О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2025 года № 222 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 18 июня 2026 года № 252

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Беимбета Майлина "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы" от 30 декабря 2025 года № 222 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 182 268,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 130 435,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 833,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 50 000,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 211 368,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -29 100,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29100,2 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 235,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 851,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 496,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 888,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 085,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -850,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 850,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 529,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 47 708,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 9 766,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 58 829,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 071,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 43 896,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13 175,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 58 746,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 405,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 405,2 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 302,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 932,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 361,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 253,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 951,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 951,2 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 865,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 36 781,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 37,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 047,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 61 453,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 588,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 588,0 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 858,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 501,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 34 357,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 108,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -250,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,1 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 532 857,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 161 399,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 6 954,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 554,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 361 950,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 565 022,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -32 165,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 165,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата района Б. Ахметов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

182 268,0

1




Налоговые поступления

130 435,0


01



Подоходный налог

97 050,0



2


Индивидуальный подоходный налог

97 050,0


04



Hалоги на собственность

31 476,0



1


Hалоги на имущество

1 297,0



3


Земельный налог

400,0



4


Hалог на транспортные средства

27 179,0



5


Единый земельный налог

2 600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 909,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 909,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 833,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 833,0



1


Продажа земли

1 600,0



2


Продажа нематериальных активов

233,0

5




Поступления трансфертов

50 000,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 000,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 000,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

211 368,2

01




Государственные услуги общего характера

83 027,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

83 027,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 027,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 027,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

78 135,0


3



Благоустройство населенных пунктов

78 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 135,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 140,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 275,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

59 720,0

12




Транспорт и коммуникации

34 000,0


1



Автомобильный транспорт

34 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34 000,0

15




Трансферты

16 206,2


1



Трансферты

16 206,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 206,2




043

Бюджетные изъятия

16 206,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-29 100,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

29 100,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 235,0

1




Налоговые поступления

10 851,0


01



Подоходный налог

7 526,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7 526,0


04



Hалоги на собственность

2 760,0



1


Hалоги на имущество

106,0



4


Hалог на транспортные средства

1 354,0



5


Единый земельный налог

1 300,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

565,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

565,0

2




Неналоговые поступления

496,0


01



Доходы от государственной собственности

496,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

496,0

5




Поступления трансфертов

25 888,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 888,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 888,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

38 085,0

01




Государственные услуги общего характера

28 919,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 919,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 919,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 919,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 266,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 266,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 266,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 199,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 067,0

12




Транспорт и коммуникации

5 900,0


1



Автомобильный транспорт

5 900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 850,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

850,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

57 529,0

1




Налоговые поступления

47 708,0


01



Подоходный налог

22 667,0



2


Индивидуальный подоходный налог

22 667,0


04



Hалоги на собственность

17 344,0



1


Hалоги на имущество

455,0



4


Hалог на транспортные средства

13 789,0



5


Единый земельный налог

3 100,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 697,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7 697,0

2




Неналоговые поступления

55,0


01



Доходы от государственной собственности

55,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

5




Поступления трансфертов

9 766,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 766,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9 766,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

58 829,3

01




Государственные услуги общего характера

44 246,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 246,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 246,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 246,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 983,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 983,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 983,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 422,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 561,0

12




Транспорт и коммуникации

7 600,0


1



Автомобильный транспорт

7 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 600,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 300,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 300,3

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

57 071,0

1




Налоговые поступления

43 896,0


01



Подоходный налог

31 277,0



2


Индивидуальный подоходный налог

31 277,0


04



Hалоги на собственность

12 135,0



1


Hалоги на имущество

271,0



4


Hалог на транспортные средства

11 864,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

484,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

484,0

5




Поступления трансфертов

13 175,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 175,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13 175,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

58 476,2

01




Государственные услуги общего характера

44 550,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 550,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 550,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 139,3


3



Благоустройство населенных пунктов

7 139,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 139,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 639,0

12




Транспорт и коммуникации

4 354,7


1



Автомобильный транспорт

4 354,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 354,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 354,7

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 405,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 405,2

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

38 302,0

1




Налоговые поступления

14 932,0


01



Подоходный налог

10 976,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 976,0


04



Hалоги на собственность

3 676,0



1


Hалоги на имущество

102,0



4


Hалог на транспортные средства

3 574,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

280,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

280,0

2




Неналоговые поступления

9,0


01



Доходы от государственной собственности

9,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9,0

5




Поступления трансфертов

23 361,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 361,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 361,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

41 253,2

01




Государственные услуги общего характера

33 137,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 137,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 137,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 137,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 658,4


3



Благоустройство населенных пунктов

5 658,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 658,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 570,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 088,4

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0

15




Трансферты

157,8


1



Трансферты

157,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

157,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

157,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 951,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 951,2

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

59 865,0

1




Налоговые поступления

36 781,0


01



Подоходный налог

10 973,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10 973,0


04



Hалоги на собственность

14 445,0



1


Hалоги на имущество

538,0



4


Hалог на транспортные средства

8 907,0



5


Единый земельный налог

5 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 363,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

11 363,0

2




Неналоговые поступления

37,0


01



Доходы от государственной собственности

37,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

5




Поступления трансфертов

23 047,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 047,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 047,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

61 453,0

01




Государственные услуги общего характера

47 113,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47 113,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 113,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 113,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 337,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 337,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 337,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 162,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 175,0

12




Транспорт и коммуникации

8 000,0


1



Автомобильный транспорт

8 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000,0

15




Трансферты

3,0


1



Трансферты

3,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 588,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 588,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

44 858,0

1




Налоговые поступления

10 501,0


01



Подоходный налог

6 525,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6 525,0


04



Hалоги на собственность

3 677,0



1


Hалоги на имущество

98,0



4


Hалог на транспортные средства

3 579,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

299,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

299,0

5




Поступления трансфертов

34 357,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 357,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 357,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 108,1

01




Государственные услуги общего характера

39 228,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 228,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 228,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 728,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 182,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 182,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 182,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 692,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

490,0

12




Транспорт и коммуникации

3 698,0


1



Автомобильный транспорт

3 698,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 698,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 698,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-250,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

250,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 18 июня 2026 года
  № 252
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2025 года
  № 222

Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

532 857,0

1




Налоговые поступления

161 399,0


01



Подоходный налог

113 014,0



2


Индивидуальный подоходный налог

113 014,0


04



Hалоги на собственность

31 118,0



1


Hалоги на имущество

693,0



4


Hалог на транспортные средства

27 565,0



5


Единый земельный налог

2 860,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 267,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

16 644,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

623,0

2




Неналоговые поступления

6 954,0


06



Прочие неналоговые поступления

6 954,0



1


Прочие неналоговые поступления

6 954,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2 554,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2 554,0



1


Продажа земли

1 452,0



2


Продажа нематериальных активов

1 102,0

5




Поступления трансфертов

361 950,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

361 950,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

361 950,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

565 022,0

01




Государственные услуги общего характера

75 003,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 003,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 653,0




022

Капитальные расходы государственного органа

2 350,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

295 856,7


3



Благоустройство населенных пунктов

295 856,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

295 856,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 263,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 184,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

270 409,7

12




Транспорт и коммуникации

148 951,3


1



Автомобильный транспорт

148 951,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 951,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

148 951,3

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

37 110,0


1



Трансферты

37 110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 110,0




043

Бюджетные изъятия

37 108,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-32 165,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

32 165,0


Мәслихаттың 2025 жылғы 30 желтоқсандағы № 222 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы"

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2026 жылғы 18 маусымдағы № 252 шешімі

      Бейімбет Майлин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың 2025 жылғы 28 желтоқсандағы № 222 "Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2026–2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Тобыл кентінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 182 268,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 130 435,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 1 833,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 50 000,0 мың теңге;

      2) шығындар – 211 368,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -29 100,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29 100,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Белинский ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 235,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 851,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 496,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 25 888,0 мың теңге;

      2) шығындар – 38 085,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -850,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 850,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Калинин ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57 529,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 47 708,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 55,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 9 766,0 мың теңге;

      2) шығындар – 58 829,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 300,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 300,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Майский ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 57 071,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 43 896,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 13 175,0 мың теңге;

      2) шығындар – 58 746,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 405,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 405,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Байшуақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 302,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 932,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 9,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 361,0 мың теңге;

      2) шығындар – 41 253,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 951,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 951,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Новоильинов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 865,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 36 781,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 37,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 23 047,0 мың теңге;

      2) шығындар – 61 453,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 588,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 588,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Павлов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 858,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 501,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 56,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 135,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 34 357,0 мың теңге;

      2) шығындар – 45 108,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -250,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 250,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Әйет ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 532 857,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 161 399,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 6 954,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 554,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 361 950,0 мың теңге;

      2) шығындар – 565 022,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -32 165,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 32 165,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының төрағасы Б. Ахметов

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  1-қосымша

2026 жылға арналған Тобыл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

182 268,0

1




Салықтық түсімдер

130 435,0


01



Табыс салығы

97 050,0



2


Жеке табыс салығы

97 050,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

31 476,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

1 297,0



3


Жер салығы 

400,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

27 179,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 600,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 909,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 909,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 833,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 833,0



1


Жерді сату

1 600,0



2


Материалдық емес активтерді сату

233,0

5




Трансферттердің түсімдері

50 000,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 000,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 000,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

211 368,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

83 027,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

83 027,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 027,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

83 027,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

78 135,0


3



Елді-мекендерді көркейту

78 135,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 135,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 140,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 275,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

59 720,0

12




Көлiк және коммуникация

34 000,0


1



Автомобиль көлiгi

34 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

34 000,0

15




Трансферттер

16 206,2


1



Трансферттер

16 206,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 206,2




043

Бюджеттік алып коюлар

16 206,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-29 100,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

29 100,2

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  7-қосымша

2026 жылға арналған Белинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

37 235,0

1




Салықтық түсімдер

10 851,0


01



Табыс салығы

7 526,0



2


Жеке табыс салығы

7 526,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 760,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

106,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1 354,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1 300,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

565,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

565,0

2




Салықтық емес түсiмдер

496,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

496,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

496,0

5




Трансферттердің түсімдері

25 888,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 888,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 888,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37 235,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28 919,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 919,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 919,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 919,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 266,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 266,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 266,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 199,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 067,0

12




Көлiк және коммуникация

5 900,0


1



Автомобиль көлiгi

5 900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 900,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 850,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

850,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  10-қосымша

2026 жылға арналған Калинин ауылдық округінің бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

Атауы






I. Кірістер

57 529,0

1




Салықтық түсімдер

47 708,0


01



Табыс салығы

22 667,0



2


Жеке табыс салығы

22 667,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

17 344,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

455,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

13 789,0



5


Бірыңғай жер салығы 

3 100,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 697,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 697,0

2




Салықтық емес түсiмдер

55,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

55,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 766,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

9 766,0



1


Жерді сату

9 766,0



2


Материалдық емес активтерді сату

57 529,0

5




Трансферттердің түсімдері

47 708,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 667,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 667,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

58 829,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44 246,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 246,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 246,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 246,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 983,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 983,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 983,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 422,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 561,0

12




Көлiк және коммуникация

7 600,0


1



Автомобиль көлiгi

7 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 600,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 300,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 300,3

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  13-қосымша

2026 жылға арналған Майский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

57 071,0

1




Салықтық түсімдер

43 896,0


01



Табыс салығы

31 277,0



2


Жеке табыс салығы

31 277,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

12 135,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

271,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

11 864,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

484,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

484,0

5




Трансферттердің түсімдері

13 175,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 175,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13 175,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

58 476,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44 550,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 550,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 550,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 139,3


3



Елді-мекендерді көркейту

7 139,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 139,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 639,0

12




Көлiк және коммуникация

4 354,7


1



Автомобиль көлiгi

4 354,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 354,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 354,7

14




Борышқа қызмет көрсету

2 432,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 432,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 432,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 432,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 405,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 405,2

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  16-қосымша

2026 жылға арналған Байшуақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

38 302,0

1




Салықтық түсімдер

14 932,0


01



Табыс салығы

10 976,0



2


Жеке табыс салығы

10 976,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 676,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

102,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 574,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

280,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

280,0

2




Салықтық емес түсiмдер

9,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9,0

5




Трансферттердің түсімдері

23 361,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 361,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 361,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

41 253,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33 137,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33 137,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 137,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 137,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 658,4


3



Елді-мекендерді көркейту

5 658,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 658,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 570,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 088,4

12




Көлiк және коммуникация

2 300,0


1



Автомобиль көлiгi

2 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 300,0

15




Трансферттер

157,8


1



Трансферттер

157,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

157,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

157,8





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 951,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 951,2

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  19-қосымша

2026 жылға арналған Новоильинов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

59 865,0

1




Салықтық түсімдер

36 781,0


01



Табыс салығы

10 973,0



2


Жеке табыс салығы

10 973,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

14 445,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

538,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

8 907,0



5


Бірыңғай жер салығы 

5 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

11 363,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

11 363,0

2




Салықтық емес түсiмдер

37,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37,0

5




Трансферттердің түсімдері

23 047,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

23 047,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 047,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

61 453,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

47 113,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47 113,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 113,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 113,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 337,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 337,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 337,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 162,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 175,0

12




Көлiк және коммуникация

8 000,0


1



Автомобиль көлiгi

8 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 000,0

15




Трансферттер

3,0


1



Трансферттер

3,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 588,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 588,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  22-қосымша

2026 жылға арналған Павлов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

44 858,0

1




Салықтық түсімдер

10 501,0


01



Табыс салығы

6 525,0



2


Жеке табыс салығы

6 525,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 677,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

98,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3 579,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

299,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

299,0

5




Трансферттердің түсімдері

34 357,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн

34 357,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34 357,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45 108,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39 228,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39 228,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 228,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 728,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 182,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 182,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 182,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 692,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

490,0

12




Көлiк және коммуникация

3 698,0


1



Автомобиль көлiгi

3 698,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 698,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 698,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-250,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

250,1

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 18 маусымдағы
  № 252 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 222 шешіміне
  25-қосымша

2026 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




Атауы





I. Кірістер

532 857,0

1




Салықтық түсімдер

161 399,0


01



Табыс салығы

113 014,0



2


Жеке табыс салығы

113 014,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

31 118,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар 

693,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

27 565,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2 860,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 267,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16 644,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

623,0

2




Салықтық емес түсiмдер

6 954,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 954,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 954,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 554,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 554,0



1


Жерді сату

1 452,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1 102,0

5




Трансферттердің түсімдері

361 950,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

361 950,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

361 950,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

565 022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

75 003,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 003,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 003,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 653,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 350,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

295 856,7


3



Елді-мекендерді көркейту

295 856,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

295 856,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23 263,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 184,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

270 409,7

12




Көлiк және коммуникация

148 951,3


1



Автомобиль көлiгi

148 951,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 951,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

148 951,3

14




Борышқа қызмет көрсету

8 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

8 101,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 101,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 101,0

15




Трансферттер

37 110,0


1



Трансферттер

37 110,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 110,0




043

Бюджеттік алып коюлар

37 108,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





III. Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-32 165,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

32 165,0