О внесении изменений в решение Аккольского районного маслихата № С 52 -1 от 22 декабря 2025 года "О бюджете города Акколь Аккольского района на 2026-2028 годы"

Решение Аккольского районного маслихата Акмолинской области от 10 марта 2026 года № С 55-2

      Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аккольского районного маслихата "О бюджете города Акколь Аккольского района 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № С 52-1, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Акколь на 2026-2028 годы, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 409 611,0 тысяч тенге, в том числе;

      налоговые поступления – 399 611,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 000,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 429 614,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -20 003,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 003,9 тысяч тенге.";

      приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Аккольского районного маслихата С. Абаханов

  Приложение 1
к решению Аккольского
районного маслихата
от 10 марта 2026 года
№ С 55-2
  Приложение 1
к решению Аккольского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ С 52-1

Бюджет города Акколь на 2026 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

409 611,0

1



Налоговые поступления

399 611,0


01


Подоходный налог

274 085,0



2

Индивидуальный подоходный налог

274 085,0


04


Налоги на собственность

112 885,0



1

Налоги на имущество

6 250,0



4

Налог на транспортные средства

106 635,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 641,0



3

Поступление за использование природных и других ресурсов

8 713,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 928,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

10 000,0



1

Продажа земли

10 000,0

4



Поступления трансфертов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

0,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

429 614,9

01



Государственные услуги общего характера

62 955,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 955,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 955,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

266 656,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

266 656,0



007

Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

138 994,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

429,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100 233,0

12



Транспорт и коммуникации

60 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

60 000,0

15



Трансферты

40 003,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 003,9



043

Бюджетные изъятия

40 000,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,9




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-20 003,9




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

20 003,9


Ақкөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № С 52-1 "2026-2028 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Ақкөл қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ақкөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы 10 наурыздағы № С 55-2 шешімі

      Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ақкөл аудандық мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Ақкөл қаласының бюджеті туралы" 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № С 52-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Ақкөл қаласының 2026-2028 жылдарға, соның ішінде 2026 жылға арналған бюджеті келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 409 611,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 399 611,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 10 000, мың теңге;

      2) шығындар – 429 614,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -20 003,9 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 20 003,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешiм 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Ақкөл аудандық мәслихатының төрағасы С.Абаханов

 
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 10 наурыздағы
№ С 55-2 шешіміне
1-қосымша
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С 52-1 шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған Ақкөл қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

409 611,0

1



Салықтық түсімдер

399 611,0


01


Табыс салығы

274 085,0



2

Жеке табыс салығы

274 085,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

112 885,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

6 250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

106 635,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12 641,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 713,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 928,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10 000,0



1

Жерді сату

10 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

0,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



 Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

429 614,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

62 955,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 955,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 955,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

266 656,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

266 656,0



007

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

2 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

138 994,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

429,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100 233,0

12



Көлiк және коммуникация

60 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

60 000,0

15



Трансферттер

40 003,9


 124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 003,9



043

Бюджеттік алып қоюлар

40 000,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,9




III. Таза бюджеттiк кредит беру

0,0




IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

-20 003,9




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

20 003,9