Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы "О бюджете района Мақаншы на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 30-213/VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 335 465,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 715 826,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 734,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 82 436,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 531 469,1 тысяч тенге;
2) затраты – 7 716 309,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 47 124,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 62 713,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15 589,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 572 031,5 ,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит ( профицит) бюджета – 1 572 031,5 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 572 031,5,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 62 713,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 647 589,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 844,5 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Исполняющий обязанности председателя маслихата района Мақаншы | Л. Турарова |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 30 июля 2026 года № 39-271/VIII |
Бюджет района Мақаншы на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 9 335 465,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 715 826,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 621 768,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 25 080,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 596 688,0 | ||||
03 | Социальный налог | 5 439,0 | ||||
1 | Социальный налог | 5 439,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 67 108,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 66 758,0 | ||||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 350,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 849,0 | ||||
2 | Акцизы | 2 932,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 917,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 662,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 3 662,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 5 734,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 840,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 393,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 447,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 674,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 674,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 220,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 220,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 82 436,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 82 436,0 | ||||
1 | Продажа земли | 82 436,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 8 531 469,1 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 383,0 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 383,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 531 086,1 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 531 086,1 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 7 716 309,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 556 875,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 316 650,0 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 231,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 55 231,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 260 419,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 190 993,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 69 426,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 10 988,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 988,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 5 788,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 200,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 229 237,4 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 118,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 36 118,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 139 704,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 83 000,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6 548,3 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 050 155,8 | ||||
114 |
Целевые трансферты на развитие | 0,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 415,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45 867,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 548,3 | ||||
02 | Оборона | 10 239,0 | ||||
1 | Военные нужды | 3 239,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 239,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3 239,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 000,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 000,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 000,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 804 791,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 181 386,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 181 386,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 181 386,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 328 860,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 328 860,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 86 976,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 74 307,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 974,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 153 603,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 8 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 294 545,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 289 745,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 38 591,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 400,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 246 221,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 533,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 800,0 | ||||
094 | Выдача жилищных сертификатов в качестве социальной помощи | 4 800,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 591 911,1 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 150 000,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 110 000,0 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 0,0 | ||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 110 000,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 40 000,0 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственны х нужд | 40 000,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 64 000,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 56 000,0 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 56 000,0 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8 000,0 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 8 000,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 377 911,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 377 911,1 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 316 011,3 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 73 770,0 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 988 129,8 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 028 381,5 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 275 983,0 | ||||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 275 983,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 275 983,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 0,0 | ||||
2 | Спорт | 0,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 112 872,0 | ||||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 84 872,0 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 84 872,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 28 000,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 28 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 639 526,5 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 56 044,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 386,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 658,0 | ||||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 583 482,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 32 951,0 | ||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 500 000,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 50 531,5 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50 026,9 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 1 938,9 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 938,9 | ||||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 938,9 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 0,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 41 806,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 41 806,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 806,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 6 282,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 282,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6 282,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 492 035,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 492 035,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 492 035,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 31 933,0 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 460 102,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 748 059,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 739 059,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 739 059,8 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 380,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 735 679,8 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 000,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 000,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 9 000,0 | ||||
13 | Прочие | 32 096,0 | ||||
9 | Прочие | 32 096,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | ||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 096,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 32 096,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 562 354,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 562 354,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 562 354,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 562 354,0 | ||||
15 | Трансферты | 839 539,9 | ||||
1 | Трансферты | 839 539,9 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 839 539,9 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 230,9 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 | ||||
038 | Субвенции | 838 309,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 47 124,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 62 713,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62 713,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 62 713,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 713,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 62 713,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 15 589,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 15 589,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 15 589,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 0,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | ||||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 1 572 031,5 | |||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 1 572 031,5 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 572 031,5 | |||||
Поступления займов | 62 713,0 | |||||
8 | Поступления займов | 62 713,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 62 713,0 | ||||
2 | Договоры займа | 62 713,0 | ||||
16 | Погашение займов | 1 647 589,0 | ||||
1 | Погашение займов | 1 647 589,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 647 589,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 647 589,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 844,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 844,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 844,5 | ||||