Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 8С-34/2-24 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 27 мамырдағы № 8С-40/2-25 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 23 желтоқсандағы №8С-34/2-24 шешіміне келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 7-бабындағы 1-тармағының 3) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабындағы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";

      1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025–2027 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 461 008,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 080 233,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 16 736,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 94 098,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 3 269 941,6 мың теңге;

      2) шығындар – 5 630 868,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 8 252,2 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 31 456,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 203,8 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -178 112,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 178 112,4 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 7-1 тармағымен толықтырылсын:

      "7-1. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте заңнамада белгіленген тәртіппен 2025 жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан 169 860,2 мың теңге сомасында бюджет қаражатының бос қалдықтары пайдаланылатыны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 27 мамырдағы
№ 8С-40/2-25 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С-34/2-24 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 461 008,6

1



Салықтық түсімдер

2 080 233,0


01


Табыс салығы

668 879,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

660 509,0



2

Жеке табыс салығы

8 370,0


03


Әлеуметтік салық

649 053,0



1

Әлеуметтік салық

649 053,0


04


Меншікке салынатын салықтар

704 700,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

704 700,0



3

Жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

29 511,0



2

Акциздер

2 858,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

10 676,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

15 977,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

28 090,0



1

Мемлекеттік баж

28 090,0

2



Салықтық емес түсімдер

16 736,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 933,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 416,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

27,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

490,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

9 653,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

9 653,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

94 098,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

94 098,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

94 098,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімдері

3 269 941,6


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

36 350,1



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

36 350,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 233 591,5



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 233 591,5


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 630 868,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 922 117,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

52 392,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 045,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 194,6



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 152,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

316 110,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

215 912,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

100 198,4


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 314,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 314,1



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

92 528,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 336,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 276,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

916,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

42 748,7



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 748,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 376 024,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 815,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

8 069,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 333 139,0

02



Қорғаныс

84 583,1


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

84 583,1



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 652,1



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 140,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

63 791,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

464 284,8


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

463 609,8



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 694,5



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 286,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 186,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

455,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

114 742,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 068,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

293,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

72 429,3



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

63 887,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 000,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

20 758,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 516,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

21 470,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

15 825,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 358 181,2


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

174 941,4



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

36 627,3



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

76 709,4



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

61 604,7



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 183 239,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

71 576,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

91 158,3



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

575 633,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

444 872,5



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

615 573,1


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

553 523,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 471,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

30 740,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 078,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

121 889,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 656,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

283 441,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

16 248,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

55 650,1



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 101,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 549,1



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

25 686,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

314,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 400,0



075

Байланыс желілерін салу

6 400,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

145 004,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

145 004,2



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

145 004,2

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 854,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

16 073,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

16 073,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

781,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

781,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 122,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

22 822,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 302,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 300,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

2 300,0

12



Көлік және коммуникация

107 931,1


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

107 931,1



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 664,1



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

83 395,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

15 706,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 166,0

13



Басқалар

246 829,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 000,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

203 829,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

203 829,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 389,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 389,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 389,0

15



Трансферттер

577 833,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

577 833,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

35 986,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

313 156,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

228 691,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

8 252,2




Бюджеттік кредиттер

31 456,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 456,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 456,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

31 456,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 203,8

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 203,8


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

23 203,8



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

23 203,8




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-178 112,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

178 112,4




Қарыздар түсімі

31 456,0

7



Қарыздар түсімі

31 456,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

31 456,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

31 456,0

16



Қарыздарды өтеу

23 203,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 203,8



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

23 203,8



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

169 860,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

169 860,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

169 860,2

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 27 мамырдағы
№ 8С-40/2-25 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С-34/2-24 шешіміне
5-қосымша

2025 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

Барлығы

2 449 938,5

Нысаналы ағымдағы трансферттер

1 370 760,8

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

137 915,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

14 468,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

49 975,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

19 286,0

Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге

4 188,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

7 800,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін

42 198,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 232 845,8

Автомобиль жолдарын жөндеуге

3 322,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

1 157 241,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

675,0

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін жөндеуге

39 898,4

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

31 709,4

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

1 079 177,7

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 079 177,7

Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

422 102,0

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

404 871,5

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға

71 576,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға

35 625,0

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға

145 003,2

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 27 мамырдағы
№ 8С-40/2-25 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2024 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С-34/2-24 шешіміне
6-қосымша

2025 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

Барлығы

1 433 337,4

Нысаналы ағымды трансферттер

1 433 337,4

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

100 198,4

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

29 123,0

Қызметтік автокөлікті сатып алуға

30 000,0

Әкім аппараты ғимаратының шатырын жөндеуге

28 000,0

Әкім аппаратын орналастыру үшін ғимарат сатып алуға

9 000,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

985,0

Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына

3 090,4

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 333 139,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

3 322,0

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

1 157 241,0

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

1 584,7

Тұрғын үйлердің аумақтарын абаттандыруға

48 457,8

Габаритті емес қоқыстарды жинауға және әкетуге

7 832,9

Көше жарығын жөндеуге

60 891,6

Ескерткішті жөндеуге

3 523,0

Жол қоршауын дайындауға және орнатуға

9 000,0

Автожолдарға шұңқырлы жөндеу жүргізуге

40 480,0

Абаттандыруды жүргізуге (жабдық сатып алуға)

806,0


О внесении изменений и дополнения в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 27 мая 2025 года № 8С-40/2-25

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года №8С-34/2-24 следующие изменения и дополнение:

      преамбулу изложить в новой редакции:

      "В соответствии подпунктом 3) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 461 008,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 080 233,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 736,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 94 098,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 269 941,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 630 868,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 8 252,2 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 23 203,8 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -178 112,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 178 112,4 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

      "7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2025 года в сумме 169 860,2 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 8С-40/2-25
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 461 008,6

1



Налоговые поступления

2 080 233,0


01


Подоходный налог

668 879,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

660 509,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 370,0


03


Социальный налог

649 053,0



1

Социальный налог

649 053,0


04


Налоги на собственность

704 700,0



1

Налоги на имущество

704 700,0



3

Земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29 511,0



2

Акцизы

2 858,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 676,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 977,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

28 090,0



1

Государственная пошлина

28 090,0

2



Неналоговые поступления

16 736,0


01


Доходы от государственной собственности

6 933,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 416,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

27,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

490,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 653,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 653,0

3



Поступления от продажи основного капитала

94 098,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

94 098,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

94 098,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

3 269 941,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

36 350,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

36 350,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 233 591,5



2

Трансферты из областного бюджета

3 233 591,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 630 868,8

01



Государственные услуги общего характера

1 922 117,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

52 392,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

49 045,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 194,6



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 152,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

316 110,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

215 912,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

100 198,4


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 314,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 314,1



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

92 528,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

78 336,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 276,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

916,0



015

Капитальные расходы государственного органа

12 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

42 748,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 748,7



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 376 024,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 815,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 069,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 333 139,0

02



Оборона

84 583,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

84 583,1



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 652,1



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 140,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

63 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

464 284,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

463 609,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

65 694,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 286,0



005

Государственная адресная социальная помощь

32 186,0



006

Оказание жилищной помощи

455,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

114 742,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 068,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

72 429,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

63 887,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

20 758,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 516,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

21 470,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

15 825,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 358 181,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

174 941,4



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

36 627,3



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

76 709,4



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

61 604,7



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 183 239,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

91 158,3



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

575 633,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

444 872,5



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

615 573,1


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

553 523,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

64 471,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 740,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 078,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

121 889,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 656,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

283 441,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

16 248,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

55 650,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

22 101,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 549,1



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 686,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

314,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 400,0



075

Строительство сетей связи

6 400,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

145 004,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

145 004,2



009

Развитие теплоэнергетической системы

145 004,2

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16 854,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 073,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 073,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

781,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

781,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 122,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 822,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 302,0



017

Капитальные расходы государственного органа

520,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 300,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

2 300,0

12



Транспорт и коммуникации

107 931,1


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

107 931,1



020

Развитие транспортной инфраструктуры

6 664,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

83 395,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 706,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 166,0

13



Прочие

246 829,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

203 829,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

203 829,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 389,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 389,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 389,0

15



Трансферты

577 833,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

577 833,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 986,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

313 156,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

228 691,0




III. Чистое бюджетное кредитование

8 252,2




Бюджетные кредиты

31 456,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 456,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 456,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

23 203,8

5



Погашение бюджетных кредитов

23 203,8


01


Погашение бюджетных кредитов

23 203,8



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

23 203,8




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-178 112,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

178 112,4




Поступление займов

31 456,0

7



Поступление займов

31 456,0


01


Внутренние государственные займы

31 456,0



2

Договоры займа

31 456,0

16



Погашение займов

23 203,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 203,8



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

23 203,8



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

169 860,2


01


Остатки бюджетных средств

169 860,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

169 860,2

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 8С-40/2-25
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 449 938,5

Целевые текущие трансферты

1 370 760,8

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

137 915,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

14 468,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

49 975,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

19 286,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

4 188,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

7 800,0

На социальную поддержку пожилых людей

42 198,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 232 845,8

На ремонт автомобильных дорог

3 322,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

1 157 241,0

На обеспечение льготного проезда

675,0

На ремонт системы водоснабжения и водоотведения

39 898,4

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

31 709,4

Целевые трансферты на развитие

1 079 177,7

Отдел строительства района (города областного значения)

1 079 177,7

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

422 102,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

404 871,5

На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0

На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

35 625,0

На развитие теплоэнергетической системы

145 003,2

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 8С-40/2-25
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

Всего

1 433 337,4

Целевые текущие трансферты

1 433 337,4

Аппарат акима района (города областного значения)

100 198,4

На оплату труда государственных служащих

29 123,0

На приобретение служебного автомобиля

30 000,0

На ремонт кровли здания аппарата акима

28 000,0

На приобретение здания для размещения аппарата акима

9 000,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

985,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

3 090,4

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 333 139,0

На ремонт автомобильных дорог

3 322,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

1 157 241,0

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 584,7

На благоустройство территорий жилых домов

48 457,8

На сбор и вывоз негабаритного мусора

7 832,9

На ремонт уличного освещения

60 891,6

На ремонт памятника

3 523,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

9 000,0

На проведение ямочного ремонта автодорог

40 480,0

На проведение благоустройства (приобретение оборудования)

806,0