Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 "2026 - 2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы 10 наурыздағы № 37/306 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 219 316,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 523 712,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 471,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 695 133,6 мың теңге;

      2) шығындар – 2 226 387,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 071,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 071,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 071,3 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2026 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 695 133,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 66 369,7 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 162 956,9 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 348 088,4 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 127 730,2 мың теңге;

      Құрық ауылы – 497 691,7 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 286 209,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 206 086,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

69 251,7

1



Салықтық түсімдер

2 687,0


01


Табыс салығы

675,0



2

Жеке табыс салығы

675,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

832,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

832,0

2



Салықтық емес түсiмдер

195,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

195,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

195,0

5



Трансферттердің түсімдері

66 369,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 369,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 369,7




ШЫҒЫНДАР

69 305,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 465,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 465,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 465,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 996,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 996,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 996,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 844,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

844,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

844,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 53,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

53,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

53,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

53,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

53,3

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

182 054,9

1



Салықтық түсімдер

19 098,0


01


Табыс салығы

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 892,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 664,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 023,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 023,0

5



Трансферттердің түсімдері

162 956,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

162 956,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

162 956,9




ШЫҒЫНДАР

182 188,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 520,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 520,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 520,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

108 868,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 868,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 468,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

73 400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 133,1




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

133,1

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

133,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

133,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

133,1

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 3-қосымша

2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

574 414,4

1



Салықтық түсімдер

226 326,0


01


Табыс салығы

99 320,0



2

Жеке табыс салығы

99 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

76 660,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

600,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

75 669,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 346,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 346,0

5



Трансферттердің түсімдері

348 088,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

348 088,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

348 088,4




ШЫҒЫНДАР

575 957,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

87 924,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 924,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 924,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

485 061,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

485 061,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

115 698,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

320 950,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 972,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 200,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 542,6




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 542,6

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 542,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 542,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 542,6

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 4-қосымша

2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

139 304,2

1



Салықтық түсімдер

11 574,0


01


Табыс салығы

4 246,0



2

Жеке табыс салығы

4 246,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 210,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

5



Трансферттердің түсімдері

127 730,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

127 730,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

127 730,2




ШЫҒЫНДАР

140 212,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 614,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 614,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 614,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

78 438,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 438,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 638,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

47 800,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 160,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

702,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

702,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 458,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 458,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 907,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

907,8

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

907,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

907,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

907,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 5-қосымша а

2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты/Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

670 899,7

1



Салықтық түсімдер

172 932,0


01


Табыс салығы

55 000,0



2

Жеке табыс салығы

55 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

67 332,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3

Жер салығы 

24 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

42 432,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 600,0

2



Салықтық емес түсiмдер

276,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

276,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

276,0

5



Трансферттердің түсімдері

497 691,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

497 691,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

497 691,7




ШЫҒЫНДАР

672 971,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

106 387,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 387,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

106 387,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

564 240,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

556 240,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 134,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

111 074,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

375 032,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 344,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 100,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 244,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 244,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 2 071,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 071,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 071,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 071,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 071,3

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 6-қосымша

2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты/ Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

354 875,8

1



Салықтық түсімдер

68 666,0


01


Табыс салығы

16 500,0



2

Жеке табыс салығы

16 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 548,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

82,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

23 266,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28 618,0

5



Трансферттердің түсімдері

286 209,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

286 209,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

286 209,8




ШЫҒЫНДАР

356 285,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

58 958,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 958,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 958,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

296 638,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

16 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280 638,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

59 988,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

191 400,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

689,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

483,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

483,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 409,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 409,2

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 409,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 409,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 409,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "10" наурыздағы № 37/306 шешіміне 7-қосымша

2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

228 515,9

1



Салықтық түсімдер

22 429,0


01


Табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 134,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 901,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

5



Трансферттердің түсімдері

206 086,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

206 086,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

206 086,9




ШЫҒЫНДАР

229 469,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 131,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 306,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 306,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 825,9



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

25 825,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

142 338,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

16 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 338,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

99 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0

12



Көлiк және коммуникация

15 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 954,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

954,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

954,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

954,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

954,0


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/287 "О бюджете сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 10 марта 2026 года № 37/306

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы" от 26 декабря 2025 года № 35/287 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 219 316,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 523 712,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 695 133,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 226 387,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 071,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 695 133,6 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 66 369,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 162 956,9 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 348 088,4 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 127 730,2 тысяч тенге;

      села Курык – 497 691,7 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 286 209,8 тысяч тенге;

      села Сенек – 206 086,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Қалаубай Ж.

  Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

69 251,7

1



Налоговые поступления

2 687,0


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,0



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

5



Поступления трансфертов

66 369,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 369,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

66 369,7




ЗАТРАТЫ

69 305,0

01



Государственные услуги общего характера

38 465,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 465,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 465,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 996,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 996,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

844,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

844,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 53,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

53,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

53,3


01


Остатки бюджетных средств

53,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

53,3

  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

Категория/ Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/ Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

182 054,9

1



Налоговые поступления

19 098,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 892,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

5



Поступления трансфертов

162 956,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

162 956,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

162 956,9




ЗАТРАТЫ

182 188,0

01



Государственные услуги общего характера

71 520,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 520,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 520,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

108 868,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 868,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 468,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 133,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

133,1

9



Используемые остатки бюджетных средств

133,1


01


Остатки бюджетных средств

133,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

133,1

  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

574 414,4

1



Налоговые поступления

226 326,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 660,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 669,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 346,0

5



Поступления трансфертов

348 088,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

348 088,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

348 088,4




ЗАТРАТЫ

575 957,0

01



Государственные услуги общего характера

87 924,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 924,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 924,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

485 061,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

485 061,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

115 698,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

320 950,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 972,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 542,6




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 542,6

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 542,6


01


Остатки бюджетных средств

1 542,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 542,6

  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

139 304,2

1



Налоговые поступления

11 574,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

7 210,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

5



Поступления трансфертов

127 730,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

127 730,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

127 730,2




ЗАТРАТЫ

140 212,0

01



Государственные услуги общего характера

59 614,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 614,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 614,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

78 438,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 438,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 638,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

47 800,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 160,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

702,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

702,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 458,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 458,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 907,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

907,8

9



Используемые остатки бюджетных средств

907,8


01


Остатки бюджетных средств

907,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

907,8

  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет села Курык на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

670 899,7

1



Налоговые поступления

172 932,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

67 332,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 600,0

2



Неналоговые поступления

276,0


01


Доходы от государственной собственности

276,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

276,0

5



Поступления трансфертов

497 691,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

497 691,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

497 691,7




ЗАТРАТЫ

672 971,0

01



Государственные услуги общего характера

106 387,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 387,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 387,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

564 240,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

556 240,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 074,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

375 032,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 344,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 244,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 244,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 071,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 071,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 071,3


01


Остатки бюджетных средств

2 071,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 071,3

  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

354 875,8

1



Налоговые поступления

68 666,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

23 548,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

82,0



4

Hалог на транспортные средства

23 266,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

5



Поступления трансфертов

286 209,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

286 209,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

286 209,8




ЗАТРАТЫ

356 285,0

01



Государственные услуги общего характера

58 958,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 958,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 958,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

296 638,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

16 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280 638,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

59 988,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

191 400,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 409,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 409,2

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 409,2


01


Остатки бюджетных средств

1 409,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 409,2

  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "10" марта 2026 года № 37/306

Бюджет села Сенек на 2026 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

228 515,9

1



Налоговые поступления

22 429,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 134,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 901,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

5



Поступления трансфертов

206 086,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

206 086,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

206 086,9




ЗАТРАТЫ

229 469,9

01



Государственные услуги общего характера

70 131,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 306,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 306,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 825,9



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 825,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

142 338,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

16 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 338,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 954,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

954,0


01


Остатки бюджетных средств

954,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

954,0