Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
Маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 397 910 865 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 250 218 797 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 381 417 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 755 215 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 4 634 161 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;
2) затраты – 1 286 453 410,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 185 726 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 17 770 510 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 584 784 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 132 338 444 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 132 338 444 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-29 066 715,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 066 715,8 тысяч тенге;
7) поступление займов – 28 670 510 тысяч тенге;
8) погашение займов – (-45 390 216) тысяч тенге;
9) используемые остатки бюджетных средств – 45 786 421,8 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 4 905 498 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
"СОГЛАСОВАНО"
| Руководитель государственного учреждения "Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны" (УЭиБП) | А.Тугельбаева |
| Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Бюджет города Астаны на 2026 год
Категория | Сумма тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1 397 910 865 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 250 218 797 | ||
01 | Подоходный налог | 841 048 445 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 370 448 445 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 470 600 000 | ||
03 | Социальный налог | 309 200 000 | ||
1 | Социальный налог | 309 200 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 55 313 716 | ||
1 | Налоги на имущество | 41 065 000 | ||
3 | Земельный налог | 410 000 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 838 716 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 406 636 | ||
2 | Акцизы | 494 500 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 711 136 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 201 000 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 250 000 | ||
1 | Государственная пошлина | 27 250 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 18 381 417 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 515 709 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 171 000 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 389 000 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 461 000 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 253 643 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 241 066 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46 990 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46 990 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 189 879 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 9 189 879 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 628 839 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 628 839 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 755 215 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 730 159 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 730 159 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 025 056 | ||
1 | Продажа земли | 2 925 056 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 100 000 | ||
4 | Специальные поступления | 4 634 161 | ||
01 | Специальные поступления | 4 634 161 | ||
1 | Специальные поступления | 4 634 161 | ||
5 | Поступления трансфертов | 102 921 275 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102 921 275 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 102 921 275 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 1 286 453 410,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 601 717,0 | ||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 347 096,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 346 513,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 583,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 4 285 477,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 3 928 339,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 357 138,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 3 699 378,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 3 683 962,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 416,0 | ||
332 | Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы | 5 417 134,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне | 668 720,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 274,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 690 587,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 55 553,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 921 605,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 918 807,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 798,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 520 617,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 454 600,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 64 618,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 399,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 929 542,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 909 258,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 20 284,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 364 079,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 364 079,0 | ||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 1 239 615,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 139 938,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 641,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 1 099 036,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 18 619 406,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 18 619 406,0 | ||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 682 351,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 679 641,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 710,0 | ||
521 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы | 575 417,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне | 572 619,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 798,0 | ||
02 | Оборона | 7 318 799,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 775 701,0 | ||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 775 701,0 | ||
387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 2 392 589,0 | ||
003 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 307 765,0 | ||
005 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 2 084 824,0 | ||
515 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы | 4 150 509,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 127 273,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 849 037,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 420 089,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 1 073 050,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 1 680 000,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 45 505 845,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 3 702 755,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 702 755,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 40 380 967,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 35 574 107,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 28 121,0 | ||
004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 59 201,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 719 538,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 943 855,0 | ||
004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 943 855,0 | ||
522 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 478 268,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 415 068,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 63 200,0 | ||
04 | Образование | 368 820 111,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 27 480,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 27 480,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 1 040 087,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 212 599,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 560 597,0 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 266 891,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 330 814 710,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 3 135 024,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 49 337 412,0 | ||
004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 4 842 213,0 | ||
005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 370 458,0 | ||
007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 2 000 000,0 | ||
008 | Дополнительное образование для детей | 16 691 125,0 | ||
009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 531 797,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 032,0 | ||
013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 659 122,0 | ||
014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 2 398 193,0 | ||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 27 336,0 | ||
021 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 396 780,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 28 882 185,0 | ||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 699,0 | ||
029 | Методическая работа | 1 545 450,0 | ||
034 | Дошкольное воспитание и обучение | 63 154 368,0 | ||
040 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 105 037 964,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 4 085 153,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 033 707,0 | ||
069 | Проведение мероприятий в области защиты прав детей | 68 783,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 34 602 909,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 28 108 313,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 17 052 401,0 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 35 821,0 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 11 020 091,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 8 829 521,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 829 521,0 | ||
05 | Здравоохранение | 27 195 885,0 | ||
333 | Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 2 404 100,0 | ||
034 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 404 100,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 22 983 157,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 827 140,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 993 556,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 159 000,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 185 717,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 427,0 | ||
017 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 698 336,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 214 904,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 628 142,0 | ||
029 | Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы | 398 620,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа | 14 303,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 8 605 580,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 607 254,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы | 5 650 178,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 808 628,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 808 628,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 56 689 472,0 | ||
333 | Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 54 435 233,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне | 834 950,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 356 735,0 | ||
003 | Программа занятости | 4 962 490,0 | ||
004 | Государственная адресная социальная помощь | 1 813 194,0 | ||
006 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 1 985 233,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 21 200,0 | ||
008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 13 041 862,0 | ||
009 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 5 550 059,0 | ||
013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 61 969,0 | ||
015 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 5 038 683,0 | ||
016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 527 283,0 | ||
| Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому | 1 177 832,0 | ||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 068 500,0 | ||
020 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 864 457,0 | ||
022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 284 668,0 | ||
023 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 1 186,0 | ||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 4 023,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 267 325,0 | ||
030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 934 958,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 029 263,0 | ||
045 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 3 977 930,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 465 750,0 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | 1 937,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 134 746,0 | ||
| Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 29 000,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 045 000,0 | ||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 031 000,0 | ||
017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 14 000,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 9 787,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 9 787,0 | ||
376 | Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы | 549 452,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 283 460,0 | ||
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 935,0 | ||
069 | Проведение мероприятий в области защиты прав детей | 211 057,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 650 000,0 | ||
068 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 650 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 282 094 731,2 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 118 765 022,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 267 643,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 64 091 821,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 182 201,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 223 357,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 34 287 650,0 | ||
007 | Благоустройство и озеленение города | 1 176 066,0 | ||
017 | Развитие благоустройства города | 32 098 951,0 | ||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации | 1 012 633,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 46 076 683,0 | ||
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 326 189,0 | ||
013 | Развитие благоустройства города | 7 168 321,0 | ||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 367 959,0 | ||
029 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 926 884,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 18 287 330,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 39 208 399,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне | 815 365,0 | ||
004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 362 392,0 | ||
006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 927 802,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 807,0 | ||
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 720 755,0 | ||
013 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 22 299,0 | ||
014 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 12 676 069,0 | ||
017 | Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья | 20 000 000,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 250 000,0 | ||
055 | Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика | 2 431 910,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 43 756 977,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 305 007,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 200 000,0 | ||
006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 8 180 000,0 | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 11 267 282,7 | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 14 733 110,0 | ||
010 | Развитие ливневой канализации | 8 070 353,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47 102 670,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 3 599 428,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг | 1 053 361,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | ||
007 | Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения | 2 545 192,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 2 443 568,0 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 2 443 568,0 | ||
346 | Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы | 1 758 404,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела | 212 229,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 007 325,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 933,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 532 309,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 608,0 | ||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 17 169 266,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 376 949,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,0 | ||
004 | Поддержка культурно-досуговой работы | 4 530 258,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 071 799,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 7 532 541,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 696 480,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 960 015,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 3 560 431,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 1 152 492,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 394 025,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 13 914,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 801 937,0 | ||
014 | Развитие объектов культуры | 121 409,0 | ||
015 | Развитие объектов спорта | 680 528,0 | ||
377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 2 682 395,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 179 072,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2 502 565,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 15 057 241,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 637 259,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на местном уровне | 1 574 538,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 11 613 018,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 231 668,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 30 000,0 | ||
019 | Строительство Национального пантеона | 30 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 69 195 006,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 69 195 006,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 317 804,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,0 | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 50 275 902,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
029 | Развитие газотранспортной системы | 1 816 850,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 16 783 226,0 | ||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 598 806,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 204 540,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 204 540,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 6 325 382,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 665 199,0 | ||
004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 312 422,0 | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 594 068,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 6 507,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 373 393,0 | ||
016 | Создание "зеленого пояса" | 2 789 390,0 | ||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 5 209,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 289 081,0 | ||
031 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 139 082,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 000,0 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 20 187,0 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 94 092,0 | ||
043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 16 752,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 68 884,0 | ||
006 | Организация работ по зонированию земель | 68 884,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 763 898,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 3 243 513,0 | ||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 3 241 958,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
003 | Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города | 1 555,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 520 385,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 518 286,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 099,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 156 013 790,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 145 554 649,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне | 2 368 381,0 | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | 35 192 210,0 | ||
004 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 32 250 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 157,0 | ||
010 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 71 340 000,0 | ||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | 4 401 901,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 10 459 141,0 | ||
025 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 459 141,0 | ||
13 | Прочие | 45 342 389,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 18 835 826,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности | 10 296 302,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 8 539 524,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 11 109 636,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности | 708 620,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 036 237,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 332,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы | 3 216 632,0 | ||
015 | Поддержка субъектов предпринимательства | 110 000,0 | ||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 4 500 000,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
018 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 500 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 035 815,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 4 905 498,0 | ||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 4 905 498,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 345 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 345 000,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 9 490 339,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 9 490 339,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 347 594,0 | ||
| Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 347 594,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 8 496,0 | ||
052 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 8 496,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 300 000,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 300 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 4 538 091,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 4 538 091,0 | ||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 505 445,0 | ||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате | 32 646,0 | ||
15 | Трансферты | 128 672 200,6 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 128 672 200,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 287,1 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 125 655 286,0 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 213,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 999 756,5 | ||
058 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 658,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 8 185 726,0 | |||
Бюджетные кредиты | 17 770 510,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 470 510,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 3 800 000,0 | ||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 3 800 000,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 2 473 562,0 | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 473 562,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 6 196 948,0 | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 6 196 948,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 000 000,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 5 000 000,0 | ||
038 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 5 000 000,0 | ||
13 | Прочие | 300 000,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 300 000,0 | ||
010 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" | 300 000,0 | ||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 9 584 784,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 584 784,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 6 856 659,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2 728 125,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 132 338 444,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 132 338 444,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 124 039 895,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 124 039 895,0 | ||
015 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | 124 039 895,0 | ||
13 | Прочие | 8 298 549,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 27 699,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 27 699,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 2 710 861,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 710 861,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 985 054,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 985 054,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 1 506 869,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 506 869,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 3 068 066,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 068 066,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -29 066 715,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 29 066 715,8 | |||
8 | Поступления займов | 28 670 510,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 28 670 510,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 28 670 510,0 | ||
16 | Погашение займов | -45 390 216,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | -45 390 216,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | -41 979 000,0 | ||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | -3 407 507,0 | ||
| Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета | -3 709,0 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 45 786 421,8 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 2 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 4 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
01 | Государственные услуги общего характера | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | ||
02 | Оборона | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
004 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||
04 | Образование | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | ||
05 | Здравоохранение | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | ||
017 | Развитие благоустройства города | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
013 | Развитие благоустройства города | ||
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
010 | Развитие ливневой канализации | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
014 | Развитие объектов культуры | ||
015 | Развитие объектов спорта | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | ||
019 | Строительство Национального пантеона | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | ||
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | ||
029 | Развитие газотранспортной системы | ||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | ||
015 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
025 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||
13 | Прочие | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | ||
052 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | ||
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | ||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 3 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 6 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 651 426,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 651 426,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 648 511,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 915,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 608 987,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 17 608 987,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 842 100,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 833 996,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 932 891,0 | ||
Итого: | 18 260 413,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 4 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 9 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 587 020,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 587 020,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 584 487,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 533,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 282 219,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 16 282 219,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 350 603,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 675 942,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 77 800,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 177 874,0 | ||
Итого: | 16 869 239,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 5 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 12 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 618 842,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 618 842,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 616 452,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 390,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 502 458,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 27 502 458,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 840 250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 460 114,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 11 956,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 190 138,0 | ||
Итого: | 28 121 300,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 6 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 15 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 580 953,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 580 953,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 578 563,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 390,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 740 877,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 22 740 877,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 230 455,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 906 050,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 6 615,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 597 757,0 | ||
Итого: | 23 321 830,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 7 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 18 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 642 601,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 642 601,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 639 803,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 798,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 145 001,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 19 145 001,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 312 067,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 568 624,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 60 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 204 310,0 | ||
Итого: | 19 787 602,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 8 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 21 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 618 536,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 618 536,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 616 146,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 390,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 485 480,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 15 485 480,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 692 168,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 647 095,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 25 830,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 120 387,0 | ||
Итого: | 16 104 016,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнулкабден |
| Приложение 9 к решению маслихата города Астаны от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII |
|
| Приложение 24 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |