Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 "2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 тамыздағы № 29/248 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 279 911,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 502 675,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 486,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 22 758,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 752 992,0 мың теңге;

      2) шығындар – 2 287 435,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 524,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 524,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 524,5 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 752 937,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 103 879,9 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 195 893,8 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 444 500,8 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 155 746,2 мың теңге;

      Құрық ауылы – 357 111,8 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 218 503,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 277 300,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

106 754,1

1



Салықтық түсімдер

2 569,2


01


Табыс салығы 

275,0



2

Жеке табыс салығы

275,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 094,2



3

Жер салығы 

0,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 094,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

103 884,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

103 884,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

103 884,9




ШЫҒЫНДАР

106 776,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 228,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 228,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 228,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 948,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 948,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 948,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

800,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 22,4




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

22,4

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

22,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

22,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

22,4

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

214 304,8

1



Салықтық түсімдер

18 402,0


01


Табыс салығы 

2 719,0



2

Жеке табыс салығы

2 719,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 333,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

157,0



3

Жер салығы 

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 700,0



5

Бірыңғай жер салығы 

464,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 350,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 350,0

4



Трансферттердің түсімдері

195 902,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

195 902,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

195 902,8




ШЫҒЫНДАР

214 612,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

77 594,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 594,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 594,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

133 124,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 124,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 719,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 330,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

90 075,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 894,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

835,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 059,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 059,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 307,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

307,2

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

307,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

307,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

307,2

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

657 511,8

1



Салықтық түсімдер

212 921,0


01


Табыс салығы 

95 320,0



2

Жеке табыс салығы

95 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

72 755,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

560,0



3

Жер салығы 

441,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

71 344,0



5

Бірыңғай жер салығы 

410,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

44 846,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

44 846,0

2



Салықтық емес түсiмдер

30,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

51,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

51,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51,0

4



Трансферттердің түсімдері

444 509,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

444 509,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

444 509,8




ШЫҒЫНДАР

658 281,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

127 589,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 589,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

96 589,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

496 546,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

482 546,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

52 551,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100 202,5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

329 793,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 146,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 190,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 190,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

956,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

956,0

12



Көлiк және коммуникация

32 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 769,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

769,8

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

769,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

769,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

769,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

167 718,2

1



Салықтық түсімдер

11 805,0


01


Табыс салығы 

2 764,0



2

Жеке табыс салығы

2 764,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 923,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

280,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 500,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 133,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

158,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

158,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

158,0

4



Трансферттердің түсімдері

155 755,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

155 755,2



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

155 755,2




ШЫҒЫНДАР

168 501,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

85 805,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 805,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 805,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

77 755,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 755,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 261,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 380,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

55 114,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 156,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 268,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 268,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 888,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 888,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 782,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

782,8

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

782,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

782,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

782,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 5-қосымша

2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

547 092,8

1



Салықтық түсімдер

170 677,0


01


Табыс салығы 

34 000,0



2

Жеке табыс салығы

34 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

87 677,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

450,0



3

Жер салығы 

41 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

45 500,0



5

Бірыңғай жер салығы 

727,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

49 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

998,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

898,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

898,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

100,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

100,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

18 301,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

18 301,0



1

Жерді сату

17 611,0



2

Материалдық емес активтерді сату

690,0

4



Трансферттердің түсімдері

357 116,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

357 116,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

357 116,8




ШЫҒЫНДАР

552 108,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

153 123,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

153 123,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117 023,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

36 100,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

369 645,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

369 645,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 010,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

105 283,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

231 352,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

920,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 420,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 420,0

12



Көлiк және коммуникация

27 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 5 015,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 015,2

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

5 015,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

5 015,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 015,2

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 6-қосымша

2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

286 591,8

1



Салықтық түсімдер

63 673,0


01


Табыс салығы 

13 925,0



2

Жеке табыс салығы

13 925,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

27 534,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

304,0



3

Жер салығы 

68,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

26 975,0



5

Бірыңғай жер салығы 

187,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22 214,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22 214,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 406,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 406,0



1

Жерді сату

101,0



2

Материалдық емес активтерді сату

4 305,0

4



Трансферттердің түсімдері

218 512,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

218 512,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

218 512,8




ШЫҒЫНДАР

286 632,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

102 362,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102 362,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 362,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

174 086,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160 086,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 050,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 121,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112 915,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 256,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

496,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

496,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

760,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

760,0

12



Көлiк және коммуникация

8 928,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 928,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 928,6




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 40,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40,8

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

40,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

40,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

40,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 19 " тамыздағы
  № 29/248 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

299 937,7

1



Салықтық түсімдер

22 628,0


01


Табыс салығы 

4 160,0



2

Жеке табыс салығы

4 160,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 193,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

195,0



3

Жер салығы 

100,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 463,0



5

Бірыңғай жер салығы 

435,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

275,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

275,0

4



Трансферттердің түсімдері

277 309,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

277 309,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

277 309,7




ШЫҒЫНДАР

300 524,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

199 875,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 272,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 272,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 603,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

99 603,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

95 298,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 298,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 055,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 392,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

67 851,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 386,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 223,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 223,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 163,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 163,0

12



Көлiк және коммуникация

2 965,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 965,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 965,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 586,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

586,3

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

586,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

586,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

586,3


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 "О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19 августа 2025 года № 29/248

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 279 911,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 502 675,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 486,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 22 758,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 752 992,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 752 937 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 103 879,9 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 195 893,8 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 444 500,8 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 155 746,2 тысяч тенге;

      села Курык – 357 111,8 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 218 503,8 тысяч тенге;

      села Сенек – 277 300,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Калаубай Ж.

  Приложение 1 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

106 754,1

1



Налоговые поступления

2 569,2


01


Подоходный налог

275,0



2

Индивидуальный подоходный налог

275,0


04


Hалоги на собственность

1 094,2



3

Земельный налог

0,2



4

Hалог на транспортные средства

1 094,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 200,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Поступления трансфертов

103 884,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103 884,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

103 884,9




ЗАТРАТЫ

106 776,5

01



Государственные услуги общего характера

44 228,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 228,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 228,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 948,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 948,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 948,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 22,4




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

22,4

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

22,4


01


Остатки бюджетных средств

22,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

22,4

  Приложение 2 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

214 304,8

1



Налоговые поступления

18 402,0


01


Подоходный налог

2 719,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 719,0


04


Hалоги на собственность

14 333,0



1

Hалоги на имущество

157,0



3

Земельный налог

12,0



4

Hалог на транспортные средства

13 700,0



5

Единый земельный налог

464,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 350,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 350,0

4



Поступления трансфертов

195 902,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

195 902,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

195 902,8




ЗАТРАТЫ

214 612,0

01



Государственные услуги общего характера

77 594,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 594,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 594,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

133 124,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 124,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 719,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 330,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

90 075,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 894,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

835,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 059,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 059,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 307,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

307,2

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

307,2


01


Остатки бюджетных средств

307,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

307,2

  Приложение 3 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет села Жетыбай на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

657 511,8

1



Налоговые поступления

212 921,0


01


Подоходный налог

95 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

95 320,0


04


Hалоги на собственность

72 755,0



1

Hалоги на имущество

560,0



3

Земельный налог

441,0



4

Hалог на транспортные средства

71 344,0



5

Единый земельный налог

410,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 846,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44 846,0

2



Неналоговые поступления

30,0


06


Прочие неналоговые поступления

30,0



1

Прочие неналоговые поступления

30,0

3



Поступления от продажи основного капитала

51,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

51,0



2

Продажа нематериальных активов

51,0

4



Поступления трансфертов

444 509,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

444 509,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

444 509,8




ЗАТРАТЫ

658 281,6

01



Государственные услуги общего характера

127 589,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 589,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96 589,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

496 546,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482 546,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

52 551,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 202,5



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

329 793,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 146,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 190,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 190,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

956,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

956,0

12



Транспорт и коммуникации

32 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 769,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

769,8

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

769,8


01


Остатки бюджетных средств

769,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

769,8

  Приложение 4 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

167 718,2

1



Налоговые поступления

11 805,0


01


Подоходный налог

2 764,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 764,0


04


Hалоги на собственность

8 923,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 500,0



5

Единый земельный налог

1 133,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

2



Неналоговые поступления

158,0


01


Доходы от государственной собственности

158,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

158,0

4



Поступления трансфертов

155 755,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

155 755,2



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

155 755,2




ЗАТРАТЫ

168 501,0

01



Государственные услуги общего характера

85 805,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 805,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 805,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 755,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 755,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 261,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 380,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 114,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 156,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 268,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 268,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 888,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 888,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 782,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

782,8

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

782,8


01


Остатки бюджетных средств

782,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

782,8

  Приложение 5 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет села Курык на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

547 092,8

1



Налоговые поступления

170 677,0


01


Подоходный налог

34 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

34 000,0


04


Hалоги на собственность

87 677,0



1

Hалоги на имущество

450,0



3

Земельный налог

41 000,0



4

Hалог на транспортные средства

45 500,0



5

Единый земельный налог

727,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49 000,0

2



Неналоговые поступления

998,0


01


Доходы от государственной собственности

898,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

898,0


06


Прочие неналоговые поступления

100,0



1

Прочие неналоговые поступления

100,0

3



Поступления от продажи основного капитала

18 301,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

18 301,0



1

Продажа земли

17 611,0



2

Продажа нематериальных активов

690,0

4



Поступления трансфертов

357 116,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

357 116,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

357 116,8




ЗАТРАТЫ

552 108,0

01



Государственные услуги общего характера

153 123,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

153 123,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 023,0



022

Капитальные расходы государственного органа

36 100,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

369 645,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

369 645,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 010,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

105 283,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

231 352,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 420,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 420,0

12



Транспорт и коммуникации

27 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 5 015,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 015,2

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

5 015,2


01


Остатки бюджетных средств

5 015,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

5 015,2

  Приложение 6 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет села Мунайшы на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

286 591,8

1



Налоговые поступления

63 673,0


01


Подоходный налог

13 925,0



2

Индивидуальный подоходный налог

13 925,0


04


Hалоги на собственность

27 534,0



1

Hалоги на имущество

304,0



3

Земельный налог

68,0



4

Hалог на транспортные средства

26 975,0



5

Единый земельный налог

187,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 214,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22 214,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 406,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 406,0



1

Продажа земли

101,0



2

Продажа нематериальных активов

4 305,0

4



Поступления трансфертов

218 512,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

218 512,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

218 512,8




ЗАТРАТЫ

286 632,6

01



Государственные услуги общего характера

102 362,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 362,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 362,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

174 086,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160 086,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 050,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 121,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 256,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

496,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

496,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

760,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

760,0

12



Транспорт и коммуникации

8 928,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 928,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 928,6




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 40,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40,8

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

40,8


01


Остатки бюджетных средств

40,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

40,8

  Приложение 7 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 19 " августа 2025 года № 29/248

Бюджет села Сенек на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

299 937,7

1



Налоговые поступления

22 628,0


01


Подоходный налог

4 160,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 160,0


04


Hалоги на собственность

18 193,0



1

Hалоги на имущество

195,0



3

Земельный налог

100,0



4

Hалог на транспортные средства

17 463,0



5

Единый земельный налог

435,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

275,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

275,0

4



Поступления трансфертов

277 309,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

277 309,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

277 309,7




ЗАТРАТЫ

300 524,0

01



Государственные услуги общего характера

199 875,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 272,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 272,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 603,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 603,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 298,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 298,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 055,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 392,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

67 851,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 386,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 223,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 223,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 163,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 163,0

12



Транспорт и коммуникации

2 965,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 965,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 965,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 586,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

586,3

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

586,3


01


Остатки бюджетных средств

586,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

586,3