Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII "Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 қазандағы № 38/2-VIII шешімі

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII "Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205573 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2025 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 123 318 392,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 73 361 496,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 489 139,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 12 488 081,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 36 979 675,9 мың теңге;

      2) шығындар – 156 785 930,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -321 522,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 864,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 329 386,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 599 424,8 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 599 424,8 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -34 745 440,3 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 34 745 440,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 45 571 091,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 11 759 974,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 934 323,3 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2025 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 1 076 561,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 қазандағы
№ 38/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 30/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

123 318 392,7

1



Салықтық түсімдер

73 361 496,6


01


Табыс салығы

51 843 293,6



1

Корпоративтік табыс салығы

31 209 096,0



2

Жеке табыс салығы

20 634 197,6


03


Әлеуметтік салық

8 283 293,0



1

Әлеуметтік салық

8 283 293,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8 804 678,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

5 093 548,0



3

Жер салығы

600 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 111 130,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 630 232,0



2

Акциздер

118 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

208 284,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 303 448,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 800 000,0



1

Мемлекеттік баж

2 800 000,0

2



Салықтық емес түсімдер

489 139,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

153 234,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

350,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

13 927,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

138 156,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

801,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

9 422,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

9 422,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 779,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 779,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

319 704,2



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

319 704,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 488 081,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 620 588,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 620 588,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

867 493,0



1

Жерді сату

609 116,0



2

Материалдық емес активтерді сату

258 377,0

4



Трансферттердің түсімдері

36 979 675,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

36 979 675,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

36 979 675,9

Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

156 785 930,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 409 595,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

62 540,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 583,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

957,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

690 825,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

644 751,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 074,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

450 944,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

319 561,4



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

21 678,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

365,8



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 370,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

106 969,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

111 269,7



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 643,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 631,7



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

995,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

103 697,8



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 792,5



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 405,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

535 018,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

523 740,5



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 278,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

160 347,8



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

160 347,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

294 951,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

294 896,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0

02



Қорғаныс

126 032,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

126 032,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

120 707,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 325,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

250 173,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

250 173,1



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

250 173,1

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 393 553,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 005 451,3



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

194 193,5



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

10 470,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

451 968,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

5 033,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

608 573,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

41 651,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 863,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

220 371,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

918 644,3



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 214 452,3



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

524,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

223 982,5



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

26 654,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

39 571,7



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

40 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

388 102,4



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

388 102,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 118 902,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 841 474,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 501 543,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

53 170,2



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

25 702,5



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 853 537,4



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 407 520,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 596 778,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 312 498,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

44 936 681,2



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

3 347 599,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

3 680 649,6



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 654,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 495,5



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

412 246,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

985,5



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

698 616,9



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

2 459 651,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 598 302,3


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 649 544,4



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 201,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

896 535,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

407 629,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

2 448,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

329,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

305 401,2


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

380 594,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 391,5



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

196 677,2



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

112 915,7



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 555,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

396 520,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

396 520,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

171 643,5



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

47 442,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

55,0



004

Туристік қызметті реттеу

9 945,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

25 422,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

60 697,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

28 082,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

79 450,2


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 701,4



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 701,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

53 748,8



071

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

53 748,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 000,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

20 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 641 620,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 368 345,3



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 366 544,9



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 800,4


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

273 274,9



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

273 274,9

12



Көлiк және коммуникация

27 007 145,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 007 145,6



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 386 673,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 758 953,7



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

60 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 809 486,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 992 032,9

13



Басқалар

1 171 159,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 076 561,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 076 561,2


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

94 598,5



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

27 403,0



011

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

67 195,5

14



Борышқа қызмет көрсету

892 204,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

892 204,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

892 204,0

15



Трансферттер

43 097 791,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43 097 791,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

269 310,6



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

42 828 480,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-321 522,0




Бюджеттік кредиттер

7 864,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

329 386,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 599 424,8

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 599 424,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 599 424,8



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 599 424,8

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-34 745 440,3




VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

34 745 440,3

7



Қарыздар түсімдері

45 571 091,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

45 571 091,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

45 571 091,0

16



Қарыздарды өтеу

11 759 974,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 759 974,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 759 974,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

934 323,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

934 323,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

934 323,3


О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 октября 2025 года № 38/2-VIII

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 123 318 392,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 73 361 496,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 489 139,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 12 488 081,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 979 675,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 156 785 930,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;

      поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 076 561,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение
к решению Усть-
Каменогорского
городского маслихата
от 24 октября 2025 года
№ 38/2-VIII
  Приложение 1
к решению Усть-
Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

123 318 392,7

1



Налоговые поступления

73 361 496,6


01


Подоходный налог

51 843 293,6



1

Корпоративный подоходный налог

31 209 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20 634 197,6


03


Социальный налог

8 283 293,0



1

Социальный налог

8 283 293,0


04


Налоги на собственность

8 804 678,0



1

Налоги на имущество

5 093 548,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 111 130,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 630 232,0



2

Акцизы

118 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

208 284,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 303 448,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 800 000,0



1

Государственная пошлина

2 800 000,0

2



Неналоговые поступления

489 139,2


01


Доходы от государственной собственности

153 234,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

350,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

13 927,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

138 156,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

801,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 422,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 422,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 779,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 779,0


06


Прочие неналоговые поступления

319 704,2



1

Прочие неналоговые поступления

319 704,2

3



Поступления от продажи основного капитала

12 488 081,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 620 588,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 620 588,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

867 493,0



1

Продажа земли

609 116,0



2

Продажа нематериальных активов

258 377,0

4



Поступления трансфертов

36 979 675,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 979 675,9



2

Трансферты из областного бюджета

36 979 675,9

Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

156 785 930,2

01



Государственные услуги общего характера

2 409 595,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 540,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

61 583,0



003

Капитальные расходы государственного органа

957,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

690 825,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

644 751,9



003

Капитальные расходы государственного органа

46 074,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

450 944,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

319 561,4



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

21 678,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

365,8



018

Капитальные расходы государственного органа

2 370,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

106 969,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

111 269,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

107 643,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 631,7



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

995,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

103 697,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

96 792,5



007

Капитальные расходы государственного органа

500,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 405,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

535 018,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

523 740,5



013

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 278,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

160 347,8



040

Развитие объектов государственных органов

160 347,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

294 951,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

294 896,0



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

02



Оборона

126 032,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 032,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

120 707,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 325,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

250 173,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

250 173,1



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

250 173,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 393 553,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 005 451,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

194 193,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10 470,0



005

Государственная адресная социальная помощь

451 968,0



006

Оказание жилищной помощи

5 033,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

608 573,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

41 651,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 863,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

220 371,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

918 644,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 214 452,3



021

Капитальные расходы государственного органа

524,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

223 982,5



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

26 654,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 571,7



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

40 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

388 102,4



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

388 102,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 118 902,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 841 474,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 501 543,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 170,2



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 702,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 853 537,4



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 407 520,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 596 778,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 312 498,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

44 936 681,2



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

3 347 599,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

3 680 649,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

106 654,5



003

Капитальные расходы государственного органа

2 495,5



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

412 246,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

985,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

698 616,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 459 651,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 598 302,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 649 544,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

37 201,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

896 535,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

407 629,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 448,0



010

Капитальные расходы государственного органа

329,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

305 401,2


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

380 594,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

68 391,5



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

196 677,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

112 915,7



006

Капитальные расходы государственного органа

55,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 555,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

396 520,0



008

Развитие объектов спорта

396 520,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

171 643,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

47 442,5



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Регулирование туристической деятельности

9 945,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

25 422,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

60 697,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

28 082,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

79 450,2


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 701,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 701,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 748,8



071

Мероприятия по охране окружающей среды

53 748,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 000,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 641 620,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 368 345,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

1 366 544,9



017

Капитальные расходы государственного органа

1 800,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

273 274,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

273 274,9

12



Транспорт и коммуникации

27 007 145,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 007 145,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 386 673,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 758 953,7



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

60 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 809 486,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 992 032,9

13



Прочие

1 171 159,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 076 561,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 076 561,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

94 598,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

27 403,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

67 195,5

14



Обслуживание долга

892 204,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

892 204,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

892 204,0

15



Трансферты

43 097 791,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 097 791,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

269 310,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

42 828 480,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-321 522,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 386,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 599 424,8

4



Приобретение финансовых активов

1 599 424,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 599 424,8



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 599 424,8

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-34 745 440,3




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

34 745 440,3

7



Поступления займов

45 571 091,0


01


Внутренние государственные займы

45 571 091,0



2

Договоры займа

45 571 091,0

16



Погашение займов

11 759 974,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 759 974,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 759 974,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

934 323,3


01


Остатки бюджетных средств

934 323,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

934 323,3