О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 324-46/2 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2026-2028 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата Кызылординской области 22 июля 2026 года № 389-56/2

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года № 324-46/2 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 464 767,2 тысяч теңге, в том числе:

      налоговые поступления – 50 269,6 тысяч теңге;

      неналоговые поступления – 44,1 тысяч теңге;

      поступления трансфертов – 414 453,5 тысяч теңге;

      2) расходы – 477 849,8 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 082,6 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 082,6 тысяч теңге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 13 082,6 тысяч теңге.";

      приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Исполняющий обязанности председателя Кызылординского городского маслихата М. Абдукаликов

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 июля 2026 года № 389-56/2
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 324-46/2

Бюджет поселка Белкуль на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч теңге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

464 767,2

1



Налоговые поступления

50 269,6


01


Подоходный налог

8 135,6



2

Подоходный налог

8 135,6


04


Hалоги на собственность

40 991,4



1

Hалоги на имущество

1 972,4



3

Земельный налог

20 653,0



4

Hалог на транспортные средства

18 307,0



5

Единовременный земельный налог

59,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 142,6



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

945,6



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

197,0

2



Неналоговые поступления

44,1


04


Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.

44,1



1

Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов организаций нефтяного сектора, перечисляемых во внебюджетные фонды.

44,1

5



Поступления трансфертов

414 453,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

414 453,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

414 453,5

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

477 849,8

01




Государственные услуги общего характера

68 013,1


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68 013,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 013,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 904,4




022

Капитальные затраты государственного учреждения

1 108,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

139 200,5


03



Благоустройство населенных пунктов

139 200,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 200,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

108 761,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 396,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

29 043,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 294,0


01



Деятельность в области культуры

24 076,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 076,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 076,0


02



Спорт

218,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

218,0

12




Транспорт и коммуникации

246 341,4


01



Автомобильный транспорт

246 341,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

246 341,4




012

Реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

246 022,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

319,0

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

6




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

7




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-13 082,6





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

13 082,6

8




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

13 082,6



01


Остатки бюджетных средств

13 082,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

13 082,6




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


"2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 324-46/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 2026 жылғы 22 шілдедегі № 389-56/2 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1."2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 324-46/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 464 767,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 50 269,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 44,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 414 453,5 мың теңге;

      2) шығындар – 477 849,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 082,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 13 082,6 мыңтеңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 13 082,6 мың теңге.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихаты төрағасының міндетін атқарушы М. Абдукаликов

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2026 жылғы 22 шілдедегі
№ 389-56/2 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 324-46/2 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

464 767,2

1



Салықтық түсімдер

50 269,6


01


Табыс салығы

8 135,6



2

Жеке табыс салығы

8 135,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

40 991,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 972,4



3

Жер салығы

20 653,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 307,0



5

Бір реттік жер салығы

59,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 142,6



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

945,6



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

197,0

2



Салықтық емес түсімдер

44,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,1



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,1

5



Трансферттердің түсімдері

414 453,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

414 453,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

414 453,5

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

477 849,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

68 013,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

68 013,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 013,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 904,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 108,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 200,5


3



'Елді-мекендерді көркейту

139 200,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 200,5




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

108 761,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 396,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

29 043,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 294,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

24 076,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 076,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 076,0


2



Спорт

218,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

218,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

218,0

12




Көлік және коммуникация

246 341,4


1



Автомобиль көлігі

246 341,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

246 341,4




012

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

246 022,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

319,0

15




Трансферттер

0,8


1



Трансферттер

0,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

6




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

7




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-13 082,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

13 082,6

8




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

13 082,6



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

13 082,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

13 082,6




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0