Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчумского районного маслихата "О бюджете Куйганского сельского округа на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 48/6-VІII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 135469,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 7692,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 168,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 123484,0 тысяч тенге;
2) затраты - 137506,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1037,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1037,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 1037,7 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 1037,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
| Приложение к решению Курчумского районного маслихата от 11 февраля 2026 года № 50/6-VIІI |
|
| Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 48/6-VІII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2026 год
| Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1.ДОХОДЫ | 135469.0 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 7692,0 |
| | 01 | | Подоходный налог | 3500,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3500,0 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 4192,0 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 120,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 100,0 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 3972,0 |
| | | | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 72,0 |
| | | | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3900,0 |
| 2 | | | Не налоговое поступления | 168,0 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 168,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в комунальной собственности | 168,0 |
| | | 1 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 168,0 |
| 5 | | | Поступления трансфертов | 127609,0 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127609,0 |
| | | 3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 127609,0 |
| | | 1 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 79125,0 |
| | | 3 | Субвенции | 48484,0 |
2026 год
| Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | II. ЗАТРАТЫ | 137506,7 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 53009,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53009,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53009,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53009,0 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72460,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 72460,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72460,0 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45500,0 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2000,0 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24960,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 11000,0 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 11000,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11000,0 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11000,0 |
| | | | | III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 0,0 |
| | | | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | | | | IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| | | | | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | | V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1037,7 |
| | | | | VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1037,7 |
| | | | | Поступления займов | 0,0 |
| | | | | Погашение займов | 0,0 |
| | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1037,7 |
| | | | | Остатки бюджетных средств | 1037,7 |