Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года №324-46/2 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2026-2028 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 462 458,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 48 005,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 414 453,5 тысяч тенге;
2) расходы – 475 541,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 082,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 082,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;";
пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 13 082,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 4 февраля 2026 года №348-49/2 |
|
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №324-46/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 462 458,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 48 005,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 702,0 | |||
2 | Подоходный налог | 7 702,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 39 277,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 758,0 | |||
3 | Земельный налог | 20 653,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 807,0 | |||
5 | Единовременный земельный налог | 59,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 026,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 829,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 197,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 414 453,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 414 453,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 414 453,5 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 475 541,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 704,4 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 704,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 704,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 704,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 139 200,5 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 139 200,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 200,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 108 761,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 396,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 043,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 294,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 24 076,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 076,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 076,0 | |||
02 | Спорт | 218,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 218,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 218,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 246 341,4 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 246 341,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 246 341,4 | |||
012 | Реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 246 022,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 319,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 082,6 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 13 082,6 | ||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 082,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 082,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 082,6 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||
