Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" от 10 декабря 2025 года № 8С-24-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 521 103 516,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 71 048 649,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 948 553,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 95 000,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 6 319 326,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 432 691 988,4 тысяч тенге;
2) затраты – 515 330 246,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 13 637 060,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 34 409 187,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 20 772 127,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 260 007,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 266 507,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 6 500,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 123 797,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 123 797,4 тысяч тенге.";
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Акмолинского областного маслихата | Б. Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области
__________________ М. Ахметжанов
"_14___" апреля 2026 года
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области"
__________________ А. Шугурмакова
"_14___" апреля 2026 года
| Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 14 апреля 2026 года № 8С-28-2 |
|
| Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 8С-24-2 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I. Доходы | 521 103 516,4 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 71 048 649,0 | |||||
03 | Социальный налог | 67 731 058,0 | |||||
1 | Социальный налог | 67 731 058,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 317 591,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 505 435,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 129 116,0 | |||||
5 | Налог на игорный бизнес | 2 683 040,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 10 948 553,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 149 005,0 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 30 000,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 194 289,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 924 716,0 | |||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 672,0 | |||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 672,0 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7 940,0 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7 940,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 203 482,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 7 203 482,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 587 454,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 587 454,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 95 000,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 95 000,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 95 000,0 | |||||
4 | Специальные поступления | 6 319 326,0 | |||||
01 | Специальные поступления | 6 319 326,0 | |||||
1 | Специальные поступления | 6 319 326,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 432 691 988,4 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 99 399 816,4 | |||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 99 399 816,4 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 333 292 172,0 | |||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 333 292 172,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 515 330 246,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 845 632,6 | |||||
110 | Аппарат маслихата области | 167 875,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 167 875,0 | |||||
120 | Аппарат акима области | 3 355 835,7 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 888 926,4 | |||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 006,3 | |||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 461 903,0 | |||||
257 | Управление финансов области | 212 487,3 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 200 780,3 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 707,0 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 610 093,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 610 093,0 | |||||
263 | Управление внутренней политики области | 237 487,4 | |||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 237 487,4 | |||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 298 689,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 298 689,1 | |||||
269 | Управление по делам религий области | 294 138,9 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 108 079,0 | |||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 186 059,9 | |||||
282 | Ревизионная комиссия области | 428 264,7 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 428 264,7 | |||||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 240 761,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 236 821,5 | |||||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 940,0 | |||||
02 | Оборона | 1 357 661,4 | |||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 452 120,0 | |||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 452 120,0 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 500,0 | |||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 3 500,0 | |||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 902 041,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 132 009,6 | |||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 118 352,4 | |||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 141 755,4 | |||||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 243 301,3 | |||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 9 944,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 153 628,7 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 103 050,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16 791 793,5 | |||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 16 177 763,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 16 111 404,0 | |||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 479,0 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 60 880,0 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 68 084,5 | |||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 68 084,5 | |||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 545 946,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 474 119,0 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 71 827,0 | |||||
04 | Образование | 269 525 007,1 | |||||
120 | Аппарат акима области | 41 584,3 | |||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 41 584,3 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 429 182,0 | |||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 16 136,0 | |||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 647 941,0 | |||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 765 105,0 | |||||
261 | Управление образования области | 255 146 132,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 872 460,2 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 170 416,4 | |||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 1 135 928,6 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 255 579,0 | |||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 058 383,0 | |||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 035 281,3 | |||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 079 228,2 | |||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 212 490,5 | |||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 27 142 744,0 | |||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 599 514,3 | |||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 715 272,6 | |||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 753 189,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 077 203,9 | |||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 8 682 015,6 | |||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 121 276 388,4 | |||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 359 015,6 | |||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 983,0 | |||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 428 747,0 | |||||
089 | Организация профессионального обучения | 237 781,0 | |||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 26 741 434,7 | |||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 35 913 132,7 | |||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 394 943,0 | |||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 448 314,7 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 668 397,3 | |||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 779 917,4 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 459 794,1 | |||||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 2 118 239,5 | |||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 145 833,6 | |||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 195 721,0 | |||||
05 | Здравоохранение | 10 843 915,1 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 10 074 007,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 384 970,6 | |||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 305 797,0 | |||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 29 667,0 | |||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 133 457,0 | |||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 127,0 | |||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 57 970,0 | |||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 622 000,0 | |||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 725 670,0 | |||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 193 479,0 | |||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 750 346,5 | |||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 867 892,0 | |||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 336 943,0 | |||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 460,0 | |||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 516 447,0 | |||||
098 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 144 781,0 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 769 908,0 | |||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 769 908,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 16 653 853,4 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 15 864 151,6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 287 809,9 | |||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 168 397,7 | |||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 95 990,0 | |||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 177 816,9 | |||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 665 457,4 | |||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 65 642,0 | |||||
061 | Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 360 000,0 | |||||
062 | Развитие системы квалификаций | 5 324,0 | |||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 311 639,0 | |||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 13 538,7 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 000,0 | |||||
068 | Программа занятости | 3 380 271,0 | |||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 22 386,0 | |||||
075 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в области социальной защиты | 962 646,0 | |||||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 25 000,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 313 233,0 | |||||
261 | Управление образования области | 689 481,9 | |||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 528 894,3 | |||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 143 725,6 | |||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 16 862,0 | |||||
276 | Управление по защите прав детей области | 100 119,9 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 100 119,9 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100,0 | |||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 100,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 048 527,7 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 22 048 527,7 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 211 581,0 | |||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 100,0 | |||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 405 460,0 | |||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 20 000,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 648 663,7 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 18 754 723,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 443 543,3 | |||||
262 | Управление культуры области | 4 230 816,6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 119 627,9 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 778 475,0 | |||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 683 029,4 | |||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 331 387,0 | |||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 261 697,3 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 56 600,0 | |||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 671 298,7 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 366 676,6 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 269 643,1 | |||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 453,0 | |||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 870 881,0 | |||||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 157 393,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 252,0 | |||||
284 | Управление туризма области | 237 516,2 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 110 145,8 | |||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 105 283,4 | |||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 16 089,0 | |||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 998,0 | |||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 289 717,7 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 254 281,0 | |||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 84 122,0 | |||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 618 569,3 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 332 745,4 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 138 749,2 | |||||
024 | Развитие объектов спорта | 138 749,2 | |||||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 4 875 444,9 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 3 821 196,5 | |||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 895 417,9 | |||||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 79 677,5 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 79 153,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 11 168 174,0 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 168 174,0 | |||||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 11 168 174,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98 886 073,2 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 5 191 390,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 195 047,8 | |||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 200 149,0 | |||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 786 445,6 | |||||
006 | Охрана животного мира | 69 726,0 | |||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 85 000,0 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 4 842,0 | |||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 12 647,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 837 533,0 | |||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | |||||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000,0 | |||||
719 | Управление ветеринарии области | 6 298 394,2 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 339 889,2 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 810 000,0 | |||||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | |||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | |||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | |||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 937 948,0 | |||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | |||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 65 447,0 | |||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 86 896 288,6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 645 935,6 | |||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 288 069,0 | |||||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | 40 631,0 | |||||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 20 629 500,0 | |||||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 1 300 000,0 | |||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 488 230,0 | |||||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 22 000,0 | |||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 183 600,0 | |||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 000,0 | |||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 6 000 000,0 | |||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 16 126 613,0 | |||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 14 000 000,0 | |||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 23 433 506,0 | |||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 1 726 204,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 335 096,0 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 221 528,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 262 856,5 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 272,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 635 224,0 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 305 176,0 | |||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 113 567,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 113 567,5 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 796 770,7 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 17 796 770,7 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 170 925,7 | |||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 480 002,0 | |||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 155 000,0 | |||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 9 111 490,9 | |||||
031 | Субсидирование аэропортов, находящихся в коммунальной собственности | 1 020 000,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 917 032,1 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 942 320,0 | |||||
13 | Прочие | 10 241 515,4 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 158 688,0 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 158 688,0 | |||||
257 | Управление финансов области | 1 768 231,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 768 231,0 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 013 164,0 | |||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 1 013 164,0 | |||||
261 | Управление образования области | 8 028,2 | |||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 8 028,2 | |||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 3 073 198,0 | |||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 761 704,0 | |||||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 122 494,0 | |||||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 189 000,0 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 220 206,2 | |||||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 12 262,2 | |||||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 207 944,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 3 290 442,0 | |||||
257 | Управление финансов области | 3 290 442,0 | |||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 256 458,0 | |||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 33 984,0 | |||||
15 | Трансферты | 6 102 241,0 | |||||
257 | Управление финансов области | 6 102 241,0 | |||||
007 | Субвенции | 2 699 255,0 | |||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 57 393,2 | |||||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 791 425,2 | |||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 554 167,6 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 13 637 060,4 | ||||||
Бюджетные кредиты | 34 409 187,9 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 912 087,9 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 690 775,9 | |||||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 690 775,9 | |||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 221 312,0 | |||||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 6 221 312,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 497 100,0 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 197 100,0 | |||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 197 100,0 | |||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 5 900 000,0 | |||||
025 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 5 900 000,0 | |||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 17 400 000,0 | |||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 8 400 000,0 | |||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 9 000 000,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 20 772 127,5 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 20 772 127,5 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 20 772 127,5 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 20 772 127,5 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 260 007,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 266 507,0 | ||||||
13 | Прочие | 266 507,0 | |||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 266 507,0 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 266 507,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 500,0 | ||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 500,0 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 500,0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 6 500,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 123 797,4 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 123 797,4 | ||||||
| Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 14 апреля 2026 года № 8С-28-2 |
|
| Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата |
|
| от 10 декабря 2025 года | |
| № 8С-24-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2026 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 29 731 621,8 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 10 673 802,8 |
в том числе: | |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 103 050,0 |
На проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода | 103 050,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 3 313 233,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 2 382 694,0 |
На оплату коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | 691 601,0 |
На социальную поддержку пожилых людей | 238 938,0 |
Управление культуры области | 56 600,0 |
На содержание объектов культуры | 56 600,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 648 663,7 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 1 349 110,6 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 299 553,1 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 917 032,1 |
На ремонт автомобильных дорог | 2 289 935,1 |
На субсидирование убытков перевозчиков по социально-значимым маршрутам | 627 097,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 635 224,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 2 635 224,0 |
Целевые трансферты на развитие | 19 057 819,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 305 176,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 974 713,0 |
На развитие объектов спорта | 984 010,9 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 2 346 452,1 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 810 323,0 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 4 217 810,8 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 4 042 392,2 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 2 103 752,0 |
На развитие газотранспортной системы | 2 446 368,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 942 320,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 1 942 320,0 |