О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2025 года № 244 "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2026-2028 годы"

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 20 июля 2026 года № 283

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2026 - 2028 годы" от 29 декабря 2025 года № 244 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 184 121,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 107 140,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 2 100,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 5 235,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 69 646,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 199 753,3 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 15 632,3 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 15 632,3 тысяч теңге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 27 671,0 тысяч теңге и целевые текущие трансферты в сумме 41 975,0 тысяч теңге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 30 655,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 8 061,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 210,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 22 384,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 31 725,0 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 070,0 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 070,0 тысяч теңге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 47 458,6 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 26 504,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 71,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 534,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 20 349,6 тысяч теңге;

      2) затраты - 50 938,6 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 ,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 480,0 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 480,0 тысяч теңге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 12 928,0 тысяч теңге и целевые текущие трансферты в сумме 7 421,6 тысяч теңге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 49 637,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 301,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 42 336,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 50 312,6 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 675,6 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 675,6 тысяч теңге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 31 989,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 12 331,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 2 850,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 16 808,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 34 831,7 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 842,7 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 842,7 тысяч теңге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 34 204,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 431,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 27 773,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 35 536,1 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 332,1 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 332,1 тысяч теңге";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 680,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 16 831,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала -1 112,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 14 737,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 33 676,5 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 996,5 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 996,5 тысяч теңге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 8 867,0 тысяч теңге и целевые текущие трансферты в сумме 5 870,0 тысяч теңге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 323 632,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 32 085,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 335,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 25,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 291 187,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 325 380,0 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 748,0 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 748,0 тысяч теңге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 64 766,0 тысяч теңге и целевые текущие трансферты в сумме 226 421,0 тысяч теңге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 107 364,0 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 43 138,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 276,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 354,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 63 596,0 тысяч теңге;

      2) затраты - 111 281,1 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 917,1 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 917,1 тысяч теңге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 20 950,0 тысяч теңге и целевые текущие трансферты в сумме 42 646,0 тысяч теңге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 42 718,1 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 19 505,0 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям - 23,0 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 1 100,0 тысяч теңге;

      специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов - 22 090,1 тысяч теңге;

      2) затраты - 43 122,7 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 404,6 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 404,6 тысяч теңге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 21 651,0 тысяч теңге и целевые текущие трансферты в сумме 439,1 тысяч теңге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

184121,0

1




Налоговые поступления

107140,0


01



Подоходный налог

73882,0



2


Индивидуальный подоходный налог

73882,0


04



Налоги на собственность

32995,0



1


Налоги на имущество

787,0



3


Земельный налог

460,0



4


Налог на транспортные средства

31744,0



5


Единый земельный налог

4,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

263,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

213,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50,0

2




Неналоговые поступления

2100,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

600,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

600,0


06



Прочие неналоговые поступления

1500,0



1


Прочие неналоговые поступления

1500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

5235,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

5235,0



1


Продажа земли

2000,0



2


Продажа нематериальных активов

3235,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

69646,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69646,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

69646,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

199753,3

01




Государственные услуги общего характера

67838,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67838,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67838,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67838,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

62264,0


3



Благоустройство населенных пунктов

62264,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62264,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

38480,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4914,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

570,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18300,0

12




Транспорт и коммуникации

51717,0


1



Автомобильный транспорт

51717,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51717,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51717,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-15632,3





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

15632,3

9




Используемые остатки бюджетных средств

15632,3


01



Остатки бюджетных средств

15632,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

15632,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

30655,0

1




Налоговые поступления

8061,0


01



Подоходный налог

3734,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3734,0


04



Налоги на собственность

4283,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

55,0



4


Налог на транспортные средства

1666,0



5


Единый земельный налог

2531,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

44,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

210,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

210,0



2


Продажа нематериальных активов

210,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

22384,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22384,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22384,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

31725,0

01




Государственные услуги общего характера

29585,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29585,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29585,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29585,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1040,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

490,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

12




Транспорт и коммуникации

1100,0


1



Автомобильный транспорт

1100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1100,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1070,0





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1070,0

9




Используемые остатки бюджетных средств

1070,0


01



Остатки бюджетных средств

1070,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1070,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

47458,6

1




Налоговые поступления

26504,0


01



Подоходный налог

6383,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6383,0


04



Налоги на собственность

20006,0



1


Налоги на имущество

185,0



3


Земельный налог

134,0



4


Налог на транспортные средства

4879,0



5


Единый земельный налог

14808,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

115,0

2




Неналоговые поступления

71,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

71,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

71,0

3




Поступления от продажи основного капитала

534,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

534,0



1


Продажа земли

534,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

20349,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20349,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20349,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

50938,6

01




Государственные услуги общего характера

44395,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44395,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44395,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44395,6

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

3842,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

172,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

888,0


2



Спорт

888,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

888,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

888,0

12




Транспорт и коммуникации

1290,0


1



Автомобильный транспорт

1290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1290,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1290,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3480,0





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3480,0

9




Используемые остатки бюджетных средств

3480,0


01



Остатки бюджетных средств

3480,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3480,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

49637,0

1




Налоговые поступления

7301,0


01



Подоходный налог

3113,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3113,0


04



Налоги на собственность

3878,0



1


Налоги на имущество

32,0



3


Земельный налог

96,0



4


Налог на транспортные средства

1520,0



5


Единый земельный налог

2230,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

310,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

310,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

42336,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42336,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42336,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

50312,6

01




Государственные услуги общего характера

45616,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45616,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45616,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45616,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2175,5


3



Благоустройство населенных пунктов

2175,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2175,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1625,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1221,0


2



Спорт

1221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1221,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1221,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-675,6





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

675,6

9




Используемые остатки бюджетных средств

675,6


01



Остатки бюджетных средств

675,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

675,6

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

31989,0

1




Налоговые поступления

12331,0


01



Подоходный налог

4527,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4527,0


04



Налоги на собственность

7361,0



1


Налоги на имущество

104,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

3067,0



5


Единый земельный налог

4096,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

443,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

443,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2850,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2850,0



1


Продажа земли

2850,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

16808,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16808,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16808,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

34831,7

01




Государственные услуги общего характера

28270,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28270,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28270,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28270,9

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4473,8


3



Благоустройство населенных пунктов

4473,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4473,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

3923,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1237,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1237,0

12




Транспорт и коммуникации

850,0


1



Автомобильный транспорт

850,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

850,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

850,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-2842,7





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

2842,7

9




Используемые остатки бюджетных средств

2842,7


01



Остатки бюджетных средств

2842,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

2842,7

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

34204,0

1




Налоговые поступления

6431,0


01



Подоходный налог

2341,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2341,0


04



Налоги на собственность

3978,0



1


Налоги на имущество

35,0



3


Земельный налог

48,0



4


Налог на транспортные средства

1992,0



5


Единый земельный налог

1903,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

112,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

112,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

27773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27773,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

35536,1

01




Государственные услуги общего характера

31881,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31881,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31881,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31881,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1120,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1120,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

570,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1234,0


2



Спорт

1234,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1234,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1234,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1332,1





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1332,1

9




Используемые остатки бюджетных средств

1332,1


01



Остатки бюджетных средств

1332,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

1332,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

32680,0

1




Налоговые поступления

16831,0


01



Подоходный налог

1588,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1588,0


04



Налоги на собственность

14946,0



1


Налоги на имущество

108,0



3


Земельный налог

61,0



4


Налог на транспортные средства

2705,0



5


Единый земельный налог

12072,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

297,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

297,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1112,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1112,0



2


Продажа нематериальных активов

1112,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

14737,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14737,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14737,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

33676,5

01




Государственные услуги общего характера

30625,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30625,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30625,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30625,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

850,0


3



Благоустройство населенных пунктов

850,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

850,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

300,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

12




Транспорт и коммуникации

2200,0


1



Автомобильный транспорт

2200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2200,0

15




Трансферты

1,5


1



Трансферты

1,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-996,5





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

996,5

9




Используемые остатки бюджетных средств

996,5


01



Остатки бюджетных средств

996,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

996,5

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

323632,0

1




Налоговые поступления

32085,0


01



Подоходный налог

15882,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15882,0


04



Налоги на собственность

13781,0



1


Налоги на имущество

98,0



3


Земельный налог

130,0



4


Налог на транспортные средства

10166,0



5


Единый земельный налог

3387,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2422,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2422,0

2




Неналоговые поступления

335,0


01



Доходы от государственной собственности

335,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

335,0

3




Поступления от продажи основного капитала

25,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

25,0



1


Продажа земли

25,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

291187,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

291187,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

291187,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

325380,0

01




Государственные услуги общего характера

89470,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

89470,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89470,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89470,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

7515,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7515,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7515,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5560,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1155,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

944,0


2



Спорт

944,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

944,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

944,0

12




Транспорт и коммуникации

227450,0


1



Автомобильный транспорт

227450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2547,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

224903,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1748,0





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1748,0

9




Используемые остатки бюджетных средств

1748,0


01



Остатки бюджетных средств

1748,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1748,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

107364,0

1




Налоговые поступления

43138,0


01



Подоходный налог

24663,0



2


Индивидуальный подоходный налог

24663,0


04



Налоги на собственность

18175,0



1


Налоги на имущество

207,0



3


Земельный налог

382,0



4


Налог на транспортные средства

10968,0



5


Единый земельный налог

6618,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

300,0

2




Неналоговые поступления

276,0


01



Доходы от государственной собственности

5,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

201,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

201,0


06



Прочие неналоговые поступления

70,0



1


Прочие неналоговые поступления

70,0

3




Поступления от продажи основного капитала

354,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

354,0



1


Продажа земли

160,0



2


Продажа нематериальных активов

194,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

63596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63596,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

111281,1

01




Государственные услуги общего характера

48655,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48655,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48655,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48655,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

21469,0


3



Благоустройство населенных пунктов

21469,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21469,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

7753,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11616,0

12




Транспорт и коммуникации

41156,0


1



Автомобильный транспорт

41156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41156,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11006,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30150,0

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3917,1





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3917,1

9




Используемые остатки бюджетных средств

3917,1


01



Остатки бюджетных средств

3917,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

3917,1

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 20 июля 2026 года № 283
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года № 244

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Класс


Подкласс


Специфика





I.Доходы

42718,1

1




Налоговые поступления

19505,0


01



Подоходный налог

12109,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12109,0


04



Налоги на собственность

7146,0



1


Налоги на имущество

151,0



3


Земельный налог

192,0



4


Налог на транспортные средства

4673,0



5


Единый земельный налог

2130,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

2




Неналоговые поступления

23,0


06



Прочие неналоговые поступления

23,0



1


Прочие неналоговые поступления

23,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1100,0



1


Продажа земли

800,0



2


Продажа нематериальных активов

300,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

22090,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22090,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22090,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тысяч теңге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II.Затраты

43122,7

01




Государственные услуги общего характера

36552,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36552,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36552,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36552,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2690,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2690,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1690,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

450,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

550,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2180,0


2



Спорт

2180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2180,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2180,0

12




Транспорт и коммуникации

1700,0


1



Автомобильный транспорт

1700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1700,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-404,6





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

404,6

9




Используемые остатки бюджетных средств

404,6


01



Остатки бюджетных средств

404,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

404,6


Мәслихаттың 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 244 "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2026 жылғы 20 шілдедегі № 283 шешімі

      Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 244 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Боровское ауылының 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 184 121,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 107 140,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 2 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 5 235,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 69 646,0 мың теңге;

      2) шығындар - 199 753,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 15 632,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 15 632,3 мың теңге.";

      2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2026 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 671,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 41 975,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Теңіз ауылының 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 30 655,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 8 061,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 210,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 22 384,0 мың теңге;

      2) шығындар - 31 725,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 070,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 070,0 мың теңге.";

      4 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. Алешин ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 47 458,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 26 504,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 71,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 534,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 20 349,6 мың теңге;

      2) шығындар - 50 938,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 480,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 480,0 мың теңге.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2026 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 928,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 7 421,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. Буденный ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 49 637,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7 301,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 42 336,0 мың теңге;

      2) шығындар - 50 312,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 675,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 675,6 мың теңге.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Введен ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 31 989,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 12 331,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 2 850,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 16 808,0 мың теңге;

      2) шығындар - 34 831,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 2 842,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 842,7 мың теңге.";

      8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Қарақоға ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 34 204,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6 431,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 27 773,0 мың теңге;

      2) шығындар - 35 536,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 332,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 332,1 мың теңге.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Ломоносов ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 680,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 16 831,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 1 112,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 14 737,0 мың теңге;

      2) шығындар - 33 676,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 996,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 996,5 мың теңге.";

      10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2026 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 867,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 870,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Михайлов ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 323 632,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 32 085,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 335,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 25,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 291 187,0 мың теңге;

      2) шығындар - 325 380,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1 748,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 748,0 мың теңге.";

      12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2026 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 64 766,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 226 421,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Первомай ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 107 364,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 43 138,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 276,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 354,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 63 596,0 мың теңге;

      2) шығындар - 111 281,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3 917,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 917,1 мың теңге.";

      14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2026 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 950,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 42 646,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Соснов ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 42 718,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 19 505,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 23,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдері бойынша - 1 100,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдеріне - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 22 090,1 мың теңге;

      2) шығындар - 43 122,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 404,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 404,6 мың теңге.";

      16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2026 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 651,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 439,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 1 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

184121,0

1




Салықтық түсімдер

107140,0


01



Табыс салығы

73882,0



2


Жеке табыс салығы

73882,0


04



Меншікке салынатын салықтар

32995,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

787,0



3


Жер салығы

460,0



4


Көлік құралы салығы

31744,0



5


Бірыңғай жер салығы

4,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

263,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

213,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

50,0

2




Салықтық емес түсімдер

2100,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

600,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

600,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5235,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

5235,0



1


Жерді сату

2000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

3235,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

69646,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

69646,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

69646,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

199753,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67838,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67838,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67838,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67838,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

62264,0


3



Елді - мекендерді көркейту

62264,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62264,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38480,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4914,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

570,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18300,0

12




Көлiк және коммуникация

51717,0


1



Автомобиль көлiгi

51717,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51717,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51717,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-15632,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

15632,3

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

15632,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

15632,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15632,3

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 2 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

30655,0

1




Салықтық түсімдер

8061,0


01



Табыс салығы

3734,0



2


Жеке табыс салығы

3734,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4283,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

31,0



3


Жер салығы

55,0



4


Көлік құралы салығы

1666,0



5


Бірыңғай жер салығы

2531,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

44,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

44,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

210,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

210,0



2


Материалдық емес активтерді сату

210,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

22384,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22384,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22384,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

31725,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29585,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29585,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29585,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29585,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1040,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1040,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

490,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

12




Көлiк және коммуникация

1100,0


1



Автомобиль көлiгi

1100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1100,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1100,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1070,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

1070,0

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1070,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1070,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1070,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 3 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

47458,6

1




Салықтық түсімдер

26504,0


01



Табыс салығы

6383,0



2


Жеке табыс салығы

6383,0


04



Меншікке салынатын салықтар

20006,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

185,0



3


Жер салығы

134,0



4


Көлік құралы салығы

4879,0



5


Бірыңғай жер салығы

14808,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

115,0

2




Салықтық емес түсімдер

71,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

71,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

71,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

534,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

534,0



1


Жерді сату

534,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

20349,6


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

20349,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20349,6

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

50938,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

44395,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44395,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44395,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44395,6

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4365,0


3



Елді - мекендерді көркейту

4365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4365,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3842,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

172,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

888,0


2



Спорт

888,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

888,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

888,0

12




Көлiк және коммуникация

1290,0


1



Автомобиль көлiгi

1290,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1290,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1290,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

- 3480,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

3480,0

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3480,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3480,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3480,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 4 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

49637,0

1




Салықтық түсімдер

7301,0


01



Табыс салығы

3113,0



2


Жеке табыс салығы

3113,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3878,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

32,0



3


Жер салығы

96,0



4


Көлік құралы салығы

1520,0



5


Бірыңғай жер салығы

2230,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

310,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

310,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

42336,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

42336,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42336,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

50312,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45616,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45616,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45616,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45616,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2175,5


3



Елді - мекендерді көркейту

2175,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2175,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1625,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1221,0


2



Спорт

1221,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1221,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1221,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-675,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

675,6

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

675,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

675,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

675,6

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 5 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

31989,0

1




Салықтық түсімдер

12331,0


01



Табыс салығы

4527,0



2


Жеке табыс салығы

4527,0


04



Меншікке салынатын салықтар

7361,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

104,0



3


Жер салығы

94,0



4


Көлік құралы салығы

3067,0



5


Бірыңғай жер салығы

4096,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

443,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

443,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2850,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2850,0



1


Жерді сату

2850,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

16808,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16808,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16808,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

34831,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28270,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28270,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28270,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28270,9

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4473,8


3



Елді - мекендерді көркейту

4473,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4473,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3923,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1237,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1237,0

12




Көлiк және коммуникация

850,0


1



Автомобиль көлiгi

850,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

850,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

850,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-2842,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

2842,7

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2842,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2842,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2842,7

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 6 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

34204,0

1




Салықтық түсімдер

6431,0


01



Табыс салығы

2341,0



2


Жеке табыс салығы

2341,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3978,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3


Жер салығы

48,0



4


Көлік құралы салығы

1992,0



5


Бірыңғай жер салығы

1903,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

112,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

112,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

27773,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27773,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27773,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

35536,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31881,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31881,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31881,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31881,5

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1120,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1120,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

570,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1234,0


2



Спорт

1234,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1234,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1234,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1332,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

1332,1

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1332,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1332,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1332,1

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 7 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

32680,0

1




Салықтық түсімдер

16831,0


01



Табыс салығы

1588,0



2


Жеке табыс салығы

1588,0


04



Меншікке салынатын салықтар

14946,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

108,0



3


Жер салығы

61,0



4


Көлік құралы салығы

2705,0



5


Бірыңғай жер салығы

12072,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

297,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

297,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1112,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1112,0



2


Материалдық емес активтерді сату

1112,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

14737,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14737,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14737,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33676,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30625,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30625,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30625,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30625,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

850,0


3



Елді - мекендерді көркейту

850,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

850,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

300,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

12




Көлiк және коммуникация

2200,0


1



Автомобиль көлiгi

2200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2200,0

15




Трансферттер

1,5


1



Трансферттер

1,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-996,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

996,5

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

996,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

996,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

996,5

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 8 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

323632,0

1




Салықтық түсімдер

32085,0


01



Табыс салығы

15882,0



2


Жеке табыс салығы

15882,0


04



Меншікке салынатын салықтар

13781,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

98,0



3


Жер салығы

130,0



4


Көлік құралы салығы

10166,0



5


Бірыңғай жер салығы

3387,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2422,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2422,0

2




Салықтық емес түсімдер

335,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

335,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

335,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

25,0



1


Жерді сату

25,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

291187,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

291187,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

291187,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

325380,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

89470,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

89470,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89470,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89470,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7515,0


3



Елді - мекендерді көркейту

7515,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7515,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5560,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1155,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

944,0


2



Спорт

944,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

944,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

944,0

12




Көлiк және коммуникация

227450,0


1



Автомобиль көлiгi

227450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

227450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2547,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

224903,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-1748,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

1748,0

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1748,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1748,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1748,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 9 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

107364,0

1




Салықтық түсімдер

43138,0


01



Табыс салығы

24663,0



2


Жеке табыс салығы

24663,0


04



Меншікке салынатын салықтар

18175,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

207,0



3


Жер салығы

382,0



4


Көлік құралы салығы

10968,0



5


Бірыңғай жер салығы

6618,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

300,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

300,0

2




Салықтық емес түсімдер

276,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

201,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

201,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

70,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

70,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

354,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

354,0



1


Жерді сату

160,0



2


Материалдық емес активтерді сату

194,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

63596,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

63596,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63596,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

111281,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48655,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48655,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48655,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48655,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

21469,0


3



Елді - мекендерді көркейту

21469,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21469,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7753,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11616,0

12




Көлiк және коммуникация

41156,0


1



Автомобиль көлiгi

41156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41156,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11006,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30150,0

15




Трансферттер

1,1


1



Трансферттер

1,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-3917,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

3917,1

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3917,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3917,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3917,1

  Мәслихаттың
  2026 жылғы 20 шілдедегі
  № 283 шешіміне 10 - қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне 31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I.Кірістер

42718,1

1




Салықтық түсімдер

19505,0


01



Табыс салығы

12109,0



2


Жеке табыс салығы

12109,0


04



Меншікке салынатын салықтар

7146,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

151,0



3


Жер салығы

192,0



4


Көлік құралы салығы

4673,0



5


Бірыңғай жер салығы

2130,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

250,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

250,0

2




Салықтық емес түсімдер

23,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

23,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

23,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1100,0



1


Жерді сату

800,0



2


Материалдық емес активтерді сату

300,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

22090,1


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22090,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22090,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

43122,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36552,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36552,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36552,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36552,1

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2690,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2690,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1690,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

450,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

550,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2180,0


2



Спорт

2180,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2180,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

2180,0

12




Көлiк және коммуникация

1700,0


1



Автомобиль көлiгi

1700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1700,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

-404,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

404,6

9




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

404,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

404,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

404,6