Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 177 "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2025 жылғы 11 желтоқсандағы № 236 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 177 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 618 725,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 105 915,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 10 826,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 2 516,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 499 468,3 мың теңге;

      2) шығындар - 618 725,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,5 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 239,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 481 229,3 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Теңіз ауылының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 28 256,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 9 328,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 196,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 18 732,0 мың теңге;

      2) шығындар - 28 256,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,1 мың теңге.";

      4 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Алешин ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 35 770,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 24 653,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 98,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 567,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 10 452,0 мың теңге;

      2) шығындар - 35 771,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1,6 мың теңге.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Буденный ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 25 521,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7 406,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 10,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 31,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 18 074,0 мың теңге;

      2) шығындар - 25 836,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 315,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 315,1 мың теңге.";

      6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 15 939 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 2 135,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 694,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 12 700,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 36,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 6,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 19 952,0 мың теңге;

      2) шығындар - 32 695,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,3 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2025 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 642,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 3 310,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қарақоға ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 33 310,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6 255,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 27 054,6 мың теңге;

      2) шығындар - 33 311,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,6 мың теңге.";

      10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2025 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 456,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 598,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Краснопреснен ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 38 240,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7 315,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 40,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 30 885,0 мың теңге;

      2) шығындар - 38 976,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 736,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 736,3 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2025 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 393,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 8 492,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Ломоносов ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 724,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 21 550,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 393,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 10 781,0 мың теңге;

      2) шығындар - 33 121,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 397,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 397 ,1 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2025 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 5 582,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 199,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Михайлов ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 202 895,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 33 130,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 4 249,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 23,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 165 493,0 мың теңге;

      2) шығындар - 202 898,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3,1 мың теңге.";

      16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2025 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 38 384,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 127 109,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Первомай ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 211 693,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 88 784,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 219,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 122 689,5 мың теңге;

      2) шығындар - 211 693,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,5 мың теңге.";

      18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. 2025 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 745,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 101 944,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Соснов ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 84 748,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 20 000,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 113,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 2 559,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 62 076,7 мың теңге;

      2) шығындар - 85 560,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 812,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 812,0 мың теңге.";

      20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "20. 2025 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 890,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 51 186,7 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  1 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

618725,3

1




Салықтық түсімдер

105915,0


01



Табыс салығы

72797,0



2


Жеке табыс салығы

72797,0


04



Меншікке салынатын салықтар

32925,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

737,0



3


Жер салығы

434,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

31736,0



5


Бірыңғай жер салығы

18,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

193,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

193,0

2




Салықтық емес түсімдер

10826,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

7932,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

7932,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2682,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2682,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2516,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2516,0



1


Жерді сату

1953,0



2


Материалдық емес активтерді сату

563,0

4




Трансферттердің түсімдері

499468,3


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

499468,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

499468,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

618725,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

56452,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56452,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56452,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56452,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

69885,6


3



Елді - мекендерді көркейту

69885,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69885,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

25245,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6872,5




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

546,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

37222,0

12




Көлiк және коммуникация

371037,7


1



Автомобиль көлiгi

371037,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

371037,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

64645,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

306392,7

13




Басқалар

88014,0


9



Басқалар

88014,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88014,0




057

"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру

88014,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппарат

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

15402,5


1



Трансферттер

15402,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15402,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

15402,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-0,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,5

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

28256,5

1




Салықтық түсімдер

9328,5


01



Табыс салығы

2882,5



2


Жеке табыс салығы

2882,5


04



Меншікке салынатын салықтар

6404,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

22,0



3


Жер салығы

50,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1791,0



5


Бірыңғай жер салығы

4541,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

42,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

42,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

196,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

196,0



2


Материалдық емес активтерді сату

196,0

4




Трансферттердің түсімдері

18732,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18732,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18732,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

28256,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26559,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26559,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26559,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26559,9

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

903,8


3



Елді - мекендерді көркейту

903,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

903,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

540,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

363,8

12




Көлiк және коммуникация

792,8


1



Автомобиль көлiгi

792,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

792,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

792,8

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  3 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

35770,0

1




Салықтық түсімдер

24653,0


01



Табыс салығы

2319,0



2


Жеке табыс салығы

2319,0


04



Меншікке салынатын салықтар

21927,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

183,0



3


Жер салығы

4,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

4662,0



5


Бірыңғай жер салығы

17078,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

407,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

407,0

2




Салықтық емес түсімдер

98,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

98,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

98,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

567,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

567,0



2


Материалдық емес активтерді сату

567,0

4




Трансферттердің түсімдері

10452,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10452,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10452,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

35771,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30975,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30975,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30975,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30975,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

721,5


3



Елді - мекендерді көркейту

721,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

721,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

287,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

178,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

255,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1259,9


2



Спорт

1259,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1259,9




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1259,9

12




Көлiк және коммуникация

1652,8


1



Автомобиль көлiгi

1652,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1652,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1652,8

15




Трансферттер

1161,9


1



Трансферттер

1161,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1161,9




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,6




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1160,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1,6

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

25521,0

1




Салықтық түсімдер

7406,0


01



Табыс салығы

1678,0



2


Жеке табыс салығы

1678,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5423,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

31,0



3


Жер салығы

94,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

1833,0



5


Бірыңғай жер салығы

3465,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

305,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

305,0

2




Салықтық емес түсімдер

10,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

10,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

10,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

31,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

31,0



1


Жерді сату

31,0

4




Трансферттердің түсімдері

18074,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18074,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18074,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

25836,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23649,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23649,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23649,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23649,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

904,7


3



Елді - мекендерді көркейту

904,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

904,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

750,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

154,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1282,2


2



Спорт

1282,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282,2




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1282,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-315,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

315,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

315,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

315,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

315,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32694,9

1




Салықтық түсімдер

12700,9


01



Табыс салығы

1432,0



2


Жеке табыс салығы

1432,0


04



Меншікке салынатын салықтар

11042,9



1


Мүлікке салынатын салықтар

101,0



3


Жер салығы

69,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2819,0



5


Бірыңғай жер салығы

8053,9


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

226,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

226,0

2




Салықтық емес түсімдер

36,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

36,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

36,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

6,0



2


Материалдық емес активтерді сату

6,0

4




Трансферттердің түсімдері

19952,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

19952,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19952,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32695,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26313,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26313,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26313,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26313,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4365,0


3



Елді - мекендерді көркейту

4365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4365,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4030,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

335,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1216,1


2



Спорт

1216,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1216,1




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1216,1

12




Көлiк және коммуникация

800,0


1



Автомобиль көлiгi

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-0,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

33310,5

1




Салықтық түсімдер

6255,9


01



Табыс салығы

1889,0



2


Жеке табыс салығы

1889,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4307,9



1


Мүлікке салынатын салықтар

29,0



3


Жер салығы

60,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

2209,0



5


Бірыңғай жер салығы

2009,9


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

59,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

59,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

27054,6


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27054,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27054,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33311,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28680,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28680,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28680,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28680,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2366,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2366,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2366,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

363,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1233,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

770,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1213,7


2



Спорт

1213,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1213,7




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1213,7

12




Көлiк және коммуникация

1050,0


1



Автомобиль көлiгi

1050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1050,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1050,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-0,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,6

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

38240,0

1




Салықтық түсімдер

7315,0


01



Табыс салығы

2699,0



2


Жеке табыс салығы

2699,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4586,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

52,0



3


Жер салығы

62,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3336,0



5


Бірыңғай жер салығы

1136,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30,0

2




Салықтық емес түсімдер

40,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

39,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

39,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

30885,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

30885,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30885,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

38976,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28709,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28709,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28709,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28709,4

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8086,9


3



Елді - мекендерді көркейту

8086,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8086,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7701,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

89,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

296,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1219,8


2



Спорт

1219,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1219,8




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1219,8

12




Көлiк және коммуникация

960,0


1



Автомобиль көлiгi

960,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

960,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

960,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-736,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

736,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

736,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

736,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

736,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32724,0

1




Салықтық түсімдер

21550,0


01



Табыс салығы

1668,0



2


Жеке табыс салығы

1668,0


04



Меншікке салынатын салықтар

19591,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

54,0



3


Жер салығы

59,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

3009,0



5


Бірыңғай жер салығы

16469,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

291,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

291,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

393,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

393,0



2


Материалдық емес активтерді сату

393,0

4




Трансферттердің түсімдері

10781,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10781,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10781,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33121,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27091,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27091,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27091,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27091,8

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

277,1


3



Елді - мекендерді көркейту

277,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

277,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

155,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

122,1

12




Көлiк және коммуникация

1185,8


1



Автомобиль көлiгi

1185,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1185,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1185,8

15




Трансферттер

4566,4


1



Трансферттер

4566,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4566,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4566,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-397,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

397,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

397,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

397,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

397,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

202895,8

1




Салықтық түсімдер

33130,8


01



Табыс салығы

11291,0



2


Жеке табыс салығы

11291,0


04



Меншікке салынатын салықтар

19564,8



1


Мүлікке салынатын салықтар

93,0



3


Жер салығы

122,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

11210,0



5


Бірыңғай жер салығы

8139,8


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2275,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2275,0

2




Салықтық емес түсімдер

4249,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

311,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

311,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3938,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3938,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

23,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

23,0



1


Жерді сату

23,0

4




Трансферттердің түсімдері

165493,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

165493,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

165493,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

202898,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67999,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67999,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67999,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67999,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

5293,7


3



Елді - мекендерді көркейту

5293,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5293,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3662,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

965,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

666,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

930,3


2



Спорт

930,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

930,3




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

930,3

12




Көлiк және коммуникация

128672,8


1



Автомобиль көлiгi

128672,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128672,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4028,8




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

124644,0

15




Трансферттер

3,1


1



Трансферттер

3,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

211693,1

1




Салықтық түсімдер

88784,6


01



Табыс салығы

66065,6



2


Жеке табыс салығы

66065,6


04



Меншікке салынатын салықтар

22424,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

206,0



3


Жер салығы

378,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

12283,0



5


Бірыңғай жер салығы

9557,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

295,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

2




Салықтық емес түсімдер

219,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Трансферттердің түсімдері

122689,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

122689,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

122689,5

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

211693,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

43033,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43033,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43033,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43033,6

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

29074,9


3



Елді - мекендерді көркейту

29074,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29074,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21530,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4044,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3500,0

12




Көлiк және коммуникация

89584,6


1



Автомобиль көлiгi

89584,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89584,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16011,6




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

73573,0

15




Трансферттер

50000,5


1



Трансферттер

50000,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50000,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

50000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-0,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,5

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 236 шешіміне
  11 - қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 177 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

84748,7

1




Салықтық түсімдер

20000,0


01



Табыс салығы

8071,0



2


Жеке табыс салығы

8071,0


04



Меншікке салынатын салықтар

11692,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

148,0



3


Жер салығы

68,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық 

5479,0



5


Бірыңғай жер салығы

5997,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

237,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

237,0

2




Салықтық емес түсімдер

113,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

113,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

113,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2559,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2559,0



1


Жерді сату

2269,0



2


Материалдық емес активтерді сату

290,0

4




Трансферттердің түсімдері

62076,7


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

62076,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62076,7

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

85560,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31907,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31907,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31907,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31907,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

8132,7


3



Елді - мекендерді көркейту

8132,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8132,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6675,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1057,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1768,4


2



Спорт

1768,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1768,4




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1768,4

12




Көлiк және коммуникация

43751,7


1



Автомобиль көлiгi

43751,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43751,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1791,6




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

41960,1

15




Трансферттер

0,8


1



Трансферттер

0,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-812,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

812,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

812,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

812,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

812,0


О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 177 "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11 декабря 2025 года № 236

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 177 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 618 725,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 105 915,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 10 826,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 2 516,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 499 468,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 618 725,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 239,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 481 229,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28 256,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 328,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 196,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 18 732,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 28 256,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 770,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 24 653,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 98,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 567,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 10 452,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 35 771,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1,6 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 521,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 406,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 31,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 18 074,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 836,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 315,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315,1 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 15 939,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 135,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 694,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 12 700,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 36,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 6,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 952,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 32 695,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,3 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 642,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 310,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 33 310,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 255,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 27 054,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 311,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,6 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 456,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 598,6 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 38 240,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 315,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 30 885,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 38 976,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 736,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 736,3 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 393,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 492,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 724,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 21 550,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 393,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 10 781,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 121,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 397,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 397,1 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 5 582,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 199,0 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 202 895,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 33 130,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 4 249,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 23,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 165 493,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 202 898,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3,1 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 38 384,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 127 109,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 211 693,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 88 784,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 219,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 122 689,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 211 693,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 745,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 944,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 84 748,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 20 000,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 113,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 2 559,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 62 076,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 85 560,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 812,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 812,0 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 10 890,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 51 186,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

618725,3

1




Налоговые поступления

105915,0


01



Подоходный налог

72797,0



2


Индивидуальный подоходный налог

72797,0


04



Налоги на собственность

32925,0



1


Налоги на имущество

737,0



3


Земельный налог

434,0



4


Налог на транспортные средства

31736,0



5


Единый земельный налог

18,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

193,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

193,0

2




Неналоговые поступления

10826,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7932,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7932,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

212,0


06



Прочие неналоговые поступления

2682,0



1


Прочие неналоговые поступления

2682,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2516,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2516,0



1


Продажа земли

1953,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

563,0

4




Поступления трансфертов

499468,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

499468,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

499468,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

618725,8

01




Государственные услуги общего характера

56452,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56452,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56452,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

69885,6


3



Благоустройство населенных пунктов

69885,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69885,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

25245,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6872,5




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

546,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37222,0

12




Транспорт и коммуникации

371037,7


1



Автомобильный транспорт

371037,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

371037,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

64645,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

306392,7

13




Прочие

88014,0


9



Прочие

88014,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88014,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

88014,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

15402,5


1



Трансферты

15402,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15402,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

15402,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,5





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,5


01



Остатки бюджетных средств

0,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

28256,5

1




Налоговые поступления

9328,5


01



Подоходный налог

2882,5



2


Индивидуальный подоходный налог

2882,5


04



Налоги на собственность

6404,0



1


Налоги на имущество

22,0



3


Земельный налог

50,0



4


Налог на транспортные средства

1791,0



5


Единый земельный налог

4541,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

42,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

196,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

196,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

196,0

4




Поступления трансфертов

18732,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18732,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18732,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

28256,6

01




Государственные услуги общего характера

26559,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26559,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26559,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26559,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

903,8


3



Благоустройство населенных пунктов

903,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

903,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

540,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

363,8

12




Транспорт и коммуникации

792,8


1



Автомобильный транспорт

792,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

792,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

792,8

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01



Остатки бюджетных средств

0,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

35770,0

1




Налоговые поступления

24653,0


01



Подоходный налог

2319,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2319,0


04



Налоги на собственность

21927,0



1


Налоги на имущество

183,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

4662,0



5


Единый земельный налог

17078,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

407,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

407,0

2




Неналоговые поступления

98,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

98,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

98,0

3




Поступления от продажи основного капитала

567,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

567,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

567,0

4




Поступления трансфертов

10452,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10452,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10452,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

35771,6

01




Государственные услуги общего характера

30975,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30975,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30975,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30975,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

721,5


3



Благоустройство населенных пунктов

721,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

721,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

287,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

255,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1259,9


2



Спорт

1259,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1259,9




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1259,9

12




Транспорт и коммуникации

1652,8


1



Автомобильный транспорт

1652,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1652,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1652,8

15




Трансферты

1161,9


1



Трансферты

1161,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1161,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,6




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1160,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

1,6


01



Остатки бюджетных средств

1,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1,6

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25521,0

1




Налоговые поступления

7406,0


01



Подоходный налог

1678,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1678,0


04



Налоги на собственность

5423,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

1833,0



5


Единый земельный налог

3465,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

305,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

305,0

2




Неналоговые поступления

10,0


06



Прочие неналоговые поступления

10,0



1


Прочие неналоговые поступления

10,0

3




Поступления от продажи основного капитала

31,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

31,0



1


Продажа земли

31,0

4




Поступления трансфертов

18074,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18074,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18074,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

25836,1

01




Государственные услуги общего характера

23649,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23649,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23649,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23649,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

904,7


3



Благоустройство населенных пунктов

904,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

904,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

750,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

154,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1282,2


2



Спорт

1282,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282,2




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1282,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-315,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

315,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

315,1


01



Остатки бюджетных средств

315,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

315,1

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32694,9

1




Налоговые поступления

12700,9


01



Подоходный налог

1432,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1432,0


04



Налоги на собственность

11042,9



1


Налоги на имущество

101,0



3


Земельный налог

69,0



4


Налог на транспортные средства

2819,0



5


Единый земельный налог

8053,9


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

226,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

226,0

2




Неналоговые поступления

36,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

36,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

36,0

3




Поступления от продажи основного капитала

6,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

6,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

6,0

4




Поступления трансфертов

19952,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19952,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19952,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32695,2

01




Государственные услуги общего характера

26313,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26313,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26313,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26313,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

4030,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

335,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1216,1


2



Спорт

1216,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1216,1




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1216,1

12




Транспорт и коммуникации

800,0


1



Автомобильный транспорт

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,3


01



Остатки бюджетных средств

0,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,3

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

33310,5

1




Налоговые поступления

6255,9


01



Подоходный налог

1889,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1889,0


04



Налоги на собственность

4307,9



1


Налоги на имущество

29,0



3


Земельный налог

60,0



4


Налог на транспортные средства

2209,0



5


Единый земельный налог

2009,9


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

59,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

27054,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27054,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27054,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33311,1

01




Государственные услуги общего характера

28680,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28680,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28680,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28680,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2366,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2366,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2366,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

363,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1233,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

770,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1213,7


2



Спорт

1213,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1213,7




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1213,7

12




Транспорт и коммуникации

1050,0


1



Автомобильный транспорт

1050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1050,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1050,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,6


01



Остатки бюджетных средств

0,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,6

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

38240,0

1




Налоговые поступления

7315,0


01



Подоходный налог

2699,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2699,0


04



Налоги на собственность

4586,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

62,0



4


Налог на транспортные средства

3336,0



5


Единый земельный налог

1136,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

2




Неналоговые поступления

40,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

39,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

39,0


06



Прочие неналоговые поступления

1,0



1


Прочие неналоговые поступления

1,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

30885,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30885,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30885,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

38976,3

01




Государственные услуги общего характера

28709,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28709,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28709,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28709,4

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

8086,9


3



Благоустройство населенных пунктов

8086,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8086,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

7701,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

89,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

296,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1219,8


2



Спорт

1219,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1219,8




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1219,8

12




Транспорт и коммуникации

960,0


1



Автомобильный транспорт

960,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

960,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

960,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-736,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

736,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

736,3


01



Остатки бюджетных средств

736,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

736,3

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32724,0

1




Налоговые поступления

21550,0


01



Подоходный налог

1668,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1668,0


04



Налоги на собственность

19591,0



1


Налоги на имущество

54,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

3009,0



5


Единый земельный налог

16469,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

291,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

291,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

393,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

393,0



2


Продажа нематериальных активов

393,0

4




Поступления трансфертов

10781,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10781,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10781,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33121,1

01




Государственные услуги общего характера

27091,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27091,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27091,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27091,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

277,1


3



Благоустройство населенных пунктов

277,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

277,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

155,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

122,1

12




Транспорт и коммуникации

1185,8


1



Автомобильный транспорт

1185,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1185,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1185,8

15




Трансферты

4566,4


1



Трансферты

4566,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4566,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4566,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-397,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

397,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

397,1


01



Остатки бюджетных средств

397,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

397,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

202895,8

1




Налоговые поступления

33130,8


01



Подоходный налог

11291,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11291,0


04



Налоги на собственность

19564,8



1


Налоги на имущество

93,0



3


Земельный налог

122,0



4


Налог на транспортные средства

11210,0



5


Единый земельный налог

8139,8


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2275,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2275,0

2




Неналоговые поступления

4249,0


01



Доходы от государственной собственности

311,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

311,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3938,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3938,0

3




Поступления от продажи основного капитала

23,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

23,0



1


Продажа земли

23,0

4




Поступления трансфертов

165493,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165493,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

165493,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

202898,9

01




Государственные услуги общего характера

67999,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67999,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67999,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67999,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

5293,7


3



Благоустройство населенных пунктов

5293,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5293,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

3662,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

965,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

666,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

930,3


2



Спорт

930,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

930,3




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

930,3

12




Транспорт и коммуникации

128672,8


1



Автомобильный транспорт

128672,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128672,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4028,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124644,0

15




Трансферты

3,1


1



Трансферты

3,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

3,1


01



Остатки бюджетных средств

3,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

3,1

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

211693,1

1




Налоговые поступления

88784,6


01



Подоходный налог

66065,6



2


Индивидуальный подоходный налог

66065,6


04



Налоги на собственность

22424,0



1


Налоги на имущество

206,0



3


Земельный налог

378,0



4


Налог на транспортные средства

12283,0



5


Единый земельный налог

9557,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

2




Неналоговые поступления

219,0


01



Доходы от государственной собственности

3,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

216,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

122689,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122689,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122689,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

211693,6

01




Государственные услуги общего характера

43033,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43033,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43033,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43033,6

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

29074,9


3



Благоустройство населенных пунктов

29074,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29074,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

21530,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4044,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3500,0

12




Транспорт и коммуникации

89584,6


1



Автомобильный транспорт

89584,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89584,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16011,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

73573,0

15




Трансферты

50000,5


1



Трансферты

50000,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50000,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

50000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,5


01



Остатки бюджетных средств

0,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,5

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

84748,7

1




Налоговые поступления

20000,0


01



Подоходный налог

8071,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8071,0


04



Налоги на собственность

11692,0



1


Налоги на имущество

148,0



3


Земельный налог

68,0



4


Налог на транспортные средства

5479,0



5


Единый земельный налог

5997,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

237,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

237,0

2




Неналоговые поступления

113,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

113,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

113,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2559,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2559,0



1


Продажа земли

2269,0



2


Продажа нематериальных активов

290,0

4




Поступления трансфертов

62076,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62076,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62076,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

85560,7

01




Государственные услуги общего характера

31907,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31907,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31907,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31907,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

8132,7


3



Благоустройство населенных пунктов

8132,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8132,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

6675,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1057,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1768,4


2



Спорт

1768,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1768,4




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1768,4

12




Транспорт и коммуникации

43751,7


1



Автомобильный транспорт

43751,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43751,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1791,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41960,1

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-812,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

812,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

812,0


01



Остатки бюджетных средств

812,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

812,0