О бюджетах сельских округов и села Бауыржан Момышулы Жуалынского района на 2025-2027 годы

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 36-2.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2024 года № 35-3 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджеты сельских округов и села Бауыржан Момышулы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1.1 Село Бауыржан Момышулы

      1) доходы – 919 577 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 164 158 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 755 319 тысяч теңге;

      2) затраты – 939 397 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 19 820 тысяч тенге.

      1.2 Актюбинский сельский округ

      1) доходы – 147 424 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 16 975 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 25 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 130 424 тысяч теңге;

      2) затраты – 148 112 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 688 тысяч тенге.

      1.3 Аксайский сельский округ

      1) доходы – 253 094 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 000 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 229 094 тысяч теңге;

      2) затраты – 253 633 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 539 тысяч тенге.

      1.4 Боралдайский сельский округ

      1) доходы – 69 373 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 14 772 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 54 601 тысяч теңге;

      2) затраты –70 151 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 778 тысяч тенге.

      1.5 Биликульский сельский округ

      1) доходы – 114 677 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 10 187 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 104 451 тысяч теңге;

      2) затраты – 114 772 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 95 тысяч тенге.

      1.6 Жетитюбинский сельский округ

      1) доходы – 76 323 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 29 994 тысяч тенге;

      неналоговые поступлениям – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46 319 тысяч теңге;

      2) затраты – 79 602 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 279 тысяч тенге.

      1.7 Кокбастауский сельский округ

      1) доходы – 141 032 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 19 543 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 121 450 тысяч теңге;

      2) затраты – 141 340 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 308 тысяч тенге.

      1.8 Куренбельский сельский округ

      1) доходы – 68 655 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 15 411 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 53 234 тысяч теңге;

      2) затраты – 69 856 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 201 тысяч тенге.

      1.9 Карасазский сельский округ

      1) доходы – 78 414 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 620 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 53 784 тысяч теңге;

      2) затраты – 79 446 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 032 тысяч тенге.

      1.10 Кошкаратинский сельский округ

      1) доходы – 104 015 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 9 470 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 30 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 94 515 тысяч теңге;

      2) затраты – 105 436 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 421 тысяч тенге.

      1.11 Кызыларыкский сельский округ

      1) доходы – 88 069 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 12 961 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 75 069 тысяч теңге;

      2) затраты – 88 879 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.

      1.12 Мынбулакский сельский округ

      1) доходы – 79 487 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 27 961 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 51 487 тысяч теңге;

      2) затраты – 80 851 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 364 тысяч тенге.

      1.13 Нурлыкентский сельский округ

      1) доходы – 135 072 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 24 160 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 110 907 тысяч теңге;

      2) затраты – 136 254 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 182 тысяч тенге.

      1.14 Шакпакский сельский округ

      1) доходы – 167 277 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 29 960 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 137 277 тысяч теңге;

      2) затраты – 169 586 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 309 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025);

      2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата З. Бурлибаев

  Приложение 1 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

919 577

1



Налоговые поступления

164 158


01


Подоходный налог

104 516



2

Индивидуальный подоходный налог

104 516


04


Hалоги на собственность

59 312



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

58 062



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

755 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

755 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

755 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

939 397

01



Государственные услуги общего характера

87 429


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 429



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 429



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

412 698


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

412 698



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 424



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 143



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 645



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

333 486

12



Транспорт и коммуникации

439 270


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

439 270



013

Капитальный и средний ремонт населенных пунктов

26 931



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

412 339




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

19 820

      Приложение 2 к решению

  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Актюбинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

147 424

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1 286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

130 424


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 424



3

Трансферты районов (городов областного значения)

130 424

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

148 112

01



Государственные услуги общего характера

66 481


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 481



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 481



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 231

12



Транспорт и коммуникации

53 400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 400



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 400




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

688

  Приложение 3 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 3 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

253 094

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

229 094


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

229 094



3

Трансферты районов (городов областного значения)

229 094

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

253 633

01



Государственные услуги общего характера

67 877


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 877



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 377



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

66 397


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 397



008

Освещение улиц в населенных пунктах

24 011



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 386

12



Транспорт и коммуникации

119 359


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

119 359



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

112 359




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

539

  Приложение 4 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Боралдайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

69 373

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

54 601


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 601



3

Трансферты районов (городов областного значения)

54 601

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

70 151

01



Государственные услуги общего характера

43 640


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 640



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 562



022

Капитальные расходы государственного органа

78

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 511


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 511



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

778

  Приложение 5 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Биликульского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

114 677

1



Налоговые поступления

10 187


01


Подоходный налог

3 855



2

Индивидуальный подоходный налог

3 855


04


Hалоги на собственность

6 132



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 300



5

Единый земельный налог

1 656


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

104 451


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104 451



3

Трансферты районов (городов областного значения)

104 451

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

114 772

01



Государственные услуги общего характера

42 423


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 423



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 643



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 286


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 286



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 765



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 521

12



Транспорт и коммуникации

65 063


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 063



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

65 063




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

95

  Приложение 6 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

76 323

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

46 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

79 602

01



Государственные услуги общего характера

48 319


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 319



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 319



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 283


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 283



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 283

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 279

  Приложение 7 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

141 032

1



Налоговые поступления

19 543


01


Подоходный налог

9 115



2

Индивидуальный подоходный налог

9 115


04


Hалоги на собственность

10 428



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 811



5

Единый земельный налог

2 284

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

121 450


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 450



3

Трансферты районов (городов областного значения)

121 450

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

141 340

01



Государственные услуги общего характера

49 720


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 720



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 273



022

Капитальные расходы государственного органа

447

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 951


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 951



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 951

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

308

  Приложение 8 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Куренбельского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 8 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

68 655

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

53 234


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 234



3

Трансферты районов (городов областного значения)

53 234

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

69 856

01



Государственные услуги общего характера

41 435


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 435



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 435



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 421


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 421



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 221

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 201

  Приложение 9 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Карасазского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 9 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

78 414

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

53 784


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 784



3

Трансферты районов (городов областного значения)

53 784

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

79 446

01



Государственные услуги общего характера

55 084


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 084



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 584



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

2 472


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 472



013

Капитальный и средний ремонт населенных пунктов

893



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

1579




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 032

  Приложение 10 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

104 015

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4 500



2

Индивидуальный подоходный налог

4 500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

94 515


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

94 515



3

Трансферты районов (городов областного значения)

94 515

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

105 436

01



Государственные услуги общего характера

39 615


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 615



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 065



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 821


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 821



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 821

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 421

  Приложение 11 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 11 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

88 069

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

75 069


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

75 069



3

Трансферты районов (городов областного значения)

75 069

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

88 879

01



Государственные услуги общего характера

57 677


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 677



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 677



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 710


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 710



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 810



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

810

  Приложение 12 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 12 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

79 487

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1 650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

51 487


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 487



3

Трансферты районов (городов областного значения)

51 487

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

80 851

01



Государственные услуги общего характера

51 870


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 870



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 706



022

Капитальные расходы государственного органа

1 164

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

17000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 500

12



Транспорт и коммуникации

981


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

981



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

981




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 364

  Приложение 13 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

135 072

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

110 907


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

110 907



3

Трансферты районов (городов областного значения)

110 907

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

136 254

01



Государственные услуги общего характера

54 354


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 354



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 154



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

69 473


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 473



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

69 473




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 182

  Приложение 14 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

      Бюджет Шакпакского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 14 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 02.09.2025 № 49-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

167 277

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

137 277


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 277



3

Трансферты районов (городов областного значения)

137 277

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

169 586

01



Государственные услуги общего характера

52 148


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 148



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 848



022

Капитальные расходы государственного органа

300

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 323


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 323



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 980



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 943

12



Транспорт и коммуникации

45 115


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 115



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 500



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

43 615




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0


01


Остатки бюджетных средств

0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 309


  Приложение 15 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 16 к решению
  Жуалынского районного маслихата
  №36-2 от 30 декабря 2024 года

Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

643 983

1



Налоговые поступления

150 062


01


Подоходный налог

39 670



2

Индивидуальный подоходный налог

39 670


04


Hалоги на собственность

110 062



1

Hалоги на имущество

1 050



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

108 812



5

Единый земельный налог

200


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

330



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

330

2



Неналоговые поступления

100


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

50


06


Прочие неналоговые поступления

50



1

Прочие неналоговые поступления

50

4



Поступления трансфертов

493 821


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

493 821



3

Трансферты районов (городов областного значения)

493 821

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

643 983

01



Государственные услуги общего характера

78 480


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 480



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 482


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 482



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6996



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 527



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 214



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

169 745

12



Транспорт и коммуникации

330 021


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

330 021



013

Капитальный и средний населенных пунктов

27 151



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

302 870




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

56 856

1



Налоговые поступления

16 975


01


Подоходный налог

7 883



2

Индивидуальный подоходный налог

7 883


04


Hалоги на собственность

9 036



1

Hалоги на имущество

265



3

Земельный налог

43



4

Налог на транспортные средства

7 442



5

Единый земельный налог

1286


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

56

2



Неналоговые поступления

25


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

39 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 856



3

Трансферты районов (городов областного значения)

39 856

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

56 856

01



Государственные услуги общего характера

42 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 625



022

Капитальные расходы государственного органа

1 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 131


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 131



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 131

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Аксайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

182 853

1



Налоговые поступления

24 000


01


Подоходный налог

9 020



2

Индивидуальный подоходный налог

9 020


04


Hалоги на собственность

14 980



1

Hалоги на имущество

300



3

Земельный налог

13



4

Налог на транспортные средства

11 817



5

Единый земельный налог

2 850

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

158 853


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

158 853



3

Трансферты районов (городов областного значения)

158 853

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

182 853

01



Государственные услуги общего характера

52 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 089



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 330


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 330



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 830

12



Транспорт и коммуникации

115 934


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 934



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

115 934




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 112

1



Налоговые поступления

14 772


01


Подоходный налог

4 820



2

Индивидуальный подоходный налог

4 820


04


Hалоги на собственность

9 925



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

6



4

Налог на транспортные средства

7 181



5

Единый земельный налог

2 447


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

27

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4



Поступления трансфертов

37 340


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 340



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 340

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 112

01



Государственные услуги общего характера

44 725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 725



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 225



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 387


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 387



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 787



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 300

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Биликульского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

44 834

1



Налоговые поступления

8 476


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

5 276



1

Hалоги на имущество

146



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

4 100



5

Единый земельный налог

1 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

36 319


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 319



3

Трансферты районов (городов областного значения)

36 319

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

44 834

01



Государственные услуги общего характера

38 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 603



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 823



022

Капитальные расходы государственного органа

780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 231



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 371

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0

Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 782

1



Налоговые поступления

29 994


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

17 974



1

Hалоги на имущество

365



3

Земельный налог

85



4

Налог на транспортные средства

10 024



5

Единый земельный налог

7 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

42 778


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 778



3

Трансферты районов (городов областного значения)

42 778

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 782

01



Государственные услуги общего характера

44 778


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 778



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 778



022

Капитальные расходы государственного органа

2000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 004


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 004



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23 004

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

112 964

1



Налоговые поступления

17 312


01


Подоходный налог

6 661



2

Индивидуальный подоходный налог

6 661


04


Hалоги на собственность

10 651



1

Hалоги на имущество

290



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

10 361

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

95 613


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 613



3

Трансферты районов (городов областного значения)

95 613

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

112 964

01



Государственные услуги общего характера

43 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 944



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 944



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 351


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 351

12



Транспорт и коммуникации

56 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 669



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

53 669




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 362

1



Налоговые поступления

15 411


01


Подоходный налог

3 800



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800


04


Hалоги на собственность

11 611



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

10



4

Налог на транспортные средства

8 621



5

Единый земельный налог

2 700

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

5


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

37 941


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 941



3

Трансферты районов (городов областного значения)

37 941

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 362

01



Государственные услуги общего характера

42 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 241



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 441



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 121


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 121



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 321

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Карасазского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

72 517

1



Налоговые поступления

24 620


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

17 570



1

Hалоги на имущество

460



3

Земельный налог

20



4

Налог на транспортные средства

13 590



5

Единый земельный налог

3 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



3

Поступление от использования природных и иных ресурсов

50

2



Неналоговые поступления

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

10



1

Прочие неналоговые поступления

10

4



Поступления трансфертов

47 887


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 887



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 887

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

72 517

01



Государственные услуги общего характера

50 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 627



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 127



022

Капитальные расходы государственного органа

1 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 890


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 890



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 390

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 202

1



Налоговые поступления

9 470


01


Подоходный налог

4500



2

Индивидуальный подоходный налог

4500


04


Hалоги на собственность

4 970



1

Hалоги на имущество

155



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

4 315



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

26



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

26


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

76 702


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 702



3

Трансферты районов (городов областного значения)

76 702

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 202

01



Государственные услуги общего характера

38 702


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 702



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 152



022

Капитальные расходы государственного органа

550

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 300

12



Транспорт и коммуникации

40 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

85 190

1



Налоговые поступления

12 961


01


Подоходный налог

4 980



2

Индивидуальный подоходный налог

4 980


04


Hалоги на собственность

7 981



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

7 461



5

Единый земельный налог

200

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

72 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 190



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 190

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

85 190

01



Государственные услуги общего характера

54 798


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 798



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 900



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 400

12



Транспорт и коммуникации

19 492


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 492



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19 492



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 026

1



Налоговые поступления

27 961


01


Подоходный налог

12 093



2

Индивидуальный подоходный налог

12 093


04


Hалоги на собственность

15 868



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 898



5

Единый земельный налог

1650

2



Неналоговые поступления

39


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

4



1

Прочие неналоговые поступления

4

4



Поступления трансфертов

45 026


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 026



3

Трансферты районов (городов областного значения)

45 026

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 026

01



Государственные услуги общего характера

49 026


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 026



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 500

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

138 682

1



Налоговые поступления

24 160


01


Подоходный налог

9 500



2

Индивидуальный подоходный налог

9 500


04


Hалоги на собственность

14 660



1

Hалоги на имущество

274



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

13 738



5

Единый земельный налог

648

2



Неналоговые поступления

5


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

114 517


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

114 517



3

Трансферты районов (городов областного значения)

114 517

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

138 682

01



Государственные услуги общего характера

54 328


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 328



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 128



022

Капитальные расходы государственного органа

1 200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 427


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 427



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 627

12



Транспорт и коммуникации

71 927


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 927



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

71 927




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

121 075

1



Налоговые поступления

29 960


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Hалоги на собственность

19 960



1

Hалоги на имущество

450



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

10 000



5

Единый земельный налог

9 480

2



Неналоговые поступления

40


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

35



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

35


06


Прочие неналоговые поступления

5



1

Прочие неналоговые поступления

5

4



Поступления трансфертов

91 075


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91 075



3

Трансферты районов (городов областного значения)

91 075

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

121 075

01



Государственные услуги общего характера

50 761


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 761



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 761



022

Капитальные расходы государственного органа

2 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 314


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 314



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 880



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 034

12



Транспорт и коммуникации

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

0




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0


2025-2027 жылдарға арналған Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 36-2 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына және "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 35-3 шешімі негізінде Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Бауыржан Момышұлы ауылы және ауылдық округтердің бюджеттері 1-16 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1.1 Бауыржан Момышұлы ауылы

      1) кірістер – 919 577 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 164 158 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 100 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 755 319 мың теңге;

      2) шығындар – 939 397 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 19 820 мың теңге.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1) кірістер – 147 424 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 975 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 25 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 130 424 мың теңге;

      2) шығындар – 148 112 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 688 мың теңге.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1) кірістер – 253 094 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 000 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 229 094 мың теңге;

      2) шығындар – 253 633 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 539 мың теңге.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1) кірістер – 69 373 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14 772 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 54 601 мың теңге;

      2) шығындар – 70 151 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 778 мың теңге

      1.5 Билікөл ауылдық округі

      1) кірістер – 114 677 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10 187 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 104 451 мың теңге;

      2) шығындар – 114 772 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 95 мың теңге

      1.6 Жетітөбе ауылдық округі

      1) кірістер – 76 323 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29 994 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46 319 мың теңге;

      2) шығындар – 79 602 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 3 279 мың теңге.

      1.7 Көкбастау ауылдық округі

      1) кірістер 141 032 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 19 543 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 121 450 мың теңге;

      2) шығындар – 141 340 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 308 мың теңге.

      1.8 Күреңбел ауылдық округі

      1) кірістер – 68 655 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15 411 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 53 234 мың теңге;

      2) шығындар – 69 856 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 201 мың теңге.

      1.9 Қарасаз ауылдық округі

      1) кірістер 78 414 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 620 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 53 784 мың теңге;

      2) шығындар – 79 446 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 032 мың теңге.

      1.10 Қошқарата ауылдық округі

      1) кірістер 104 015 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 470 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 30 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 94 515 мың теңге;

      2) шығындар – 105 436 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 421 мың теңге.

      1.11 Қызыларық ауылдық округі

      1) кірістер 88 069 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12 961 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 75 069 мың теңге;

      2) шығындар – 88 879 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 810 мың теңге.

      1.12 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1) кірістер – 79 487 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27 961 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 51 487 мың теңге;

      2) шығындар – 80 851 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 364 мың теңге.

      1.13 Нұрлыкент ауылдық округі

      1) кірістер 135 072 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24 160 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 110 907 мың теңге;

      2) шығындар – 136 254 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 1 182 мың теңге.

      1.14 Шақпақ ауылдық округі

      1) кірістер 167 277 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29 960 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 137 277 мың теңге;

      2) шығындар – 169 586 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары – 2 309 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен..

      2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жүргізу және интернет-ресурстарында жариялау аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылымы, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдардың құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрағасы З. Бурлибаев

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 1-қосымша

      Бауыржан Момышұлы ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

919 577

1



Салықтық түсімдер

164 158


01


Табыс салығы

104 516



2

Жеке табыс салығы

104 516


04


Меншiкке салынатын салықтар

59 312



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

58 062



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

755 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

755 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

755 319

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

939 397

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

87 429


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 429



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 429



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

412 698


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

412 698



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

4 424



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

33 143



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

41 645



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

333 486

12



Көлiк және коммуникация

439 270


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

439 270



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

26 931



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

412 339




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

19 820

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 2-қосымша

      Ақтөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

147 424

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1 286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

130 424


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

130 424



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

130 424

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

148 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

66 481


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 481



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 481



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 231

12



Көлiк және коммуникация

53 400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 400



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 400




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

688

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 3-қосымша

      Ақсай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

253 094

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

229 094


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

229 094



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

229 094

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

253 633

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67 877


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 877



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 377



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

66 397


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 397



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24 011



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

42 386

12



Көлiк және коммуникация

119 359


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

119 359



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

112 359




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

539

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 4-қосымша

      Боралдай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

69 373

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

54 601


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 601



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

54 601

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

70 151

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 640


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 640



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 562



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

78

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 511


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 511



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

20 500

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

778

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 5-қосымша

      Билікөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

114 677

1



Салықтық түсімдер

10 187


01


Табыс салығы

3 855



2

Жеке табыс салығы

3 855


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 132



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300



5

Бірыңғай жер салығы

1 656


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

104 451


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

104 451



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

104 451

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

114 772

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 423


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 423



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 643



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 286


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 286



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 765



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 521

12



Көлiк және коммуникация

65 063


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 063



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

65 063




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

95

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 6-қосымша

      Жетітөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

76 323

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

46 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 319

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

79 602

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 319


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 319



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 319



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 283


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 283



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26 283

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 279

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 7-қосымша

      Көкбастау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

141 032

1



Салықтық түсімдер

19 543


01


Табыс салығы

9 115



2

Жеке табыс салығы

9 115


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 428



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 811



5

Бірыңғай жер салығы

2 284

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

121 450


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121 450



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

121 450

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

141 340

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 720


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 720



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 273



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

447

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 951


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 951



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

28 951

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

308

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 8-қосымша

      Күреңбел ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

68 655

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

53 234


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 234



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

53 234

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

69 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 435


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 435



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 435



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 421


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 421



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

24 221

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 201

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 9-қосымша

      Қарасаз ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

78 414

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

53 784


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 784



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

53 784

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

79 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

55 084


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 084



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 584



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

2 472


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 472



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

893



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1579




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 032

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 10-қосымша

      Қошқарата ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

104 015

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4 500



2

Жеке табыс салығы

4 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

94 515


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

94 515



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

94 515

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

105 436

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 615


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 615



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 065



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 821


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 821



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

21 821

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 421

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 11-қосымша

      Қызыларық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 45-9 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




I.КІРІСТЕР

88 069

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

75 069


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

75 069



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

75 069

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

88 879

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 677


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 677



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 677



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 710


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 710



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 810



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

810

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 12-қосымша

      Мыңбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

79 487

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1 650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

51 487


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 487



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

51 487

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

80 851

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 870


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 870



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 706



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 164

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 500

12



Көлік және коммуникация

981


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

981



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

981




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 364

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 13-қосымша

      Нұрлыкент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

135 072

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

110 907


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

110 907



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

110 907

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

136 254

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 354


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 354



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 154



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

69 473


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 473



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

69 473




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 182

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 14-қосымша

      Шақпақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 02.09.2025 № 49-2 (01.01.2025 қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




I.КІРІСТЕР

167 277

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

137 277


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137 277



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

137 277

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

169 586

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 148


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 148



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 848



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 323


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 323



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 980



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 943

12



Көлiк және коммуникация

45 115


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 115



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 500



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

43 615




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 309


  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 15-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

643 983

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

493 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

493 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

493 821


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

643 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 480


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 480



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 480



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 482



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

169 745

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

56 856

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

39 856


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 856



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 856


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

182 853

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

158 853


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

158 853



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

158 853


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

182 853

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 089



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 330


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 330



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 830

12



Көлiк және коммуникация

115 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 934



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

52 112

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

37 340


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 340



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 340


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 387


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 387



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 300

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

44 834

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

36 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 319


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 603



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 823



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

72 782

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

42 778


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 778



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 778


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 782

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 778



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 004



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 004

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

112 964

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

95 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 613


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

112 964

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 944



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 944



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 351

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

53 362

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

37 941


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 941



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 941


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 362

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 441



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

72 517

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

47 887


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 887



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 887


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 517

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 627



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 127



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

86 202

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4500



2

Жеке табыс салығы

4500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

76 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 702



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

76 702


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 202

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 702



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 152



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




II.КІРІСТЕР

85 190

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

72 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 190



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 190


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 798


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 798



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 798



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

73 026

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

45 026


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 026



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 026


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 026


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 026



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 026



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

138 682

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

114 517


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114 517



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

114 517


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

138 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




II.КІРІСТЕР

121 075

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

91 075


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 075



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 075


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 075

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 761


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 761



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 761



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 314


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 034

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы №36-2
  шешіміне 16-қосымша

Бауыржан Момышұлы ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

643 983

1



Салықтық түсімдер

150 062


01


Табыс салығы

39 670



2

Жеке табыс салығы

39 670


04


Меншiкке салынатын салықтар

110 062



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 050



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

108 812



5

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

330

2



Салықтық емес түсiмдер

100


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

50



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

50

4



Трансферттердің түсімдері

493 821


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

493 821



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

493 821


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

643 983

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 480


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 480



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 480



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 482


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 482



014

Елді мекендерді сумен жабдықтау

6996



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 527



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

38 214



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

169 745

12



Көлiк және коммуникация

330 021


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

330 021



013

Елді мекендерді күрделі және орта жөндеу

27 151



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

302 870




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақтөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

56 856

1



Салықтық түсімдер

16 975


01


Табыс салығы

7 883



2

Жеке табыс салығы

7 883


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 036



1

Мүлiкке салынатын салықтар

265



3

Жер салығы

43



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 442



5

Бірыңғай жер салығы

1286


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

56

2



Салықтық емес түсiмдер

25


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

39 856


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 856



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

39 856


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

56 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 131


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 131



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 131

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Ақсай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

182 853

1



Салықтық түсімдер

24 000


01


Табыс салығы

9 020



2

Жеке табыс салығы

9 020


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 980



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 817



5

Бірыңғай жер салығы

2 850

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

158 853


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

158 853




3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

158 853

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

182 853

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 089



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 330


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 330



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 830

12



Көлiк және коммуникация

115 934


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 934



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

115 934




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Боралдай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

52 112

1



Салықтық түсімдер

14 772


01


Табыс салығы

4 820



2

Жеке табыс салығы

4 820


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 925



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 181



5

Бірыңғай жер салығы

2 447


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

37 340


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 340



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 340


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 112

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 725



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 225



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 387


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 387



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 787



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 300

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Билікөл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

44 834

1



Салықтық түсімдер

8 476


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 276



1

Мүлiкке салынатын салықтар

146



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 100



5

Бірыңғай жер салығы

1 000


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

200



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

36 319


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 319



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

36 319


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

44 834

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 603



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 823



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

780

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 371

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Жетітөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

72 782

1



Салықтық түсімдер

29 994


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 974



1

Мүлiкке салынатын салықтар

365



3

Жер салығы

85



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 024



5

Бірыңғай жер салығы

7 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

20



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

42 778


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 778



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

42 778


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 782

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 778


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 778



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 778



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 004


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 004



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

23 004

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Көкбастау ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

112 964

1



Салықтық түсімдер

17 312


01


Табыс салығы

6 661



2

Жеке табыс салығы

6 661


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 651



1

Мүлiкке салынатын салықтар

290



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 361

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

95 613


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95 613



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

95 613


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

112 964

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 944



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 944



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 351


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6 351

12



Көлiк және коммуникация

56 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 669



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 000



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

53 669




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Куреңбел ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

53 362

1



Салықтық түсімдер

15 411


01


Табыс салығы

3 800



2

Жеке табыс салығы

3 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 611



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 621



5

Бірыңғай жер салығы

2 700

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

37 941


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 941



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

37 941


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 362

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 241



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 441



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 121


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 121



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1300



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 321

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қарасаз ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

72 517

1



Салықтық түсімдер

24 620


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

460



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 590



5

Бірыңғай жер салығы

3 500


05


Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

50



3

Табиғи және басқада ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

50

2



Салықтық емес түсiмдер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10

4



Трансферттердің түсімдері

47 887


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 887



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 887


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

72 517

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 627



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 127



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 890


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 890



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

16 390

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қошқарата ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

86 202

1



Салықтық түсімдер

9 470


01


Табыс салығы

4500



2

Жеке табыс салығы

4500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 970



1

Мүлiкке салынатын салықтар

155



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 315



5

Бірыңғай жер салығы

500

2



Салықтық емес түсiмдер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

76 702


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 702



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

76 702


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 202

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 702


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 702



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 152



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 600



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 300

12



Көлiк және коммуникация

40 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 000



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

40 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қызыларық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3




III.КІРІСТЕР

85 190

1



Салықтық түсімдер

12 961


01


Табыс салығы

4 980



2

Жеке табыс салығы

4 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 981



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 461



5

Бірыңғай жер салығы

200

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

72 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 190



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 190


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

85 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 798


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 798



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 798



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 900


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 900



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 400

12



Көлiк және коммуникация

19 492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 492



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

19 492



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Мыңбұлақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

73 026

1



Салықтық түсімдер

27 961


01


Табыс салығы

12 093



2

Жеке табыс салығы

12 093


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 868



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 898



5

Бірыңғай жер салығы

1650

2



Салықтық емес түсiмдер

39


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

4



Трансферттердің түсімдері

45 026


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 026



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

45 026


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 026


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 026



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 026



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12 500

12



Көлік және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Нұрлыкент ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

138 682

1



Салықтық түсімдер

24 160


01


Табыс салығы

9 500



2

Жеке табыс салығы

9 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 660



1

Мүлiкке салынатын салықтар

274



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 738



5

Бірыңғай жер салығы

648

2



Салықтық емес түсiмдер

5


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

114 517


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

114 517



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

114 517


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

138 682

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 328


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 328



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 427


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 427



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 627

12



Көлiк және коммуникация

71 927


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 927



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Шақпақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3




III.КІРІСТЕР

121 075

1



Салықтық түсімдер

29 960


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 960



1

Мүлiкке салынатын салықтар

450



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 000



5

Бірыңғай жер салығы

9 480

2



Салықтық емес түсiмдер

40


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

35


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5

4



Трансферттердің түсімдері

91 075


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91 075



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

91 075


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы

1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

121 075

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 761


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 761



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 761



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 314


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 314



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 880



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 400



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

52 034

12



Көлiк және коммуникация

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0



057

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0