"Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2025 жылғы 11 қарашадағы № 50/265-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 99 760 611,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 73 107 154,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 855 367,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 250 809,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 15 547 281,7 мың теңге;

      2) шығындар – 110 188 822,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -455 161,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 455 161,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 973 049,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 973 049,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 12 298 690,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 3 554 163 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 228 522,5 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Е. Сагандыков

  2025 жылғы 11 қарашадағы
№ 50/265-VIII шешiмге
қосымша
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 38/195-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

99 760 611,7

1



Салықтық түсiмдер

73 107 154,0


01


Табыс салығы

43 434 102,0



1

Корпоративтік табыс салығы

10 400 000,0



2

Жеке табыс салығы

33 034 102,0


03


Әлеуметтiк салық

21 872 880,0



1

Әлеуметтік салық

21 872 880,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 261 842,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 338 740,0



3

Жер салығы

202 350,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 720 752,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 384 296,0



2

Акциздер

98 407,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244 022,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 041 867,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 154 034,0



1

Мемлекеттік баж

2 154 034,0

2



Салықтық емес түсiмдер

855 367,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

164 649,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

143 450,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

850,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

20 349,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 400,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 400,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

676 318,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

676 318,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 250 809,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 770 809,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 770 809,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

480 000,0



1

Жерді сату

350 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

15 547 281,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

15 547 281,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

15 547 281,7


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

110 188 822,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 730 924,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 394 422,6



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

72 099,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 042,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

57,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 322 323,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 108 597,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

213 725,2


2



Қаржылық қызмет

20 844,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 844,5




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 876,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 968,5


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

315 657,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

315 657,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

304 262,5




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 395,0

02




Қорғаныс

206 832,3


1



Әскери мұқтаждар

191 004,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

191 004,3




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

191 004,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

15 828,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15 828,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 828,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

690 872,9


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

690 872,9



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

690 872,9




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

690 872,9

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

8 182 408,1


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

748 040,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

748 040,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

748 040,0


2



Әлеуметтiк көмек

6 222 962,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 816 962,9




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

7 481,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

946 595,5




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

112 897,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

286 824,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

599 986,7




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

836 088,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 802 290,7




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

224 800,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

406 000,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

406 000,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1 211 405,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

861 405,2




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

342 975,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 500,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

28 120,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

210 260,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

173 263,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

96 287,2



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

350 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

350 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 877 655,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

29 384 007,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 265 890,4




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 968 381,7




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 657 814,9




025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

1 639 693,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 623 146,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

523 770,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

53 519,2




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды
ұйымдастыру

160 598,2




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

885 259,1



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

10 494 970,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

226 557,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

224 714,3




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

910 486,9




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

92 795,4




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 259 700,7




007

Апатты және ескірген тұрғын үйлерді бұзу

8 049,8




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

30 816,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 030,3




083

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк"
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға
бюджеттік кредит беру

300 000,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

7 440 820,0


2



Коммуналдық шаруашылық

5 568 707,6



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

5 568 707,6




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

748 799,3




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

2 577 480,3




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

241 629,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 000 799,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11 924 939,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

11 924 939,7




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 429 442,5




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

951 993,8




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

82 587,8




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 460 915,6

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 431 904,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

915 840,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

915 840,2




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

915 840,2


2



Спорт

526 158,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

524 052,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 658,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

5 779,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

379 200,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41 765,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 650,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 106,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

2 106,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

607 772,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

431 749,1




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

424 749,1




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

176 023,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

176 023,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

382 134,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

156 354,5




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 656,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

34,5




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

87 664,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

225 780,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 720,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

104 060,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0

09




Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

100 000,0


1



Отын және энергетика

100 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0




009

Жылу энергетикалық жүйені дамыту

100 000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

224 468,0


1



Ауыл шаруашылығы

76 703,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

76 703,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 703,0


6



Жер қатынастары

147 765,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

147 765,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 765,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 733 783,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 733 783,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 203 521,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

326 186,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

877 335,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

530 262,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 002,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

383 260,0

12




Көлiк және коммуникация

20 867 668,6


1



Автомобиль көлiгi

11 341 194,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 341 194,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

426 769,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 758 564,2




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 155 861,6


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

9 526 473,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 526 473,8




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

260 009,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

15 899,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

9 250 565,8

13




Басқалар

1 399 052,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

199 052,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 501,7




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

60 501,7



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

138 550,6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 550,6




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

30 000,0


9



Басқалар

1 200 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 200 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 200 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

742 950,0


1



Борышқа қызмет көрсету

742 950,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

742 950,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

742 950,0

15




Трансферттер

25 000 302,4


1



Трансферттер

25 000 302,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 000 302,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

41 336,5




007

Бюджеттік алып қоюлар

24 343 274,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

615 690,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,9





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-455 161,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

455 161,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 973 049,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

9 973 049,5





Қарыздардың түсуі

12 298 690,0





Қарыздарды өтеу

3 554 163,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 228 522,5


О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 11 ноября 2025 года № 50/265-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 99 760 611,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 73 107 154,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления - 855 367,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 250 809,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15 547 281,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 110 188 822,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 973 049,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 973 049,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 12 298 690,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата города Семей Е. Сагандыков

  Приложение к решению
от 11 ноября 2025 года
№ 50/265-VIII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195-VІII

Бюджет города Семей на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

99 760 611,7

1



Налоговые поступления

73 107 154,0


01


Подоходный налог

43 434 102,0



1

Корпоративный подоходный налог

10 400 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

33 034 102,0


03


Социальный налог

21 872 880,0



1

Социальный налог

21 872 880,0


04


Налоги на собственность

4 261 842,0



1

Налоги на имущество

2 338 740,0



3

Земельный налог

202 350,0



4

Налог на транспортные средства

1 720 752,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 384 296,0



2

Акцизы

98 407,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

244 022,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 041 867,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 154 034,0



1

Государственная пошлина

2 154 034,0

2



Неналоговые поступления

855 367,0


01


Доходы от государственной собственности

164 649,0


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
 

143 450,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

850,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

20 349,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

14 400,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

14 400,0


06


Прочие неналоговые поступления

676 318,0



1

Прочие неналоговые поступления

676 318,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 250 809,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 770 809,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 770 809,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

480 000,0



1

Продажа земли

350 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

15 547 281,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 547 281,7



2

Трансферты из областного бюджета

15 547 281,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

110 188 822,2

01




Государственные услуги общего характера

1 730 924,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 394 422,6



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

72 099,5




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

72 042,5




003

Капитальные расходы государственного органа

57,0



122


 
Аппарат акима района (города областного значения)

1 322 323,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 108 597,9




003

Капитальные расходы государственного органа

213 725,2


2



Финансовая деятельность

20 844,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 844,5




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 876,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 968,5


9



Прочие государственные услуги общего характера

315 657,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

315 657,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

304 262,5




015

Капитальные расходы государственного органа

11 395,0

02




Оборона

206 832,3


1



Военные нужды

191 004,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

191 004,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

191 004,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

15 828,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

15 828,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 828,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

690 872,9


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

690 872,9



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

690 872,9




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

690 872,9

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

8 182 408,1


1



Социальное обеспечение

748 040,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

748 040,0




005

Государственная адресная социальная помощь

748 040,0


2



Социальная помощь

6 222 962,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 816 962,9




006

Оказание жилищной помощи

7 481,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

946 595,5




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

112 897,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

286 824,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

599 986,7




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

836 088,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

2 802 290,7


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

224 800,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

406 000,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

406 000,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 211 405,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

861 405,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

342 975,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 500,0




021

Капитальные расходы государственного органа

28 120,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

210 260,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

173 263,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

96 287,2



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

350 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

350 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 877 655,2


1



Жилищное хозяйство

29 384 007,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 265 890,4




 
003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 968 381,7




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 657 814,9




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 639 693,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 623 146,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

523 770,3




003

Капитальные расходы государственного органа

53 519,2




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

160 598,2




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

885 259,1



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

10 494 970,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

226 557,3




003

Капитальные расходы государственного органа

224 714,3




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

910 486,9




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

92 795,4




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 259 700,7




007

Снос аварийного и ветхого жилья

8 049,8




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

30 816,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 030,3




 
083

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

300 000,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

7 440 820,0


2



Коммунальное хозяйство

5 568 707,6



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

5 568 707,6




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

748 799,3




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 577 480,3




028

Развитие коммунального хозяйства

241 629,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 000 799,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 924 939,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

11 924 939,7




025

Освещение улиц в населенных пунктах

5 429 442,5




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

951 993,8




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

82 587,8




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 460 915,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 431 904,8


1



Деятельность в области культуры

915 840,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

915 840,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

915 840,2


2



Спорт

526 158,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

524 052,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

75 658,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

5 779,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

379 200,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 765,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 650,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 106,0




008

Развитие объектов спорта

2 106,0


3



Информационное пространство

607 772,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

431 749,1




006

Функционирование районных (городских) библиотек

424 749,1




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

176 023,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

176 023,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

382 134,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

156 354,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

68 656,0




010

Капитальные расходы государственного органа

34,5




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

87 664,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

225 780,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

111 720,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

104 060,0




006

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

100 000,0


1



Топливо и энергетика

100 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

100 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

224 468,0


1



Сельское хозяйство

76 703,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

76 703,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

76 703,0


6



Земельные отношения

147 765,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

147 765,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

147 765,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 733 783,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 733 783,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 203 521,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

326 186,0




017

Капитальные расходы государственного органа

877 335,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

530 262,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

147 002,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

383 260,0

12




Транспорт и коммуникации

20 867 668,6


1



Автомобильный транспорт

11 341 194,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 341 194,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

426 769,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 758 564,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 155 861,6


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

9 526 473,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 526 473,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

260 009,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

15 899,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

9 250 565,8

13




Прочие

1 399 052,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

199 052,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 501,7




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

60 501,7



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

138 550,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

108 550,6




003

Поддержка предпринимательской деятельности

30 000,0


9



Прочие

1 200 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 200 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 200 000,0

14




Обслуживание долга

742 950,0


1



Обслуживание долга

742 950,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

742 950,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

742 950,0

15




Трансферты

25 000 302,4


1



Трансферты

25 000 302,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 000 302,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

41 336,5




007

Бюджетные изъятия

24 343 274,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

615 690,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,9





III. Чистое бюджетное кредитование

-455 161,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

455 161,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 973 049,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 973 049,5





Поступление займов

12 298 690,0





Погашение займов

3 554 163,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 228 522,5