Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –1819050,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 489449,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6612,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 110490,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1212296,7 мың теңге;
2) шығындар – 1900028,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 24.09.2025 № 406 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.Аудандық бюджеттен кент бюджетіне берілген субвенция мөлшері 2025 жылы 64900,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ. Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы маслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне 1-қосымша |
Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 24.09.2025 № 406 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкісыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
I. Түсімдер | 1 819 050,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 489 449,1 | ||||
01 | Табыс салығы | 334 854,3 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 334 854,3 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 150 930,5 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 650,0 | ||||
3 | Жер салығы | 3 250,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 139 714,2 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 316,3 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 664,3 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 821,1 | ||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 843,2 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6 814,2 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 6 612,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 612,0 | ||||
06 | Өзге де түсімдер | 202,2 | ||||
1 | Өзгеде түсімдер | 202,2 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 110 490,0 | ||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 110 490,0 | ||||
1 | Жер сату | 110 490,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 212 296,7 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 212 296,7 | ||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 212 296,7 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығындар | 1 900 028,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 194 841,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194 841,9 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 174 493,9 | ||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | 16 934,0 | ||||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 414,0 | ||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 610 092,9 | ||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 610 092,9 | ||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 107 419,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 43 126,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 459 547,9 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 48 363,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 363,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 48 363,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 503 579,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 503 579,1 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 24 307,7 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 479 271,4 | ||||
13 | Басқалар | 481 829,4 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 481 829,4 | ||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 481 829,4 | ||||
15 | Трансферттер | 61 322,2 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 322,2 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару | 24000,8 | ||||
050 | Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер | 37321,4 | ||||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||||
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -80978,5 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 80978,5 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 80978,5 | ||||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 80978,5 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 80978,5 | ||||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне 2 қосымша |
Жаңақорған кентінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
I. Түсімдер | 376915,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 333222,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 192 384,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 192 384,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 138 626,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 883,0 | |||||
3 | Жер салығы | 3 412,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 129 223,0 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 108,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2212,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 195,0 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2017,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6 943,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 6 943,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 943,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 36 750,0 | |||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 36 750,0 | |||||
1 | Жер сату | 36 750,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 421,0 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66 421,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 421,0 | |||||
Функционалдық топ |
Сомасы, | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
II. Шығындар | 443 336,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 130 132,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 130 132,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 130 132,0 | |||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 257 611,0 | |||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 257 611,0 | |||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 34 425,0 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 808,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 204 378,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 49 722,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 722,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 49 722,0 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 5 871,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 871,0 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 5 871,0 | |||||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне 3 қосымша |
Жаңақорған кентінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкісыныбы | |||||
Атауы | |||||
I. Түсімдер | 395 761,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 349 883,0 | |||
01 | Табыс салығы | 202 003,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 202 003,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 145 557,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 5 127,0 | |||
3 | Жер салығы | 3 583,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 135 684,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 163,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 323,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 205,0 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 118,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 7 290,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7 290,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 7 290,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 385 88,0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 385 88,0 | |||
1 | Жер сату | 385 88,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 520,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 520,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 172 342,0 | |||
Функционалдық топ |
Сомасы, | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 457 281,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 132 964,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 132 964,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 132 964,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 266 938,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 266 938,0 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 36 146,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 748,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 211 044,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 51 214,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 214,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 51 214,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 6 165,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 165,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда ,кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 6 165,0 | |||