Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 25 декабря 2024 года № 35-3 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджеты сельских округов и села Бауыржан Момышулы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1.1 Село Бауыржан Момышулы
1) доходы – 905 131 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 171 102 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 733 949 тысяч теңге;
2) затраты – 924 951 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 820 тысяч тенге.
1.2 Актюбинский сельский округ
1) доходы – 149 576 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 19 745 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 129 831 тысяч теңге;
2) затраты – 150 264 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 688 тысяч тенге.
1.3 Аксайский сельский округ
1) доходы – 260 583 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 24 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 236 583 тысяч теңге;
2) затраты – 261 122 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 539 тысяч тенге.
1.4 Боралдайский сельский округ
1) доходы – 71 283 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 16 403 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 279 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 601 тысяч теңге;
2) затраты –72 061 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 778 тысяч тенге.
1.5 Биликульский сельский округ
1) доходы – 119 645 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 12 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 107 251 тысяч теңге;
2) затраты – 119 740 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 95 тысяч тенге.
1.6 Жетитюбинский сельский округ
1) доходы – 74 716 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 28 456 тысяч тенге;
неналоговые поступлениям – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 260 тысяч теңге;
2) затраты – 77 995 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 279 тысяч тенге.
1.7 Кокбастауский сельский округ
1) доходы – 143 743 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 22 289 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 121 450 тысяч теңге;
2) затраты – 144 051 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 308 тысяч тенге.
1.8 Куренбельский сельский округ
1) доходы – 75 212 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 22 018 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 194 тысяч теңге;
2) затраты – 76 413 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 201 тысяч тенге.
1.9 Карасазский сельский округ
1) доходы – 86 333 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 22 962 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 651 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 720 тысяч теңге;
2) затраты – 87 365 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 032 тысяч тенге.
1.10 Кошкаратинский сельский округ
1) доходы – 107 532 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 13 188 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 94 344 тысяч теңге;
2) затраты – 108 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 421 тысяч тенге.
1.11 Кызыларыкский сельский округ
1) доходы – 93 985 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 15 111 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 874 тысяч теңге;
2) затраты – 94 795 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 810 тысяч тенге.
1.12 Мынбулакский сельский округ
1) доходы – 81 957 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 30 500 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 51 457 тысяч теңге;
2) затраты – 83 321 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 364 тысяч тенге.
1.13 Нурлыкентский сельский округ
1) доходы – 139 761 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 28 830 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 66 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 110 865 тысяч теңге;
2) затраты – 140 943 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 182 тысяч тенге.
1.14 Шакпакский сельский округ
1) доходы – 175 972 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 33 364 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 142 596 тысяч теңге;
2) затраты – 178 281 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета- 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 309 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | З. Бурлибаев |
| Приложение 1 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| №36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 905 131 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 171 102 | |||||
01 | Подоходный налог | 106 753 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 106 753 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 63 936 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 952 | |||||
3 | Земельный налог | 357 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 60 257 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 370 | |||||
05 | Налоги на внутренние товары, работы и услуги | 413 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 413 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 80 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 80 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 80 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 733 949 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 733 949 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 733 949 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 924 951 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 437 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 437 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 437 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 396 614 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 396 614 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 4 424 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39 883 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 39 877 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 312 430 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 438 900 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 438 900 | |||||
013 | Капитальный и средний ремонт населенных пунктов | 26 931 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 411 969 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 820 | |||||
| Приложение 2 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Актюбинского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 149 576 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 19 745 | |||||
01 | Подоходный налог | 6 798 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 798 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 12 914 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 245 | |||||
3 | Земельный налог | 35 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 498 | |||||
5 | Единый земельный налог | 3 136 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 33 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 129 831 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 831 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 129 831 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 150 264 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 784 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 784 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 784 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 673 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 673 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 000 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 673 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 52 807 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 807 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 52 807 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 688 | |||||
| Приложение 3 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 260 583 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 000 | |||||
01 | Подоходный налог | 9 020 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 020 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 14 980 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 300 | |||||
3 | Земельный налог | 13 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 817 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 850 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 236 583 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 236 583 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 236 583 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 261 122 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 981 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 981 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 655 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 326 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 952 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 952 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 889 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 382 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 681 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 117 189 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 189 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 700 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 111 489 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 539 | |||||
| Приложение 4 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Боралдайского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 71 283 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 16 403 | |||||
01 | Подоходный налог | 4 680 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 680 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 11 696 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 279 | |||||
3 | Земельный налог | 5 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 633 | |||||
5 | Единый земельный налог | 4 779 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 27 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 279 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 279 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 279 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 54 601 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 601 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 54 601 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 72 061 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 550 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 550 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 472 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 78 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 511 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 511 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 711 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 500 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 778 | |||||
| Приложение 5 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Биликульского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 119 645 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 12 355 | |||||
01 | Подоходный налог | 5 431 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 431 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 537 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 146 | |||||
3 | Земельный налог | 46 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 393 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 952 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 387 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 387 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 107 251 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 251 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 107 251 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 119 740 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 882 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 882 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 208 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 674 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 897 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 897 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 861 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 620 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 416 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 64 961 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 961 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 64 961 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 | |||||
| Приложение 6 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 74 716 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 28 456 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 101 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 101 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 21 353 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 478 | |||||
3 | Земельный налог | 98 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 574 | |||||
5 | Единый земельный налог | 9 203 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 2 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 46 260 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 260 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 46 260 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 77 995 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 260 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 260 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 260 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 735 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 735 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 701 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 872 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 162 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 279 | |||||
| Приложение 7 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 143 743 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 22 289 | |||||
01 | Подоходный налог | 11 352 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 352 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 937 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 309 | |||||
3 | Земельный налог | 56 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 128 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 444 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 4 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 121 450 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121 450 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 121 450 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 144 051 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 488 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 488 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 041 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 447 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 214 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 214 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 450 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 764 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 349 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 349 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 52 349 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 308 | |||||
| Приложение 8 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Куренбельского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 8 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 75 212 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 22 018 | |||||
01 | Подоходный налог | 11 682 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 682 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 336 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 260 | |||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 945 | |||||
5 | Единый земельный налог | 3 121 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 53 194 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 194 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 53 194 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 76 413 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 670 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 670 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 670 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 482 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 482 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 398 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 784 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 261 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 261 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 261 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 201 | |||||
| Приложение 9 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Карасазского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 9 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 86 333 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 22 962 | |||||
01 | Подоходный налог | 5 313 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 313 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 17 567 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 536 | |||||
3 | Земельный налог | 27 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 12 620 | |||||
5 | Единый земельный налог | 4 384 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 82 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 82 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 651 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 651 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 651 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 62 720 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 720 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 62 720 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 87 365 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 163 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 163 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 163 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 730 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 730 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 800 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 930 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 472 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 472 | |||||
013 | Капитальный и средний ремонт населенных пунктов | 893 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 1579 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 032 | |||||
| Приложение 10 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 107 532 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 13 188 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 898 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 898 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 290 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 55 | |||||
3 | Земельный налог | 29 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 356 | |||||
5 | Единый земельный налог | 5 850 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 94 344 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 344 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 94 344 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 108 953 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 416 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 416 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 969 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 447 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 693 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 693 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 400 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 304 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 989 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 844 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 844 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39 844 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 421 | |||||
| Приложение 11 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 11 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 93 985 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 15 111 | |||||
01 | Подоходный налог | 5 425 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 425 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 9 669 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 398 | |||||
3 | Земельный налог | 11 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 463 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 797 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 17 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 78 874 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 874 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 78 874 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 94 795 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 062 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 062 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 062 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 143 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 143 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 810 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 305 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 028 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 590 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 590 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 590 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 810 | |||||
| Приложение 12 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 12 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 81 957 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 30 500 | |||||
01 | Подоходный налог | 12 793 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 793 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 17 707 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 320 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 15 037 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 350 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 51 457 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 457 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 51 457 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 83 321 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 855 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 855 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 691 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 164 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 485 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 485 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 011 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 474 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 981 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 981 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 981 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 364 | |||||
| Приложение 13 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 139 761 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 28 830 | |||||
01 | Подоходный налог | 13 004 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 004 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 634 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 243 | |||||
3 | Земельный налог | 22 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 14 344 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 025 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 192 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 192 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 66 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 66 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 66 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 110 865 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110 865 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 110 865 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 140 943 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 970 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 970 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 770 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 500 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 800 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 073 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 627 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 69 473 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 473 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 69 473 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 182 | |||||
| Приложение 14 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года №36-2 |
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 14 в редакции решения Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 15.12.2025 № 57-2 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 175 972 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 33 364 | |||||
01 | Подоходный налог | 17 673 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 673 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 681 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 597 | |||||
3 | Земельный налог | 31 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 12 840 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 213 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 10 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 12 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 142 596 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 596 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 175 972 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 178 281 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 608 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 608 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 608 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 092 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 092 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 587 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 334 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 171 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 46 581 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 581 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 771 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 43 810 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 309 | |||||
| Приложение 15 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| №36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 643 983 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 150 062 | |||||
01 | Подоходный налог | 39 670 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 670 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 110 062 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 108 812 | |||||
5 | Единый земельный налог | 200 | |||||
05 | Налоги на внутренние товары, работы и услуги | 330 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 330 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 493 821 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 493 821 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 493 821 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 643 983 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 480 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235 482 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 235 482 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6996 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 527 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 214 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169 745 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 330 021 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 021 | |||||
013 | Капитальный и средний населенных пунктов | 27 151 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 302 870 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Актюбинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 56 856 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 16 975 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 883 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 883 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 9 036 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 265 | |||||
3 | Земельный налог | 43 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 442 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1286 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 56 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 39 856 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 856 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 39 856 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 56 856 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 725 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 725 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 625 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 131 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 131 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 131 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Аксайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 182 853 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 000 | |||||
01 | Подоходный налог | 9 020 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 020 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 14 980 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 300 | |||||
3 | Земельный налог | 13 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 817 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 850 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 158 853 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 853 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 158 853 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 182 853 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 589 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 589 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 089 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 330 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 830 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 115 934 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 934 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 115 934 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Боралдайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 52 112 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 14 772 | |||||
01 | Подоходный налог | 4 820 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 820 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 9 925 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 291 | |||||
3 | Земельный налог | 6 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 181 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 447 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 27 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 37 340 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 340 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 340 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 52 112 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 725 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 725 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 387 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 387 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 787 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Биликульского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 44 834 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 8 476 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 5 276 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 146 | |||||
3 | Земельный налог | 30 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 100 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 200 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 36 319 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 319 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 36 319 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 44 834 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 603 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 603 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 823 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 231 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 231 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 380 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 371 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 72 782 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 29 994 | |||||
01 | Подоходный налог | 12 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 17 974 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 365 | |||||
3 | Земельный налог | 85 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 024 | |||||
5 | Единый земельный налог | 7 500 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 20 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 42 778 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 778 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 42 778 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 72 782 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 778 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 778 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 778 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 004 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 004 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 004 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 112 964 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 17 312 | |||||
01 | Подоходный налог | 6 661 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 661 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 651 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 290 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 361 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 95 613 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 613 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 95 613 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 112 964 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 944 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 944 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 944 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 351 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 351 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 351 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 669 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 669 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 53 669 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Куренбельского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 53 362 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 15 411 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 800 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 11 611 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 621 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 700 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 37 941 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 941 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 941 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 53 362 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 241 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 241 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 441 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 121 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 121 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1300 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 321 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Карасазского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 72 517 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 620 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 17 570 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 460 | |||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 590 | |||||
5 | Единый земельный налог | 3 500 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 50 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 47 887 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 887 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 47 887 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 72 517 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 627 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 627 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 127 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 890 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 890 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 390 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 86 202 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 9 470 | |||||
01 | Подоходный налог | 4500 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4500 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 970 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 155 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 315 | |||||
5 | Единый земельный налог | 500 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 76 702 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 702 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 76 702 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 86 202 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 702 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 702 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 152 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 600 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 300 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 85 190 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 12 961 | |||||
01 | Подоходный налог | 4 980 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 980 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 320 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 461 | |||||
5 | Единый земельный налог | 200 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 72 190 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 190 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 72 190 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 85 190 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 798 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 400 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 492 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 492 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 492 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 73 026 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 27 961 | |||||
01 | Подоходный налог | 12 093 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 093 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 868 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 320 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 898 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1650 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 45 026 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 026 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 45 026 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 73 026 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 026 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 000 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 500 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 138 682 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 160 | |||||
01 | Подоходный налог | 9 500 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 500 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 14 660 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 274 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 738 | |||||
5 | Единый земельный налог | 648 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 5 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 114 517 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 517 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 114 517 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 138 682 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 328 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 328 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 128 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 427 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 427 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 800 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 627 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 927 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 927 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 71 927 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 121 075 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 29 960 | |||||
01 | Подоходный налог | 10 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 19 960 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 450 | |||||
3 | Земельный налог | 30 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 000 | |||||
5 | Единый земельный налог | 9 480 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 91 075 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 075 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 91 075 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 121 075 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 761 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 761 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 761 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 314 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 314 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 880 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 034 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
| Приложение 16 к решению | |
| Жуалынского районного маслихата | |
| №36-2 от 30 декабря 2024 года |
Бюджет село Бауыржан Момышулы на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 643 983 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 150 062 | |||||
01 | Подоходный налог | 39 670 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 670 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 110 062 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 108 812 | |||||
5 | Единый земельный налог | 200 | |||||
05 | Налоги на внутренние товары, работы и услуги | 330 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 330 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 493 821 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 493 821 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 493 821 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 643 983 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 480 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 480 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235 482 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 235 482 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6996 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 527 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 214 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 169 745 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 330 021 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 330 021 | |||||
013 | Капитальный и средний населенных пунктов | 27 151 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 302 870 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Бюджет Актюбинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 56 856 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 16 975 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 883 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 883 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 9 036 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 265 | |||||
3 | Земельный налог | 43 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 442 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1286 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 56 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 25 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 39 856 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 856 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 39 856 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 56 856 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 725 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 725 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 625 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 131 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 131 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 131 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Аксайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 182 853 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 000 | |||||
01 | Подоходный налог | 9 020 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 020 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 14 980 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 300 | |||||
3 | Земельный налог | 13 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 817 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 850 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 158 853 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 853 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 158 853 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 182 853 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 589 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 589 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 089 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 330 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 830 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 115 934 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 934 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 115 934 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Боралдайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 52 112 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 14 772 | |||||
01 | Подоходный налог | 4 820 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 820 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 9 925 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 291 | |||||
3 | Земельный налог | 6 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 181 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 447 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 27 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 37 340 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 340 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 340 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 52 112 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 725 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 725 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 225 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 387 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 387 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 787 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 300 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Биликульского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 44 834 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 8 476 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 5 276 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 146 | |||||
3 | Земельный налог | 30 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 100 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 200 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 36 319 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 319 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 36 319 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 44 834 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 603 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 603 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 823 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 231 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 231 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 380 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 371 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Бюджет Жетитюбинский сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 72 782 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 29 994 | |||||
01 | Подоходный налог | 12 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 17 974 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 365 | |||||
3 | Земельный налог | 85 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 024 | |||||
5 | Единый земельный налог | 7 500 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 20 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 42 778 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 778 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 42 778 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 72 782 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 778 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 778 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 778 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 004 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 004 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 004 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 112 964 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 17 312 | |||||
01 | Подоходный налог | 6 661 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 661 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 651 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 290 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 361 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 95 613 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 613 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 95 613 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 112 964 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 944 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 944 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 944 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 351 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 351 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 351 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 669 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 669 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 53 669 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Куренбельского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 53 362 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 15 411 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 800 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 11 611 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 621 | |||||
5 | Единый земельный налог | 2 700 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 37 941 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 941 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 37 941 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 53 362 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 241 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 241 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 441 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 121 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 121 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1300 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 321 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Карасазского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 72 517 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 620 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 17 570 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 460 | |||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 590 | |||||
5 | Единый земельный налог | 3 500 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | |||||
3 | Поступление от использования природных и иных ресурсов | 50 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 47 887 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 887 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 47 887 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 72 517 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 627 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 627 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 127 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 890 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 890 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 390 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Кошкаратинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 86 202 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 9 470 | |||||
01 | Подоходный налог | 4500 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4500 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 970 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 155 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 315 | |||||
5 | Единый земельный налог | 500 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 76 702 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 702 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 76 702 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 86 202 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 702 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 702 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 152 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 600 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 600 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 300 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 000 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 85 190 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 12 961 | |||||
01 | Подоходный налог | 4 980 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 980 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 320 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 7 461 | |||||
5 | Единый земельный налог | 200 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 72 190 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 190 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 72 190 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 85 190 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 798 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 798 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 400 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 492 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 492 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 492 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 73 026 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 27 961 | |||||
01 | Подоходный налог | 12 093 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 093 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 868 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 320 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 898 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1650 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 39 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 45 026 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 026 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 45 026 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 73 026 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 026 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 026 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 000 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 500 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 138 682 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 160 | |||||
01 | Подоходный налог | 9 500 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 500 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 14 660 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 274 | |||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 13 738 | |||||
5 | Единый земельный налог | 648 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 5 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 114 517 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114 517 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 114 517 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 138 682 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 328 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 328 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 128 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 427 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 427 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 800 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 627 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 71 927 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 927 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 71 927 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. ДОХОДЫ | 121 075 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 29 960 | |||||
01 | Подоходный налог | 10 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 000 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 19 960 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 450 | |||||
3 | Земельный налог | 30 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 000 | |||||
5 | Единый земельный налог | 9 480 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 35 | |||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 35 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 91 075 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 075 | |||||
3 | Трансферты районов (городов областного значения) | 91 075 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 121 075 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 761 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 761 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 761 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 314 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 314 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 880 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 034 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||