Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года №8С-34/2-24 следующие изменения и дополнение:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии подпунктом 3) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 461 008,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 080 233,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 736,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 94 098,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 269 941,6 тысяч тенге;
2) затраты – 5 630 868,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 252,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 203,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -178 112,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 178 112,4 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
"7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2025 года в сумме 169 860,2 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата | М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 8С-40/2-25 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5 461 008,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 080 233,0 | ||
01 | Подоходный налог | 668 879,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 660 509,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 370,0 | ||
03 | Социальный налог | 649 053,0 | ||
1 | Социальный налог | 649 053,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 704 700,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 704 700,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29 511,0 | ||
2 | Акцизы | 2 858,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 676,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 977,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
07 | Прочие налоги | 0,0 | ||
1 | Прочие налоги | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 28 090,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 28 090,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 16 736,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 933,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 416,0 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 27,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 490,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 150,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 150,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 653,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 653,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 94 098,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 94 098,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 94 098,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 269 941,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 36 350,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 36 350,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 233 591,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 233 591,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5 630 868,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 922 117,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 52 392,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 49 045,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 194,6 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 152,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 316 110,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 215 912,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 100 198,4 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 314,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 314,1 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 92 528,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 78 336,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 276,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 916,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 12 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 42 748,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 748,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 376 024,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 34 815,5 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 069,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 333 139,0 | ||
02 | Оборона | 84 583,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 84 583,1 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 652,1 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 140,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 63 791,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 166,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 166,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 166,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 464 284,8 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 463 609,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 694,5 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 19 286,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32 186,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 455,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 114 742,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 068,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 293,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 72 429,3 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 63 887,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7 000,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 20 758,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 516,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 21 470,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 15 825,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 675,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 675,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 358 181,2 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 174 941,4 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 36 627,3 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 76 709,4 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 61 604,7 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 183 239,8 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 71 576,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 91 158,3 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 575 633,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 444 872,5 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 615 573,1 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 553 523,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 64 471,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 30 740,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 078,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 121 889,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 656,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 283 441,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 248,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 55 650,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 22 101,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 549,1 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25 686,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 314,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 400,0 | ||
075 | Строительство сетей связи | 6 400,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 145 004,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 145 004,2 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 145 004,2 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16 854,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 073,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 16 073,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 781,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 781,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 122,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 22 822,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 22 302,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 520,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 300,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 2 300,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 107 931,1 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 107 931,1 | ||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 664,1 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 83 395,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 15 706,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 166,0 | ||
13 | Прочие | 246 829,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 43 000,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 0,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 203 829,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 203 829,0 | ||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 63 389,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 389,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 63 389,0 | ||
15 | Трансферты | 577 833,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 577 833,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 986,5 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | ||
038 | Субвенции | 313 156,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 228 691,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 8 252,2 | |||
Бюджетные кредиты | 31 456,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31 456,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 456,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 31 456,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||
050 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 23 203,8 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 203,8 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 23 203,8 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 203,8 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -178 112,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 178 112,4 | |||
Поступление займов | 31 456,0 | |||
7 | Поступление займов | 31 456,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 31 456,0 | ||
2 | Договоры займа | 31 456,0 | ||
16 | Погашение займов | 23 203,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 203,8 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 23 203,8 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 169 860,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 169 860,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 169 860,2 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 8С-40/2-25 |
|
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 2 449 938,5 |
Целевые текущие трансферты | 1 370 760,8 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 137 915,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 14 468,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 49 975,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 19 286,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 4 188,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 7 800,0 |
На социальную поддержку пожилых людей | 42 198,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 232 845,8 |
На ремонт автомобильных дорог | 3 322,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | 1 157 241,0 |
На обеспечение льготного проезда | 675,0 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 39 898,4 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 31 709,4 |
Целевые трансферты на развитие | 1 079 177,7 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 1 079 177,7 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах | 422 102,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 404 871,5 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 71 576,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 35 625,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 145 003,2 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 8С-40/2-25 |
|
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 |
Целевые трансферты на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге |
Всего | 1 433 337,4 |
Целевые текущие трансферты | 1 433 337,4 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 100 198,4 |
На оплату труда государственных служащих | 29 123,0 |
На приобретение служебного автомобиля | 30 000,0 |
На ремонт кровли здания аппарата акима | 28 000,0 |
На приобретение здания для размещения аппарата акима | 9 000,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 985,0 |
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации | 3 090,4 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 333 139,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 3 322,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 1 157 241,0 |
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог | 1 584,7 |
На благоустройство территорий жилых домов | 48 457,8 |
На сбор и вывоз негабаритного мусора | 7 832,9 |
На ремонт уличного освещения | 60 891,6 |
На ремонт памятника | 3 523,0 |
На изготовление и установку дорожного ограждения | 9 000,0 |
На проведение ямочного ремонта автодорог | 40 480,0 |
На проведение благоустройства (приобретение оборудования) | 806,0 |