"2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы"

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы № 24/205 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 - тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23/195 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 06.10.2025 № 30/263 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 331 464,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 524 357,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 977,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 19 142,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 786 988,2 мың теңге;

      2) шығындар – 2 287 435,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 524,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 524,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 524,5 мың теңге.

      Ескерту. 1 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 787 549,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 107 408,9 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 258 725,4 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 407 716,8 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 151 220,7 мың теңге;

      Құрық ауылы – 369 918,9 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 259 753,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 232 804,7 мың теңге.


      Ескерту. 2 - тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

110 401,1

1



Салықтық түсімдер

2 687,2


01


Табыс салығы 

675,0



2

Жеке табыс салығы

675,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,2



3

Жер салығы 

0,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

832,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

832,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Арнаулы түсімдер

107 413,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

107 413,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

107 413,9




ШЫҒЫНДАР

110 423,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 425,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 425,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 425,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 948,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 948,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 948,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 050,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

950,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

950,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 100,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 22,4




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

22,4

8



Қарыздар түсімдері

22,4


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

22,4



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

22,4

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 2 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

278 224,4

1



Салықтық түсімдер

19 155,0


01


Табыс салығы 

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 949,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

257,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 164,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 023,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 023,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

335,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

335,0



1

Жерді сату

335,0

4



Арнаулы түсімдер

258 734,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

258 734,4



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

258 734,4




ШЫҒЫНДАР

278 531,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

150 339,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 339,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 594,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

101 745,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124 512,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 512,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 242,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 669,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

87 601,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 894,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

835,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 059,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 059,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,8




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 307,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

307,2

8



Қарыздар түсімдері

307,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

307,2



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

307,2

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

      Ескерту. 3 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

632 740,8

1



Салықтық түсімдер

224 736,0


01


Табыс салығы 

99 320,0



2

Жеке табыс салығы

99 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

76 870,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

810,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

75 419,0



5

Бірыңғай жер салығы 

250,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

48 546,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

48 546,0

2



Салықтық емес түсiмдер

198,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

168,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

168,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

81,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

81,0



1

Жерді сату

30,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51,0

4



Арнаулы түсімдер

407 725,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

407 725,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

407 725,8




ШЫҒЫНДАР

633 510,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

137 249,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 249,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 471,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 778,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

468 603,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

454 603,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100 202,5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

305 988,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 446,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 490,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 490,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

956,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

956,0

12



Көлiк және коммуникация

25 211,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 211,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25 211,5




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 769,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

769,8

8



Қарыздар түсімдері

769,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

769,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

769,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

164 496,7

1



Салықтық түсімдер

12 943,0


01


Табыс салығы 

4 246,0



2

Жеке табыс салығы

4 246,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 579,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

280,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 000,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 289,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

324,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

324,0



1

Жерді сату

324,0

4



Арнаулы түсімдер

151 229,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

151 229,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

151 229,7




ШЫҒЫНДАР

165 279,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86 234,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 234,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 455,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 778,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 131,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 131,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 637,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 380,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

55 114,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 128,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 490,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 490,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 638,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 638,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 782,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

782,8

8



Қарыздар түсімдері

782,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

782,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

782,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 5-қосымша

2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

      Ескерту. 5 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

561 909,9

1



Салықтық түсімдер

173 194,0


01


Табыс салығы 

55 000,0



2

Жеке табыс салығы

55 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

68 194,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

800,0



3

Жер салығы 

24 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

42 432,0



5

Бірыңғай жер салығы 

762,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

491,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

381,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

381,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

18 301,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

18 301,0



1

Жерді сату

17 611,0



2

Материалдық емес активтерді сату

690,0

4



Арнаулы түсімдер

369 923,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

369 923,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

369 923,9




ШЫҒЫНДАР

566 925,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

163 577,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

163 577,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

123 523,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40 054,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

390 293,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

390 293,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 010,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

91 026,3



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

892,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

228 364,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

920,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 420,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 420,0

12



Көлiк және коммуникация

10 714,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 714,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 714,3




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 5 015,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 015,2

8



Қарыздар түсімдері

5 015,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 015,2



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

5 015,2

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 6-қосымша

2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

      Ескерту. 6 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

328 591,8

1



Салықтық түсімдер

68 691,0


01


Табыс салығы 

16 500,0



2

Жеке табыс салығы

16 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 573,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

225,0



3

Жер салығы 

82,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

23 075,0



5

Бірыңғай жер салығы 

191,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28 618,0

2



Салықтық емес түсiмдер

37,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

37,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

37,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

101,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

101,0



1

Жерді сату

101,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Арнаулы түсімдер

259 762,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

259 762,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

259 762,8




ШЫҒЫНДАР

328 632,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

132 562,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

132 562,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

86 562,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

185 286,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

171 286,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 121,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112 915,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 856,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

896,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

960,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

960,0

12



Көлiк және коммуникация

8 928,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 928,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 928,6




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 40,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40,8

8



Қарыздар түсімдері

40,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

40,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

40,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

      Ескерту. 7 - қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 20.03.2025 № 26/223 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.08.2025 № 29/248 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

255 267,7

1



Салықтық түсімдер

22 454,0


01


Табыс салығы 

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 159,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

225,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 003,0



5

Бірыңғай жер салығы 

898,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

4



Арнаулы түсімдер

232 813,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

232 813,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

232 813,7




ШЫҒЫНДАР

255 854,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

154 777,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 138,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 138,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 639,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

42 639,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

95 499,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 499,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 392,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

72 769,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 788,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 450,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 338,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 338,0

12



Көлiк және коммуникация

2 790,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 790,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 790,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 586,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

586,3

8



Қарыздар түсімдері

586,3


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

586,3



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

586,3

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 8-қосымша

2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

781 874,0

1



Салықтық түсімдер

2 000,0


01


Табыс салығы 

200,0



2

Жеке табыс салығы

200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

600,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

779 574,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

779 574,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

779 574,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

781 874,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 407,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 407,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 407,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

747 467,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

747 467,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

564 561,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 600,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

170 306,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 9-қосымша

2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

139 899,0

1



Салықтық түсімдер

11 627,0


01


Табыс салығы 

1 170,0



2

Жеке табыс салығы

1 170,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 907,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

145,0



3

Жер салығы 

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 300,0



5

Бірыңғай жер салығы 

450,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

550,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

550,0

4



Трансферттердің түсімдері

128 272,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

128 272,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

128 272,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

139 899,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 805,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 805,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 805,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

101 840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 840,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 055,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

40 534,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

54 251,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 254,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

562,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

562,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

692,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

692,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 10-қосымша

2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

286 154,0

1



Салықтық түсімдер

218 525,0


01


Табыс салығы 

100 086,0



2

Жеке табыс салығы

100 086,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

71 351,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

588,0



3

Жер салығы 

463,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

69 870,0



5

Бірыңғай жер салығы 

430,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

47 088,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

47 088,0

4



Трансферттердің түсімдері

67 629,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 629,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

67 629,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

286 154,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 252,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 252,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 252,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

224 091,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

224 091,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

55 179,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

96 673,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

72 239,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 811,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 039,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 039,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 11-қосымша

2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

148 823,0

1



Салықтық түсімдер

6 455,0


01


Табыс салығы 

345,0



2

Жеке табыс салығы

345,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 990,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

280,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

5 700,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

120,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120,0

2



Салықтық емес түсiмдер

166,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

166,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

166,0

4



Трансферттердің түсімдері

142 202,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

142 202,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

142 202,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

148 823,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 188,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 188,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 188,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

92 475,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 475,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 724,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 116,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

61 635,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 160,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

702,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

702,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 458,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 458,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 12-қосымша

2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

1 100 577,0

1



Салықтық түсімдер

168 400,0


01


Табыс салығы 

34 000,0



2

Жеке табыс салығы

34 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

85 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

400,0



3

Жер салығы 

41 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

44 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

49 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

985,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

985,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

985,0

4



Трансферттердің түсімдері

931 192,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

931 192,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

931 192,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

1 100 577,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

72 478,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 478,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 478,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 025 959,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 700,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 700,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 011 259,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

33 609,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

567 908,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

409 742,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 140,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 070,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 070,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 070,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 070,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 13-қосымша

2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

243 114,0

1



Салықтық түсімдер

57 404,0


01


Табыс салығы 

9 371,0



2

Жеке табыс салығы

9 371,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 709,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

319,0



3

Жер салығы 

71,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

24 123,0



5

Бірыңғай жер салығы 

196,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

23 324,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

23 324,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 520,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 520,0



2

Материалдық емес активтерді сату

4 520,0

4



Трансферттердің түсімдері

181 190,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

181 190,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

181 190,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

243 114,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 229,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 229,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 229,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

183 196,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

183 196,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 952,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

53 117,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

111 127,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

689,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

483,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

483,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 14-қосымша

2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

145 309,0

1



Салықтық түсімдер

17 332,0


01


Табыс салығы 

1 218,0



2

Жеке табыс салығы

1 218,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 825,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

78,0



3

Жер салығы 

105,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

15 186,0



5

Бірыңғай жер салығы 

456,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

289,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

289,0

4



Трансферттердің түсімдері

127 977,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

127 977,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

127 977,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

145 309,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 352,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 559,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 559,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 793,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

20 793,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 390,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 390,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 408,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22 317,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 665,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 567,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

874,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

874,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

693,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

693,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 15-қосымша

2027 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

821 268,0

1



Салықтық түсімдер

2 000,0


01


Табыс салығы 

200,0



2

Жеке табыс салығы

200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

600,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

818 968,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

818 968,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

818 968,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

821 268,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 028,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 028,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 028,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

784 840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

784 840,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

592 789,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 230,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

178 821,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 400,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 200,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 16-қосымша

2027 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

146 895,0

1



Салықтық түсімдер

11 882,0


01


Табыс салығы 

1 170,0



2

Жеке табыс салығы

1 170,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 112,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

150,0



3

Жер салығы 

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 500,0



5

Бірыңғай жер салығы 

450,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

600,0

4



Трансферттердің түсімдері

135 013,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

135 013,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

135 013,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

146 895,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 645,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 645,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 645,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

106 933,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 933,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 408,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

42 561,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

56 964,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 317,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

590,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

590,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

727,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

727,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 17-қосымша

2027 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

300 460,0

1



Салықтық түсімдер

229 449,0


01


Табыс салығы 

105 090,0



2

Жеке табыс салығы

105 090,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

74 917,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

617,0



3

Жер салығы 

486,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

73 363,0



5

Бірыңғай жер салығы 

451,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

49 442,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49 442,0

4



Трансферттердің түсімдері

71 011,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71 011,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

71 011,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

300 460,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 214,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 214,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 214,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

235 295,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

235 295,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

57 937,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

101 507,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

75 851,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 951,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

811,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

811,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 140,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 140,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 18-қосымша

2027 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

156 265,0

1



Салықтық түсімдер

6 767,0


01


Табыс салығы 

355,0



2

Жеке табыс салығы

355,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 290,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

280,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

6 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

122,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

122,0

2



Салықтық емес түсiмдер

173,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

173,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

173,0

4



Трансферттердің түсімдері

149 325,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

149 325,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

149 325,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

156 265,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 898,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 898,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 898,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

97 099,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 099,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 210,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22 172,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

64 717,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 268,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

737,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

737,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 531,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 531,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 19-қосымша

2027 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

1 155 589,0

1



Салықтық түсімдер

168 400,0


01


Табыс салығы 

34 000,0



2

Жеке табыс салығы

34 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

85 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

400,0



3

Жер салығы 

41 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

44 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

49 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 079,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 079,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 079,0

4



Трансферттердің түсімдері

986 110,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

986 110,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

986 110,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

1 155 589,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

76 102,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 102,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76 102,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 077 257,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 435,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 435,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 061 822,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

35 290,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

596 303,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

430 229,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 230,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 115,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 115,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 115,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 115,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 20-қосымша

2027 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

255 273,0

1



Салықтық түсімдер

57 404,0


01


Табыс салығы 

9 371,0



2

Жеке табыс салығы

9 371,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 709,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

319,0



3

Жер салығы 

71,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

24 123,0



5

Бірыңғай жер салығы 

196,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

23 324,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

23 324,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 520,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 520,0



2

Материалдық емес активтерді сату

4 520,0

4



Трансферттердің түсімдері

193 349,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

193 349,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

193 349,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

255 273,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 191,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 191,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 191,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

192 357,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

192 357,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 900,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

55 773,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

116 684,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

725,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

217,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

508,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

508,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы " 6 " қаңтардағы
  № 24/205 шешіміне 21-қосымша

2027 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




1. Кірістер

152 577,0

1



Салықтық түсімдер

18 198,0


01


Табыс салығы 

1 279,0



2

Жеке табыс салығы

1 279,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

16 616,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

82,0



3

Жер салығы 

110,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

15 945,0



5

Бірыңғай жер салығы 

479,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

303,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

303,0

4



Трансферттердің түсімдері

134 379,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

134 379,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

134 379,0

Функционалдық топ

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3




2. Шығындар

152 577,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

65 469,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 636,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 636,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 833,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

21 833,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 459,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 459,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 433,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

54 248,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 649,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

918,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

918,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

731,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

731,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


"О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 6 января 2025 года № 24/205.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3настоящего решения.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 23/195 Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      Сноска. Преамбула - в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 06.10.2025 № 30/263 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 331 464,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 524 357,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 977,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 142,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 786 988,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); 01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі);

      2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 787 549,2 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 107 408,9 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 258 725,4 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 407 716,8 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 151 220,7 тысяч тенге;

      села Курык – 369 918,9 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 259 753,8 тысяч тенге;

      села Сенек – 232 804,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025);  01.12.2025 № 32/267 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Калаубай Ж.

  Приложение 1
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

110 401,1

1



Налоговые поступления

2 687,2


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,2



3

Земельный налог

0,2



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Специальные поступления

107 413,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 413,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

107 413,9




ЗАТРАТЫ

110 423,5

01



Государственные услуги общего характера

47 425,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 425,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 425,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 948,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 948,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 948,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 050,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

950,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

950,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 100,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 22,4




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

22,4

8



Поступления займов

22,4


01


Внутренние государственные займы

22,4



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

22,4

  Приложение 2
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

      Сноска. Приложение 2 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

278 224,4

1



Налоговые поступления

19 155,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 949,0



1

Hалоги на имущество

257,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 164,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

3



Поступления от продажи основного капитала

335,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

335,0



1

Продажа земли

335,0

4



Специальные поступления

258 734,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

258 734,4



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

258 734,4




ЗАТРАТЫ

278 531,6

01



Государственные услуги общего характера

150 339,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 339,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 594,0



022

Капитальные расходы государственного органа

101 745,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

124 512,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 512,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 242,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 669,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

87 601,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 894,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

835,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 059,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 059,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,8




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 307,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

307,2

8



Поступления займов

307,2


01


Внутренние государственные займы

307,2



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

307,2

  Приложение 3
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Жетыбай на 2025 год

      Сноска. Приложение 3 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

632 740,8

1



Налоговые поступления

224 736,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 870,0



1

Hалоги на имущество

810,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 419,0



5

Единый земельный налог

250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48 546,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

48 546,0

2



Неналоговые поступления

198,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

168,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

168,0


06


Прочие неналоговые поступления

30,0



1

Прочие неналоговые поступления

30,0

3



Поступления от продажи основного капитала

81,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

81,0



1

Продажа земли

30,0



2

Продажа нематериальных активов

51,0

4



Специальные поступления

407 725,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

407 725,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

407 725,8




ЗАТРАТЫ

633 510,6

01



Государственные услуги общего характера

137 249,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 249,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 471,0



022

Капитальные расходы государственного органа

27 778,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

468 603,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

454 603,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 202,5



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

305 988,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 446,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 490,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

956,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

956,0

12



Транспорт и коммуникации

25 211,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 211,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 211,5




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 769,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

769,8

8



Поступления займов

769,8


01


Внутренние государственные займы

769,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

769,8

  Приложение 4
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

164 496,7

1



Налоговые поступления

12 943,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

8 579,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

1 289,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

324,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

324,0



1

Продажа земли

324,0

4



Специальные поступления

151 229,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

151 229,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

151 229,7




ЗАТРАТЫ

165 279,5

01



Государственные услуги общего характера

86 234,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 234,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 455,9



022

Капитальные расходы государственного органа

27 778,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

74 131,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 131,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 637,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 380,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 114,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 128,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 490,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 490,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 638,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 638,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 782,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

782,8

8



Поступления займов

782,8


01


Внутренние государственные займы

782,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

782,8

  Приложение 5
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Курык на 2025 год

      Сноска. Приложение 5 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

561 909,9

1



Налоговые поступления

173 194,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

68 194,0



1

Hалоги на имущество

800,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

762,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 000,0

2



Неналоговые поступления

491,0


01


Доходы от государственной собственности

381,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

381,0


06


Прочие неналоговые поступления

110,0



1

Прочие неналоговые поступления

110,0

3



Поступления от продажи основного капитала

18 301,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

18 301,0



1

Продажа земли

17 611,0



2

Продажа нематериальных активов

690,0

4



Специальные поступления

369 923,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

369 923,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

369 923,9




ЗАТРАТЫ

566 925,1

01



Государственные услуги общего характера

163 577,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 577,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123 523,0



022

Капитальные расходы государственного органа

40 054,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

390 293,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390 293,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 010,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

91 026,3



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

892,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

228 364,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 420,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 420,0

12



Транспорт и коммуникации

10 714,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 714,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 714,3




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 5 015,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 015,2

8



Поступления займов

5 015,2


01


Внутренние государственные займы

5 015,2



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

5 015,2

  Приложение 6
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Мунайшы на 2025 год

      Сноска. Приложение 6 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

328 591,8

1



Налоговые поступления

68 691,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

23 573,0



1

Hалоги на имущество

225,0



3

Земельный налог

82,0



4

Hалог на транспортные средства

23 075,0



5

Единый земельный налог

191,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

2



Неналоговые поступления

37,0


06


Прочие неналоговые поступления

37,0



1

Прочие неналоговые поступления

37,0

3



Поступления от продажи основного капитала

101,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

101,0



1

Продажа земли

101,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Специальные поступления

259 762,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

259 762,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

259 762,8




ЗАТРАТЫ

328 632,6

01



Государственные услуги общего характера

132 562,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 562,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 562,0



022

Капитальные расходы государственного органа

46 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 286,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171 286,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 121,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

960,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

960,0

12



Транспорт и коммуникации

8 928,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 928,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 928,6




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 40,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40,8

8



Поступления займов

40,8


01


Внутренние государственные займы

40,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

40,8

  Приложение 7
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Сенек на 2025 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решении Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20.03.2025 № 26/223 (вводится в действие с 01.01.2025); от 19.08.2025 № 29/248 (вводится в действие с 01.01.2025); от 01.12.2025 № 32/267 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

255 267,7

1



Налоговые поступления

22 454,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 159,0



1

Hалоги на имущество

225,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 003,0



5

Единый земельный налог

898,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

4



Специальные поступления

232 813,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 813,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

232 813,7




ЗАТРАТЫ

255 854,0

01



Государственные услуги общего характера

154 777,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 138,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 138,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 499,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 499,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 392,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

72 769,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 788,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 450,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 338,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 338,0

12



Транспорт и коммуникации

2 790,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 790,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 790,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 586,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

586,3

8



Поступления займов

586,3


01


Внутренние государственные займы

586,3



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

586,3

  Приложение 8 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

781 874,0

1



Налоговые поступления

2 000,0


01


Подоходный налог

200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

200,0


04


Hалоги на собственность

600,0



4

Hалог на транспортные средства

600,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 200,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Поступления трансфертов

779 574,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

779 574,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

779 574,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор
бюджетных программ



Программа



1

2

3




2. Затраты

781 874,0

01



Государственные услуги общего характера

32 407,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 407,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 407,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

747 467,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

747 467,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

564 561,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 600,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

170 306,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 9 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

139 899,0

1



Налоговые поступления

11 627,0


01


Подоходный налог

1 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 170,0


04


Hалоги на собственность

9 907,0



1

Hалоги на имущество

145,0



3

Земельный налог

12,0



4

Hалог на транспортные средства

9 300,0



5

Единый земельный налог

450,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

550,0

4



Поступления трансфертов

128 272,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 272,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

128 272,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

139 899,0

01



Государственные услуги общего характера

36 805,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 805,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 805,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

101 840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

101 840,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 055,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40 534,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54 251,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 254,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

562,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

562,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

692,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

692,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 10 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

286 154,0

1



Налоговые поступления

218 525,0


01


Подоходный налог

100 086,0



2

Индивидуальный подоходный налог

100 086,0


04


Hалоги на собственность

71 351,0



1

Hалоги на имущество

588,0



3

Земельный налог

463,0



4

Hалог на транспортные средства

69 870,0



5

Единый земельный налог

430,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

47 088,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

47 088,0

4



Поступления трансфертов

67 629,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 629,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 629,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

286 154,0

01



Государственные услуги общего характера

59 252,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 252,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 252,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

224 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

224 091,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

55 179,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

96 673,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

72 239,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 039,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 039,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 11 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

148 823,0

1



Налоговые поступления

6 455,0


01


Подоходный налог

345,0



2

Индивидуальный подоходный налог

345,0


04


Hалоги на собственность

5 990,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

5 700,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120,0

2



Неналоговые поступления

166,0


01


Доходы от государственной собственности

166,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

166,0

4



Поступления трансфертов

142 202,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

142 202,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

142 202,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

148 823,0

01



Государственные услуги общего характера

54 188,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 188,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 188,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

92 475,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 475,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 724,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 116,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 635,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 160,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

702,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

702,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 458,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 458,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 12 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Курык на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

1 100 577,0

1



Налоговые поступления

168 400,0


01


Подоходный налог

34 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

34 000,0


04


Hалоги на собственность

85 400,0



1

Hалоги на имущество

400,0



3

Земельный налог

41 000,0



4

Hалог на транспортные средства

44 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49 000,0

2



Неналоговые поступления

985,0


01


Доходы от государственной собственности

985,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

985,0

4



Поступления трансфертов

931 192,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

931 192,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

931 192,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

1 100 577,0

01



Государственные услуги общего характера

72 478,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 478,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 478,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 025 959,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 700,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 011 259,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

33 609,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

567 908,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

409 742,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 140,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 070,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 070,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 070,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 070,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 13 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

243 114,0

1



Налоговые поступления

57 404,0


01


Подоходный налог

9 371,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 371,0


04


Hалоги на собственность

24 709,0



1

Hалоги на имущество

319,0



3

Земельный налог

71,0



4

Hалог на транспортные средства

24 123,0



5

Единый земельный налог

196,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

23 324,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

23 324,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 520,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 520,0



2

Продажа нематериальных активов

4 520,0

4



Поступления трансфертов

181 190,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 190,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

181 190,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

243 114,0

01



Государственные услуги общего характера

59 229,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 229,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 229,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

183 196,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 196,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 952,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 117,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

111 127,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 14 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Сенек на 2026 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

145 309,0

1



Налоговые поступления

17 332,0


01


Подоходный налог

1 218,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 218,0


04


Hалоги на собственность

15 825,0



1

Hалоги на имущество

78,0



3

Земельный налог

105,0



4

Hалог на транспортные средства

15 186,0



5

Единый земельный налог

456,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

289,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

289,0

4



Поступления трансфертов

127 977,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

127 977,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

127 977,0






Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

145 309,0

01



Государственные услуги общего характера

62 352,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 559,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 559,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 793,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 793,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 390,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 390,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 408,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 317,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 665,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 567,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

874,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

874,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

693,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

693,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 15 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

821 268,0

1



Налоговые поступления

2 000,0


01


Подоходный налог

200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

200,0


04


Hалоги на собственность

600,0



4

Hалог на транспортные средства

600,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 200,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Поступления трансфертов

818 968,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

818 968,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

818 968,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор
бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

821 268,0

01



Государственные услуги общего характера

34 028,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 028,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 028,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

784 840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

784 840,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

592 789,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 230,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

178 821,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 16 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

146 895,0

1



Налоговые поступления

11 882,0


01


Подоходный налог

1 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 170,0


04


Hалоги на собственность

10 112,0



1

Hалоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

12,0



4

Hалог на транспортные средства

9 500,0



5

Единый земельный налог

450,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

4



Поступления трансфертов

135 013,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

135 013,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

135 013,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

146 895,0

01



Государственные услуги общего характера

38 645,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 645,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 645,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

106 933,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 933,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 408,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 561,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

56 964,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 317,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

590,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

590,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

727,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

727,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 17 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Жетыбай на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

300 460,0

1



Налоговые поступления

229 449,0


01


Подоходный налог

105 090,0



2

Индивидуальный подоходный налог

105 090,0


04


Hалоги на собственность

74 917,0



1

Hалоги на имущество

617,0



3

Земельный налог

486,0



4

Hалог на транспортные средства

73 363,0



5

Единый земельный налог

451,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 442,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49 442,0

4



Поступления трансфертов

71 011,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 011,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

71 011,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

300 460,0

01



Государственные услуги общего характера

62 214,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 214,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 214,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

235 295,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

235 295,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

57 937,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

101 507,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

75 851,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 951,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

811,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 140,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 140,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 18 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. Доходы

156 265,0

1



Налоговые поступления

6 767,0


01


Подоходный налог

355,0



2

Индивидуальный подоходный налог

355,0


04


Hалоги на собственность

6 290,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

6 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

122,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

122,0

2



Неналоговые поступления

173,0


01


Доходы от государственной собственности

173,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

173,0

4



Поступления трансфертов

149 325,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149 325,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

149 325,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

156 265,0

01



Государственные услуги общего характера

56 898,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 898,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 898,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

97 099,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 099,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 210,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 172,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 717,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 268,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

737,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

737,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 531,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 531,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 19 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Курык на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

1 155 589,0

1



Налоговые поступления

168 400,0


01


Подоходный налог

34 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

34 000,0


04


Hалоги на собственность

85 400,0



1

Hалоги на имущество

400,0



3

Земельный налог

41 000,0



4

Hалог на транспортные средства

44 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49 000,0

2



Неналоговые поступления

1 079,0


01


Доходы от государственной собственности

1 079,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 079,0

4



Поступления трансфертов

986 110,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

986 110,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

986 110,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

1 155 589,0

01



Государственные услуги общего характера

76 102,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 102,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 102,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 077 257,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 435,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 435,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 061 822,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 290,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

596 303,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

430 229,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 230,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 115,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 115,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 115,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 115,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 20 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Мунайшы на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

255 273,0

1



Налоговые поступления

57 404,0


01


Подоходный налог

9 371,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 371,0


04


Hалоги на собственность

24 709,0



1

Hалоги на имущество

319,0



3

Земельный налог

71,0



4

Hалог на транспортные средства

24 123,0



5

Единый земельный налог

196,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

23 324,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

23 324,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 520,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 520,0



2

Продажа нематериальных активов

4 520,0

4



Поступления трансфертов

193 349,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

193 349,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

193 349,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

255 273,0

01



Государственные услуги общего характера

62 191,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 191,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

192 357,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

192 357,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 773,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

116 684,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

725,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

217,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

508,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

508,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 21 к решению
  Каракиянского районного маслихата
  от " 6 " января 2025 года № 24/205

Бюджет села Сенек на 2027 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




1. Доходы

152 577,0

1



Налоговые поступления

18 198,0


01


Подоходный налог

1 279,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 279,0


04


Hалоги на собственность

16 616,0



1

Hалоги на имущество

82,0



3

Земельный налог

110,0



4

Hалог на транспортные средства

15 945,0



5

Единый земельный налог

479,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

303,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

303,0

4



Поступления трансфертов

134 379,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 379,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

134 379,0

Функциональная группа

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2. Затраты

152 577,0

01



Государственные услуги общего характера

65 469,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 636,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 636,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 833,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 833,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

85 459,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 459,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 433,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54 248,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 649,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

918,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

918,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

731,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

731,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0