ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы шешім 01.01 2026 бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 91 бабының 3 тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 96 718,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 18 535,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 78 183,0 мың теңге;
2) шығындар – 96 718,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 0,0 мың теңге.";
2. 2026 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі – 40 501,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.
3. 2026 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қабанбай ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен – 37 682,0 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
4. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы | О. Канагатов |
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/6-VIII шешіміне 1 қосымша |
2026 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 96 718,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 18 510,0 | ||
01 | Табыс салығы | 6 400,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 400,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 960,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 360,0 | ||
3 | Жер салығы | 600,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8500,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2500,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 150,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 150,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 25,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 25,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 183,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 183,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 183,0 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 96 718,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 74 518,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 74 518,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 518,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 73 228,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 290,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 000,0 | |||
2 | коммуналдық шаруашылық | 10 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 000,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 10 000,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 200,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 200,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 200,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 200,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 500,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 500,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 500,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 500,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 8 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 500,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/6-VIII шешіміне 2 қосымша |
2027 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 66 291,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 18 510,0 | ||
01 | Табыс салығы | 6 400,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 400,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 960,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 360,0 | ||
3 | Жер салығы | 600,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8500,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2500,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 150,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 150,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 25,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 25,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 756,2 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 756,2 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 756,2 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 66 291,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 60 291,2 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60 291,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 291,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 291,2 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||
| Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/6-VIII шешіміне 3 қосымша |
2028 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 67 758,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 18 510,0 | ||
01 | Табыс салығы | 6 400,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 6 400,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 960,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 360,0 | ||
3 | Жер салығы | 600,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8500,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2500,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 150,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 150,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 25,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 25,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 25,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49 223,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 223,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 223,6 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 67 758,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 61 758,6 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 61 758,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 758,6 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 61 758,6 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 000,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 500,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 000,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 000,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттіккредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | |||