Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2025 жылғы 30 желтоқсандағы № 222 шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-7-тармағына сәйкес аудан мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Тобыл кентінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 132 268,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 130 014,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 254,0 мың теңге;

      2) шығындар – 132 268,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2. 2026 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде Тобыл кентінің бюджетінен аудан бюджетіне 16 206,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қою көлемі көзделгені ескерілсін.

      3. Асенкритов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 96 141,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 96 141,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      2) шығындар – 96 141,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      4. 2026 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде Асенкритов ауылдық округінің бюджетінен аудан бюджетіне 40 425,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қою көлемі көзделгені ескерілсін.

      5. Белинский ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 235,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 851,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 496,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 25 888,0 мың теңге;

      2) шығындар – 37 235,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      6. 2026 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 888,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Калинин ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57 529,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 46 842,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 55,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 866,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 9 766,0 мың теңге;

      2) шығындар – 57 529,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      8. 2026 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 9 766,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Майский ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57 071,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 43 896,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 13 175,0 мың теңге;

      2) шығындар – 57 071,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      10. 2026 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 743,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Байшуақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 302,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 454,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 80,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 407,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 361,0 мың теңге;

      2) шығындар – 38 302,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      12. 2026 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 361,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новоильинов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 865,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 35 942,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 55,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 821,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 047,0 мың теңге;

      2) шығындар – 59 865,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      14. 2026 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 047,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Павлов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 358,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 310,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 56,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 135,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 857,0 мың теңге;

      2) шығындар – 34 358,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      16. 2026 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 857,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Әйет ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 371 772,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 161 247,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 6 954,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 706,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 200 865,0 мың теңге;

      2) шығындар – 371 772,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      18. 2026 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде Әйет ауылдық округінің бюджетінен аудан бюджетіне 37 108,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қою көлемі көзделгені ескерілсін.

      19. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Б. Ахметов

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  1-қосымша

2026 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

132 268,0

1




Салықтық түсімдер

130 014,0


01



Табыс салығы

99 279,0



2


Жеке табыс салығы

99 279,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

28 476,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 297,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

27 179,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 259,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 259,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 254,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 254,0



2


Материалдық емес активтерді сату

2 254,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

132 268,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

79 027,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

79 027,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 027,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79 027,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 035,0


3



Елді-мекендерді көркейту

24 035,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 035,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 140,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 275,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 620,0

12




Көлiк және коммуникация

13 000,0


1



Автомобиль көлiгi

13 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 000,0

15




Трансферттер

16 206,0


1



Трансферттер

16 206,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 206,0




043

Бюджеттік алып коюлар

16 206,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  2-қосымша

2027 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

132 300,0

1




Салықтық түсімдер

130 540,0


01



Табыс салығы

105 730,0



2


Жеке табыс салығы

105 730,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

21 730,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 381,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

20 349,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 080,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 080,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 760,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 760,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 760,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

132 300,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

81 254,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

81 254,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 254,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 254,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 237,0


3



Елді-мекендерді көркейту

25 237,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 237,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 797,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 439,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 001,0

12




Көлiк және коммуникация

13 650,0


1



Автомобиль көлiгi

13 650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 650,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 650,0

15




Трансферттер

12 159,0


1



Трансферттер

12 159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 159,




043

Бюджеттік алып коюлар

12 159,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  3-қосымша

2028 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

140 179,0

1




Салықтық түсімдер

138 309,0


01



Табыс салығы

112 080,0



2


Жеке табыс салығы

112 080,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

23 104,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 464,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

21 640,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 125,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 125,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 870,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 870,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 870,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

140 179,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

82 146,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

82 146,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 146,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 146,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 498,0


3



Елді-мекендерді көркейту

26 498,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 498,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 487,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 610,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 401,0

12




Көлiк және коммуникация

14 333,0


1



Автомобиль көлiгi

14 333,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 333,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14 333,0

15




Трансферттер

17 202,0


1



Трансферттер

17 202,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 202,0




043

Бюджеттік алып коюлар

17 202,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  4-қосымша

2026 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

96 141,0

1




Салықтық түсімдер

96 141,0


01



Табыс салығы

10 658,0



2


Жеке табыс салығы

10 658,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 687,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

340,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 347,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

77 796,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

77 796,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

96 141,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45 409,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 409,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 409,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 409,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 377,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 377,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 377,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

257,0

12




Көлiк және коммуникация

4 930,0


1



Автомобиль көлiгi

4 930,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 930,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 930,0

15




Трансферттер

40 425,0


1



Трансферттер

40 425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 425,0




043

Бюджеттік алып коюлар

40 425,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы желтоқсандағы
  № шешіміне
  5-қосымша

2027 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

96 152,0

1




Салықтық түсімдер

96 152,0


01



Табыс салығы

11 350,0



2


Жеке табыс салығы

11 350,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 952,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

340,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 612,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

78 850,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

78 850,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

96 152,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46 581,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 581,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 581,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 646,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 646,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 646,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 376,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

270,0

12




Көлiк және коммуникация

5 177,0


1



Автомобиль көлiгi

5 177,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 177,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 177,0

15




Трансферттер

38 748,0


1



Трансферттер

38 748,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 748,0




043

Бюджеттік алып коюлар

38 748,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  6-қосымша

2028 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

97 020,0

1




Салықтық түсімдер

97 020,0


01



Табыс салығы

12 032,0



2


Жеке табыс салығы

12 032,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 116,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

360,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5 756,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

78 872,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

78 872,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

97 020,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46 966,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 966,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 966,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 966,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 929,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 929,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 929,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 645,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

284,0

12




Көлiк және коммуникация

5 435,0


1



Автомобиль көлiгi

5 435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 435,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 435,0

15




Трансферттер

38 690,0


1



Трансферттер

38 690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 690,0




043

Бюджеттік алып коюлар

38 690,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  7-қосымша

2026 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

37 235,0

1




Салықтық түсімдер

10 851,0


01



Табыс салығы

8 526,0



2


Жеке табыс салығы

8 526,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 760,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

106,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 654,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

565,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

565,0

2




Салықтық емес түсiмдер

496,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

496,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

496,0

5




Трансферттердің түсімдері

25 888,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 888,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 888,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37 235,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28 919,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 919,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 919,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 919,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 416,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 416,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 416,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 199,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

217,0

12




Көлiк және коммуникация

5 900,0


1



Автомобиль көлiгi

5 900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 900,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  8-қосымша

2027 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 336,0

1




Салықтық түсімдер

10 935,0


01



Табыс салығы

8 793,0



2


Жеке табыс салығы

8 793,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 322,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

128,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 194,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

820,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

820,0

2




Салықтық емес түсiмдер

543,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

543,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

543,0

5




Трансферттердің түсімдері

26 858,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 858,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 858,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

38 336,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29 604,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 604,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 604,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 604,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 537,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 537,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 309,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

228,0

12




Көлiк және коммуникация

6 195,0


1



Автомобиль көлiгi

6 195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 195,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 195,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  9-қосымша

2028 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 072,0

1




Салықтық түсімдер

11 595,0


01



Табыс салығы

9 320,0



2


Жеке табыс салығы

9 320,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 405,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

135,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 270,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

870,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

870,0

2




Салықтық емес түсiмдер

575,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

575,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

575,0

5




Трансферттердің түсімдері

26 902,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 902,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 902,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

39 072,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29 903,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 903,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 903,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 903,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 664,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 664,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 664,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 424,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

240,0

12




Көлiк және коммуникация

6 505,0


1



Автомобиль көлiгi

6 505,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 505,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 505,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  10-қосымша

2026 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

57 529,0

1




Салықтық түсімдер

46 842,0


01



Табыс салығы

24 151,0



2


Жеке табыс салығы

24 151,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 244,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

455,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13 789,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8 447,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 447,0

2




Салықтық емес түсiмдер

55,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

55,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

866,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

866,0



1


Жерді сату

481,0



2


Материалдық емес активтерді сату

385,0

5




Трансферттердің түсімдері

9 766,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 766,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9 766,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

57 529,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

43 946,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43 946,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 946,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 946,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 583,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 583,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 583,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 422,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 161,0

12




Көлiк және коммуникация

7 000,0


1



Автомобиль көлiгi

7 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  11-қосымша

2027 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

124 738,0

1




Салықтық түсімдер

47 004,0


01



Табыс салығы

25 720,0



2


Жеке табыс салығы

25 720,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11 999,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

644,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 355,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9 285,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 285,0

2




Салықтық емес түсiмдер

59,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

59,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

700,0



1


Жерді сату

300,0



2


Материалдық емес активтерді сату

400,0

5




Трансферттердің түсімдері

76 975,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 975,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 975,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

124 738,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45 151,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 151,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 151,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 913,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 913,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 913,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 694,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 219,0

12




Көлiк және коммуникация

72 674,0


1



Автомобиль көлiгi

72 674,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 674,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 350,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

65 324,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  12-қосымша

2028 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

296 757,0

1




Салықтық түсімдер

49 689,0


01



Табыс салығы

27 264,0



2


Жеке табыс салығы

27 264,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 583,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

683,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9 824,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 824,0

2




Салықтық емес түсiмдер

62,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

62,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

62,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

700,0



1


Жерді сату

300,0



2


Материалдық емес активтерді сату

400,0

5




Трансферттердің түсімдері

246 306,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

246 306,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

246 306,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

296 757,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45 572,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 572,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 572,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 542,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 258,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 258,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 258,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 978,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 280,0

12




Көлiк және коммуникация

243 957,0


1



Автомобиль көлiгi

243 957,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

243 957,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 718,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

236 239,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  13-қосымша

2026 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

57 071,0

1




Салықтық түсімдер

43 896,0


01



Табыс салығы

31 277,0



2


Жеке табыс салығы

31 277,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 135,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

271,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 864,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

484,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

484,0

5




Трансферттердің түсімдері

13 175,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 175,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 175,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

57 071,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44 550,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 550,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 550,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 289,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 289,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 994,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 295,0

12




Көлiк және коммуникация

3 800,0


1



Автомобиль көлiгi

3 800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 800,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  14-қосымша

2027 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

58 748,0

1




Салықтық түсімдер

43 896,0


01



Табыс салығы

33 345,0



2


Жеке табыс салығы

33 345,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 859,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

284,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9 575,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

692,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

692,0

5




Трансферттердің түсімдері

14 852,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 852,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 852,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

58 748,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45 722,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 722,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 722,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 722,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 604,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 604,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 604,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 244,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 360,0

12




Көлiк және коммуникация

3 990,0


1



Автомобиль көлiгi

3 990,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 990,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 990,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  15-қосымша

2028 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

59 775,0

1




Салықтық түсімдер

46 492,0


01



Табыс салығы

35 308,0



2


Жеке табыс салығы

35 308,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 450,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

300,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 150,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

734,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

734,0

5




Трансферттердің түсімдері

13 283,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 283,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 283,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

59 775,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46 219,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 219,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 219,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 219,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 934,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 934,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 506,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 428,0

12




Көлiк және коммуникация

4 190,0


1



Автомобиль көлiгi

4 190,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 190,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 190,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  16-қосымша

2026 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 302,0

1




Салықтық түсімдер

14 454,0


01



Табыс салығы

10 498,0



2


Жеке табыс салығы

10 498,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 676,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

102,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 574,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

280,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

280,0

2




Салықтық емес түсiмдер

80,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

407,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

407,0



2


Материалдық емес активтерді сату

407,0

5




Трансферттердің түсімдері

23 361,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 361,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 361,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

38 302,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 137,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 137,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 137,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 865,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 865,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 865,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 570,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

295,0

12




Көлiк және коммуникация

2 300,0


1



Автомобиль көлiгi

2 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 300,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  17-қосымша

2027 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 139,0

1




Салықтық түсімдер

14 359,0


01



Табыс салығы

11 180,0



2


Жеке табыс салығы

11 180,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 838,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

138,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 700,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

341,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

341,0

2




Салықтық емес түсiмдер

97,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

97,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

97,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

500,0

5




Трансферттердің түсімдері

24 183,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 183,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 183,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

39 139,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 716,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 716,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 716,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 716,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 008,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 008,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 008,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 698,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

310,0

12




Көлiк және коммуникация

2 415,0


1



Автомобиль көлiгi

2 415,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 415,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 415,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  18-қосымша

2028 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

39 744,0

1




Салықтық түсімдер

15 159,0


01



Табыс салығы

11 851,0



2


Жеке табыс салығы

11 851,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 947,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

147,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 800,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

361,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

361,0

2




Салықтық емес түсiмдер

103,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

103,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

103,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

500,0

5




Трансферттердің түсімдері

23 982,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

23 982,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 982,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

39 744,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34 049,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 049,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 049,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 049,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 159,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 159,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 159,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 833,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

326,0

12




Көлiк және коммуникация

2 536,0


1



Автомобиль көлiгi

2 536,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 536,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 536,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  19-қосымша

2026 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

59 865,0

1




Салықтық түсімдер

35 942,0


01



Табыс салығы

20 134,0



2


Жеке табыс салығы

20 134,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

9 445,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

538,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 907,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 363,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6 363,0

2




Салықтық емес түсiмдер

55,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

55,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

821,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

821,0



2


Материалдық емес активтерді сату

821,0

5




Трансферттердің түсімдері

23 047,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

23 047,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 047,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

59 865,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46 028,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 028,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 028,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 028,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 837,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 837,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 837,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 662,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 175,0

12




Көлiк және коммуникация

8 000,0


1



Автомобиль көлiгi

8 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 000,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  20-қосымша

2027 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

62 418,0

1




Салықтық түсімдер

36 265,0


01



Табыс салығы

21 440,0



2


Жеке табыс салығы

21 440,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

8 375,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

570,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7 805,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 450,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6 450,0

2




Салықтық емес түсiмдер

59,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

59,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

500,0

5




Трансферттердің түсімдері

25 594,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

25 594,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 594,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

62 418,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

47 889,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47 889,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 889,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 889,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 129,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 129,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 129,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 895,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 234,0

12




Көлiк және коммуникация

8 400,0


1



Автомобиль көлiгi

8 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 400,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  21-қосымша

2028 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

63 551,0

1




Салықтық түсімдер

36 847,0


01



Табыс салығы

22 730,0



2


Жеке табыс салығы

22 730,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

7 587,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

607,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6 980,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 530,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6 530,0

2




Салықтық емес түсiмдер

62,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

62,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

62,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

500,0

5




Трансферттердің түсімдері

26 142,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

26 142,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 142,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

63 551,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48 296,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 296,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 296,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 296,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 435,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 435,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 140,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 295,0

12




Көлiк және коммуникация

8 820,0


1



Автомобиль көлiгi

8 820,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 820,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 820,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  22-қосымша

2026 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

34 358,0

1




Салықтық түсімдер

10 310,0


01



Табыс салығы

5 534,0



2


Жеке табыс салығы

5 534,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 477,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

98,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4 379,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

299,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

299,0

2




Салықтық емес түсiмдер

56,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

56,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

56,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

135,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

135,0



2


Материалдық емес активтерді сату

135,0

5




Трансферттердің түсімдері

23 857,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

23 857,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 857,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34 358,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28 728,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 728,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 728,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 728,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 932,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 932,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 932,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 692,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

240,0

12




Көлiк және коммуникация

3 698,0


1



Автомобиль көлiгi

3 698,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 698,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 698,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  23-қосымша

2027 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

35 338,0

1




Салықтық түсімдер

10 350,0


01



Табыс салығы

5 894,0



2


Жеке табыс салығы

5 894,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 067,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

117,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 950,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

389,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

389,0

2




Салықтық емес түсiмдер

59,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

59,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

100,0

5




Трансферттердің түсімдері

24 829,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

24 829,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 829,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35 338,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29 427,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 427,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 427,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 427,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 028,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 028,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 028,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 776,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

252,0

12




Көлiк және коммуникация

3 883,0


1



Автомобиль көлiгi

3 883,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 883,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 883,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  24-қосымша

2028 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

35 979,0

1




Салықтық түсімдер

10 288,0


01



Табыс салығы

6 240,0



2


Жеке табыс салығы

6 240,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 635,3



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

124,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 511,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

413,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

413,0

2




Салықтық емес түсiмдер

63,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

63,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

63,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

100,0

5




Трансферттердің түсімдері

25 528,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

25 528,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 528,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35 979,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29 772,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29 772,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 772,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 772,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 130,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 130,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 130,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 865,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

265,0

12




Көлiк және коммуникация

4 077,0


1



Автомобиль көлiгi

4 077,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 077,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 077,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  25-қосымша

2026 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

371 772,0

1




Салықтық түсімдер

161 247,0


01



Табыс салығы

113 014,0



2


Жеке табыс салығы

113 014,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

27 966,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

693,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

27 273,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20 267,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

19 644,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

623,0

2




Салықтық емес түсiмдер

6 954,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 954,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 954,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 706,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 706,0



1


Жерді сату

2 554,0



2


Материалдық емес активтерді сату

152,0

5




Трансферттердің түсімдері

200 865,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

200 865,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

200 865,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

371 772,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

72 653,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

72 653,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 653,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 653,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124 399,0


3



Елді-мекендерді көркейту

124 399,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

124 399,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 713,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 184,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100 502,0

12




Көлiк және коммуникация

129 511,0


1



Автомобиль көлiгi

129 511,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

129 511,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

129 511,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

37 108,0


1



Трансферттер

37 108,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 108,0




043

Бюджеттік алып коюлар

37 108,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  26-қосымша

2027 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

333 809,0

1




Салықтық түсімдер

163 609,0


01



Табыс салығы

120 360,0



2


Жеке табыс салығы

120 360,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

22 752,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

738,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22 014,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20 497,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

19 835,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

662,0

2




Салықтық емес түсiмдер

6 500,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 700,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 700,0



1


Жерді сату

1 500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

5




Трансферттердің түсімдері

162 000,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

162 000,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

162 000,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

333 809,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

75 446,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 446,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 446,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 446,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

177 241,0


3



Елді-мекендерді көркейту

177 241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

177 241,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

22 799,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 293,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

152 149,0

12




Көлiк және коммуникация

40 861,0


1



Автомобиль көлiгi

40 861,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 861,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

40 861,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

32 160,0


1



Трансферттер

32 160,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 160,0




043

Бюджеттік алып коюлар

32 160,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  27-қосымша

2028 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

381 352,0

1




Салықтық түсімдер

172 389,0


01



Табыс салығы

127 580,0



2


Жеке табыс салығы

127 580,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

24 212,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

782,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

23 430,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20 597,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

19 895,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

702,0

2




Салықтық емес түсiмдер

6 500,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 700,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 700,0



1


Жерді сату

1 500,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

5




Трансферттердің түсімдері

200 763,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

200 763,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

200 763,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

381 352,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

75 980,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 980,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 980,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 980,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 362,0


3



Елді-мекендерді көркейту

41 362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 362,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 939,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 408,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

15 015,0

12




Көлiк және коммуникация

218 714,0


1



Автомобиль көлiгi

218 714,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

218 714,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

26 052,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

192 662,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

37 195,0


1



Трансферттер

37 195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 195,0




043

Бюджеттік алып коюлар

37 195,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,


О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 30 декабря 2025 года № 222

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026

      В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 132 268,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 130 014,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 254,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 132 268,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета поселка Тобол в районный бюджет в сумме 16 206,0 тыс. тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 96 141,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 96 141,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 96 141,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета Асенкритовского сельского округа в районный бюджет в сумме 40 425,0 тыс. тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 235,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 851,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 496,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 888,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 235,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 888,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 529,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 46 842,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 866,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 9 766,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 57 529,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 9 766,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 071,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 43 896,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13 175,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 57 071,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 10 743,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 302,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 454,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 80,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 407,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 361,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 302,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 361,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 865,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 35 942,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 821,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 047,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 865,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 047,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 358,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 310,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 56,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 135,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 857,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 358,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 857,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 371 772,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 161 247,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 6 954,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 706,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 200 865,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 371 772,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2026 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из бюджета сельского округа Әйет в районный бюджет в сумме 37 108,0 тыс. тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата района Б. Ахметов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

132 268,0

1




Налоговые поступления

130 014,0


01



Подоходный налог

99 279,0



2


Индивидуальный подоходный налог

99 279,0


04



Hалоги на собственность

28 476,0



1


Hалоги на имущество

1 297,0



4


Hалог на транспортные средства

27 179,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 259,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 259,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2 254,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2 254,0



2


Продажа нематериальных активов

2 254,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

132 268,0

01




Государственные услуги общего характера

79 027,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

79 027,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 027,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 027,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 035,0


3



Благоустройство населенных пунктов

24 035,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 035,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 140,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 275,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 620,0

12




Транспорт и коммуникации

13 000,0


1



Автомобильный транспорт

13 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 000,0

15




Трансферты

16 206,0


1



Трансферты

16 206,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 206,0




043

Бюджетные изъятия

16 206,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет поселка Тобол на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

132 300,0

1




Налоговые поступления

130 540,0


01



Подоходный налог

105 730,0



2


Индивидуальный подоходный налог

105 730,0


04



Hалоги на собственность

21 730,0



1


Hалоги на имущество

1 381,0



4


Hалог на транспортные средства

20 349,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 080,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 080,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 760,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 760,0



2


Продажа нематериальных активов

1 760,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

132 300,0

01




Государственные услуги общего характера

81 254,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81 254,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 254,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 254,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 237,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 237,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 237,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 797,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 439,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 001,0

12




Транспорт и коммуникации

13 650,0


1



Автомобильный транспорт

13 650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 650,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 650,0

15




Трансферты

12 159,0


1



Трансферты

12 159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 159,0




043

Бюджетные изъятия

12 159,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет поселка Тобол на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

140 179,0

1




Налоговые поступления

138 309,0


01



Подоходный налог

112 080,0



2


Индивидуальный подоходный налог

112 080,0


04



Hалоги на собственность

23 104,0



1


Hалоги на имущество

1 464,0



4


Hалог на транспортные средства

21 640,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 125,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

3 125,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 870,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 870,0



2


Продажа нематериальных активов

1 870,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

140 179,0

01




Государственные услуги общего характера

82 146,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

82 146,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 146,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 146,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 498,0


3



Благоустройство населенных пунктов

26 498,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 498,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 487,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 610,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 401,0

12




Транспорт и коммуникации

14 333,0


1



Автомобильный транспорт

14 333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 333,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 333,0

15




Трансферты

17 202,0


1



Трансферты

17 202,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 202,0




043

Бюджетные изъятия

17 202,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

96 141,0

1




Налоговые поступления

96 141,0


01



Подоходный налог

10 658,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 658,0


04



Hалоги на собственность

7 687,0



1


Hалоги на имущество

340,0



4


Hалог на транспортные средства

7 347,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

77 796,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

77 796,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

96 141,0

01




Государственные услуги общего характера

45 409,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 409,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 409,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 409,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 377,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 377,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 377,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

257,0

12




Транспорт и коммуникации

4 930,0


1



Автомобильный транспорт

4 930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 930,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 930,0

15




Трансферты

40 425,0


1



Трансферты

40 425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 425,0




043

Бюджетные изъятия

40 425,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

96 152,0

1




Налоговые поступления

96 152,0


01



Подоходный налог

11 350,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11 350,0


04



Hалоги на собственность

5 952,0



1


Hалоги на имущество

340,0



4


Hалог на транспортные средства

5 612,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

78 850,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

78 850,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

96 152,0

01




Государственные услуги общего характера

46 581,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 581,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 581,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 646,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 646,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 646,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 376,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

270,0

12




Транспорт и коммуникации

5 177,0


1



Автомобильный транспорт

5 177,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 177,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 177,0

15




Трансферты

38 748,0


1



Трансферты

38 748,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 748,0




043

Бюджетные изъятия

38 748,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

97 020,0

1




Налоговые поступления

97 020,0


01



Подоходный налог

12 032,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12 032,0


04



Hалоги на собственность

6 116,0



1


Hалоги на имущество

360,0



4


Hалог на транспортные средства

5 756,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

78 872,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

78 872,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

97 020,0

01




Государственные услуги общего характера

46 966,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 966,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 966,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 966,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 929,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 929,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 929,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 645,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

284,0

12




Транспорт и коммуникации

5 435,0


1



Автомобильный транспорт

5 435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 435,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 435,0

15




Трансферты

38 690,0


1



Трансферты

38 690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 690,0




043

Бюджетные изъятия

38 690,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 235,0

1




Налоговые поступления

10 851,0


01



Подоходный налог

8 526,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 526,0


04



Hалоги на собственность

1 760,0



1


Hалоги на имущество

106,0



4


Hалог на транспортные средства

1 654,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

565,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

565,0

2




Неналоговые поступления

496,0


01



Доходы от государственной собственности

496,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

496,0

5




Поступления трансфертов

25 888,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 888,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 888,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

37 235,0

01




Государственные услуги общего характера

28 919,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 919,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 919,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 919,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 416,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 416,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа







2 416,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 199,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

217,0

12




Транспорт и коммуникации

5 900,0


1



Автомобильный транспорт

5 900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 336,0

1




Налоговые поступления

10 935,0


01



Подоходный налог

8 793,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 793,0


04



Hалоги на собственность

1 322,0



1


Hалоги на имущество

128,0



4


Hалог на транспортные средства

1 194,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

820,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

820,0

2




Неналоговые поступления

543,0


01



Доходы от государственной собственности

543,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

543,0

5




Поступления трансфертов

26 858,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 858,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 858,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 336,0

01




Государственные услуги общего характера

29 604,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 604,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 604,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 537,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 537,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 537,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 309,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

228,0

12




Транспорт и коммуникации

6 195,0


1



Автомобильный транспорт

6 195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 195,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 195,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Белинского сельского округа на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 072,0

1




Налоговые поступления

11 595,0


01



Подоходный налог

9 320,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9 320,0


04



Hалоги на собственность

1 405,0



1


Hалоги на имущество

135,0



4


Hалог на транспортные средства

1 270,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

870,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

870,0

2




Неналоговые поступления

575,0


01



Доходы от государственной собственности

575,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

575,0

5




Поступления трансфертов

26 902,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 902,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 902,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 072,0

01




Государственные услуги общего характера

29 903,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 903,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 903,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 903,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 664,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 664,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 664,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 424,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

240,0

12




Транспорт и коммуникации

6 505,0


1



Автомобильный транспорт

6 505,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6505,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 505,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

57 529,0

1




Налоговые поступления

46 842,0


01



Подоходный налог

24 151,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24 151,0


04



Hалоги на собственность

14 244,0



1


Hалоги на имущество

455,0



4


Hалог на транспортные средства

13 789,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 447,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

8 447,0

2




Неналоговые поступления

55,0


01



Доходы от государственной собственности

55,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

3




Поступления от продажи основного капитала

866,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

866,0



1


Продажа земли

481,0



2


Продажа нематериальных активов

385,0

5




Поступления трансфертов

9 766,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 766,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 766,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

57 529,0

01




Государственные услуги общего характера

43 946,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 946,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 946,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 946,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 583,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 583,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 583,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 422,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 161,0

12




Транспорт и коммуникации

7 000,0


1



Автомобильный транспорт

7 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

124 738,0

1




Налоговые поступления

47 004,0


01



Подоходный налог

25 720,0



2


Индивидуальный подоходный налог

25 720,0


04



Hалоги на собственность

11 999,0



1


Hалоги на имущество

644,0



4


Hалог на транспортные средства

11 355,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 285,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9 285,0

2




Неналоговые поступления

59,0


01



Доходы от государственной собственности

59,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59,0

3




Поступления от продажи основного капитала

700,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

700,0



1


Продажа земли

300,0



2


Продажа нематериальных активов

400,0

5




Поступления трансфертов

76 975,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 975,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 975,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

124 738,0

01




Государственные услуги общего характера

45 151,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 151,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 151,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 913,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 913,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 913,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 694,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 219,0

12




Транспорт и коммуникации

72 674,0


1



Автомобильный транспорт

72 674,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 674,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 350,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

65 324,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Калининского сельского округа на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

296 757,0

1




Налоговые поступления

49 689,0


01



Подоходный налог

27 264,0



2


Индивидуальный подоходный налог

27 264,0


04



Hалоги на собственность

12 583,0



1


Hалоги на имущество

683,0



4


Hалог на транспортные средства

11 900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 842,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

9 842,0

2




Неналоговые поступления

62,0


01



Доходы от государственной собственности

62,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

62,0

3




Поступления от продажи основного капитала

700,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

700,0



1


Продажа земли

300,0



2


Продажа нематериальных активов

400,0

5




Поступления трансфертов

246 306,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 306,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 306,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

296 757,0

01




Государственные услуги общего характера

45 572,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 542,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 542,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 542,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 258,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 258,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 258,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 978,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 280,0

12




Транспорт и коммуникации

243 957,0


1



Автомобильный транспорт

243 957,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

243 957,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 718,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

236 239,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

57 071,0

1




Налоговые поступления

43 896,0


01



Подоходный налог

31 277,0



2


Индивидуальный подоходный налог

31 277,0


04



Hалоги на собственность

12 135,0



1


Hалоги на имущество

271,0



4


Hалог на транспортные средства

11 864,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

484,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

484,0

5




Поступления трансфертов

13 175,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 175,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 175,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

57 071,0

01




Государственные услуги общего характера

44 550,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 550,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 550,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 289,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 289,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 994,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 295,0

12




Транспорт и коммуникации

3800,0


1



Автомобильный транспорт

3 800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 800,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Майского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

58 748,0

1




Налоговые поступления

43 896,0


01



Подоходный налог

33 345,0



2


Индивидуальный подоходный налог

33 345,0


04



Hалоги на собственность

9 859,0



1


Hалоги на имущество

284,0



4


Hалог на транспортные средства

9 575,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

692,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

692,0

5




Поступления трансфертов

14 852,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 852,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14 852,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

58 748,0

01




Государственные услуги общего характера

45 722,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 722,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 722,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 722,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 604,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 604,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 244,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 360,0

12




Транспорт и коммуникации

3 990,0


1



Автомобильный транспорт

3 990,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 990,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 990,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Майского сельского округа на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 775,0

1




Налоговые поступления

46 492,0


01



Подоходный налог

35 308,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 308,0


04



Hалоги на собственность

10 450,0



1


Hалоги на имущество

300,0



4


Hалог на транспортные средства

10 150,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

734,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

734,0

5




Поступления трансфертов

13 283,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 283,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 283,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 775,0

01




Государственные услуги общего характера

46 219,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 219,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 219,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 219,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 934,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 934,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 506,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 428,0

12




Транспорт и коммуникации

4 190,0


1



Автомобильный транспорт

4 190,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 190,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 190,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 302,0

1




Налоговые поступления

14 454,0


01



Подоходный налог

10 498,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 498,0


04



Hалоги на собственность

3 676,0



1


Hалоги на имущество

102,0



4


Hалог на транспортные средства

3 574,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

280,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

280,0

2




Неналоговые поступления

80,0


01



Доходы от государственной собственности

80,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

3




Поступления от продажи основного капитала

407,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

407,0



2


Продажа нематериальных активов

407,0

5




Поступления трансфертов

23 361,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 361,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 361,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 302,0

01




Государственные услуги общего характера

33 137,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 137,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 137,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 865,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 865,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 865,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 570,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

295,0

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 139,0

1




Налоговые поступления

14 359,0


01



Подоходный налог

11 180,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11 180,0


04



Hалоги на собственность

2 838,0



1


Hалоги на имущество

138,0



4


Hалог на транспортные средства

2 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

341,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

341,0

2




Неналоговые поступления

97,0


01



Доходы от государственной собственности

97,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



2


Продажа нематериальных активов

500,0

5




Поступления трансфертов

24 183,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 183,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 183,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 139,0

01




Государственные услуги общего характера

33 716,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 716,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 716,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 716,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 008,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 008,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 008,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 698,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

310,0

12




Транспорт и коммуникации

2 415,0


1



Автомобильный транспорт

2 415,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 415,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 415,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

39 744,0

1




Налоговые поступления

15 159,0


01



Подоходный налог

11 851,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11 851,0


04



Hалоги на собственность

2 947,0



1


Hалоги на имущество

147,0



4


Hалог на транспортные средства

2 800,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

361,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

361,0

2




Неналоговые поступления

103,0


01



Доходы от государственной собственности

103,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

103,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



2


Продажа нематериальных активов

500,0

5




Поступления трансфертов

23 982,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 982,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 982,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

39 744,0

01




Государственные услуги общего характера

34 049,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 049,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 049,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 049,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 159,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 159,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 833,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

326,0

12




Транспорт и коммуникации

2 536,0


1



Автомобильный транспорт

2 536,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 536,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 536,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 865,0

1




Налоговые поступления

35 942,0


01



Подоходный налог

20 134,0



2


Индивидуальный подоходный налог

20 134,0


04



Hалоги на собственность

9 445,0



1


Hалоги на имущество

538,0



4


Hалог на транспортные средства

8 907,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 363,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 363,0

2




Неналоговые поступления

55,0


01



Доходы от государственной собственности

55,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

3




Поступления от продажи основного капитала

821,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

821,0



2


Продажа нематериальных активов

821,0

5




Поступления трансфертов

23 047,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 047,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 047,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

59 865,0

01




Государственные услуги общего характера

46 028,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 028,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 028,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 028,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 837,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 837,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 837,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 662,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 175,0

12




Транспорт и коммуникации

8 000,0


1



Автомобильный транспорт

8 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

62 418,0

1




Налоговые поступления

36 265,0


01



Подоходный налог

21 440,0



2


Индивидуальный подоходный налог

21 440,0


04



Hалоги на собственность

8 375,0



1


Hалоги на имущество

570,0



4


Hалог на транспортные средства

7 805,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 450,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 450,0

2




Неналоговые поступления

59,0


01



Доходы от государственной собственности

59,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



2


Продажа нематериальных активов

500,0

5




Поступления трансфертов

25 594,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 594,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 594,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

62 418,0

01




Государственные услуги общего характера

47 889,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 889,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 889,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 889,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 129,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 129,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 129,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 895,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 234,0

12




Транспорт и коммуникации

8 400,0


1



Автомобильный транспорт

8 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

63 551,0

1




Налоговые поступления

36 847,0


01



Подоходный налог

22 730,0



2


Индивидуальный подоходный налог

22 730,0


04



Hалоги на собственность

7 587,0



1


Hалоги на имущество

607,0



4


Hалог на транспортные средства

6 980,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 530,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 530,0

2




Неналоговые поступления

62,0


01



Доходы от государственной собственности

62,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

62,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



2


Продажа нематериальных активов

500,0

5




Поступления трансфертов

26 142,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 142,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 142,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

63 551,0

01




Государственные услуги общего характера

48 296,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 296,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 296,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 296,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 435,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 140,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 295,0

12




Транспорт и коммуникации

8 820,0


1



Автомобильный транспорт

8 820,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 820,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 820,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

34 358,0

1




Налоговые поступления

10 310,0


01



Подоходный налог

5 534,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 534,0


04



Hалоги на собственность

4 477,0



1


Hалоги на имущество

98,0



4


Hалог на транспортные средства

4 379,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

299,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

299,0

2




Неналоговые поступления

56,0


01



Доходы от государственной собственности

56,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

56,0

3




Поступления от продажи основного капитала

135,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

135,0



2


Продажа нематериальных активов

135,0

5




Поступления трансфертов

23 857,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 857,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 857,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

34 358,0

01




Государственные услуги общего характера

28 728,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 728,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 728,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 728,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 932,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 932,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 932,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 692,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

240,0

12




Транспорт и коммуникации

3 698,0


1



Автомобильный транспорт

3 698,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 698,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 698,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

35 338,0

1




Налоговые поступления

10 350,0


01



Подоходный налог

5 894,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5 894,0


04



Hалоги на собственность

4 067,0



1


Hалоги на имущество

117,0



4


Hалог на транспортные средства

3 950,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

389,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

389,0

2




Неналоговые поступления

59,0


01



Доходы от государственной собственности

59,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59,0

3




Поступления от продажи основного капитала

100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

100,0



2


Продажа нематериальных активов

100,0

5




Поступления трансфертов

24 829,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 829,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 829,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 338,0

01




Государственные услуги общего характера

29 427,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 427,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 427,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 427,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 028,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 028,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 028,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 776,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

252,0

12




Транспорт и коммуникации

3 883,0


1



Автомобильный транспорт

3 883,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 883,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 883,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Павловского сельского округа на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

35 979,0

1




Налоговые поступления

10 288,0


01



Подоходный налог

6 240,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 240,0


04



Hалоги на собственность

3 635,0



1


Hалоги на имущество

124,0



4


Hалог на транспортные средства

3 511,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

413,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

413,0

2




Неналоговые поступления

63,0


01



Доходы от государственной собственности

63,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

63,0

3




Поступления от продажи основного капитала

100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

100,0



2


Продажа нематериальных активов

100,0

5




Поступления трансфертов

25 528,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 528,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 528,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

35 979,0

01




Государственные услуги общего характера

29 772,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 772,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 772,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 772,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 130,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 130,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 130,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 865,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

265,0

12




Транспорт и коммуникации

4 077,0


1



Автомобильный транспорт

4 077,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 077,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 077,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

371 772,0

1




Налоговые поступления

161 247,0


01



Подоходный налог

113 014,0



2


Индивидуальный подоходный налог

113 014,0


04



Hалоги на собственность

27 966,0



1


Hалоги на имущество

693,0



4


Hалог на транспортные средства

27 273,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20 267,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

19 644,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

623,0

2




Неналоговые поступления

6 954,0


06



Прочие неналоговые поступления

6 954,0



1


Прочие неналоговые поступления

6 954,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2 706,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2 706,0



1


Продажа земли

2 554,0



2


Продажа нематериальных активов

152,0

5




Поступления трансфертов

200 865,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200 865,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

200 865,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

371 772,0

01




Государственные услуги общего характера

72 653,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 653,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 653,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 653,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

124 399,0


3



Благоустройство населенных пунктов

124 399,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

124 399,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 713,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 184,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100 502,0

12




Транспорт и коммуникации

129 511,0


1



Автомобильный транспорт

129 511,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

129 511,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

129 511,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

37 108,0


1



Трансферты

37 108,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 108,0




043

Бюджетные изъятия

37 108,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

333 809,0

1




Налоговые поступления

163 609,0


01



Подоходный налог

120 360,0



2


Индивидуальный подоходный налог

120 360,0


04



Hалоги на собственность

22 752,0



1


Hалоги на имущество

738,0



4


Hалог на транспортные средства

22 014,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20 497,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

19 835,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

662,0

2




Неналоговые поступления

6 500,0


06



Прочие неналоговые поступления

6 500,0



1


Прочие неналоговые поступления

6 500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 700,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 700,0



1


Продажа земли

1 500,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

5




Поступления трансфертов

162 000,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

162 000,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

162 000,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

333 809,0

01




Государственные услуги общего характера

75 446,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 446,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 446,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 446,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

177 241,0


3



Благоустройство населенных пунктов

177 241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

177 241,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

22 799,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 293,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

152 149,0

12




Транспорт и коммуникации

40 861,0


1



Автомобильный транспорт

40 861,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 861,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

40861,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

32 160,0


1



Трансферты

32 160,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 160,0




043

Бюджетные изъятия

32160,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Әйет на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

381 352,0

1




Налоговые поступления

172 389,0


01



Подоходный налог

127 580,0



2


Индивидуальный подоходный налог

127 580,0


04



Hалоги на собственность

24 212,0



1


Hалоги на имущество

782,0



4


Hалог на транспортные средства

23 430,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20 597,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

19 895,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

702,0

2




Неналоговые поступления

6 500,0


06



Прочие неналоговые поступления

6 500,0



1


Прочие неналоговые поступления

6 500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 700,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 700,0



1


Продажа земли

1 500,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

5




Поступления трансфертов

200 763,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200 763,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

200 763,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

381 352,0

01




Государственные услуги общего характера

75 980,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 980,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 980,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 980,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 362,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 362,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 939,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 408,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 015,0

12




Транспорт и коммуникации

218 714,0


1



Автомобильный транспорт

218 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218 714,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 052,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

192 662,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

37 195,0


1



Трансферты

37 195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 195,0




043

Бюджетные изъятия

37 195,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0