"Жаңақорған кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджет туралы"

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешiмi.

      Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –2663152,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 544733,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 11418,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 114084,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1992916,8 мың теңге;

      2) шығындар – 2744130,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 12.12.2025 № 451 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Аудандық бюджеттен кент бюджетіне берілген субвенция мөлшері 2025 жылы 64900,0 мың теңге.

      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ. Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы маслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 303 шешіміне 1-қосымша

Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 12.12.2025 № 451 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

2 663 152,1

1



Салықтық түсімдер

544 733,1


01


Табыс салығы

387 453,3



2

Жеке табыс салығы

387 453,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

151 595,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 308,0



3

Жер салығы

1 712,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

142 128,2



5

Бірыңғай жер салығы 

4 447,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 684,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

999,1



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 685,2

2



Салықтық емес түсiмдер

11 418,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 205,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 205,0


04


Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

367,0



11

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

367,0


06


Өзге де түсімдер

846,2



1

Өзгеде түсімдер

846,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

114 084,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

114 084,0



1

Жер сату

113 916,0



02

Негізгі капиталды сату

168,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 992 916,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферт тер

1 992 916,8



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 992 916,3

Функционалдық топ 

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

2 744 130,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

199 267,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

199 267,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

178 919,9



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

16 934,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

686 118,5


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

686 118,5



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

131 044,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

51 100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

503 974,3

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

48 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 363,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 363,0

12



Көлік және коммуникация

1 266 336,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 266 336,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

23 849,7



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 242 486,4

13



Басқалар

482 722,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

482 722,4



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

482 722,4

15



Трансферттер

61 322,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 322,2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

24000,8



050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер

37321,4




3. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-80978,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)

80978,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

80978,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

80978,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

80978,5

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 303 шешіміне 2 қосымша

Жаңақорған кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Түсімдер

376915,0

1



Салықтық түсімдер

333222,0


01


Табыс салығы

192 384,0



2

Жеке табыс салығы

192 384,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

138 626,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 883,0



3

Жер салығы

3 412,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

129 223,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 108,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2212,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

195,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2017,0

2



Салықтық емес түсiмдер

6 943,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 943,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 943,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

36 750,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

36 750,0



1

Жер сату

36 750,0

4



Трансферттердің түсімдері

66 421,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 421,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 421,0

Функционалдық топ 

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

443 336,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

130 132,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 132,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

130 132,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

257 611,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

257 611,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

34 425,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 808,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

204 378,0

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

49 722,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 722,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

49 722,0

12



Көлік және коммуникация

5 871,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 871,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

5 871,0

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 303 шешіміне 3 қосымша

Жаңақорған кентінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

395 761,0

1



Салықтық түсімдер

349 883,0


01


Табыс салығы

202 003,0



2

Жеке табыс салығы

202 003,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

145 557,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5 127,0



3

Жер салығы

3 583,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

135 684,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 163,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 323,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

205,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

7 290,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

7 290,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

7 290,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

385 88,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

385 88,0



1

Жер сату

385 88,0

4



Трансферттердің түсімдері

61 520,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 520,0



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172 342,0

Функционалдық топ 

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

457 281,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

132 964,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

132 964,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

132 964,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

266 938,0


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

266 938,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

36 146,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 748,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

211 044,0

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

51 214,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 214,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

51 214,0

12



Көлік және коммуникация

6 165,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 165,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

6 165,0


О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25 декабря 2024 года № 303.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекса Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме:

      1) доходы – 2663152,1 тысяч тенге;

      налоговые поступление - 54473,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 11418,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –114084,0 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 1992916,8 тысяч тенге;

      2) затраты —2744130,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;

      бюджетные кредиты - 0 ;

      погащение бюджетных кредитов - 0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов- 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 –в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 12.12.2025 № 451 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Объем субвенции на 2025 года передаваемый бюджет поселка 64900,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Г. Жаркынбек

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2025 года № 303

Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 12.12.2025 № 451 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

2 663 152,1

1



Налоговые поступления

544 733,1


01


Подоходный налог

387 453,3



2

Индивидуальный подоходный налог

387 452,3


04


Налоги на собственность

151 595,5



1

Индивидуальный подоходный налог

3 308,0



3

Земельный налог

1 712,0



4

Налог на транспортные средства

142 128,2



5

Единый земельный налог

4 447,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 684,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

999 ,1



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 685,2

2



Неналоговые поступления

11 418,2


01


Доходы от государственной собственности

10 205,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 205,0


06


Прочие не налоговые доходы

846,0



9

Прочие не налоговые доходы

846,0


04


Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

367,0



11

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

367,0

3



Поступления от продажи основного капитала

114 084,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

114 084,0



1

Продажа земли

113 916,0



2

Плата за продажу права аренды земельных участков

168,0

4



Поступление трансфертов

1 992 916,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 992 916,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 992 916,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

2 744 130,1

01



Государственные услуги общего характера

199 267,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

199 267,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 919,9



022

Капитальные расходы государственных органов

16 934,0



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

686 118,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

686 118,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

131 044,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

503 974,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 363,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

48 363,0

12



Автомобиль и коммуникация

1 266 336,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 266 336,1



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

23 849,7



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 242 486,4

13



Другие

482 722,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482 722,4



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл ел бесігі"

482 722,4

15



Трансферты

61 322,2


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

61 322,2



048

Возврат целевых трнасфертов

24 000,8



050

Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов

37 321,4




3.Чистое бюджетное кредитование

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-80978,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

80978,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

80978,5


01


Остатки бюджетных средств

80978,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

80978,5



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


  приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2025 года № 303

Бюджет поселка Жанакорган на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

376915,0

1



Налоговые поступления

333222,0


01


Подоходный налог

192 384,0



2

Индивидуальный подоходный налог

192 384,0


04


Налоги на собственность

138 626,0



1

Налог на имущество

4 883,0



3

Земельный налог

3 412,0



4

Налог на транспортные средства

129 223,0



5

Единый земельный налог

1 108,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2212,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

195,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2017,0

2



Неналоговые поступления

6 943,0


01


Доходы от государственной собственности

6 943,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 943,0

3



Поступления от продажи основного капитала

36 750,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

36 750,0



1

Продажа земли

36 750,0

4



Поступление трансфертов

66 421,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 421,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

66 421,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

443 336,0

01



Государственные услуги общего характера

130 132,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 132,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 132,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

257 611,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

257 611,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

34 425,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 808,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

204 378,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

49 722,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 722,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

49 722,0

12



Автомобиль и коммуникация

5 871,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 871,0



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

5 871,0

  приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2025 года № 303

Бюджет поселка Жанакорган на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

395 761,0

1



Налоговые поступления

349 883,0


01


Подоходный налог

202 003,0



2

Индивидуальный подоходный налог

202 003,0


04


Налоги на собственность

145 557,0



1

Индивидуальный подоходный налог

51 27,0



3

Земельный налог

3 584,0



4

Налог на транспортные средства

135 683,0



5

Единый земельный налог

1 163,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 323,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

205,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 118,0

2



Неналоговые поступления

7 290,0


01


Доходы от государственной собственности

7 290,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

7 290,0

3



Поступления от продажи основного капитала

38 588,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

38 588,0



1

Продажа земли

38 588,0

4



Поступление трансфертов

61 520,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 520,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

61 520,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

568 102,0

01



Государственные услуги общего характера

132 964,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 964,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 964,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

109 308,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 308,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

109 308,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

268 451,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

268 451,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 146,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 748,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

212 557,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51 214,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 214,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

51 214,0

12



Автомобиль и коммуникация

6 165,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 165,0



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

6 165,0