Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.3.
Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2026 года № 38/2-VIIІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219364) следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет района на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 267 434,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 072 468,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 65 816,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 129 149,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 877 059,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 52 009,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –134 075,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 82 066,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 17 400,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 17 400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 320 965,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 320 965,8 тысяч тенге;
поступление займов – 134 075,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 518 226,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 63 185,2 тысяч тенге.
приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Принять к исполнению на 2026 год нормативы распределения доходов в бюджет района по социальному налогу в размере 100 процентов установленного решением маслихата области Абай "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" от 8 декабря 2025 года №32/212-VIII.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению
маслихата района Аксуат
от 13 апреля 2026 года
№41/2-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Аксуат
от 18 декабря 2025 года
№38/2-VIII
Бюджет района Аксуат на 2026 год
| Класс | Подкласс | Атауы | Сумма (тысячи теңге) |
I. ДОХОДЫ | 9 267 434,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 072 468,5 | ||
01 | Подоходный налог | 1 987 027,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 771 664,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 215 363,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 007 184,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 007 184,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 29 050,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 28 650,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 400,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 707,0 | ||
2 | Акцизы | 3 819,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 800,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 088,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 35 500,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 35 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 65 816,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 31 191,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 600,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 91,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 500,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 595,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 595,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 030,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим | 3 030,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
03 | Специальные поступления | 0,0 | ||
1 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 6 129 149,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 184 609,7 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 184 609,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 944 540,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 944 540,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысячи теңге) | ||||
Подфункция | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 7 877 059,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 704 335,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 449 879,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 73 753,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 73 453,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 376 126,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 295 376,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 80 750,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 31 800,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 800,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 000,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 800,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 30 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 222 656,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 117 205,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 70 881,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 46 324,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 105 451,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 139 082,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 966 369,0 | |||
02 | Оборона | 85 532,0 | |||
1 | Военные нужды | 22 593,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 22 593,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 593,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 62 939,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 62 939,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 488,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 48 451,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 3 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 000,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 272 134,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 421 485,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 421 485,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 421 485,0 | |||
2 | Социальная помощь | 750 502,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 750 502,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 172 053,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 654,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 920,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 228 473,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 165 903,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью | 111 499,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 100 147,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 85 432,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 77 928,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 057,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 447,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 715,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 14 715,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 769 577,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 382 243,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 382 243,3 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 40 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 342 243,3 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 387 334,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 387 334,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 107 685,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 279 649,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 803 390,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 484 943,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 484 943,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 484 943,0 | |||
2 | Спорт | 1 003 740,9 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 003 740,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 46 044,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 850 075,9 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 85 121,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне | 7 500,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 168 343,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 168 343,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 38 000,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 129 843,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 146 364,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 146 364,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 70 436,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 74 928,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 200 016,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 25 262,9 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 149,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 16 149,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 9 113,9 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 9 113,9 | |||
6 | Земельные отношения | 36 171,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 36 171,0 | |||
021 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 36 171,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 138 583,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67 500,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 67 500,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 71 083,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 71 083,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 551,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 551,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 551,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 12 551,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 434 385,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 408 835,2 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 408 835,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 77 411,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 734 751,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 596 673,2 | |||
4 | Воздушный транспорт | 9 350,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 350,0 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 9 350,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 16 200,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 200,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 16 200,0 | |||
13 | Прочие | 23 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 000,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 1 000,0 | |||
012 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 000,0 | |||
9 | Прочие | 22 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 277 934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 277 934,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 277 934,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 277 934,0 | |||
15 | Трансферты | 291 202,4 | |||
1 | Трансферты | 291 202,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 291 202,4 | |||
038 | Субвенции | 290 906,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 52 009,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 134 075,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 134 075,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 134 075,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 134 075,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 134 075,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 82 066,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 82 066,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 82 066,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 82 066,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 17 400,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 17 400,0 | ||||
13 | Прочие | 17 400,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 17 400,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 400,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 17 400,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 320 965,8 | ||||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 320 965,8 | ||||
Поступление займов | 134 075,0 | ||||
8 | Поступления займов | 134 075,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 134 075,0 | |||
2 | Договоры займа | 134 075,0 | |||
Погашение займов | 1 518 226,0 | ||||
16 | Погашение займов | 1 518 226,0 | |||
1 | Погашение займов | 1 518 226,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 518 226,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 518 226,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 63 185,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 63 185,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 63 185,2 | |||