250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

133 015,0



5

Бірыңғай жер салығы 

3 155,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 565,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

644,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 921,0

2



Салықтық емес түсiмдер

6 612,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 612,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 612,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

81 913,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

81 913,0



1

Жер сату

81 913,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 096 051,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 096 051,3



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 096 051,3

Функционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

1 704 091,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

165 569,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165 569,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 496,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

17 659,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

555 532,2


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

555 532,2



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

95 419,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 802,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

436 311,2

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

48 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 363,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 363,0

12



Көлік және коммуникация

415 350,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

415 350,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

20 027,7



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

395 322,4

13



Басқалар

493 546,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

493 546,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

493 546,0

15



Трансферттер

25730,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25730,8



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

24000,8



050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер

1730,0




3. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-80978,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)

80978,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

80978,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

80978,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

80978,5



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№303 шешіміне 2 қосымша

Жаңақорған кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мыңтеңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Түсімдер

376915,0

1



Салықтық түсімдер

333222,0


01


Табыс салығы

192 384,0



2

Жеке табыс салығы

192 384,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

138 626,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 883,0



3

Жер салығы

3 412,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

129 223,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 108,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2212,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

195,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2017,0

2



Салықтық емес түсiмдер

6 943,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 943,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 943,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

36 750,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

36 750,0



1

Жер сату

36 750,0

4



Трансферттердің түсімдері

66 421,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 421,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 421,0

Функционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

443 336,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

130 132,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 132,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

130 132,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

257 611,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

257 611,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

34 425,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 808,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

204 378,0

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

49 722,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 722,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

49 722,0

12



Көлік және коммуникация

5 871,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 871,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

5 871,0

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№303 шешіміне 3 қосымша

Жаңақорған кентінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мыңтеңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

395 761,0

1



Салықтық түсімдер

349 883,0


01


Табыс салығы

202 003,0



2

Жеке табыс салығы

202 003,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

145 557,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5 127,0



3

Жер салығы

3 583,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

135 684,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 163,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 323,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

205,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

7 290,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 290,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 290,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

385 88,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

385 88,0



1

Жер сату

385 88,0

4



Трансферттердің түсімдері

61 520,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 520,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172 342,0

Функционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

457 281,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

132 964,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

132 964,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

132 964,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

266 938,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

266 938,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

36 146,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 748,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

211 044,0

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

51 214,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 214,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

51 214,0

12



Көлік және коммуникация

6 165,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 165,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

6 165,0