Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 24/278 "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 454 236 036,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 122 069 640,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 12 998 860,4 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 63 856,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 12 434 922,1 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 306 668 757,6 тысяч тенге;
2) затраты – 443 876 498,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 387 643,3 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 43 532 479,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 144 835,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12 186 847,9 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 12 186 847,9 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 214 952,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 36 214 952,7 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 43 032 479,0 тысяч тенге;
погашение займов – 6 817 623,7 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 97,4 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов на 2026 год в следующих размерах:
социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 5,9 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Мунайлинскому району – 1,7 процентов;
Тупкараганскому району – 0 процентов;
городу Актау – 1,0 процентов;
городу Жанаозен – 0 процентов.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты городов и районов в сумме 7 982 130,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 988 642,0 тысячи тенге;
Каракиянскому району – 567 490,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 514 108,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 823 595,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 585 429,0 тысяч тенге;
города Актау – 3 362 097,0 тысяч тенге;
города Жанаозен – 1 140 769,0 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены поступления кредитов из республиканского бюджета в сумме 43 032 479,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Мангистауского областного маслихата |
Ж. Матаев |
| Приложение к решению Мангистауского областного маслихата от 24 апреля 2026 года № 27/321 |
|
| Приложение 1 к решению Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 24/278 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 454 236 036,9 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 122 069 640,8 | |||
03 | Социальный налог | 119 862 058,8 | |||
1 | Социальный налог | 119 862 058,8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 207 582,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 832 120,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 375 462,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 12 998 860,4 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 118 673,9 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 69 060,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 50 500,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 131 431,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 867 682,9 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 817,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 817,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 825 290,5 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 2 825 290,5 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 054 079,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 054 079,0 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 63 856,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 63 856,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 63 856,0 | |||
4 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 434 922,1 | |||
01 | Специальные поступления | 12 434 922,1 | |||
1 | Специальные поступления | 12 434 922,1 | |||
5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 306 668 757,6 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 176 484 769,6 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 176 484 769,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 183 988,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 130 183 988,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 443 876 498,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 11 112 556,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 069 183,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 152 827,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 152 472,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 355,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 4 491 023,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 995 628,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 88 238,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 407 157,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 265 851,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 265 851,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 159 482,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 159 482,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 610 525,0 | |||
257 | Управление финансов области | 498 063,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 431 633,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 66 430,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 112 462,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 112 462,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 634 215,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 634 215,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 593 337,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 078,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 34 800,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 4 798 633,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 496 791,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 324 225,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 172 566,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 641 100,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 2 641 100,0 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 660 742,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 96 751,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 63 991,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 500 000,0 | |||
02 | Оборона | 3 142 872,0 | |||
1 | Военные нужды | 601 699,3 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 601 699,3 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 965,3 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 586 734,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 541 172,7 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 882 972,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 801 192,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 081 780,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 314 787,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 314 787,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 343 413,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 87 035,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 38 792,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственног о органа | 1 921,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственн ы х государственны х учреждений и организаций | 215 665,7 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 25 786 356,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 25 786 356,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 25 403 932,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 16 806 671,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 129,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 8 593 132,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 90 161,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 90 161,0 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 292 263,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 250 060,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 42 203,0 | |||
04 | Образование | 276 454 963,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 49 183 831,0 | |||
261 | Управление образования области | 49 183 831,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 235 366,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 790 371,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 158 094,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 186 701 148,0 | |||
261 | Управление образования области | 173 559 984,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 290 340,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 766 533,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 710 841,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 110 766 091,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 592 088,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 34 000 788,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 16 433 303,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 13 027 530,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 11 814 252,0 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 213 278,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 113 634,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 113 634,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 23 612 636,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 430 295,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 430 295,0 | |||
261 | Управление образования области | 22 182 341,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 22 182 341,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 64 757,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 37 895,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 37 895,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 26 862,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 26 862,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 916 667,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 98 527,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 98 527,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 818 140,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 818 140,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 14 975 924,0 | |||
261 | Управление образования области | 14 975 924,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 2 541 637,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 4 151 337,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 116 508,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 555 037,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 379 946,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 055 722,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 939 510,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 677,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 233 550,0 | |||
05 | Здравоохранение | 16 407 954,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 4 942 093,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 892 093,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 178 741,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 755 237,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 63 192,0 | |||
098 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 857 508,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 000,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 50 000,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 566 922,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 566 922,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 566 922,0 | |||
4 | Поликлиники | 300 468,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 300 468,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 300 468,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 63 062,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 63 062,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 63 062,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 535 409,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 8 535 409,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 322 296,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 244 223,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 72 610,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 87 616,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 500 000,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 308 664,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 592 592,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 5 221 470,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 256 841,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 767 928,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 294 174,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 599 569,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 760 991,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 739 044,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 616,0 | |||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 30 011,0 | |||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 56 508,0 | |||
261 | Управление образования области | 606 227,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 456 627,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 100 920,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 48 680,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 358 402,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 358 402,0 | |||
2 | Социальная помощь | 13 888 390,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 13 888 390,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 58 102,0 | |||
068 | Программа занятости | 13 830 288,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 482 732,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 450 376,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 304 914,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 67 937,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 67 200,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 10 325,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 32 356,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 32 356,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 650 813,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 425 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 425 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 425 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 225 813,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 059 969,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 565 677,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 250 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 244 292,0 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 11 165 844,7 | |||
017 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 5 034 795,0 | |||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 131 049,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 559 686,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 264 195,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 5 264 195,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 505 196,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 141 588,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 617 411,0 | |||
2 | Спорт | 8 823 565,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 723 565,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 153 578,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 59 594,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 391 393,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 119 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100 000,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 100 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 3 599 513,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 306 717,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 306 717,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 500 031,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 500 031,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 792 765,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 45 327,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 316 648,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 430 790,0 | |||
4 | Туризм | 611 605,0 | |||
284 | Управление туризма области | 511 605,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 101 491,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 233 500,0 | |||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 150 000,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 26 614,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100 000,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 100 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 260 808,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 598 230,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 468 045,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 130 185,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 362 711,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 362 711,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 299 867,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 159 842,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 140 025,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 364 844,0 | |||
01 | Топливо и энергетика | 5 901 978,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 901 978,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 387 204,0 | |||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 2 514 774,0 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 462 866,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 462 866,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 462 866,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 299 707,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 4 650 735,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 1 913 307,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 108 844,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 501 000,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 400,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 804,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 500,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 5 633,0 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 287 126,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 737 428,0 | |||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 27 300,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 25 974,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 25 277,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 25 488,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 25 718,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 650 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 323 000,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 584 671,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 52 400,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 22 400,0 | |||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 22 400,0 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 30 000,0 | |||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | 30 000,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 818 404,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 818 404,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 818 404,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 1 459 077,0 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 1 459 077,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 278 072,0 | |||
004 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 1 000 000,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 86 870,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 30 135,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 000,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 6 610 913,3 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 610 913,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 243 571,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 774 569,8 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 725 703,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 429 231,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 437 838,0 | |||
6 | Земельные отношения | 9 383,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 9 383,0 | |||
064 | Регулирование земельных отношений | 9 383,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 698 794,8 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 15 556,8 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 3 978,8 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 1 274,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 10 304,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 683 238,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 683 238,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 767 034,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 467 807,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 378 731,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 249 755,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 128 976,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 89 076,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 89 076,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 299 227,6 | |||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 299 227,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 43 863,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 364,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 255 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 279 335,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 352 976,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 352 976,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 271 737,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 081 239,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7 926 359,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 926 359,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 124 698,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 7 501 661,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 300 000,0 | |||
13 | Прочие | 15 365 332,9 | |||
1 | Регулирование экономической деятельности | 113 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 113 000,0 | |||
053 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 113 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 350 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 350 000,0 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 100 000,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 000 000,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 250 000,0 | |||
9 | Прочие | 13 902 332,9 | |||
257 | Управление финансов области | 11 104 807,5 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 11 104 807,5 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 187 119,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 187 119,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 1 203 929,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 103 931,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 236,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 1 098 762,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 306 477,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 306 477,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 4 146 436,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 4 146 436,9 | |||
257 | Управление финансов области | 4 146 436,9 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 037 701,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 108 735,9 | |||
15 | Трансферты | 4 946 015,2 | |||
1 | Трансферты | 4 946 015,2 | |||
257 | Управление финансов области | 4 946 015,2 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 246 038,1 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 699 977,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 34 387 643,3 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 43 532 479,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 686 754,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 34 686 754,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 34 186 754,0 | |||
015 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 15 683 381,0 | |||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 18 503 373,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | |||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 8 845 725,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 6 800 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 6 800 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 800 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 4 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 045 725,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 045 725,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 045 725,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 9 144 835,7 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 144 835,7 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 9 116 786,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 28 049,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 12 186 847,9 | ||||
Приобретение финансовых активов | 12 186 847,9 | ||||
13 | Прочие | 12 186 847,9 | |||
9 | Прочие | 12 186 847,9 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 154 110,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 154 110,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 224 500,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 224 500,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 915 664,9 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 915 664,9 | |||
284 | Управление туризма области | 7 500 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 7 500 000,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 123 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 123 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 244 573,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 244 573,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 25 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 25 000,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -36 214 952,7 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 36 214 952,7 | ||||
8 | Поступления займов | 43 032 479,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 43 032 479,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 34 186 754,0 | |||
2 | Договоры займа | 8 845 725,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 6 817 623,7 | |||
01 | Погашение займов | 6 817 623,7 | |||
257 | Управление финансов области | 6 817 623,7 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 3 239 906,5 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 577 082,0 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 635,2 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 97,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 97,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 97,4 | |||