О внесении изменений и дополнения в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 27 мая 2025 года № 8С-40/2-25

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года №8С-34/2-24 следующие изменения и дополнение:

      преамбулу изложить в новой редакции:

      "В соответствии подпунктом 3) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 461 008,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 080 233,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 736,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 94 098,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 269 941,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 630 868,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 8 252,2 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 23 203,8 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -178 112,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 178 112,4 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

      "7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2025 года в сумме 169 860,2 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 8С-40/2-25
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 461 008,6

1



Налоговые поступления

2 080 233,0


01


Подоходный налог

668 879,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

660 509,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 370,0


03


Социальный налог

649 053,0



1

Социальный налог

649 053,0


04


Налоги на собственность

704 700,0



1

Налоги на имущество

704 700,0



3

Земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29 511,0



2

Акцизы

2 858,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 676,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 977,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

28 090,0



1

Государственная пошлина

28 090,0

2



Неналоговые поступления

16 736,0


01


Доходы от государственной собственности

6 933,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 416,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

27,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

490,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 653,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 653,0

3



Поступления от продажи основного капитала

94 098,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

94 098,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

94 098,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

3 269 941,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

36 350,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

36 350,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 233 591,5



2

Трансферты из областного бюджета

3 233 591,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 630 868,8

01



Государственные услуги общего характера

1 922 117,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

52 392,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

49 045,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 194,6



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 152,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

316 110,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

215 912,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

100 198,4


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 314,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 314,1



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

92 528,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

78 336,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 276,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

916,0



015

Капитальные расходы государственного органа

12 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

42 748,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 748,7



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 376 024,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 815,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 069,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 333 139,0

02



Оборона

84 583,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

84 583,1



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 652,1



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 140,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

63 791,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

464 284,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

463 609,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

65 694,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 286,0



005

Государственная адресная социальная помощь

32 186,0



006

Оказание жилищной помощи

455,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

114 742,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 068,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

72 429,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

63 887,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 000,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

20 758,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 516,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

21 470,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

15 825,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 358 181,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

174 941,4



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

36 627,3



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

76 709,4



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

61 604,7



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 183 239,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

91 158,3



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

575 633,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

444 872,5



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

615 573,1


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

553 523,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

64 471,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 740,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

13 078,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

121 889,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 656,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

283 441,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

16 248,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

55 650,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

22 101,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 549,1



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 686,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

314,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 400,0



075

Строительство сетей связи

6 400,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

145 004,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

145 004,2



009

Развитие теплоэнергетической системы

145 004,2

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16 854,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16 073,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

16 073,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

781,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

781,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 122,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

22 822,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

22 302,0



017

Капитальные расходы государственного органа

520,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 300,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

2 300,0

12



Транспорт и коммуникации

107 931,1


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

107 931,1



020

Развитие транспортной инфраструктуры

6 664,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

83 395,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 706,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 166,0

13



Прочие

246 829,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

203 829,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

203 829,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 389,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 389,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 389,0

15



Трансферты

577 833,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

577 833,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 986,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

313 156,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

228 691,0




III. Чистое бюджетное кредитование

8 252,2




Бюджетные кредиты

31 456,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 456,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 456,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

23 203,8

5



Погашение бюджетных кредитов

23 203,8


01


Погашение бюджетных кредитов

23 203,8



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

23 203,8




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-178 112,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

178 112,4




Поступление займов

31 456,0

7



Поступление займов

31 456,0


01


Внутренние государственные займы

31 456,0



2

Договоры займа

31 456,0

16



Погашение займов

23 203,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 203,8



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

23 203,8



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

169 860,2


01


Остатки бюджетных средств

169 860,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

169 860,2

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 8С-40/2-25
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 449 938,5

Целевые текущие трансферты

1 370 760,8

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

137 915,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

14 468,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

49 975,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

19 286,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

4 188,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

7 800,0

На социальную поддержку пожилых людей

42 198,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 232 845,8

На ремонт автомобильных дорог

3 322,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

1 157 241,0

На обеспечение льготного проезда

675,0

На ремонт системы водоснабжения и водоотведения

39 898,4

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

31 709,4

Целевые трансферты на развитие

1 079 177,7

Отдел строительства района (города областного значения)

1 079 177,7

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

422 102,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

404 871,5

На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

71 576,0

На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

35 625,0

На развитие теплоэнергетической системы

145 003,2

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 8С-40/2-25
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24

Целевые трансферты на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

Всего

1 433 337,4

Целевые текущие трансферты

1 433 337,4

Аппарат акима района (города областного значения)

100 198,4

На оплату труда государственных служащих

29 123,0

На приобретение служебного автомобиля

30 000,0

На ремонт кровли здания аппарата акима

28 000,0

На приобретение здания для размещения аппарата акима

9 000,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

985,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

3 090,4

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 333 139,0

На ремонт автомобильных дорог

3 322,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

1 157 241,0

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 584,7

На благоустройство территорий жилых домов

48 457,8

На сбор и вывоз негабаритного мусора

7 832,9

На ремонт уличного освещения

60 891,6

На ремонт памятника

3 523,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

9 000,0

На проведение ямочного ремонта автодорог

40 480,0

На проведение благоустройства (приобретение оборудования)

806,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.