О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы"

Решение маслихата города Астаны от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII.

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026.

      Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Астаны "О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 292 292 472 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 163 982 319 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 7 682 966 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 13 971 912 тысяч тенге;

      специальным поступлениям – 3 734 000 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 182 389 554,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 274 715 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 6 100 000 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 3 825 285 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 129 338 444 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 129 338 444 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-21 710 241,1) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 710 241,1 тысяч тенге;

      7) поступление займов – 22 473 562 тысяч тенге;

      8) погашение займов – (-45 478 539) тысяч тенге;

      9) используемые остатки бюджетных средств – 44 715 218,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 14 063 559 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнулкабден

  Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2026 год




I. Доходы

1 292 292 472

1



Налоговые поступления

1 163 982 319


01


Подоходный налог

756 048 445



1

Корпоративный подоходный налог

285 448 445



2

Индивидуальный подоходный налог

470 600 000


03


Социальный налог

309 200 000



1

Социальный налог

309 200 000


04


Налоги на собственность

54 364 574



1

Налоги на имущество

41 065 000



3

Земельный налог

410 000



4

Налог на транспортные средства

12 889 574


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 119 300



2

Акцизы

494 500



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 423 800



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 201 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 250 000



1

Государственная пошлина

27 250 000

2



Неналоговые поступления

7 682 966


01


Доходы от государственной собственности

2 262 132



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

115 304



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

389 000



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

461 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

143 185


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 572 384



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

2 572 384


06


Прочие неналоговые поступления

2 848 450



1

Прочие неналоговые поступления

2 848 450

3



Поступления от продажи основного капитала

13 971 912


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 671 912



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 671 912


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 300 000



1

Продажа земли

1 200 000



2

Продажа нематериальных активов

1 100 000

4



Специальные поступления

3 734 000


01


Специальные поступления

3 734 000



1

Специальные поступления

3 734 000

5



Поступления трансфертов

102 921 275


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 921 275



1

Трансферты из республиканского бюджета

102 921 275



Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 182 389 554,1

01



Государственные услуги общего характера

31 542 086,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

336 763,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

336 180,0



003

Капитальные расходы государственного органа

583,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 612 324,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 301 117,0



003

Капитальные расходы государственного органа

311 207,0


123


Аппарат акима района в городе

3 089 514,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

3 074 098,0



022

Капитальные расходы государственного органа

15 416,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 932 470,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

518 720,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 274,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 355 923,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

808 123,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

805 325,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

440 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

374 600,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 399,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

742 355,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

728 811,0



004

Капитальные расходы государственного органа

13 544,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

364 079,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

364 079,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

1 139 565,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

114 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

641,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

1 023 986,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

14 847 366,0



061

Развитие объектов государственных органов

14 847 366,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

653 493,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

650 783,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 710,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

575 417,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

572 619,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

02



Оборона

6 889 683,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

709 382,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

709 382,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

2 084 824,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 084 824,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

4 095 477,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

120 983,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

800 295,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

420 089,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

1 073 050,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 680 000,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42 417 058,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 452 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 452 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

38 545 252,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

34 359 083,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

28 121,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

59 201,0



007

Капитальные расходы государственного органа

4 098 847,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

940 783,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

940 783,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

478 268,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

415 068,0



006

Капитальные расходы государственного органа

63 200,0

04



Образование

352 306 233,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

27 480,0



019

Обучение участников избирательного процесса

27 480,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 040 087,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

212 599,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

560 597,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

266 891,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

313 041 759,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

3 151 952,0



003

Общеобразовательное обучение

45 426 939,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 483 059,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 103 054,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 676 822,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

531 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 032,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 122,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 398 193,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

31 382 185,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 345 450,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

58 954 368,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

97 037 964,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 734 345,0



069

Проведение мероприятий в области защиты прав детей

192 869,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

34 602 909,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

29 685 812,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

19 259 493,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

35 821,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

10 390 498,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 511 095,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 511 095,0

05



Здравоохранение

26 011 724,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

2 404 100,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 404 100,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 839 396,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

501 853,0



006

Услуги по охране материнства и детства

993 556,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

159 000,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

185 717,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

427,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

743 468,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

214 904,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 628 142,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

327 782,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 041,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

9 058 153,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

607 254,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

5 417 099,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 768 228,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 768 228,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

50 053 421,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

48 094 802,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

743 129,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 356 735,0



003

Программа занятости

4 300 107,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 813 194,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 962 470,0



007

Оказание жилищной помощи

21 200,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10 695 272,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

5 188 657,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

26 182,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 389 449,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

524 658,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 177 832,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 547 932,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 956 278,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 284 668,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 186,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 023,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

236 541,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

934 958,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

923 001,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

3 377 834,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

465 750,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

134 746,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

29 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 000,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 000,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

149 787,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

149 787,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

263 832,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

263 832,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

241 998 453,0


123


Аппарат акима района в городе

100 030 741,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 870 040,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 812 419,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

182 201,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 166 081,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

29 489 845,0



007

Благоустройство и озеленение города

1 091 162,0



017

Развитие благоустройства города

27 386 050,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 012 633,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

39 248 917,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

10 326 189,0



013

Развитие благоустройства города

6 961 061,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 247 453,0



029

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 926 884,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

13 787 330,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

35 833 438,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

757 769,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

251 837,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 877 802,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 807,0



008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

470 755,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10 676 069,0



017

Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья

20 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0



055

Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика

1 525 100,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

37 395 512,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

255 007,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



005

Развитие коммунального хозяйства

1 200 000,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6 180 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9 436 853,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10 966 612,0



010

Развитие ливневой канализации

6 882 254,0



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 473 562,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 876 745,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 809 796,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

933 361,0



004

Капитальные расходы государственного органа

875,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 875 560,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

1 885 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

1 885 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 444 013,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

212 229,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

722 325,0



004

Капитальные расходы государственного органа

933,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

502 918,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 608,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

14 128 651,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

302 584,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

4 530 258,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

915 908,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 404 554,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

676 480,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

297 643,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

3 115 686,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

978 092,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 136 253,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 341,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

801 737,0



014

Развитие объектов культуры

121 309,0



015

Развитие объектов спорта

680 428,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

2 586 195,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

149 072,0



004

Капитальные расходы государственного органа

758,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 436 365,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

14 075 667,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

637 259,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

1 224 538,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

11 089 134,0



005

Капитальные расходы государственного органа

758,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 123 978,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

30 000,0



019

Строительство Национального пантеона

30 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

66 763 283,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

66 763 283,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

247 804,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

48 160 116,0



029

Развитие газотранспортной системы

1 570 913,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

16 783 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 212 614,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

204 540,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

204 540,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

6 008 074,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

450 857,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 454 865,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

594 068,0



012

Капитальные расходы государственного органа

6 507,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

273 393,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 789 390,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

16 800,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

189 081,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

82 082,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 000,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

20 187,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

94 092,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

16 752,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 960 443,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

2 522 958,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

2 522 958,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

437 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

435 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 099,0

12



Транспорт и коммуникации

123 313 790,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

114 354 649,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

2 368 381,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

27 992 210,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

18 250 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 157,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

62 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

3 401 901,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

8 959 141,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

8 959 141,0

13



Прочие

58 757 416,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

23 890 680,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

8 621 209,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

15 269 471,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

10 311 748,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

546 620,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

925 000,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 332,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

2 523 720,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

500 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

4 500 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

814 076,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

14 063 559,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

14 063 559,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

345 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

345 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

9 490 339,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

9 490 339,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

347 594,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

347 594,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

8 496,0



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

8 496,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

300 000,0



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

300 000,0

14



Обслуживание долга

4 358 777,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 358 777,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 327 812,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

30 965,0

15



Трансферты

127 927 828,1


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

127 927 828,1



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 174,1



007

Бюджетные изъятия

125 655 286,0



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

85,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2 256 736,0



058

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1 547,0




III. Чистое бюджетное кредитование

2 274 715,0




Бюджетные кредиты

6 100 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

3 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

3 800 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 000 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



038

Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

2 000 000,0

13



Прочие

300 000,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

300 000,0



010

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

300 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0


01


Погашение бюджетных кредитов

3 825 285,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 825 285,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

129 338 444,0




Приобретение финансовых активов

129 338 444,0

12



Транспорт и коммуникации

124 039 895,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

124 039 895,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"

124 039 895,0

13



Прочие

5 298 549,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

27 699,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 699,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 710 861,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 710 861,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

985 054,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

985 054,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

706 869,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

706 869,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

868 066,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

868 066,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-21 710 241,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

21 710 241,1

8



Поступления займов

22 473 562,0


01


Внутренние государственные займы

22 473 562,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

22 473 562,0

16



Погашение займов

-45 478 539,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-45 478 539,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-42 375 952,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-3 102 587,0




Используемые остатки бюджетных средств

44 715 218,1

  Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50 – VIII
  Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц





Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

02



Оборона


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



010

Развитие ливневой канализации

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



019

Строительство Национального пантеона

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы



029

Развитие газотранспортной системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



003

Развитие транспортной инфраструктуры



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



025

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

  Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50 – VIII
  Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

601 426,0


123


Аппарат акима района в городе

601 426,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

598 511,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 915,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 698 807,0


123


Аппарат акима района в городе

14 698 807,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

842 100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 583 996,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 272 711,0




Итого:

15 300 233,0

  Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII
  Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа



Наименование

01



Государственные услуги общего характера

489 434,0


123


Аппарат акима района в городе

489 434,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

486 901,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 309 805,0


123


Аппарат акима района в городе

14 309 805,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 050 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 488 540,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

77 800,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 693 465,0




Итого:

14 799 239,0

  Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII
  Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

460 842,0


123


Аппарат акима района в городе

460 842,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

458 452,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 860 458,0


123


Аппарат акима района в городе

22 860 458,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 968 114,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

11 956,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 140 138,0




Итого:

23 321 300,0

  Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII
  Приложение 15
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

465 023,0


123


Аппарат акима района в городе

465 023,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

462 633,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 870 550,0


123


Аппарат акима района в городе

18 870 550,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 230 455,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 906 050,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 615,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 727 430,0




Итого:

19 335 573,0

  Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII
  Приложение 18
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

549 601,0


123


Аппарат акима района в городе

549 601,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

546 803,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 106 516,0


123


Аппарат акима района в городе

17 106 516,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 315 067,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 568 624,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 162 825,0




Итого:

17 656 117,0

  Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 27 февраля 2026 года № 385/50-VIII
  Приложение 21
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшык" города Астаны на 2026 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

523 188,0


123


Аппарат акима района в городе

523 188,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

520 798,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 184 605,0


123


Аппарат акима района в городе

12 184 605,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

692 168,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 297 095,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

25 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 169 512,0




Итого:

12 707 793,0


"Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 352/47-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Астана қаласы мәслихатының 2026 жылғы 27 ақпандағы № 385/50-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01.2026 ж. бастап қолданысқа енгізіледі
      Астана қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Астана қаласының мәслихатының "Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2025 жылғы 12 желтоқсанындағы № 352/47-VIII шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кiрiстер – 1 292 292 472 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 1 163 982 319 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 7 682 966 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 13 971 912 мың теңге;
      арнаулы түсімдер бойынша – 3 734 000 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 102 921 275 мың теңге;
      2) шығындар – 1 182 389 554,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 2 274 715 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттік кредиттер – 6 100 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 825 285 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 129 338 444 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 129 338 444 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-21 710 241,1) мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21 710 241,1 мың теңге;
      7) қарыздар түсімдері – 22 473 562 мың теңге;
      8) қарыздарды өтеу – (-45 478 539) мың теңге;
      9) бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 44 715 218,1 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "4. Астана қаласының жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 14 063 559 мың теңге сомасында бекітілсін.".
      Көрсетілген шешімнің 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Астана қаласы мәслихатының төрағасы Т. Зейнұлқабден

  Астана қаласы мәслихатының
2026 жылғы 27 ақпандағы
№ 385/50-VIII шешіміне
1-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 -VIII шешіміне
1-қосымша

 
 
 
1. Кірістер
1 292 292 472
1
 
 
Салықтық түсімдер
1 163 982 319
 
01
 
Табыс салығы
756 048 445
 
 
1
Корпоративтік табыс салығы
285 448 445
 
 
2
Жеке табыс салығы
470 600 000
 
03
 
Әлеуметтiк салық
309 200 000
 
 
1
Әлеуметтік салық
309 200 000
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
54 364 574
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
41 065 000
 
 
3
Жер салығы
410 000
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
12 889 574
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
17 119 300
 
 
2
Акциздер
494 500
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
7 423 800
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
9 201 000
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
27 250 000
 
 
1
Мемлекеттік баж
27 250 000
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
7 682 966
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
2 262 132
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
115 304
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
389 000
 
 
4
Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер
461 000
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 153 643
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
143 185
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
2 572 384
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
2 572 384
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
2 848 450
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
2 848 450
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
13 971 912
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
11 671 912
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
11 671 912
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
2 300 000
 
 
1
Жерді сату
1 200 000
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
1 100 000
4
 
 
Арнаулы түсімдер
3 734 000
 
02
 
Арнаулы түсімдер
3 734 000
 
 
1
Арнаулы түсімдер
3 734 000
5
 
 
Трансферттердің түсімдері
102 921 275
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
102 921 275
 
 
1
Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер
102 921 275

 
Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Атауы
 
 
 
II. Шығындар
1 182 389 554,1
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
31 542 086,0
 
111
 
Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты
336 763,0
 
 
001
Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
336 180,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
583,0
 
121
 
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты
3 612 324,0
 
 
001
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету
3 301 117,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
311 207,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
3 089 514,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
3 074 098,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
15 416,0
 
332
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы
4 932 470,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
518 720,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 274,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
4 355 923,0
 
 
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
55 553,0
 
344
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы
808 123,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
805 325,0
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 798,0
 
356
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
440 617,0
 
 
001
Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
374 600,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
64 618,0
 
 
014
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 399,0
 
357
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
742 355,0
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
728 811,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
13 544,0
 
362
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы
364 079,0
 
 
013
Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету
364 079,0
 
369
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы
1 139 565,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
114 938,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
641,0
 
 
005
Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау
1 023 986,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
14 847 366,0
 
 
061
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
14 847 366,0
 
379
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы
653 493,0
 
 
001
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
650 783,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 710,0
 
521
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы
575 417,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
572 619,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 798,0
02
 
 
Қорғаныс
6 889 683,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
709 382,0
 
 
030
Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту
709 382,0
 
387
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы
2 084 824,0
 
 
005
Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою
2 084 824,0
 
515
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
4 095 477,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
120 983,0
 
 
003
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
800 295,0
 
 
004
Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс
420 089,0
 
 
005
Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру
1 073 050,0
 
 
006
Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою
1 680 000,0
 
 
011
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 060,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
42 417 058,0
 
335
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы
2 452 755,0
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
2 452 755,0
 
352
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
38 545 252,0
 
 
001
Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету
34 359 083,0
 
 
003
Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу
28 121,0
 
 
004
Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер
59 201,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 098 847,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
940 783,0
 
 
004
Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
940 783,0
 
522
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы
478 268,0
 
 
001
Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
415 068,0
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
63 200,0
04
 
 
Бiлiм беру
352 306 233,0
 
121
 
Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты
27 480,0
 
 
019
Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
27 480,0
 
339
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
1 040 087,0
 
 
003
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
212 599,0
 
 
043
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
560 597,0
 
 
044
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
266 891,0
 
360
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
313 041 759,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
3 151 952,0
 
 
003
Жалпы білім беру
45 426 939,0
 
 
004
Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру
4 483 059,0
 
 
005
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
3 103 054,0
 
 
007
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
2 000 000,0
 
 
008
Балаларға қосымша білім беру
15 676 822,0
 
 
009
Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
531 797,0
 
 
011
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 032,0
 
 
013
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
659 122,0
 
 
014
Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
2 398 193,0
 
 
019
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру
27 336,0
 
 
021
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
233 511,0
 
 
024
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
31 382 185,0
 
 
027
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі
11 699,0
 
 
029
Әдістемелік жұмыс
1 345 450,0
 
 
034
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
58 954 368,0
 
 
040
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға
97 037 964,0
 
 
057
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
4 085 153,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
7 734 345,0
 
 
069
Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу
192 869,0
 
 
204
Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру
34 602 909,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
29 685 812,0
 
 
028
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
19 259 493,0
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
35 821,0
 
 
069
Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
10 390 498,0
 
381
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы
8 511 095,0
 
 
006
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
8 511 095,0
05
 
 
Денсаулық сақтау
26 011 724,0
 
333
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы
2 404 100,0
 
 
034
Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер
2 404 100,0
 
339
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
21 839 396,0
 
 
001
Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
501 853,0
 
 
006
Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
993 556,0
 
 
007
Салауатты өмір салтын насихаттау
159 000,0
 
 
008
Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
185 717,0
 
 
016
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
427,0
 
 
017
Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу
743 468,0
 
 
018
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
214 904,0
 
 
027
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
3 628 142,0
 
 
029
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары
327 782,0
 
 
030
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 041,0
 
 
033
Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
9 058 153,0
 
 
039
Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар
607 254,0
 
 
041
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету
5 417 099,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
1 768 228,0
 
 
038
Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
1 768 228,0
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
50 053 421,0
 
333
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы
48 094 802,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
743 129,0
 
 
002
Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
2 356 735,0
 
 
003
Жұмыспен қамту бағдарламасы
4 300 107,0
 
 
004
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
1 813 194,0
 
 
006
Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру
1 962 470,0
 
 
007
Тұрғын үйге көмек көрсету
21 200,0
 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек
10 695 272,0
 
 
009
Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау
5 188 657,0
 
 
013
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
26 182,0
 
 
015
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну
4 389 449,0
 
 
016
Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу
524 658,0
 
 
018
Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
1 177 832,0
 
 
019
Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
3 547 932,0
 
 
020
Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
2 956 278,0
 
 
022
Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
2 284 668,0
 
 
023
Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау
1 186,0
 
 
026
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 023,0
 
 
028
Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
236 541,0
 
 
030
Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету
934 958,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
923 001,0
 
 
045
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
3 377 834,0
 
 
053
Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету
465 750,0
 
 
064
Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету
134 746,0
 
 
066
Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу
29 000,0
 
360
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
1 045 000,0
 
 
016
Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру
1 031 000,0
 
 
017
Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау
14 000,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
149 787,0
 
 
039
Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау
149 787,0
 
376
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы
263 832,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
263 832,0
 
383
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы
500 000,0
 
 
068
Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
500 000,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
241 998 453,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
100 030 741,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
5 870 040,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
53 812 419,0
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
182 201,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
40 166 081,0
 
336
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы
29 489 845,0
 
 
007
Қаланы абаттандыру және көгалдандыру
1 091 162,0
 
 
017
Қаланы абаттандыруды дамыту
27 386 050,0
 
 
041
Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу
1 012 633,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
39 248 917,0
 
 
012
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
10 326 189,0
 
 
013
Қаланы абаттандыруды дамыту
6 961 061,0
 
 
017
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
5 247 453,0
 
 
029
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
2 926 884,0
 
 
098
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
13 787 330,0
 
383
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы
35 833 438,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
757 769,0
 
 
004
Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
251 837,0
 
 
006
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
1 877 802,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 807,0
 
 
008
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
470 755,0
 
 
013
Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу
22 299,0
 
 
014
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
10 676 069,0
 
 
017
Авариялық тұрғын үй иелерін көшіру үшін тұрғын үй сатып алу
20 000 000,0
 
 
054
Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер
250 000,0
 
 
055
Бірыңғай сәулеттік келбетін беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі және/немесе ағымдағы жөндеу
1 525 100,0
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
37 395 512,0
 
 
001
Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
255 007,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 224,0
 
 
005
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
1 200 000,0
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
6 180 000,0
 
 
007
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
9 436 853,0
 
 
008
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
10 966 612,0
 
 
010
Нөсер кәрізін дамыту
6 882 254,0
 
 
046
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру
2 473 562,0
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
40 876 745,0
 
310
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы
2 809 796,0
 
 
001
Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
933 361,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
875,0
 
 
007
Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер
1 875 560,0
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
1 885 000,0
 
 
021
Туристік қызметті реттеу
1 885 000,0
 
346
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы
1 444 013,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
212 229,0
 
 
002
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
722 325,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
933,0
 
 
010
Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
502 918,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
5 608,0
 
361
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы
14 128 651,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
302 584,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 224,0
 
 
004
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
4 530 258,0
 
 
005
Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
915 908,0
 
 
007
Театр және музыка өнерiн қолдау
7 404 554,0
 
 
009
Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
676 480,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
297 643,0
 
362
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы
3 115 686,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
978 092,0
 
 
005
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
2 136 253,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 341,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
801 737,0
 
 
014
Мәдениет объектілерін дамыту
121 309,0
 
 
015
Cпорт объектілерін дамыту
680 428,0
 
377
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы
2 586 195,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
149 072,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
758,0
 
 
005
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
2 436 365,0
 
381
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы
14 075 667,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
637 259,0
 
 
002
Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
1 224 538,0
 
 
003
Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы
11 089 134,0
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
758,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
1 123 978,0
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
30 000,0
 
 
019
Ұлттық пантеон салу
30 000,0
09
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
66 763 283,0
 
518
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы
66 763 283,0
 
 
001
Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
247 804,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 224,0
 
 
012
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
48 160 116,0
 
 
029
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
1 570 913,0
 
 
050
Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау
16 783 226,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
6 212 614,0
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
204 540,0
 
 
050
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
204 540,0
 
336
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы
6 008 074,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
450 857,0
 
 
004
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
1 454 865,0
 
 
005
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
594 068,0
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
6 507,0
 
 
014
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
273 393,0
 
 
016
"Жасыл белдеуді" салу
2 789 390,0
 
 
021
Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар
16 800,0
 
 
025
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
189 081,0
 
 
031
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау
82 082,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
20 000,0
 
 
033
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру
20 187,0
 
 
034
Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру
94 092,0
 
 
043
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу
16 752,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
2 960 443,0
 
344
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы
2 522 958,0
 
 
002
Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу
2 522 958,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
437 485,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
435 386,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 099,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
123 313 790,0
 
335
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы
114 354 649,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
2 368 381,0
 
 
003
Көлік инфрақұрылымын дамыту
27 992 210,0
 
 
004
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
18 250 000,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 157,0
 
 
010
Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
62 340 000,0
 
 
011
Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау
3 401 901,0
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
8 959 141,0
 
 
025
Көлік инфрақұрылымын дамыту
8 959 141,0
13
 
 
Басқалар
58 757 416,0
 
310
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы
23 890 680,0
 
 
005
Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8 621 209,0
 
 
096
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
15 269 471,0
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
10 311 748,0
 
 
001
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
546 620,0
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
925 000,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 332,0
 
 
005
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер
2 523 720,0
 
 
015
Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау
500 000,0
 
 
017
Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау
4 500 000,0
 
 
018
Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру
500 000,0
 
 
096
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
814 076,0
 
356
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
14 063 559,0
 
 
013
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi
14 063 559,0
 
357
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
345 000,0
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
345 000,0
 
360
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
9 490 339,0
 
 
096
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
9 490 339,0
 
381
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы
347 594,0
 
 
096
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
347 594,0
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
8 496,0
 
 
052
Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
8 496,0
 
518
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы
300 000,0
 
 
040
Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту
300 000,0
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4 358 777,0
 
356
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
4 358 777,0
 
 
005
Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
4 327 812,0
 
 
018
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
30 965,0
15
 
 
Трансферттер
127 927 828,1
 
356
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
127 927 828,1
 
 
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
14 174,1
 
 
007
Бюджеттік алып коюлар
125 655 286,0
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
85,0
 
 
053
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
2 256 736,0
 
 
058
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
1 547,0
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
2 274 715,0
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
6 100 000,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 800 000,0
 
383
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы
3 800 000,0
 
 
012
Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру
3 800 000,0
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
2 000 000,0
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
2 000 000,0
 
 
038
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін мамандандырылған ұйымдарға кредит беру
2 000 000,0
13
 
 
Басқалар
300 000,0
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
300 000,0
 
 
010
"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру
300 000,0
6
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3 825 285,0
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3 825 285,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
3 825 285,0
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
129 338 444,0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
129 338 444,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
124 039 895,0
 
335
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы
124 039 895,0
 
 
015
"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту
124 039 895,0
13
 
 
Басқалар
5 298 549,0
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
27 699,0
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
27 699,0
 
335
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы
2 710 861,0
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
2 710 861,0
 
336
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы
985 054,0
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
985 054,0
 
383
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы
706 869,0
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
706 869,0
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
868 066,0
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
868 066,0
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-21 710 241,1
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
21 710 241,1
8
 
 
Қарыздар түсімдері
22 473 562,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
22 473 562,0
 
 
1
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
22 473 562,0
16
 
 
Қарыздарды өтеу
-45 478 539,0
 
356
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы
-45 478 539,0
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
-42 375 952,0
 
 
009
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
-3 102 587,0
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
44 715 218,1

  Астана қаласы мәслихатының
2026 жылғы 27 ақпандағы
№ 385/50-VIII шешіміне
2-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
4-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлумен, Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетінің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
061
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
02
 
 
Қорғаныс
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
030
Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
004
Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
04
 
 
Бiлiм беру
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
028
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
 
 
069
Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
05
 
 
Денсаулық сақтау
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
038
Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
039
Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
 
336
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы
 
 
017
Қаланы абаттандыруды дамыту
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
012
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
 
 
013
Қаланы абаттандыруды дамыту
 
 
017
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
 
 
005
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
 
 
007
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
 
 
008
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
 
 
010
Нөсер кәрізін дамыту
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
014
Мәдениет объектілерін дамыту
 
 
015
Cпорт объектілерін дамыту
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
 
 
019
Ұлттық пантеон салу
09
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
 
518
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы
 
 
012
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
 
 
029
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
 
336
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы
 
 
005
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
12
 
 
Көлік және коммуникация
 
335
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы
 
 
003
Көлік инфрақұрылымын дамыту
 
 
011
Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау
 
 
015
"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту
 
373
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы
 
 
025
Көлік инфрақұрылымын дамыту
13
 
 
Басқалар
 
334
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 
335
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 
336
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 
383
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 
517
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы
 
 
052
Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 
518
 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы
 
 
040
 
Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

  Астана қаласы мәслихатының
  2026 жылғы 27 ақпандағы
№ 385/50 - VIII шешіміне
3-қосымша
  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 -VIII шешіміне
6-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
601 426,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
601 426,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
598 511,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 915,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
14 698 807,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
14 698 807,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
842 100,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
6 583 996,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
7 272 711,0
 
 
 
Барлығы:
15 300 233,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2026 жылғы 27 ақпандағы
№ 385/50 - VIII шешіміне
  4-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 -VIII шешіміне
  9-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
489 434,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
489 434,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
486 901,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 533,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
14 309 805,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
14 309 805,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1 050 000,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
9 488 540,0
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
77 800,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
3 693 465,0
 
 
 
Барлығы:
14 799 239,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2026 жылғы 27 ақпандағы
  № 385/50 - VIII шешіміне
  5-қосымша
  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47 -VIII шешіміне
  12-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
460 842,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
460 842,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
458 452,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 390,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
22 860 458,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
22 860 458,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
740 250,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
10 968 114,0
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
11 956,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
11 140 138,0
 
 
 
Барлығы:
23 321 300,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2026 жылғы 27 ақпандағы
  № 385/50 - VIII шешіміне
6-қосымша
Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 -VIII шешіміне
  15-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
465 023,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
465 023,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
462 633,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 390,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
18 870 550,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
18 870 550,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1 230 455,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
9 906 050,0
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
6 615,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
7 727 430,0
 
 
 
Барлығы:
19 335 573,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2026 жылғы 27 ақпандағы
  № 385/50 - VIII шешіміне
  7-қосымша
  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47 -VIII шешіміне
  18-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
549 601,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
549 601,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
546 803,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 798,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
17 106 516,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
17 106 516,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1 315 067,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
10 568 624,0
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
60 000,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
5 162 825,0
 
 
 
Барлығы:
17 656 117,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2026 жылғы 27 ақпандағы
  № 385/50 - VIII шешіміне
  8-қосымша
  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47 -VIII шешіміне
  21-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
523 188,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
523 188,0
 
 
001
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
520 798,0
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 390,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
12 184 605,0
 
123
 
Қаладағы аудан әкімінің аппараты
12 184 605,0
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
692 168,0
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
6 297 095,0
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
25 830,0
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
5 169 512,0
 
 
 
Барлығы:
12 707 793,0