"2026-2028 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 37-2 Көкпекті аудандық мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2026 жылғы 8 сәуірдегі № 42-6/1 шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 37-2 Көкпекті аудандық мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 228 410,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 469 190,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 16 156,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 15 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 3 728 064,7 мың теңге;

      2) шығындар – 4 520 084,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 71 305,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 127 588,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 56 283,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 637 021,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 637 021,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 127 588,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 872 283,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 107 673,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкпекті аудандық мәслихатының төрағасы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2026 жылғы 8 сәуірдегі № 42-6/1
шешіміне 1-қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 37-2
шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5




І.Кірістер

5 228 410,7

1



Салықтық түсімдер

1 469 190,0


01


Табыс салығы

1 352 178,0



1

Корпоративтік табыс салығы

723 979,0



2

Жеке табыс салығы

628 199,0


03


Әлеуметтiк салық

5 224,0



1

Әлеуметтік салық

5 224,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

59 848,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

59 848,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

38 040,0



2

Акциздер

2 456,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30 756,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 828,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

13 900,0



1

Мемлекеттік баж

13 900,0

2



Салықтық емес түсiмдер

16 156,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

16 156,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15 165,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

991,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15 000,0



1

Жерді сату

15 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

5



Трансферттердің түсімдері

3 728 064,7


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 728 064,7



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 728 064,7


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

4 520 084,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 162 215,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

374 386,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

63 535,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 535,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

310 851,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

290 356,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 495,0




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

0,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


2



Қаржылық қызмет

172 908,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

172 908,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін
орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 808,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 752,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

1 011,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

45 422,0




028

Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу

33 933,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

36 982,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

51 708,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

51 708,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 828,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

880,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

563 213,7



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

63 396,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 396,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

499 817,7




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 379,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

388 438,0

02




Қорғаныс

33 879,0


1



Әскери мұқтаждар

21 470,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

21 470,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 470,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

12 409,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 409,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 959,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

3 450,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

7 500,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 500,0




019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 500,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

702 942,8


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

113 951,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

113 951,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

113 951,0


2



Әлеуметтiк көмек

410 754,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

410 754,8




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

58 528,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

38 719,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 671,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

261 799,8




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

44 037,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

178 237,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

178 237,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 960,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 513,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 055,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

114 909,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 650,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

3 150,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

439 138,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы
 

303 660,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

303 660,0




008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

0,0




011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

0,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

10 620,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

293 040,0


2



Коммуналдық шаруашылық

135 478,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

135 478,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

30 000,0




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

105 478,0


3



Елді-мекендерді көркейту

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0




029

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

725 855,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

312 261,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

312 261,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

312 261,0


2



Спорт

128 644,1



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

128 644,1




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

96 724,1




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

16 920,0




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

110 147,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

44 500,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

44 500,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

65 647,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

52 403,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

13 244,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




075

Байланыс желілерінің құрылысы

0,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

174 803,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

85 926,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 559,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

37 867,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 500,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

88 877,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 292,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 585,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

100 858,4


1



Ауыл шаруашылығы

6 304,4



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

6 304,4




028

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 304,4


6



Жер қатынастары

57 123,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

57 123,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 123,0




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

37 431,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 431,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

37 431,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 000,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 000,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 000,0




005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

12 000,0

12




Көлiк және коммуникация

549 744,7


1



Автомобиль көлiгi

519 082,7



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

519 082,7




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

74 724,4




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

39 648,0




045

Аудандық,маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

404 710,3


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

30 662,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 662,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

0,0




039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

30 662,0

13




Басқалар

35 118,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




055

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

0,0


9



Басқалар

35 118,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

35 118,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

35 118,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0

14




Борышқа  қызмет көрсету

211 822,0


1



Борышқа қызмет көрсету

211 822,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

211 822,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

211 822,0

15




Трансферттер

539 010,4


1



Трансферттер

539 010,4



452


Ауданның (облыстық маң ызы бар қаланың) қаржы
бөлімі

539 010,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

10 401,4




007

Бюджеттік алып коюлар

0,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




038

Субвенциялар

528 609,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

71 305,0





Бюджеттік кредиттер

127 588,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

127 588,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

127 588,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

127 588,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

127 588,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

56 283,0


6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

56 283,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

56 283,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

56 283,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

637 021,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-637 021,6





Қарыздар түсімі

127 588,0


8



Қарыздар түсімдері

127 588,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

127 588,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

127 588,0





Қарыздарды өтеу

872 283,0

16




Қарыздарды өтеу

872 283,0


1



Қарыздарды өтеу

872 283,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

872 283,0




008

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

872 283,0




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0


9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

107 673,4



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

107 673,4




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

107 673,4

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2026 жылғы 8 сәуірдегі № 42-6/1
шешіміне 2-қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 37-2
шешіміне 4-қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға, оның ішінде:

114 909,0

мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

75 562,0

жеке көмекшінің қызметтері

9 047,0

протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдарды кеңейту, сөйлеу синтезі бар, кіріктірілген енгізу/шығару бар портативті тифлокомпьютер

13 500,0

санаторий-курорттық емдеу

16 800,0

2

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге, оның ішінде:

88 279,0

атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

75 835,0

1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға кепілдік берілген әлеуметтік пакетке

12 444,0

3

Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге:

22 223,0

ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектігі бар адамдар, ҰОС қатысушылары мен мүгедектігі бар теңестірілген адамдарға, ЧАЭС, жаралану салдарынан қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасыларына, Ауғанстанда, Тәжікстанда, Қарабақта қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына

10 135,0

"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен наградталған және бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға

12 088,0

4

Мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына қосымша ақы белгілеуге

50 957,0

5

Мемлекеттік ұйымдар: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

91 208,0

6

Мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеруге

84 401,0

7

Бюджеттік сала қызметкерлері үшін жұмыс берушінің қосымша міндетті зейнетақы жарналарын енгізу туралы

34 141,0

8

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы нысаналы трансферттер

401 710,3

"Үлкен Бөкен-Көкжайық-Үлгүлімалшы" км 43-54 жолды орташа жөндеуге

1 710,3

"Үлкен Бөкен-Көкжайық-Үлгүлімалшы" км 28-43 жолды орташа жөндеуге

400 000,0

9

Ауданда жайылымдарды басқару және пайдалану жоспарларын әзірлеу және бекіту

12 266,0

10

Көкпекті ауылындағы Көкпекті өзенінің жағалауын бекіту және өзен арнасын тазалау жұмыстарына

37 743,0

11

Преображенка ауылындағы Талменка өзенінде жағалауды бекіту және өзен арнасын тазалау жұмыстарына

44 680,0

12

Қараусыз жануарлардың санын реттеуді ұйымдастыру

6 304,4


Барлығы

988 821,7

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2026 жылғы 8 сәуірдегі № 42-6/1
шешіміне 3-қосымша
Көкпекті аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 37-2
шешіміне 5-қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

Атауы

Сомасы (мың теңге)

1

Сумен жабдықтау және канализация жүйелерін дамыту үшін

105 478,0

Ақой ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

55 478,0

Биғаш ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

10 000,0

Қарамойыл ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

10 000,0

Мамай ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

10 000,0

Шариптоғай ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

10 000,0

Шуғылбай ауылында су құбыры желілерінің құрылысы

10 000,0

2

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы нысаналы трансферттер

71 580,0

"Көкпекті ауылындағы автомобиль көпірін қайта жаңғырту" жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.

21 580,0

Көкпекті ауданындағы "Тассай ауылына жақындау" жолындағы Жүзағаш өзені арқылы өтетін көпірді қайта жаңғырту

50 000,0


Барлығы

177 058,0


О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 37-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 8 апреля 2026 года № 42-6/1

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 37-2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 228 410,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 469 190,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 156,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 728 064,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 520 084,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 71 305,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 127 588,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 56 283,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 637 021,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -637 021,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 127 588,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 872 283,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 107 673,4 тысяч тенге.

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2

Районный бюджет на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

5 228 410,7

1



Налоговые поступления

1 469 190,0


01


Подоходный налог

1 352 178,0



1

Корпоративный подоходный налог

723 979,0



2

Индивидуальный подоходный налог

628 199,0


03


Социальный налог

5 224,0



1

Социальный налог

5 224,0


04


Налоги на собственность

59 848,0



1

Налоги на имущество

59 848,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

38 040,0



2

Акцизы

2 456,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30 756,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 828,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

13 900,0



1

Государственная пошлина

13 900,0

2



Неналоговые поступления

16 156,0


01


Доходы от государственной собственности

16 156,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15 165,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

991,0


03
 


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 000,0



1

Продажа земли

15 000,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

5



Поступления трансфертов

3 728 064,7


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 728 064,7



2

Трансферты из областного бюджета

3 728 064,7


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

4 520 084,1

01




Государственные услуги общего характера

1 162 215,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

374 386,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 535,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

59 535,0




003

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

290 356,0




003

Капитальные расходы государственного органа

20 495,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


2



Финансовая деятельность

172 908,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

172 908,0




001

Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

53 808,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 752,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 011,0




018

Капитальные расходы государственного органа

45 422,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

33 933,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

36 982,0


5



Планирование и статистическая деятельность

51 708,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

51 708,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

50 828,0




004

Капитальные расходы государственного органа

880,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

563 213,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

63 396,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

63 396,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

499 817,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

111 379,7




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

388 438,0

02




Оборона

33 879,0


1



Военные нужды

21 470,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 470,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

21 470,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

12 409,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 409,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 959,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

3 450,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

7 500,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 500,0




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

702 942,8


1



Социальное обеспечение

113 951,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

113 951,0




005

Государственная адресная социальная помощь

113 951,0


2



Социальная помощь

410 754,8



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

410 754,8




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

58 528,0




006

Оказание жилищной помощи

3 000,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

38 719,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 671,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

261 799,8




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

44 037,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

178 237,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

178 237,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

55 960,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 513,0




021

Капитальные расходы государственного органа

1 055,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

114 909,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 650,0




094
 

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 150,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

439 138,0


1



Жилищное хозяйство

303 660,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

303 660,0




008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

0,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10 620,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

293 040,0


2



Коммунальное хозяйство

135 478,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

135 478,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

30 000,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

105 478,0


3



Благоустройство населенных пунктов

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

725 855,1


1



Деятельность в области культуры

312 261,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

312 261,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

312 261,0


2



Спорт

128 644,1



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

128 644,1




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

96 724,1




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 920,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


3



Информационное пространство

110 147,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

44 500,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

44 500,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

65 647,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

52 403,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13 244,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




075

Строительство сетей связи

0,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

174 803,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

85 926,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

45 559,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 867,0




006

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

88 877,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

84 292,0




014

Капитальные расходы государственного органа

4 585,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

100 858,4


1



Сельское хозяйство

6 304,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)"

6 304,4




028

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 304,4


6



Земельные отношения

57 123,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

57 123,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

57 123,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

37 431,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 431,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

37 431,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 000,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 000,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 000,0




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12 000,0

12




Транспорт и коммуникации

549 744,7


1



Автомобильный транспорт

519 082,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

519 082,7




022

Развитие транспортной инфраструктуры

74 724,4




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

39 648,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

404 710,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

30 662,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 662,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0




039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

30 662,0

13




Прочие

35 118,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

0,0


9



Прочие

35 118,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

35 118,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

35 118,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14




Обслуживание долга

211 822,0


1



Обслуживание долга

211 822,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

211 822,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

211 822,0

15




Трансферты

539 010,4


1



Трансферты

539 010,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

539 010,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

10 401,4




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




038

Субвенции

528 609,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

71 305,0





Бюджетные кредиты

127 588,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

127 588,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

127 588,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

127 588,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

127 588,0





Погашение бюджетных кредитов

56 283,0


6



Погашение бюджетных кредитов

56 283,0



01


Погашение бюджетных кредитов

56 283,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

56 283,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

637 021,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-637 021,6





Поступление займов

127 588,0


8



Поступления займов

127 588,0



01


Внутренние государственные займы

127 588,0




2

Договоры займа

127 588,0





Погашение займов

872 283,0

16




Погашение займов

872 283,0


1



Погашение займов

872 283,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

872 283,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

872 283,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

107 673,4



01


Остатки бюджетных средств

107 673,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

107 673,4

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:

114 909,0

на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

75 562,0

услуги индивидуального помощника

9 047,0

протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом

13 500,0

-санаторно-курортное лечение

16 800,0

2

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

88 279,0

на выплату адресной социальной помощи

75 835,0

на гарантированный социальный пакет детям от 1 до 6 лет

12 444,0

3

На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:

22 223,0

участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе

10 135,0

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

12 088,0

4

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

50 957,0

5

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

91 208,0

6

На повышение заработной платы государственных служащим

84 401,0

7

На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы

34 141,0

8

Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

401 710,3

Средний ремонт дороги "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы" км 43-54

1 710,3

Средний ремонт автомобильной дороги "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы" км 28-43

400 000,0

9

Разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами и их использованию в районе

12 266,0

10

Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Кокпекты в селе Кокпекты

37 743,0

11

Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Талменка в селе Преображенка

44 680,0

12

Организация регулирования численности бродячих животных

6 304,4


Итого

988 821,7

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения

105 478,0

Строительство водопроводных сетей в селе Акой

55 478,0

Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Карамойыл

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Мамай

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Шариптогай

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Шугылбай

10 000,0

2

Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

71 580,0

Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция автомобильного моста в селе Кокпекты"

21 580,0

Реконструкция моста через реку Жузагаш на автомобильной дороге "Подъезд к селу Тассай" Кокпектинского района

50 000,0


Итого

177 058,0