О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 22 декабря 2025 года № 28/172 "О бюджете города Актау на 2026-2028 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 15 мая 2026 года № 32/199

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      Внести в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 22 декабря 2025 года № 28/172 "О бюджете города Актау на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Актауский городской бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 157 155 376,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 149 427 471,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 446 474,3 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 419 333,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 4 862 097,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 155 303 593,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 12 386 441, 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 12 500 362,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 921,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 534 658,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 534 658,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 12 500 362,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 286 183,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 320 479,5 тенге.";

      в пункте 2:

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "социальный налог – 1,0 процентов.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т. Закенов

  Приложение 1 к решению
Актауского городского
маслихата 14 мая 2026 года
№ 32/199
  Приложение 1 к решению
Актауского городского
маслихата 22 декабря 2025 года
№ 28/172

Городской бюджет на 2026 год

Категория

Сумма ( тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

157 155 376,0

1



Налоговые поступления

149 427 471,7


01


Подоходный налог

131 518 996,7



1

Корпоративный подоходный налог

32 600 255,0



2

Индивидуальный подоходный налог

98 918 741,7


03


Социальный налог

750 000,0



1

Социальный налог

750 000,0


04


Hалоги на собственность

8 742 455,0



1

Hалоги на имущество

4 533 291,0



3

Земельный налог

527 963,0



4

Hалог на транспортные средства

3 681 201,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 737 831,0



2

Акцизы

540 639,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

454 640,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 742 552,0


07


Прочие налоги

189,0



1

Прочие налоги

189,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 678 000,0



1

Государственная пошлина

4 678 000,0

2



Неналоговые поступления

446 474,3


01


Доходы от государственной собственности

124 832,1



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

124 569,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

6,3



9

Прочие доходы от государственной собственности

256,8


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 575,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 575,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

15 339,5



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

15 339,5


06


Прочие неналоговые поступления

295 727,7



1

Прочие неналоговые поступления

295 727,7

3



Поступления от продажи основного капитала

2 419 333,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 522 749,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 522 749,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

896 584,0



1

Продажа земли

734 618,0



2

Продажа нематериальных активов

161 966,0

5



Поступления трансфертов

4 862 097,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 862 097,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 862 097,0

Функциональная группа

Сумма ( тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

155 303 593,5

01




Государственные услуги общего характера

709 190,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

426 843,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

59 568,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 538,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

367 275,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

346 275,0




003

Капитальные расходы государственного органа

21 000,0


2



Финансовая деятельность

129 834,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

129 834,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

72 833,4




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 538,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

35 144,0




018

Капитальные расходы государственного органа

5 319,0


5



Планирование и статистическая деятельность

72 135,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

72 135,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

66 035,0




004

Капитальные расходы государственного органа

6 100,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

80 378,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

80 378,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

78 698,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 680,0

02




Оборона

171 507,6


1



Военные нужды

137 507,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

137 507,6




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

137 507,6


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

34 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

34 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

339 262,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

339 262,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

339 262,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

339 262,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

8 571 124,0


1



Социальное обеспечение

717 148,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

717 148,0




005

Государственная адресная социальная помощь

717 148,0


2



Социальная помощь

7 302 311,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

7 273 082,0




006

Оказание жилищной помощи

31 268,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

2 248 461,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

50 168,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

152 762,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

411 221,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

4 379 202,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

29 229,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

29 229,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

551 665,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

366 865,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

142 716,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

18 314,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

80 623,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

125 212,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

184 800,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

184 800,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 531 005,9


1



Жилищное хозяйство

2 935 560,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

594 047,5




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

178 842,1




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

415 205,4



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

68 520,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

68 520,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 272 993,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

965 668,0




003

Капитальные расходы государственного органа

11 000,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

66 166,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 230 159,0


2



Коммунальное хозяйство

2 626 270,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 584 745,2




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 823 153,4




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

761 591,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

41 525,1




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

41 525,1


3



Благоустройство населенных пунктов

6 969 175,1



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

6 969 175,1




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 897 023,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 153 471,3




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

22 104,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 896 576,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 631 804,0


1



Деятельность в области культуры

979 180,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

979 180,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

979 180,0


2



Спорт

52 657,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

52 657,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

31 657,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 000,0


3



Информационное пространство

157 957,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

7 082,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

7 082,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 875,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

150 875,0


4



Туризм

2 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0




023

Развитие объектов туризма

2 000,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

440 010,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

390 805,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

211 260,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

179 545,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 205,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

49 175,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

30,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

145 750,0


1



Топливо и энергетика

145 750,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

145 750,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

145 750,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

75 076,0


6



Земельные отношения

72 311,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

72 311,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

70 811,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 500,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

2 765,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 765,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

2 765,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

546 450,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

546 450,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

158 796,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

158 796,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

387 654,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

79 097,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

303 637,5




004

Капитальные расходы государственного органа

4 919,2

12




Транспорт и коммуникации

6 263 084,0


1



Автомобильный транспорт

2 431 533,4



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 431 533,4




022

Развитие транспортной инфраструктуры

102 870,4




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 728 663,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

600 000,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 831 550,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 831 550,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

86 798,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 744 752,6

13




Прочие

1 623 483,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

11 570,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

11 570,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

11 570,0


9



Прочие

1 611 913,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 311 913,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 311 913,0

14




Обслуживание долга

2 323 214,0


1



Обслуживание долга

2 323 214,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 323 214,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2 323 214,0

15




Трансферты

120 372 642,1


1



Трансферты

120 372 642,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

120 372 642,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 970,6




007

Бюджетные изъятия

120 306 600,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

24 159,5




038

Субвенции

39 912,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

12 386 441,0





Бюджетные кредиты

12 500 362,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 747 608,0


1



Жилищное хозяйство

11 747 608,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 454 221,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 454 221,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

9 293 387,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

9 293 387,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

744 104,0


1



Топливо и энергетика

744 104,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

744 104,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

744 104,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

8 650,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

8 650,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 650,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

8 650,0

Категория



Класс




Подкласс





Погашение бюджетных кредитов

113 921,0

6



Погашение бюджетных кредитов

113 921,0


01


Погашение бюджетных кредитов

113 921,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 921,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-10 534 658,5




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

10 534 658,5

8



Поступления займов

12 500 362,0


01


Внутренние государственные займы

12 500 362,0



2

Договоры займа

12 500 362,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа


16




Погашение займов

2 286 183,0


1



Погашение займов

2 286 183,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 286 183,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 286 183,0

Категория



Класс




Подкласс





Используемые остатки бюджетных средств

320 479,5

9



Используемые остатки бюджетных средств

320 479,5


01


Остатки бюджетных средств

320 479,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

320 479,5

  Приложение 2 к решению
Актауского городского
маслихата 14 мая 2026 года
№ 32/199
  Приложение 4 к решению
Актауского городского
маслихата 22 декабря 2025 года
№ 28/172

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2026-2028 годов

      тыс.тенге

Наименование

2026 год

2027 год

2028 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

39 912,0

77 391,0

90 843,0

Село Умирзак

39 912,0

77 391,0

90 843,0


"2026-2028 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 28/172 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2026 жылғы 15 мамырдағы № 32/199 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      "2026-2028 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 28/172 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 157 155 376,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 149 427 471,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 446 474,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 419 333,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 4 862 097,0 мың теңге;

      2) шығындар – 155 303 593,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 12 386 441,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 12 500 362,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 921,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 534 658,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 534 658, 5 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 12 500 362,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 286 183,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 320 479,5 мың теңге.";

      2-тармақта:

      бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық – 1,0 пайыз.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4- қосымшалар осы шешімнің 1, 2 -қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С. Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
2026 жылғы 14 мамырдағы
№ 32/199 шешіміне 1-қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 28/172 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

157 155 376,0

1



Салықтық түсімдер

149 427 471,7


01


Табыс салығы

131 518 996,7



1

Корпоративтік табыс салығы

32 600 255,0



2

Жеке табыс салығы

98 918 741,7


03


Әлеуметтiк салық

750 000,0



1

Әлеуметтік салық

750 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 742 455,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 533 291,0



3

Жер салығы

527 963,0



4

Көлiк құралы салығы

3 681 201,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 737 831,0



2

Акциздер

540 639,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

454 640,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 742 552,0


07


Басқа да салықтар

189,0



1

Басқа да салықтар

189,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 678 000,0



1

Мемлекеттік баж

4 678 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

446 474,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

124 832,1



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

124 569,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

6,3



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

256,8


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 575,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 575,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 339,5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 339,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

295 727,7



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

295 727,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 419 333,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 522 749,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 522 749,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

896 584,0



1

Жерді сату

734 618,0



2

Материалдық емес активтерді сату

161 966,0

5



Трансферттердің түсімдері

4 862 097,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 862 097,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 862 097,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

155 303 593,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

709 190,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

426 843,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

59 568,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 538,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

367 275,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

346 275,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 000,0


2



Қаржылық қызмет

129 834,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

129 834,4




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 833,4




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

16 538,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

35 144,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 319,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

72 135,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

72 135,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 035,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 100,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

80 378,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

80 378,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 698,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 680,0

02




Қорғаныс

171 507,6


1



Әскери мұқтаждар

137 507,6



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

137 507,6




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

137 507,6


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

34 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

34 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

339 262,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

339 262,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

339 262,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

339 262,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

8 571 124,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

717 148,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

717 148,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

717 148,0


2



Әлеуметтiк көмек

7 302 311,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

7 273 082,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

31 268,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

2 248 461,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

50 168,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

152 762,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

411 221,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

4 379 202,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

29 229,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

29 229,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

551 665,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

366 865,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

142 716,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

18 314,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

80 623,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

125 212,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

184 800,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

184 800,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

12 531 005,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 935 560,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

594 047,5




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

178 842,1




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

415 205,4



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

68 520,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 520,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 272 993,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

965 668,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 000,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

66 166,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 230 159,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 626 270,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 584 745,2




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 823 153,4




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

761 591,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

41 525,1




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

41 525,1


3



Елді-мекендерді көркейту

6 969 175,1



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

6 969 175,1




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 897 023,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 153 471,3




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

22 104,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 896 576,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 631 804,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

979 180,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

979 180,0




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

979 180,0


2



Спорт

52 657,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

52 657,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

31 657,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

157 957,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

7 082,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7 082,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 875,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

150 875,0


4



Туризм

2 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 000,0




023

Развитие объектов туризма

2 000,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер

440 010,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

390 805,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

211 260,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

179 545,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 205,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 175,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

30,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

145 750,0


1



Отын және энергетика

145 750,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

145 750,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

145 750,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

75 076,0


6



Жер қатынастары

72 311,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

72 311,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 811,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 500,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

2 765,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 765,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

2 765,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

546 450,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

546 450,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

158 796,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 796,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

387 654,5




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 097,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

303 637,5




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 919,2

12




Көлік және коммуникация

6 263 084,0


1



Автомобиль көлiгi

2 431 533,4



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 431 533,4




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

102 870,4




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 728 663,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

600 000,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 831 550,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 831 550,6




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 798,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 744 752,6

13




Басқалар

1 623 483,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

11 570,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

11 570,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

11 570,0


9



Басқалар

1 611 913,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

300 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

300 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 311 913,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 311 913,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 323 214,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 323 214,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 323 214,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 323 214,0

15




Трансферттер

120 372 642,1


1



Трансферттер

120 372 642,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

120 372 642,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 970,6




007

Бюджеттік алып қоюлар

120 306 600,0




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

24 159,5




038

Субвенциялар

39 912,0







Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

12 386 441,0





Бюджеттік кредиттер

12 500 362,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

11 747 608,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

11 747 608,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 454 221,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 454 221,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

9 293 387,0




098

Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

9 293 387,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

744 104,0


1



Отын және энергетика

744 104,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

744 104,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

744 104,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 650,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

8 650,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

8 650,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

8 650,0

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 921,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 921,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 921,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

113 921,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-10 534 658,5




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

10 534 658,5

8



Қарыздар түсімдері

12 500 362,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

12 500 362,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

12 500 362,0

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама


16




Қарыздарды өтеу

2 286 183,0


1



Қарыздарды өтеу

2 286 183,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 286 183,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 286 183,0

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Бюджет қаражатының бос қалдықтары

320 479,5

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

320 479,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

320 479,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

320 479,5

  Ақтау қалалық мәслихатының
2026 жылғы 14 мамырдағы
№ 32/199 шешіміне 2-қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 28/172 шешіміне 4- қосымша

2026-2028 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

39 912,0

77 391,0

90 843,0

Өмірзақ ауылы

39 912,0

77 391,0

90 843,0