Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 138 шешімі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Бейімбет Майлин ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Тобыл кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 235 328,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 74 478,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 77,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 160 773,0 мың теңге;

      2) шығындар – 239 028,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 700,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3700,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2025 жылға арналған Тобыл кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 270,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Асенкритов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 255 357,5,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 18 018,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 157,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 237 182,5 мың теңге;

      2) шығындар – 259 508,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 150,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 150,5 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2025 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 30 231,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Белинский ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 951,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 255,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 465,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 35 231,0 мың теңге;

      2) шығындар – 40 951,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,1 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2025 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 231,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Калинин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 188 922,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 40 460,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 148 462,3 мың теңге;

      2) шығындар – 194 422,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 500,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 500,3 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2025 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 4 473,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Майский ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 52 818,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 28 920,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 898,9 мың теңге;

      2) шығындар – 53 207,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -388,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 388,2 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2025 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 982,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Байшуақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 152 965,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 738,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 833,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 150,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 143 244,5 мың теңге;

      2) шығындар – 153 520,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -555,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 555,1 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2025 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 26 951,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новоильинов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 91 721,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 24 379,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 67 342,0 мың теңге;

      2) шығындар – 92 991,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 270,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 270,2 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2025 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 991,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Павлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 514,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 246,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 40 268,0 мың теңге;

      2) шығындар – 47 514,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 000,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 000,1 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2025 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 268,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Әйет ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 550 419,2 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 91 658,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 354,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 385,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 457 022,2 мың теңге;

      2) шығындар – 554 519,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 100,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 100,1 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2025 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 755,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Д. Мартин

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  1-қосымша

2025 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

235 328,0

1




Салықтық түсімдер

74 478,0


01



Табыс салығы

46 714,0



2


Жеке табыс салығы

46 714,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

26 764,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

810,0



3


Жер салығы 

800,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22 654,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 000,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 000,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

77,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

77,0



1


Жерді сату

0,0



2


Материалдық емес активтерді сату

77,0

4




Трансферттердің түсімдері

160 773,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

160 773,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

160 773,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

239 028,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

72 383,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

72 383,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 383,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 383,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

44 507,0


3



Елді-мекендерді көркейту

44 507,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 507,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 338,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 504,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 665,0

12




Көлiк және коммуникация

122 138,0


1



Автомобиль көлiгi

122 138,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122 138,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

122 138,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3700,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3700,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  2-қосымша

2026 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

100 120,0

1




Салықтық түсімдер

76 510,0


01



Табыс салығы

47 260,0



2


Жеке табыс салығы

47 260,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

28 150,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

820,0



3


Жер салығы 

810,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

23 920,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 600,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 100,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 100,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 100,0



1


Жерді сату

100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 000,0

4




Трансферттердің түсімдері

22 510,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 510,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 510,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

100 120,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

72 251,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

72 251,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 251,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 251,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 648,0


3



Елді-мекендерді көркейту

17 648,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 648,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 855,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 260,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 533,0

12




Көлiк және коммуникация

10 221,0


1



Автомобиль көлiгi

10 221,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 221,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 221,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  3-қосымша

2027 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

102 510,0

1




Салықтық түсімдер

79 655,0


01



Табыс салығы

49 150,0



2


Жеке табыс салығы

49 150,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

29 355,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

840,0



3


Жер салығы 

820,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

24 995,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 700,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 150,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 100,0



1


Жерді сату

100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 000,0

4




Трансферттердің түсімдері

21 755,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21 755,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21 755,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

102 510,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

73 247,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

73 247,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 247,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 247,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 530,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18 530,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 530,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 397,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 423,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 710,0

12




Көлiк және коммуникация

10 733,0


1



Автомобиль көлiгi

10 733,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 733,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 733,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  4-қосымша

2025 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

255 357,5

1




Салықтық түсімдер

18 018,0


01



Табыс салығы

3 829,0



2


Жеке табыс салығы

3 829,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 939,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

170,0



3


Жер салығы 

41,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

12 228,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

250,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

250,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

157,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

157,0



2


Материалдық емес активтерді сату

157,0

4




Трансферттердің түсімдері

237 182,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

237 182,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

237 182,5


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

259 508,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 388,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 388,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 388,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 388,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 924,0


3



Елді-мекендерді көркейту

14 924,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 924,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 894,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 230,0

12




Көлiк және коммуникация

4 044,0


1



Автомобиль көлiгi

4 044,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 044,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 044,0

13




Басқалар

200 151,5


9



Басқалар

200 151,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200 151,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

200 151,5

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 150,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 150,5

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  5-қосымша

2026 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

140 276,0

1




Салықтық түсімдер

18 915,0


01



Табыс салығы

3 980,0



2


Жеке табыс салығы

3 980,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 615,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

180,0



3


Жер салығы 

45,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

12 890,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

320,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

320,0

4




Трансферттердің түсімдері

121 361,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121 361,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121 361,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

140 276,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 858,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 858,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 858,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 858,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 513,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 513,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 513,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 256,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

257,0

12




Көлiк және коммуникация

4 906,0


1



Автомобиль көлiгi

4 906,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 906,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 906,0

13




Басқалар

90 999,0


9



Басқалар

90 999,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 999,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

90 999,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  6-қосымша

2027 жылға арналған Асенкритов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

50 178,0

1




Салықтық түсімдер

19 715,0


01



Табыс салығы

4 140,0



2


Жеке табыс салығы

4 140,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

15 235,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

190,0



3


Жер салығы 

45,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13 500,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

340,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

340,0

4




Трансферттердің түсімдері

30 463,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 463,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 463,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

50 178,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

41 339,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 339,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 339,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 339,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 688,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 688,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 688,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 419,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

269,0

12




Көлiк және коммуникация

5 151,0


1



Автомобиль көлiгi

5 151,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 151,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 151,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  7-қосымша

2025 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

40 951,0

1




Салықтық түсімдер

5 255,0


01



Табыс салығы

510,0



2


Жеке табыс салығы

510,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

4 045,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

80,0



3


Жер салығы 

34,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 519,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 412,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

700,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

700,0

2




Салықтық емес түсiмдер

465,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

465,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

465,0

4




Трансферттердің түсімдері

35 231,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 231,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 231,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

40 951,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 072,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 072,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 072,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 072,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 283,1


3



Елді-мекендерді көркейту

12 283,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 283,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 024,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

259,1

12




Көлiк және коммуникация

2 595,0


1



Автомобиль көлiгi

2 595,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 595,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 595,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  8-қосымша

2026 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

31 496,0

1




Салықтық түсімдер

5 408,0


01



Табыс салығы

1 352,0



2


Жеке табыс салығы

1 352,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 336,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

115,0



3


Жер салығы 

50,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 671,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

720,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

720,0

2




Салықтық емес түсiмдер

485,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

485,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

485,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 603,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 603,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 603,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

31 496,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 430,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 430,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 430,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 430,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 341,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 341,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 341,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 125,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

216,0

12




Көлiк және коммуникация

2 725,0


1



Автомобиль көлiгi

2 725,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 725,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 725,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  9-қосымша

2027 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

32 062,0

1




Салықтық түсімдер

5 567,0


01



Табыс салығы

1 406,0



2


Жеке табыс салығы

1 406,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 421,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

120,0



3


Жер салығы 

55,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 746,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

740,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

740,0

2




Салықтық емес түсiмдер

508,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

508,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

508,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 987,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 987,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 987,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

32 062,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 742,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 742,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 742,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 742,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 458,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 458,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 458,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 231,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

227,0

12




Көлiк және коммуникация

2 862,0


1



Автомобиль көлiгi

2 862,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 862,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 862,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  10-қосымша

2025 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

188 922,3

1




Салықтық түсімдер

40 460,0


01



Табыс салығы

19 118,0



2


Жеке табыс салығы

19 118,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 970,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

550,0



3


Жер салығы 

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 860,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 372,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6 372,0

4




Трансферттердің түсімдері

148 462,3


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

148 462,3



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

148 462,3


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

194 422,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 071,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 071,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 071,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 071,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 000,3


3



Елді-мекендерді көркейту

11 000,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 000,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 926,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 074,0

12




Көлiк және коммуникация

143 868,5


1



Автомобиль көлiгi

143 868,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

143 868,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 619,2




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

137 249,3

15




Трансферттер

482,3


1



Трансферттер

482,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

482,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

482,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 5 500,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 500,3

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  11-қосымша

2026 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

45 728,0

1




Салықтық түсімдер

41 484,0


01



Табыс салығы

15 902,0



2


Жеке табыс салығы

15 902,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

15 482,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

570,0



3


Жер салығы 

65,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 347,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 100,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10 100,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

4 044,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 044,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

4 044,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45 728,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 539,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 539,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 539,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 539,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 510,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 510,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 510,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 265,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

245,0

12




Көлiк және коммуникация

3 679,0


1



Автомобиль көлiгi

3 679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 679,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 679,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  12-қосымша

2027 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

46 550,0

1




Салықтық түсімдер

42 748,0


01



Табыс салығы

16 538,0



2


Жеке табыс салығы

16 538,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 010,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

580,0



3


Жер салығы 

70,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 860,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 200,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10 200,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

3 602,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 602,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 602,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46 550,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 051,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 051,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 051,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 051,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 636,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 636,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 636,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 378,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

258,0

12




Көлiк және коммуникация

3 863,0


1



Автомобиль көлiгi

3 863,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 863,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 863,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  13-қосымша

2025 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

52 818,9

1




Салықтық түсімдер

28 920,0


01



Табыс салығы

18 120,0



2


Жеке табыс салығы

18 120,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 315,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

230,0



3


Жер салығы 

30,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 055,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

485,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

485,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 898,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 898,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 898,9


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

53 207,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 930,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 930,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 930,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 930,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 049,9


3



Елді-мекендерді көркейту

8 049,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 049,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 207,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 842,9

12




Көлiк және коммуникация

2 795,0


1



Автомобиль көлiгi

2 795,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 795,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 795,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-388,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

388,2

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  14-қосымша

2026 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

49 105,0

1




Салықтық түсімдер

30 118,0


01



Табыс салығы

18 735,0



2


Жеке табыс салығы

18 735,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 783,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

240,0



3


Жер салығы 

35,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 508,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

600,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

600,0

4




Трансферттердің түсімдері

18 987,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 987,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 987,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

49 105,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 299,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 299,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 299,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 299,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 239,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 239,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 239,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 760,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

479,0

12




Көлiк және коммуникация

3 135,0


1



Автомобиль көлiгi

3 135,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 135,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 135,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  15-қосымша

2027 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

49 903,0

1




Салықтық түсімдер

31 367,0


01



Табыс салығы

19 485,0



2


Жеке табыс салығы

19 485,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

11 272,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

250,0



3


Жер салығы 

40,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 982,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

610,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

610,0

4




Трансферттердің түсімдері

18 536,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 536,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 536,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

49 903,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 779,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 779,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 779,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 779,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 401,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 401,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 401,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 898,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

503,0

12




Көлiк және коммуникация

3 291,0


1



Автомобиль көлiгi

3 291,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 291,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 291,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  16-қосымша

2025 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

152 965,5

1




Салықтық түсімдер

8 738,0


01



Табыс салығы

3 400,0



2


Жеке табыс салығы

3 400,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 038,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

118,0



3


Жер салығы 

12,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 908,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

300,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

300,0

2




Салықтық емес түсiмдер

833,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

33,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

800,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

800,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

143 244,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

143 244,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

143 244,5


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

153 520,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 089,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 089,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 089,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 089,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 148,0


3



Елді-мекендерді көркейту

10 148,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 148,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 668,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

280,0

12




Көлiк және коммуникация

77 919,5


1



Автомобиль көлiгi

77 919,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 919,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 690,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

76 229,5

13




Басқалар

32 364,0


9



Басқалар

32 364,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 364,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

32 364,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-555,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

555,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  17-қосымша

2026 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

37 270,0

1




Салықтық түсімдер

9 858,0


01



Табыс салығы

3 536,0



2


Жеке табыс салығы

3 536,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 172,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

120,0



3


Жер салығы 

13,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 039,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 150,0

2




Салықтық емес түсiмдер

35,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 227,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 227,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 227,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37 270,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 508,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 508,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 508,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 508,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 581,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 581,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 288,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

293,0

12




Көлiк және коммуникация

2 181,0


1



Автомобиль көлiгi

2 181,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 181,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 181,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  18-қосымша

2027 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

37 888,0

1




Салықтық түсімдер

10 192,0


01



Табыс салығы

3 677,0



2


Жеке табыс салығы

3 677,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 315,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

125,0



3


Жер салығы 

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 175,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 200,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 200,0

2




Салықтық емес түсiмдер

37,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

27 509,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 509,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 509,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37 888,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 938,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 938,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 938,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 938,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 660,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 660,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 660,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 352,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

308,0

12




Көлiк және коммуникация

2 290,0


1



Автомобиль көлiгi

2 290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 290,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 290,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  19-қосымша

2025 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

91 721,0

1




Салықтық түсімдер

24 379,0


01



Табыс салығы

9 170,0



2


Жеке табыс салығы

9 170,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 309,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

542,0



3


Жер салығы 

390,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 977,0



5


Бірыңғай жер салығы 

4 400,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

900,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

900,0

4




Трансферттердің түсімдері

67 342,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 342,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67 342,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

92 991,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

42 078,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 078,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 078,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 078,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 006,7


3



Елді-мекендерді көркейту

47 006,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 006,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 439,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 511,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 056,1

12




Көлiк және коммуникация

3 906,3


1



Автомобиль көлiгi

3 906,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 906,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 806,3




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

100,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 270,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 270,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  20-қосымша

2026 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

215 149,0

1




Салықтық түсімдер

24 983,0


01



Табыс салығы

8 403,0



2


Жеке табыс салығы

8 403,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

15 670,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

564,0



3


Жер салығы 

395,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 311,0



5


Бірыңғай жер салығы 

4 400,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

910,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

910,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

189 966,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

189 966,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

189 966,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

215 149,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

42 279,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 279,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 279,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 279,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 523,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 523,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 523,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 164,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

359,0

12




Көлiк және коммуникация

169 347,0


1



Автомобиль көлiгi

169 347,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

169 347,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 417,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

164 930,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  21-қосымша

2027 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

51 098,0

1




Салықтық түсімдер

25 842,0


01



Табыс салығы

8 750,0



2


Жеке табыс салығы

8 750,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16 162,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

586,0



3


Жер салығы 

400,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

10 776,0



5


Бірыңғай жер салығы 

4 400,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

930,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

930,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

200,0



2


Материалдық емес активтерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

25 056,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 056,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 056,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

51 098,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

42 761,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

42 761,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 761,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 761,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 699,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 699,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 699,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 322,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

377,0

12




Көлiк және коммуникация

4 638,0


1



Автомобиль көлiгi

4 638,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 638,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 638,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  22-қосымша

2025 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

46 514,0

1




Салықтық түсімдер

6 246,0


01



Табыс салығы

721,0



2


Жеке табыс салығы

721,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 375,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

70,0



3


Жер салығы 

10,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 795,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 500,0





Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

40 268,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40 268,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

40 268,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

47 514,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27 311,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 311,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 311,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 311,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 598,0


3



Елді-мекендерді көркейту

16 598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 598,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 978,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 400,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

220,0

12




Көлiк және коммуникация

3 605,0


1



Автомобиль көлiгi

3 605,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 605,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 505,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

100,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 000,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 000,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  23-қосымша

2026 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

134 662,0

1




Салықтық түсімдер

6 259,0


01



Табыс салығы

750,0



2


Жеке табыс салығы

750,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 509,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

75,0



3


Жер салығы 

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 923,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

128 253,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

128 253,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 253,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

134 662,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 229,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 229,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 229,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 229,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 430,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 430,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 430,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 191,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

239,0

12




Көлiк және коммуникация

106 003,0


1



Автомобиль көлiгi

106 003,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 003,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 681,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

102 322,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  24-қосымша

2027 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

33 000,0

1




Салықтық түсімдер

6 423,0


01



Табыс салығы

780,0



2


Жеке табыс салығы

780,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

5 643,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

78,0



3


Жер салығы 

13,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 052,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



2


Материалдық емес активтерді сату

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

26 427,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 427,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 427,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

33 000,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26 584,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26 584,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 584,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 584,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 551,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 551,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 551,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 300,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

251,0

12




Көлiк және коммуникация

3 865,0


1



Автомобиль көлiгi

3 865,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 865,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 865,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  25-қосымша

2025 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 29.09.2025 № 193 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

550 419,2

1




Салықтық түсімдер

91 658,0


01



Табыс салығы

56 393,0



2


Жеке табыс салығы

56 393,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

34 129,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

680,0



3


Жер салығы 

250,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

26 499,0



5


Бірыңғай жер салығы 

6 700,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 136,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

570,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

566,0

2




Салықтық емес түсiмдер

1 354,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 354,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 354,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

385,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

385,0



1


Жерді сату

385,0

4




Трансферттердің түсімдері

457 022,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

457 022,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

457 022,2


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

554 519,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 986,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 986,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 986,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 986,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 620,0


3



Елді-мекендерді көркейту

74 620,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 620,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

25 661,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 609,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40 350,0

12




Көлiк және коммуникация

313 313,2


1



Автомобиль көлiгi

313 313,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

313 313,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

52 398,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

260 915,2

13




Басқалар

90 499,0


9



Басқалар

90 499,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 499,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

90 499,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 100,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 100,1

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  26-қосымша

2026 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

129 652,0

1




Салықтық түсімдер

93 401,0


01



Табыс салығы

55 125,0



2


Жеке табыс салығы

55 125,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

37 116,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

690,0



3


Жер салығы 

260,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

29 266,0



5


Бірыңғай жер салығы 

6 900,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 160,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

580,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

580,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 310,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

160,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

160,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 150,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 150,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 420,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 420,0



1


Жерді сату

1 350,0



2


Материалдық емес активтерді сату

70,0

4




Трансферттердің түсімдері

32 521,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 521,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 521,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

129 652,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

66 567,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

66 567,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 567,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 567,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 467,0


3



Елді-мекендерді көркейту

31 467,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 467,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 111,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 174,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 182,0

12




Көлiк және коммуникация

23 517,0


1



Автомобиль көлiгi

23 517,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 517,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

23 517,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 138 шешіміне
  27-қосымша

2027 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

133 212,0

1




Салықтық түсімдер

97 062,0


01



Табыс салығы

57 330,0



2


Жеке табыс салығы

57 330,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

38 552,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3


Жер салығы 

270,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

30 582,0



5


Бірыңғай жер салығы 

7 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 180,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

590,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

590,0

2




Салықтық емес түсiмдер

2 365,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

165,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

165,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 200,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 200,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 475,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 475,0



1


Жерді сату

1 400,0



2


Материалдық емес активтерді сату

75,0

4




Трансферттердің түсімдері

32 310,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 310,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 310,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

133 212,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67 377,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 377,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 377,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 377,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 041,0


3



Елді-мекендерді көркейту

33 041,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 041,0





Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 067,0





Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 282,0





Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 692,0

12




Көлiк және коммуникация

24 693,0


1



Автомобиль көлiгi

24 693,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 693,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

24 693,0

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 27 декабря 2024 года № 138.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      Сноска. Преамбула в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 235 328,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 74 478,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 77,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 160 773,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 239 028,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 700,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3700,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 23 270,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 255 357,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 018,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 157,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 237 182,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 259 508,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 150,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 150,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 30 231,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 951,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 255,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 465,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 231,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 951,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 25 231,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 922,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 460,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 148 462,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 194 422,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 500,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 500,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 4 473,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 818,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 920,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 898,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 207,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 388,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 388,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 982,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 965,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 738,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 833,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 143 244,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 520,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 555,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 555,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 26 951,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 721,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 379,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 67 342,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 991,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1270,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 270,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 24 991,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 514,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 246,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 40 268,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 514,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 25 268,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 550 419,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 91 658,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 354,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 385,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 457 022,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 554 519,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 100,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 100,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 24 755,0 тысяч тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138
 

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

235 328,0

1




Налоговые поступления

74 478,0


01



Подоходный налог

46 714,0



2


Индивидуальный подоходный налог

46 714,0


04



Hалоги на собственность

26 764,0



1


Hалоги на имущество

810,0



3


Земельный налог

800,0



4


Hалог на транспортные средства

22 654,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 000,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 000,0

3




Поступления от продажи основного капитала

77,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

77,0



1


Продажа земли

0,0



2


Продажа нематериальных активов

77,0

4




Поступления трансфертов

160 773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 773,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

239 028,2

01




Государственные услуги общего характера

72 383,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 507,0


3



Благоустройство населенных пунктов

44 507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 507,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 504,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 665,0

12




Транспорт и коммуникации

122 138,0


1



Автомобильный транспорт

122 138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 138,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

122 138,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3700,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 700,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

100 120,0

1




Налоговые поступления

76 510,0


01



Подоходный налог

47 260,0



2


Индивидуальный подоходный налог

47 260,0


04



Hалоги на собственность

28 150,0



1


Hалоги на имущество

820,0



3


Земельный налог

810,0



4


Hалог на транспортные средства

23 920,0



5


Единый земельный налог

2 600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 100,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 100,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 100,0



1


Продажа земли

100,0



2


Продажа нематериальных активов

1 000,0

4




Поступления трансфертов

22 510,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 510,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 510,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

100 120,0

01




Государственные услуги общего характера

72 251,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 251,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 251,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 251,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 648,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 648,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 648,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 855,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 260,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 533,0

12




Транспорт и коммуникации

10 221,0


1



Автомобильный транспорт

10 221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 221,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 221,0





III. Чистое бюджетное кредитование






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет поселка Тобол на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

102 510,0

1




Налоговые поступления

79 655,0


01



Подоходный налог

49 150,0



2


Индивидуальный подоходный налог

49 150,0


04



Hалоги на собственность

29 355,0



1


Hалоги на имущество

840,0



3


Земельный налог

820,0



4


Hалог на транспортные средства

24 995,0



5


Единый земельный налог

2 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 100,0



1


Продажа земли

100,0



2


Продажа нематериальных активов

1 000,0

4




Поступления трансфертов

21 755,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 755,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 755,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

102 510,0

01




Государственные услуги общего характера

73 247,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

73 247,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 247,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 247,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 530,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 530,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 530,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 397,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 423,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 710,0

12




Транспорт и коммуникации

10 733,0


1



Автомобильный транспорт

10 733,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 733,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 733,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

255 357,5

1




Налоговые поступления

18 018,0


01



Подоходный налог

3 829,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 829,0


04



Hалоги на собственность

13 939,0



1


Hалоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

41,0



4


Hалог на транспортные средства

12 228,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

3




Поступления от продажи основного капитала

157,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

157,0



2


Продажа нематериальных активов

157,0

4




Поступления трансфертов

237 182,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

237 182,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

237 182,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

259 508,0

01




Государственные услуги общего характера

40 388,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 924,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 924,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 924,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 894,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 230,0

12




Транспорт и коммуникации

4 044,0


1



Автомобильный транспорт

4 044,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 044,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 044,0

13




Прочие

200 151,5


9



Прочие

200 151,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 151,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 151,5

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 150,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 150,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

140 276,0

1




Налоговые поступления

18 915,0


01



Подоходный налог

3 980,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 980,0


04



Hалоги на собственность

14 615,0



1


Hалоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

45,0



4


Hалог на транспортные средства

12 890,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

320,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

320,0

4




Поступления трансфертов

121 361,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 361,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121 361,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

140 276,0

01




Государственные услуги общего характера

40 858,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 858,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 858,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 858,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 513,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 513,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 256,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

257,0

12




Транспорт и коммуникации

4 906,0


1



Автомобильный транспорт

4 906,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 906,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 906,0

13




Прочие

90 999,0


9



Прочие

90 999,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 999,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90 999,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

50 178,0

1




Налоговые поступления

19 715,0


01



Подоходный налог

4 140,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 140,0


04



Hалоги на собственность

15 235,0



1


Hалоги на имущество

190,0



3


Земельный налог

45,0



4


Hалог на транспортные средства

13 500,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

340,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

340,0

4




Поступления трансфертов

30 463,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 463,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 463,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

50 178,0

01




Государственные услуги общего характера

41 339,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 339,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 339,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 339,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 688,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 688,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 688,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 419,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

269,0

12




Транспорт и коммуникации

5 151,0


1



Автомобильный транспорт

5 151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 151,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 151,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

40 951,0

1




Налоговые поступления

5 255,0


01



Подоходный налог

510,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

4 045,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

34,0



4


Hалог на транспортные средства

1 519,0



5


Единый земельный налог

2 412,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

700,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

700,0

2




Неналоговые поступления

465,0


01



Доходы от государственной собственности

465,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

465,0

4




Поступления трансфертов

35 231,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 231,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 231,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 951,1

01




Государственные услуги общего характера

26 072,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 072,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 283,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12 283,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 283,1










008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 024,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,1

12




Транспорт и коммуникации

2 595,0


1



Автомобильный транспорт

2 595,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 595,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 595,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

31 496,0

1




Налоговые поступления

5 408,0


01



Подоходный налог

1 352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 352,0


04



Hалоги на собственность

3 336,0



1


Hалоги на имущество

115,0



3


Земельный налог

50,0



4


Hалог на транспортные средства

1 671,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

720,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

720,0

2




Неналоговые поступления

485,0


01



Доходы от государственной собственности

485,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

485,0

4




Поступления трансфертов

25 603,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 603,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 603,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 496,0

01




Государственные услуги общего характера

26 430,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 430,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 430,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 341,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 341,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 341,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 125,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

216,0

12




Транспорт и коммуникации

2 725,0


1



Автомобильный транспорт

2 725,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 725,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 725,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 062,0

1




Налоговые поступления

5 567,0


01



Подоходный налог

1 406,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 406,0


04



Hалоги на собственность

3 421,0



1


Hалоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

55,0



4


Hалог на транспортные средства

1 746,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

740,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

740,0

2




Неналоговые поступления

508,0


01



Доходы от государственной собственности

508,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

508,0

4




Поступления трансфертов

25 987,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 987,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 987,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

32 062,0

01




Государственные услуги общего характера

26 742,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 742,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 742,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 742,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 458,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 458,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 458,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 231,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0

12




Транспорт и коммуникации

2 862,0


1



Автомобильный транспорт

2 862,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 862,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 862,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

188 922,3

1




Налоговые поступления

40 460,0


01



Подоходный налог

19 118,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 118,0


04



Hалоги на собственность

14 970,0



1


Hалоги на имущество

550,0



3


Земельный налог

60,0



4


Hалог на транспортные средства

10 860,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 372,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 372,0

4




Поступления трансфертов

148 462,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 462,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

148 462,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

194 422,6

01




Государственные услуги общего характера

39 071,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 071,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 000,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11 000,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 926,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 074,0

12




Транспорт и коммуникации

143 868,5


1



Автомобильный транспорт

143 868,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 868,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 619,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

137 249,3

15




Трансферты

482,3


1



Трансферты

482,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

482,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 500,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 500,3

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

45 728,0

1




Налоговые поступления

41 484,0


01



Подоходный налог

15 902,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 902,0


04



Hалоги на собственность

15 482,0



1


Hалоги на имущество

570,0



3


Земельный налог

65,0



4


Hалог на транспортные средства

11 347,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 100,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

10 100,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

4 044,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 044,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4 044,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 728,0

01




Государственные услуги общего характера

39 539,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 539,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 539,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 539,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 510,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 510,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 510,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 265,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

245,0

12




Транспорт и коммуникации

3 679,0


1



Автомобильный транспорт

3 679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 679,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 679,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 550,0

1




Налоговые поступления

42 748,0


01



Подоходный налог

16 538,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16 538,0


04



Hалоги на собственность

16 010,0



1


Hалоги на имущество

580,0



3


Земельный налог

70,0



4


Hалог на транспортные средства

11 860,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 200,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

10 200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

3 602,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 602,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

3 602,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 550,0

01




Государственные услуги общего характера

40 051,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 051,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 051,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 636,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 636,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 636,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 378,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258,0

12




Транспорт и коммуникации

3 863,0


1



Автомобильный транспорт

3 863,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 863,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 863,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

52 818,9

1




Налоговые поступления

28 920,0


01



Подоходный налог

18 120,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 120,0


04



Hалоги на собственность

10 315,0



1


Hалоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

10 055,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

485,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

485,0

4




Поступления трансфертов

23 898,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 898,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 898,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

53 207,1

01




Государственные услуги общего характера

39 930,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 049,9


3



Благоустройство населенных пунктов

8 049,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 049,9










008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 207,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 842,9

12




Транспорт и коммуникации

2 795,0


1



Автомобильный транспорт

2 795,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 795,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 795,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-388,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

388,

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

49 105,0

1




Налоговые поступления

30 118,0


01



Подоходный налог

18 735,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 735,0


04



Hалоги на собственность

10 783,0



1


Hалоги на имущество

240,0



3


Земельный налог

35,0



4


Hалог на транспортные средства

10 508,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

4




Поступления трансфертов

18 987,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 987,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 987,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

49 105,0

01




Государственные услуги общего характера

40 299,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 299,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 299,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 299,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 239,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 239,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 239,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 760,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

479,0

12




Транспорт и коммуникации

3 135,0


1



Автомобильный транспорт

3 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 135,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 135,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

49 903,0

1




Налоговые поступления

31 367,0


01



Подоходный налог

19 485,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 485,0


04



Hалоги на собственность

11 272,0



1


Hалоги на имущество

250,0



3


Земельный налог

40,0



4


Hалог на транспортные средства

10 982,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

610,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

610,0

4




Поступления трансфертов

18 536,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 536,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 536,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

49 903,0

01




Государственные услуги общего характера

40 779,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 779,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 779,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 401,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 401,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 401,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 898,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

503,0

12




Транспорт и коммуникации

3 291,0


1



Автомобильный транспорт

3 291,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 291,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 291,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год

      Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

152 965,5

1




Налоговые поступления

8 738,0


01



Подоходный налог

3 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 400,0


04



Hалоги на собственность

5 038,0



1


Hалоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

2 908,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

300,0

2




Неналоговые поступления

833,0


01



Доходы от государственной собственности

33,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,0


06



Прочие неналоговые поступления

800,0



1


Прочие неналоговые поступления

800,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

143 244,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 244,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 244,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

153 520,6

01




Государственные услуги общего характера

33 089,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 148,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 148,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 668,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

12




Транспорт и коммуникации

77 919,5


1



Автомобильный транспорт

77 919,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 919,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 690,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

76 229,5

13




Прочие

32 364,0


9



Прочие

32 364,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 364,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

32 364,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-555,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

555,1

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 270,0

1




Налоговые поступления

9 858,0


01



Подоходный налог

3 536,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 536,0


04



Hалоги на собственность

5 172,0



1


Hалоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

13,0



4


Hалог на транспортные средства

3 039,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 150,0

2




Неналоговые поступления

35,0


01



Доходы от государственной собственности

35,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

27 227,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 227,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 227,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

37 270,0

01




Государственные услуги общего характера

33 508,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 508,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 508,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 581,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 581,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 288,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

293,0

12




Транспорт и коммуникации

2 181,0


1



Автомобильный транспорт

2 181,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 181,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 181,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 888,0

1




Налоговые поступления

10 192,0


01



Подоходный налог

3 677,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 677,0


04



Hалоги на собственность

5 315,0



1


Hалоги на имущество

125,0



3


Земельный налог

15,0



4


Hалог на транспортные средства

3 175,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 200,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 200,0

2




Неналоговые поступления

37,0


01



Доходы от государственной собственности

37,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

27 509,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 509,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 509,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

37 888,0

01




Государственные услуги общего характера

33 938,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 938,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 938,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 938,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 660,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 660,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 660,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 352,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

308,0

12




Транспорт и коммуникации

2 290,0


1



Автомобильный транспорт

2 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 290,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

91 721,0

1




Налоговые поступления

24 379,0


01



Подоходный налог

9 170,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9 170,0


04



Hалоги на собственность

14 309,0



1


Hалоги на имущество

542,0



3


Земельный налог

390,0



4


Hалог на транспортные средства

8 977,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

900,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

900,0

4




Поступления трансфертов

67 342,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 342,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

67 342,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

92 991,2

01




Государственные услуги общего характера

42 078,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 078,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47 006,7


3



Благоустройство населенных пунктов

47 006,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 006,7










008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 439,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 056,1

12




Транспорт и коммуникации

3 906,3


1



Автомобильный транспорт

3 906,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 906,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 806,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 270,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 270,2

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

215 149,0

1




Налоговые поступления

24 983,0


01



Подоходный налог

8 403,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 403,0


04



Hалоги на собственность

15 670,0



1


Hалоги на имущество

564,0



3


Земельный налог

395,0



4


Hалог на транспортные средства

10 311,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

910,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

910,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

189 966,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

189 966,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

189 966,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

215 149,0

01




Государственные услуги общего характера

42 279,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 279,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 279,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 279,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 523,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 523,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 164,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

359,0

12




Транспорт и коммуникации

169 347,0


1



Автомобильный транспорт

169 347,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169 347,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 417,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

164 930,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

51 098,0

1




Налоговые поступления

25 842,0


01



Подоходный налог

8 750,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 750,0


04



Hалоги на собственность

16 162,0



1


Hалоги на имущество

586,0



3


Земельный налог

400,0



4


Hалог на транспортные средства

10 776,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

930,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

930,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

25 056,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 056,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 056,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

51 098,0

01




Государственные услуги общего характера

42 761,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 761,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 761,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 761,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 699,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 699,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 699,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 322,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

377,0

12




Транспорт и коммуникации

4 638,0


1



Автомобильный транспорт

4 638,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 638,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 638,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 514,0

1




Налоговые поступления

6 246,0


01



Подоходный налог

721,0



2


Индивидуальный подоходный налог

721,0


04



Hалоги на собственность

5 375,0



1


Hалоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

10,0



4


Hалог на транспортные средства

2 795,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150,0

4




Поступления трансфертов

40 268,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 268,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40 268,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

47 514,1

01




Государственные услуги общего характера

27 311,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 311,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 598,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 978,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 605,0


1



Автомобильный транспорт

3 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 605,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 505,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 000,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 000,1

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

134 662,0

1




Налоговые поступления

6 259,0


01



Подоходный налог

750,0



2


Индивидуальный подоходный налог

750,0


04



Hалоги на собственность

5 509,0



1


Hалоги на имущество

75,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

2 923,0



5


Единый земельный налог

2 500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

128 253,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 253,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 253,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

134 662,0

01




Государственные услуги общего характера

26 229,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 229,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 229,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 229,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 430,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 430,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 191,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

239,0

12




Транспорт и коммуникации

106 003,0


1



Автомобильный транспорт

106 003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 003,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 681,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

102 322,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

33 000,0

1




Налоговые поступления

6 423,0


01



Подоходный налог

780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

780,0


04



Hалоги на собственность

5 643,0



1


Hалоги на имущество

78,0



3


Земельный налог

13,0



4


Hалог на транспортные средства

3 052,0



5


Единый земельный налог

2 500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

26 427,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 427,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 427,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

33 000,0

01




Государственные услуги общего характера

26 584,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 584,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 584,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 584,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 551,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 551,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 551,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

251,0

12




Транспорт и коммуникации

3 865,0


1



Автомобильный транспорт

3 865,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 865,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 865,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

      Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

550 419,2

1




Налоговые поступления

91 658,0


01



Подоходный налог

56 393,0



2


Индивидуальный подоходный налог

56 393,0


04



Hалоги на собственность

34 129,0



1


Hалоги на имущество

680,0



3


Земельный налог

250,0



4


Hалог на транспортные средства

26 499,0



5


Единый земельный налог

6 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 136,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

570,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

566,0

2




Неналоговые поступления

1 354,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 354,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 354,0

3




Поступления от продажи основного капитала

385,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

385,0



1


Продажа земли

385,0

4




Поступления трансфертов

457 022,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457 022,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457 022,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

554 519,3

01




Государственные услуги общего характера

67 986,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 986,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

74 620,0


3



Благоустройство населенных пунктов

74 620,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 620,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 661,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 609,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 350,0

12




Транспорт и коммуникации

313 313,2


1



Автомобильный транспорт

313 313,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 313,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52 398,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260 915,2

13




Прочие

90 499,0


9



Прочие

90 499,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 499,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90 499,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 100,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 100,1

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

129 652,0

1




Налоговые поступления

93 401,0


01



Подоходный налог

55 125,0



2


Индивидуальный подоходный налог

55 125,0


04



Hалоги на собственность

37 116,0



1


Hалоги на имущество

690,0



3


Земельный налог

260,0



4


Hалог на транспортные средства

29 266,0



5


Единый земельный налог

6 900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 160,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

580,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

580,0

2




Неналоговые поступления

2 310,0


01



Доходы от государственной собственности

160,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 150,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 420,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 420,0



1


Продажа земли

1 350,0



2


Продажа нематериальных активов

70,0

4




Поступления трансфертов

32 521,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 521,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 521,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

129 652,0

01




Государственные услуги общего характера

66 567,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 567,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 567,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 567,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 467,0


3



Благоустройство населенных пунктов

31 467,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 467,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 111,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 174,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 182,0

12




Транспорт и коммуникации

23 517,0


1



Автомобильный транспорт

23 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 517,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 517,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год

у

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

133 212,0

1




Налоговые поступления

97 062,0


01



Подоходный налог

57 330,0



2


Индивидуальный подоходный налог

57 330,0


04



Hалоги на собственность

38 552,0



1


Hалоги на имущество

700,0



3


Земельный налог

270,0



4


Hалог на транспортные средства

30 582,0



5


Единый земельный налог

7 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 180,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

590,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

590,0

2




Неналоговые поступления

2 365,0


01



Доходы от государственной собственности

165,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

165,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 200,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 475,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 475,0



1


Продажа земли

1 400,0



2


Продажа нематериальных активов

75,0

4




Поступления трансфертов

32 310,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 310,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 310,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

133 212,0

01




Государственные услуги общего характера

67 377,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 377,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 377,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 377,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

33 041,0


3



Благоустройство населенных пунктов

33 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 041,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 067,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 282,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 692,0

12




Транспорт и коммуникации

24 693,0


1



Автомобильный транспорт

24 693,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 693,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

24 693,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0