Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 - тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23/195 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 06.10.2025 № 30/263 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) шешімімен.1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 2 331 464,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 524 357,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 977,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 19 142,0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 786 988,2 мың теңге;
2) шығындар – 2 287 435,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 524,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 524,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 524,5 мың теңге.
Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 787 549,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 107 408,9 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 258 725,4 мың теңге;
Жетібай ауылы – 407 716,8 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 151 220,7 мың теңге;
Құрық ауылы – 369 918,9 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 259 753,8 мың теңге;
Сенек ауылы – 232 804,7 мың теңге.
Ескерту. 2 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы | Ж. Қалаубай |
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 110 401,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 687,2 | ||
01 | Табыс салығы | 675,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 675,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 180,2 | ||
3 | Жер салығы | 0,2 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 180,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 832,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 832,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 300,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 107 413,9 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 107 413,9 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 107 413,9 | ||
ШЫҒЫНДАР | 110 423,5 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 425,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 425,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 425,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 60 948,5 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 948,5 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 000,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 51 948,5 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 050,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 950,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 950,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 100,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 100,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 22,4 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 22,4 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 22,4 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 22,4 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 22,4 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 2-қосымша |
2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 278 224,4 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 19 155,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 183,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 183,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 949,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 257,0 | ||
3 | Жер салығы | 28,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 13 164,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 500,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 023,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 023,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 335,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 335,0 | ||
1 | Жерді сату | 335,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 258 734,4 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 258 734,4 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 258 734,4 | ||
ШЫҒЫНДАР | 278 531,6 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 150 339,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 150 339,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 594,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 101 745,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 124 512,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 000,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 117 512,8 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 242,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 669,3 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 87 601,5 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 894,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 835,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 835,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 059,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 059,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 785,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 785,8 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 785,8 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 307,2 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 307,2 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 307,2 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 307,2 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 307,2 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 3-қосымша |
2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 632 740,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 224 736,0 | ||
01 | Табыс салығы | 99 320,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 99 320,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 76 870,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 810,0 | ||
3 | Жер салығы | 391,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 75 419,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 250,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 48 546,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 48 546,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 198,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 168,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 168,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 30,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 30,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 81,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 81,0 | ||
1 | Жерді сату | 30,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 51,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 407 725,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 407 725,8 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 407 725,8 | ||
ШЫҒЫНДАР | 633 510,6 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 137 249,6 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 137 249,6 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 109 471,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 27 778,6 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 468 603,5 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 000,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 14 000,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 454 603,5 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 48 413,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 100 202,5 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 305 988,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 446,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 490,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 490,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 956,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 956,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 25 211,5 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 211,5 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 25 211,5 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 769,8 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 769,8 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 769,8 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 769,8 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 769,8 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 164 496,7 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 943,0 | ||
01 | Табыс салығы | 4 246,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 246,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 579,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280,0 | ||
3 | Жер салығы | 10,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 000,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 289,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 118,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 118,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 324,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 324,0 | ||
1 | Жерді сату | 324,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 151 229,7 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 151 229,7 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 151 229,7 | ||
ШЫҒЫНДАР | 165 279,5 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 86 234,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 234,4 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 455,9 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 27 778,5 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 74 131,6 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 131,6 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 637,6 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 380,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 55 114,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 3 128,5 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 490,5 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 490,5 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 638,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 638,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 785,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 785,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 785,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 782,8 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 782,8 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 782,8 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 782,8 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 782,8 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 5-қосымша |
2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Ескерту. 5 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 561 909,9 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 173 194,0 | ||
01 | Табыс салығы | 55 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 55 000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 68 194,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 800,0 | ||
3 | Жер салығы | 24 200,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 42 432,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 762,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50 000,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 50 000,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 491,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 381,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 381,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 110,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 110,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 301,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 18 301,0 | ||
1 | Жерді сату | 17 611,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 690,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 369 923,9 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 369 923,9 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 369 923,9 | ||
ШЫҒЫНДАР | 566 925,1 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 163 577,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 163 577,4 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 123 523,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 40 054,4 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 390 293,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 390 293,4 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 010,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 91 026,3 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 892,9 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 228 364,2 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 340,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 920,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 920,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 420,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 420,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 10 714,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 714,3 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 10 714,3 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 5 015,2 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 5 015,2 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 5 015,2 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 5 015,2 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 5 015,2 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 6-қосымша |
2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Ескерту. 6 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 328 591,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 68 691,0 | ||
01 | Табыс салығы | 16 500,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 16 500,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 23 573,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 225,0 | ||
3 | Жер салығы | 82,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 23 075,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 191,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 28 618,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 28 618,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 37,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 37,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 37,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 101,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 101,0 | ||
1 | Жерді сату | 101,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 259 762,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 259 762,8 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 259 762,8 | ||
ШЫҒЫНДАР | 328 632,6 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 132 562,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 132 562,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 86 562,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 46 000,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 185 286,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 000,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 14 000,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 171 286,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 29 250,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 121,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 112 915,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 856,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 896,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 896,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 960,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 960,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 928,6 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 928,6 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 928,6 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 40,8 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 40,8 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 40,8 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 40,8 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 40,8 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы "1" желтоқсандағы | |
| № 32/267 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Ескерту. 7 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
Санаты |
|
| ||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
КІРІСТЕР | 255 267,7 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 22 454,0 | ||
01 | Табыс салығы | 4 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 000,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 159,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 225,0 | ||
3 | Жер салығы | 33,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 17 003,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 898,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 295,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 295,0 | ||
4 | Арнаулы түсімдер | 232 813,7 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 232 813,7 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 232 813,7 | ||
ШЫҒЫНДАР | 255 854,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 154 777,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 112 138,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 138,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 31 000,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 639,0 | ||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 42 639,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 95 499,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 000,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 88 499,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 338,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 392,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 72 769,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 788,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 450,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 450,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 338,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 338,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 790,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 790,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 790,0 | ||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | - 586,3 | |||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 586,3 | |||
8 | Қарыздар түсімдері | 586,3 | ||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 586,3 | ||
1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 586,3 | ||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 8-қосымша |
2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 781 874,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 000,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 200,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 200,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 600,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 200,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 200,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 779 574,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 779 574,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 779 574,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 781 874,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32 407,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 407,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 407,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 747 467,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 747 467,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 564 561,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 600,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 170 306,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 9-қосымша |
2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 139 899,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 627,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 907,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 300,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 550,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 550,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 272,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 128 272,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 128 272,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 139 899,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 805,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 805,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 805,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 101 840,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 840,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 055,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 40 534,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 54 251,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 254,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 562,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 562,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 692,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 692,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 286 154,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 218 525,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 100 086,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 100 086,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 71 351,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 588,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 463,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 69 870,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 430,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 47 088,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 47 088,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 629,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 629,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 67 629,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 286 154,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 252,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 252,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 252,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 224 091,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 224 091,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 55 179,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 96 673,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 72 239,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 772,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 772,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 039,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 039,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 11-қосымша |
2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 148 823,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 455,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 345,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 345,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 990,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 10,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 700,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 120,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 120,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 166,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 166,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 166,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 142 202,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 142 202,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 142 202,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 148 823,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 188,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 188,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 188,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 92 475,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 92 475,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 724,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 116,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 61 635,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 160,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 702,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 702,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 458,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 458,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 12-қосымша |
2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Кірістер | 1 100 577,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 168 400,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 400,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 41 000,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 44 000,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 000,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 000,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 985,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 985,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 985,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 931 192,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 931 192,0 | |||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 931 192,0 | |||||||
Функционалдық топ |
|
| |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Шығындар | 1 100 577,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 72 478,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 478,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 478,0 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 025 959,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 700,0 | |||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 14 700,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 011 259,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 33 609,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 567 908,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 409 742,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 140,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 070,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 070,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 070,0 | |||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 070,0 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | ||||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 243 114,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 57 404,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 24 709,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 319,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 24 123,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 196,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23 324,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 23 324,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 520,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 520,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 520,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 181 190,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 181 190,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 181 190,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 243 114,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 229,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 229,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 229,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 183 196,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 183 196,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 952,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 53 117,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 111 127,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 689,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 206,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 206,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 483,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 483,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 14-қосымша |
2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 145 309,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 332,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 218,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 218,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 825,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 105,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 186,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 456,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 289,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 289,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 127 977,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 127 977,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 127 977,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 145 309,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 352,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 559,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 559,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 793,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 20 793,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 81 390,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 390,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 408,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 317,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 51 665,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 567,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 874,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 874,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 693,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 693,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 15-қосымша |
2027 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 821 268,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 000,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 200,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 200,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 600,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 200,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 200,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 818 968,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 818 968,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 818 968,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 821 268,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 028,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 028,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 028,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 784 840,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 784 840,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 592 789,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 230,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 178 821,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 400,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 200,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 200,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 16-қосымша |
2027 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 146 895,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 882,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 112,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 500,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 600,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 600,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 135 013,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 135 013,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 135 013,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 146 895,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 645,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 645,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 645,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 106 933,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106 933,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 408,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 42 561,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 56 964,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 317,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 590,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 590,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 727,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 727,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 17-қосымша |
2027 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 300 460,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 229 449,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 105 090,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 105 090,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 74 917,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 617,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 486,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 73 363,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 451,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 442,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 442,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 71 011,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 71 011,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 71 011,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 300 460,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 214,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 214,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 214,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 295,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 295,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 57 937,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 101 507,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 75 851,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 951,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 811,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 140,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 140,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 18-қосымша |
2027 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| |||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Кірістер | 156 265,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 767,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 355,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 355,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 290,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280,0 | |||||
3 | Жер салығы | 10,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 000,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 122,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 122,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 173,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 173,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 173,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 149 325,0 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 149 325,0 | |||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 149 325,0 | |||||
Функционалдық топ |
|
| |||||
Бюджеттік бағдарламалардың | |||||||
Бағдарлама | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 156 265,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 898,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 898,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 898,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 97 099,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 97 099,0 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 210,0 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 172,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 64 717,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 268,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 737,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 737,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 531,0 | |||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 531,0 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | ||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 19-қосымша |
2027 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Кірістер | 1 155 589,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 168 400,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 400,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 41 000,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 44 000,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 000,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 000,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 079,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 079,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 079,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 986 110,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 986 110,0 | |||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 986 110,0 | |||||||
Функционалдық топ |
|
| |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Шығындар | 1 155 589,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 102,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 102,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 76 102,0 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 077 257,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 435,0 | |||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 15 435,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 061 822,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 290,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 596 303,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 430 229,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 230,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 115,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 115,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 115,0 | |||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 115,0 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | ||||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 20-қосымша |
2027 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 255 273,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 57 404,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 24 709,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 319,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 24 123,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 196,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23 324,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 23 324,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 520,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 520,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 520,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 193 349,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 193 349,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 193 349,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 255 273,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 191,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 191,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 191,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 192 357,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 192 357,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 900,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 55 773,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 116 684,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 725,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 217,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 508,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 508,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||
| Қарақия аудандық мәслихатының | |
| 2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
| № 24/205 шешіміне 21-қосымша |
2027 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 152 577,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 198,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 279,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 279,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 616,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 82,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 110,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 945,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 479,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 303,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 303,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 134 379,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 134 379,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 134 379,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 152 577,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 65 469,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 636,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 636,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 833,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 21 833,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 459,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 459,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 778,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 23 433,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 54 248,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 649,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 918,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 918,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 731,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 731,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | |||||||