Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 143 "Ұзынкөл ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы мәслихатының 2025 жылғы 23 маусымдағы № 175 шешімі

      Ұзынкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қостанай облысы Ұзынкөл аудандық мәслихатының "Ұзынкөл ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 143 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабына сәйкес Ұзынкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ";

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Бауман ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 721,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3225,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 140,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 35 356,6 мың теңге;

      2) шығындар – 38 721,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Ершов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 88 679,5 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 19 016,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 69 663,5 мың теңге;

      2) шығындар – 89 770,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 091,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 091,2 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Киров ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 146 653,8 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 989,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 84,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 144 580,8 мың теңге;

      2) шығындар – 146 653,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Новопокров ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 48 374,5 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 318,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 36 856,5 мың теңге;

      2) шығындар – 48 374,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Обаған ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 375,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 939,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 32 436,0 мың теңге;

      2) шығындар – 37 565,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 190,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 190,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 11- тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Пресногорьков ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 314 893,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 765,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 300 128,0 мың теңге;

      2) шығындар – 317 085,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 192,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 192,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 13 -тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ряжск ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 266 447,5 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 711,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 258 736,5 мың теңге;

      2) шығындар – 267 082,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 635,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 635,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 15- тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Сатай ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 128 845,9 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 510,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 122 335,9 мың теңге;

      2) шығындар – 129 199,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 353,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 353,1 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 17- тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Троебратское ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57 647,7 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 317,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 50 330,7 мың теңге;

      2) шығындар – 59 047,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 400,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 400,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 19- тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Федоров ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 410 034,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 21 466,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 100,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 388 468,4 мың теңге;

      2) шығындар – 410 034,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 21 -тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "21. Ұзынкөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 611 662,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 80 381,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 531 281,6 мың теңге;

      2) шығындар – 615 187,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 525,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 525,0 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 22, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ұзынкөл аудандық мәслихатының төрағасы Н. Болатов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Ұзынкөл ауданының экономика

      және бюджеттік жоспарлау бөлімі"

      мемлекеттік мекемесі басшысының

      міндетін уақытша атқарушы

      _____________Т. Крюковская

      2025 жылғы "23" маусым

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  1- қосымша

2025 жылға Бауман ауылының бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

38721,6

1




Салықтық түсімдер

3225,0


01



Табыс салығы

352,0



2


Жеке табыс салығы

352,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2828,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

90,0



3


Жер салығы

10,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

1128,0



5


Бірыңғай жер салығы

1600,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

45,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

45,0

2




Салықтық емес түсiмдер

140,0 


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

140,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

140,0

4




Трансферттердің түсімдері

35356,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35356,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35356,6

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

38721,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29396,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29396,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29396,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28996,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7666,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7666,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7666,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2513,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5153,0

12




Көлiк және коммуникация

1659,3


1



Автомобиль көлiгi

1659,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1659,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1659,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  4 - қосымша

2025 жылға Ершов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

88679,5

1




Салықтық түсімдер

19016,0


01



Табыс салығы

2800,0



2


Жеке табыс салығы

2800,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

15886,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

155,0



3


Жер салығы

100,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

4631,0



5


Бірыңғай жер салығы

11000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

330,0

4




Трансферттердің түсімдері

69663,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69663,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69663,5

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

89770,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36684,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36684,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36684,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36284,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5839,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5839,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5839,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4980,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

859,0

12




Көлiк және коммуникация

5560,0


1



Автомобиль көлiгi

5560,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5560,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5560,0

13




Басқалар

41687,0


9



Басқалар

41687,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41687,0




057

"Ауыл- Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

41687,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1091,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1091,2

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  3- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  7 - қосымша

2025 жылға Киров ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

146653,8

1




Салықтық түсімдер

1989,0


01



Табыс салығы

525,0



2


Жеке табыс салығы

525,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1414,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

65,0



3


Жер салығы

41,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

500,0



5


Бірыңғай жер салығы

808,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

2




Салықтық емес түсiмдер

84,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

84,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

84,0

4




Трансферттердің түсімдері

144580,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

144580,8



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

144580,8

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

146653,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28996,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28996,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28996,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28996,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5492,8


3



Елді-мекендерді көркейту

5492,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5492,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5176,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

316,0

12




Көлiк және коммуникация

112164,7


1



Автомобиль көлiгi

112164,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112164,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2125,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

110039,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  4- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  10 - қосымша

2025 жылға Новопокров ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

48374,5

1




Салықтық түсімдер

11318,0


01



Табыс салығы

3300,0



2


Жеке табыс салығы

3300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7968,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

190,0



3


Жер салығы

37,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3678,0



5


Бірыңғай жер салығы

4063,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

2




Салықтық емес түсiмдер

200,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

36856,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36856,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36856,5

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

48374,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34653,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34653,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34653,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34653,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8157,5


3



Елді-мекендерді көркейту

8157,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8157,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5020,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3137,5

12




Көлiк және коммуникация

5564,0


1



Автомобиль көлiгi

5564,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5564,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5564,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  5- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  13 - қосымша

2025 жылға Обаған ауылдық округінің бюджеті

Санаты2

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

36375,0

1




Салықтық түсімдер

3939,0


01



Табыс салығы

710,0



2


Жеке табыс салығы

710,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3224,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

120,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

1100,0



5


Бірыңғай жер салығы

2000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

5,0

4




Трансферттердің түсімдері

32436,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32436,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32436,0

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

37565,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29941,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29941,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29941,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29541,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4939,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4939,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4939,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3230,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1709,0

12




Көлiк және коммуникация

2685,0


1



Автомобиль көлiгi

2685,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2685,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2685,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1190,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1190,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  6- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  16 - қосымша

2025 жылға Пресногорьков ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

314893,0

1




Салықтық түсімдер

14765,0


01



Табыс салығы

7000,0



2


Жеке табыс салығы

7000,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7665,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

300,0



3


Жер салығы

145,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3320,0



5


Бірыңғай жер салығы

3900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

100,0

4




Трансферттердің түсімдері

300128,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

300128,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

300128,0

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

317085,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40359,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40359,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40359,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39959,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37111,5


3



Елді-мекендерді көркейту

37111,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37111,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18974,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18137,5

12




Көлiк және коммуникация

13091,0


1



Автомобиль көлiгi

13091,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13091,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13091,0

13




Басқалар

226523,0


9



Басқалар

226523,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

226523,0




057

"Ауыл- Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

226523,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2192,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2192,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  7- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  19 - қосымша

2025 жылға Ряжск ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы 



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

266447,5

1




Салықтық түсімдер

7711,0


01



Табыс салығы

1426,0



2


Жеке табыс салығы

1426,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6210,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

85,0



3


Жер салығы

25,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

1100,0



5


Бірыңғай жер салығы

5000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

75,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

75,0

4




Трансферттердің түсімдері

258736,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

258736,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

258736,5

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

267082,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32517,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32517,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32117,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4456,9


3



Елді-мекендерді көркейту

4456,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4456,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1794,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2662,9

12




Көлiк және коммуникация

230108,6


1



Автомобиль көлiгi

230108,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

230108,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3586,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

226522,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-635,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

635,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  8- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  22 - қосымша

2025 жылға Сатай ауылының бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

128845,9

1




Салықтық түсімдер

6510,0


01



Табыс салығы

650,0



2


Жеке табыс салығы

650,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5554,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

48,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2166,0



5


Бірыңғай жер салығы

3325,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

306,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

306,0

4




Трансферттердің түсімдері

122335,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

122335,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

122335,9

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

129199,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30441,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30441,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30441,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30441,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5385,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5385,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5385,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4227,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1158,0

12




Көлiк және коммуникация

2830,0


1



Автомобиль көлiгi

2830,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2830,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2830,0

13




Басқалар

90543,0


9



Басқалар

90543,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90543,0




057

"Ауыл- Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

90543,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-353,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

353,1

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  9- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  25 - қосымша

2025 жылға Троебратское ауылының бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

57647,7

1




Салықтық түсімдер

7317,0


01



Табыс салығы

3400,0



2


Жеке табыс салығы

3400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3882,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

200,0



3


Жер салығы

137,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

3545,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35,0 



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35,0

4




Трансферттердің түсімдері

50330,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50330,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50330,7

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

59047,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37853,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37853,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37853,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37453,2




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16194,5


3



Елді-мекендерді көркейту

16194,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16194,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7435,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8759,5

12




Көлiк және коммуникация

5000,0


1



Автомобиль көлiгi

5000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1400,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1400,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  10- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  28 - қосымша

2025 жылға Федоров ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

410034,4

1




Салықтық түсімдер

21466,0


01



Табыс салығы

11300,0



2


Жеке табыс салығы

11300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10098,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

221,0



3


Жер салығы

100,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2977,0



5


Бірыңғай жер салығы

6800,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

68,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

68,0

2




Салықтық емес түсiмдер

100,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

4




Трансферттердің түсімдері

388468,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

388468,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

388468,4

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

410034,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31441,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31441,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31441,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31041,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19778,4


3



Елді-мекендерді көркейту

19778,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19778,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10046,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9732,4

12




Көлiк және коммуникация

155303,0


1



Автомобиль көлiгi

155303,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

155303,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4803,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

150500,0

13




Басқалар

203512,0


9



Басқалар

203512,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

203512,0




057

"Ауыл- Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

203512,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың 2025 жылғы
  "23" маусымдағы № 175 шешіміне
  11- қосымша
  Мәслихаттың 2024 жылғы
  "27" желтоқсандағы № 143 шешіміне
  31 - қосымша

2025 жылға Ұзынкөл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы





I. Кірістер

611662,6

1




Салықтық түсімдер

80381,0


01



Табыс салығы

53000,0



2


Жеке табыс салығы

53000,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

27264,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

600,0



3


Жер салығы

514,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

23400,0



5


Бірыңғай жер салығы

2750,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

117,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

531281,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

531281,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

531281,6

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

Атауы





II. Шығындар

615187,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

62892,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

62892,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62892,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62332,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

560,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

223599,2


3



Елді-мекендерді көркейту

223599,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

223599,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19053,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

204546,2

12




Көлiк және коммуникация

309944,3


1



Автомобиль көлiгi

309944,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

309944,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

105537,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

204407,0

13




Басқалар

18752,0


9



Басқалар

18752,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18752,0




057

"Ауыл- Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

18752,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3525,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3525,0


О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 143 "О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы"

Решение маслихата Узункольского района Костанайской области от 23 июня 2025 года № 175

      Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области "О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Узункольский районный маслихат РЕШИЛ";

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 721,6 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3225,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 140,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 356,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 721,6 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 679,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 19 016,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 69 663,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 89 770,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 146 653,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1989,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 84,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 144 580,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 146 653,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 48 374,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 318,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 856,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 48 374,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 375,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 939,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 436,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 565,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 190,0 тысяч тенге";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 314 893,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 765,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 300 128,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 317 085,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 266 447,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 711,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 258 736,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 267 082,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 128 845,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 510,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 129 199,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысячи тенге";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 647,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 317,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 50 330,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 047,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 410 034,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21 466,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 388 468,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 410 034,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 611 662,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 80 381,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 531 281,6 тысяча тенге;

      2) затраты – 615 187,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Узункольского районного маслихата Н. Булатов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Временно исполняющая обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования"

      ______________ Т. Крюковская

      "23" июня 2025 года

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет села Бауманское на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

38721,6

1




Налоговые поступления

3225,0


01



Подоходный налог

352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

352,0


04



Налоги на собственность

2828,0



1


Налоги на имущество

90,0



3


Земельный налог

10,0



4


Налог на транспортные средства

1128,0



5


Единый земельный налог

1600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

45,0

2




Неналоговые поступления

140,0 


01



Доходы от государственной собственности

140,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

4




Поступления трансфертов

35356,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35356,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35356,6

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

38721,6

01




Государственные услуги общего характера

29396,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29396,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29396,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7666,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7666,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7666,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2513,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5153,0

12




Транспорт и коммуникации

1659,3


1



Автомобильный транспорт

1659,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1659,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1659,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

88679,5

1




Налоговые поступления

19016,0


01



Подоходный налог

2800,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2800,0


04



Налоги на собственность

15886,0



1


Налоги на имущество

155,0



3


Земельный налог

100,0



4


Налог на транспортные средства

4631,0



5


Единый земельный налог

11000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

330,0

4




Поступления трансфертов

69663,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69663,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69663,5

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

89770,7

01




Государственные услуги общего характера

36684,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36684,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36684,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36284,7




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5839,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5839,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5839,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4980,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

859,0

12




Транспорт и коммуникации

5560,0


1



Автомобильный транспорт

5560,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5560,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5560,0

13




Прочие

41687,0


9



Прочие

41687,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41687,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

41687,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1091,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1091,2

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

146653,8

1




Налоговые поступления

1989,0


01



Подоходный налог

525,0



2


Индивидуальный подоходный налог

525,0


04



Налоги на собственность

1414,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

41,0



4


Налог на транспортные средства

500,0



5


Единый земельный налог

808,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

2




Неналоговые поступления

84,0


01



Доходы от государственной собственности

84,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

84,0

4




Поступления трансфертов

144580,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144580,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144580,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

146653,8

01




Государственные услуги общего характера

28996,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28996,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5492,8


3



Благоустройство населенных пунктов

5492,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5492,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5176,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

316,0

12




Транспорт и коммуникации

112164,7


1



Автомобильный транспорт

112164,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112164,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2125,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

110039,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

48374,5

1




Налоговые поступления

11318,0


01



Подоходный налог

3300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3300,0


04



Налоги на собственность

7968,0



1


Налоги на имущество

190,0



3


Земельный налог

37,0



4


Налог на транспортные средства

3678,0



5


Единый земельный налог

4063,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

2




Неналоговые поступления

200,0


01



Доходы от государственной собственности

200,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

4




Поступления трансфертов

36856,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36856,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36856,5

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

48374,5

01




Государственные услуги общего характера

34653,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34653,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34653,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8157,5


3



Благоустройство населенных пунктов

8157,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8157,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5020,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3137,5

12




Транспорт и коммуникации

5564,0


1



Автомобильный транспорт

5564,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5564,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5564,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

36375,0

1




Налоговые поступления

3939,0


01



Подоходный налог

710,0



2


Индивидуальный подоходный налог

710,0


04



Налоги на собственность

3224,0



1


Налоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1100,0



5


Единый земельный налог

2000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

5,0

4




Поступления трансфертов

32436,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32436,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32436,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

37565,0

01




Государственные услуги общего характера

29941,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29941,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29941,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29541,0




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4939,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4939,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4939,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3230,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1709,0

12




Транспорт и коммуникации

2685,0


1



Автомобильный транспорт

2685,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2685,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2685,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1190,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1190,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

314893,0

1




Налоговые поступления

14765,0


01



Подоходный налог

7000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7000,0


04



Налоги на собственность

7665,0



1


Налоги на имущество

300,0



3


Земельный налог

145,0



4


Налог на транспортные средства

3320,0



5


Единый земельный налог

3900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

100,0

4




Поступления трансфертов

300128,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

300128,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

300128,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

317085,0

01




Государственные услуги общего характера

40359,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40359,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40359,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39959,5




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37111,5


3



Благоустройство населенных пунктов

37111,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37111,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18974,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18137,5

12




Транспорт и коммуникации

13091,0


1



Автомобильный транспорт

13091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13091,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13091,0

13




Прочие

226523,0


9



Прочие

226523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

226523,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

226523,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2192,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2192,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

266447,5

1




Налоговые поступления

7711,0


01



Подоходный налог

1426,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1426,0


04



Налоги на собственность

6210,0



1


Налоги на имущество

85,0



3


Земельный налог

25,0



4


Налог на транспортные средства

1100,0



5


Единый земельный налог

5000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

75,0

4




Поступления трансфертов

258736,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

258736,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

258736,5

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

267082,5

01




Государственные услуги общего характера

32517,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32517,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32117,0




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4456,9


3



Благоустройство населенных пунктов

4456,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4456,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1794,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2662,9

12




Транспорт и коммуникации

230108,6


1



Автомобильный транспорт

230108,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

230108,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3586,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

226522,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-635,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

635,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет села Сатай на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

128845,9

1




Налоговые поступления

6510,0


01



Подоходный налог

650,0



2


Индивидуальный подоходный налог

650,0


04



Налоги на собственность

5554,0



1


Налоги на имущество

48,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

2166,0



5


Единый земельный налог

3325,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

306,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

306,0

4




Поступления трансфертов

122335,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122335,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122335,9

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

129199,0

01




Государственные услуги общего характера

30441,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30441,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30441,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30441,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5385,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5385,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5385,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4227,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1158,0

12




Транспорт и коммуникации

2830,0


1



Автомобильный транспорт

2830,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2830,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2830,0

13




Прочие

90543,0


9



Прочие

90543,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90543,0





Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90543,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-353,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

353,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет села Троебратское на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

57647,7

1




Налоговые поступления

7317,0


01



Подоходный налог

3400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3400,0


04



Налоги на собственность

3882,0



1


Налоги на имущество

200,0



3


Земельный налог

137,0



4


Налог на транспортные средства

3545,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35,0 



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35,0

4




Поступления трансфертов

50330,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50330,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50330,7

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

59047,7

01




Государственные услуги общего характера

37853,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37853,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37853,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37453,2




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16194,5


3



Благоустройство населенных пунктов

16194,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16194,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7435,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8759,5

12




Транспорт и коммуникации

5000,0


1



Автомобильный транспорт

5000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1400,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1400,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

410034,4

1




Налоговые поступления

21466,0


01



Подоходный налог

11300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11300,0


04



Налоги на собственность

10098,0



1


Налоги на имущество

221,0



3


Земельный налог

100,0



4


Налог на транспортные средства

2977,0



5


Единый земельный налог

6800,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

68,0

2




Неналоговые поступления

100,0


01



Доходы от государственной собственности

100,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

4




Поступления трансфертов

388468,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

388468,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

388468,4

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

410034,4

01




Государственные услуги общего характера

31441,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31441,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31441,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31041,0




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19778,4


3



Благоустройство населенных пунктов

19778,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19778,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10046,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9732,4

12




Транспорт и коммуникации

155303,0


1



Автомобильный транспорт

155303,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

155303,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4803,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

150500,0

13




Прочие

203512,0


9



Прочие

203512,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

203512,0





Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

203512,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "23" июня 2025 года № 175
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года № 143

Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс

НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

611662,6

1




Налоговые поступления

80381,0


01



Подоходный налог

53000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

53000,0


04



Налоги на собственность

27264,0



1


Налоги на имущество

600,0



3


Земельный налог

514,0



4


Налог на транспортные средства

23400,0



5


Единый земельный налог

2750,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

117,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

67,0

4




Поступления трансфертов

531281,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

531281,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

531281,6

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

615187,6

01




Государственные услуги общего характера

62892,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62892,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62892,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62332,1




022

Капитальные расходы государственных органов

560,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

223599,2


3



Благоустройство населенных пунктов

223599,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

223599,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19053,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

204546,2

12




Транспорт и коммуникации

309944,3


1



Автомобильный транспорт

309944,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

309944,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105537,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

204407,0

13




Прочие

18752,0


9



Прочие

18752,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18752,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

18752,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3525,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3525,0