О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2026 – 2028 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 13 марта 2026 года № 40/188

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31/178 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1)доходы – 3 349 627,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 533 712,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 3 776,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 21 549,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 790 590,0 тысяч тенге;

      2)затраты - 3 400 481,2 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -50 854,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 50 854,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 50 854,2 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Тупкараганского
районного маслихата
А.Байбатырова

  Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата от 13 марта 2026 года № 40/188
  Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178

Бюджет села Акшукур на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

874 135,0

1



Налоговые поступления

186 491,0


01


Подоходный налог

88 257,0



2

Индивидуальный подоходный налог

88 257,0


04


Hалоги на собственность

93 954,0



1

Hалоги на имущество

1 700,0



3

Земельный налог

5 512,0



4

Hалог на транспортные средства

86 742,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 280,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 280,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 673,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 673,0



1

Продажа земли

5 358,0



2

Продажа нематериальных активов

315,0

5



Поступления трансфертов

681 971,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

681 971,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

681 971,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

876 284,1

01



Государственные услуги общего характера

68 284,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 284,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 284,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

647 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

647 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

330 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

87 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

135 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

135 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

135 000,0

12



Транспорт и коммуникации

26 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

6



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-2 149,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 149,1

8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 149,1


01


Остатки бюджетных средств

2 149,1



1

Cвободные остатки бюджетных средств

2 149,1

  Приложение 2 к решению Тупкараганского районного маслихата от 13 марта 2026 года № 40/188
  Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178

Бюджет села Баутино на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

241 987,0

1



Налоговые поступления

48 836,0


01


Подоходный налог

26 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26 000,0


04


Hалоги на собственность

22 623,0



1

Hалоги на имущество

420,0



3

Земельный налог

5 000,0



4

Hалог на транспортные средства

17 203,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

213,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

213,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500,0



1

Продажа земли

2 500,0

5



Поступления трансфертов

190 651,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

190 651,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

190 651,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

244 012,9

01



Государственные услуги общего характера

66 012,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 012,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 012,9



022

Капитальные расходы государственного органа

15 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

169 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

38 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

98 000,0

12



Транспорт и коммуникации

9 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

6



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит(профицит) бюджета

-2 025,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета

2 025,9

8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 025,9


01


Остатки бюджетных средств

2 025,9



1

Cвободные остатки бюджетных средств

2 025,9

  Приложение 3 к решению Тупкараганского районного маслихата от 13 марта 2026 года № 40/188
  Приложение 7 к решению Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178

Бюджет села Кызылозен на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

287 298,0

1



Налоговые поступления

6 279,0


01


Подоходный налог

705,0



2

Индивидуальный подоходный налог

705,0


04


Hалоги на собственность

5 556,0



1

Hалоги на имущество

69,0



3

Земельный налог

14,0



4

Hалог на транспортные средства

5 473,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

18,0

5



Поступления трансфертов

281 019,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

281 019,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

281 019,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

292 735,3

01



Государственные услуги общего характера

115 454,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 454,0



022

Капитальные расходы государственного органа

85 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

102 281,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 281,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 844,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

67 437,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

70 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

70 000,0

12



Транспорт и коммуникации

5 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

6



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-5 437,3




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 437,3

8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

5 437,3


01


Остатки бюджетных средств

5 437,3



1

Cвободные остатки бюджетных средств

5 437,3

  Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата от 13 марта 2026 года 40/188
  Приложение 10 к решению Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

883 826,0

1



Налоговые поступления

111 263,0


01


Подоходный налог

46 400,0



2

Индивидуальный подоходный налог

46 400,0


04


Hалоги на собственность

64 675,0



1

Hалоги на имущество

1 211,0



3

Земельный налог

804,0



4

Hалог на транспортные средства

62 660,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

188,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

188,0

2



Неналоговые поступления

8,0


01


Доходы от государственной собственности

8,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8,0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 042,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

8 042,0



1

Продажа земли

1 791,0



2

Продажа нематериальных активов

6 251,0

5



Поступления трансфертов

764 513,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

764 513,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

764 513,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

920 312,2

01



Государственные услуги общего характера

102 129,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102 129,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 483,2



022

Капитальные расходы государственного органа

29 646,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

642 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

325 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

87 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

230 000,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

150 183,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 183,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

150 183,0

12



Транспорт и коммуникации

26 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 000,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0

6



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-36 486,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

36 486,2

8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

36 486,2


01


Остатки бюджетных средств

36 486,2



1

Cвободные остатки бюджетных средств

36 486,2

  Приложение 5 к решению Тупкараганского районного маслихата от 13 марта 2026 года № 40/188
  Приложение 13 к решению Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178

Бюджет села Таушык на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

330 168,0

1



Налоговые поступления

29 418,0


01


Подоходный налог

14 687,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 687,0


04


Hалоги на собственность

14 549,0



1

Hалоги на имущество

194,0



3

Земельный налог

124,0



4

Hалог на транспортные средства

14 231,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

182,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

182,0

2



Неналоговые поступления

40,0


06


Прочие неналоговые поступления

40,0



1

Прочие неналоговые поступления

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 174,0


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

87,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

87,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 087,0



1

Продажа земли

1 087,0

5



Поступления трансфертов

299 536,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

299 536,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

299 536,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

330 234,6

01



Государственные услуги общего характера

142 234,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

142 234,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 004,6



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка,сельского округа

10 230,0



022

Капитальные расходы государственного органа

85 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

80 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

80 000,0

12



Транспорт и коммуникации

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0

6



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-66,6




6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

66,6

8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

66,6


01


Остатки бюджетных средств

66,6



1

Cвободные остатки бюджетных средств

66,6

  Приложение 6 к решению Тупкараганского районного маслихата от 13 марта 2026 года № 40/188
  Приложение 16 к решению Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 37/178

Бюджет города Форт-Шевченко на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

732 213,0

1



Налоговые поступления

151 425,0


01


Подоходный налог

63 197,0



2

Индивидуальный подоходный налог

63 197,0


04


Hалоги на собственность

65 482,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

34 150,0



4

Hалог на транспортные средства

30 332,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 746,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22 746,0

2



Неналоговые поступления

3 728,0


01


Доходы от государственной собственности

103,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

103,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 625,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 625,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 160,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 160,0



1

Продажа земли

2 368,0



2

Продажа нематериальных активов

1 792,0

5



Поступления трансфертов

572 900,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

572 900,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

572 900,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

736 902,1

01



Государственные услуги общего характера

64 923,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 923,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 923,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

644 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

644 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

220 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

97 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

327 000,0

12



Транспорт и коммуникации

27 979,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 979,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

27 979,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

6



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-4 689,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 689,1

8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

4 689,1


01


Остатки бюджетных средств

4 689,1



1

Cвободные остатки бюджетных средств

4 689,1


"2026 - 2028 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы № 40/188 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026 – 2028 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 349 627,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 533 712,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 776,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 549,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 2 790 590,0 мың теңге;

      2) шығындар – 3 400 481,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -50 854,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 50 854,2 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 50 854,2 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Байбатырова

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы № 40/188 шешіміне 1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне1 қосымша

2026 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы,мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

874 135,0

1



Салықтық түсiмдер

186 491,0


01


Табыс салығы

88 257,0



2

Жеке табыс салығы

88 257,0


04


Меншікке салынатын салықтар

93 954,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 700,0



3

Жер салығы

5 512,0



4

Көлік құралы салығы

86 742,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 280,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 280,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 673,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 673,0



1

Жерді сату

5 358,0



2

Материалдық емес активтерді сату

315,0

5



Трансферттердiң түсiмдерi

681 971,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

681 971,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

681 971,0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

876 284,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

68 284,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 284,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 284,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

647 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

647 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

330 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

87 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

230 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

135 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

135 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

135 000,0

12



Көлiк және коммуникация

26 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

26 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 149,1




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

2 149,1

8



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 149,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 149,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 149,1

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы №40/188 шешіміне 2 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы №37/178 шешіміне 4 қосымша

2026 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы,мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

241 987,0

1



Салықтық түсiмдер

48 836,0


01


Табыс салығы

26 000,0



2

Жеке табыс салығы

26 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

22 623,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

420,0



3

Жер салығы

5 000,0



4

Көлік құралы салығы

17 203,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

213,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

213,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500,0



1

Жерді сату

2 500,0

5



Трансферттердiң түсiмдерi

190 651,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

190 651,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

190 651,0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

244 012,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

66 012,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66 012,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 012,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

169 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

169 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

98 000,0

12



Көлiк және коммуникация

9 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 025,9




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

2 025,9

8



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 025,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 025,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 025,9

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы № 40/188 шешіміне 3 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы №37/178 шешіміне 7 қосымша

2026 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы,мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

287 298,0

1



Салықтық түсiмдер

6 279,0


01


Табыс салығы

705,0



2

Жеке табыс салығы

705,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 556,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

69,0



3

Жер салығы

14,0



4

Көлік құралы салығы

5 473,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

18,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

18,0

5



Трансферттердiң түсiмдерi

281 019,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

281 019,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

281 019,0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

292 735,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

115 454,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 454,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 454,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

85 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

102 281,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102 281,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

19 844,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

67 437,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

70 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

70 000,0

12



Көлiк және коммуникация

5 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 437,3




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

5 437,3

8



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 437,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

5 437,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 437,3

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы №40/188 шешіміне 4 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне 10 қосымша

2026 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

883 826,0

1



Салықтық түсiмдер

111 263,0


01


Табыс салығы

46 400,0



2

Жеке табыс салығы

46 400,0


04


Меншікке салынатын салықтар

64 675,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 211,0



3

Жер салығы

804,0



4

Көлік құралы салығы

62 660,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

188,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

188,0

2



Салықтық емес түсiмдер

8,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 042,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

8 042,0



1

Жерді сату

1 791,0



2

Материалдық емес активтерді сату

6 251,0

5



Трансферттердiң түсiмдерi

764 513,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

764 513,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

764 513,0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

920 312,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

102 129,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102 129,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 483,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

29 646,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

642 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

325 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

87 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

230 000,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

150 183,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 183,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

150 183,0

12



Көлiк және коммуникация

26 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

26 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-36 486,2




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

36 486,2

8



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

36 486,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

36 486,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

36 486,2

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы №40/188 шешіміне 5 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 жетоқсандағы №37/178 шешіміне 13 қосымша

2026 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы,мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

330 168,0

1



Салықтық түсiмдер

29 418,0


01


Табыс салығы

14 687,0



2

Жеке табыс салығы

14 687,0


04


Меншікке салынатын салықтар

14 549,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

194,0



3

Жер салығы

124,0



4

Көлік құралы салығы

14 231,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

182,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

182,0

2



Салықтық емес түсiмдер

40,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

40,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 174,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

87,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

87,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 087,0



1

Жерді сату

1 087,0

5



Трансферттердiң түсiмдерi

299 536,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

299 536,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

299 536,0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

330 234,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

142 234,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

142 234,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 004,6



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

10 230,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

85 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

80 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

80 000,0

12



Көлiк және коммуникация

8 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-66,6




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

66,6

8



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

66,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

66,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

66,6

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 13 наурыздағы №40/188 шешіміне 6 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 37/178 шешіміне 16 қосымша

2026 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

732 213,0

1



Салықтық түсiмдер

151 425,0


01


Табыс салығы

63 197,0



2

Жеке табыс салығы

63 197,0


04


Меншікке салынатын салықтар

65 482,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

34 150,0



4

Көлік құралы салығы

30 332,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

22 746,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22 746,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 728,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

103,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

103,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 625,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 625,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 160,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 160,0



1

Жерді сату

2 368,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 792,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

572 900,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

572 900,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

572 900,0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

736 902,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

64 923,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 923,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 923,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

644 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

644 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

220 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

97 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

327 000,0

12



Көлiк және коммуникация

27 979,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 979,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

27 979,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 689,1




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

4 689,1

8



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 689,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 689,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 689,1