Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII "О бюджете Шемонаихинского района на 2025–2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 682 984,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 835 978,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23 220,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 136 705,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 687 081,1 тысяча тенге;
2) затраты – 8 959 932,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 663,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 44 034,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 34 371,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -286 611,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 286 611,1 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 243 937,0 тысяч тенге;
погашение займов – 34 371,0 тысяча тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 77 045,1 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 140 484,4 тысячи тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений 2 041 355,9 тысяч тенге, ликвидацией Центров занятости населения и созданием областного Центра трудовых ресурсов 89 241,0 тысяча тенге, передачей функций по регистрации актов гражданского состояния 4 866,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Шемонаихинского районного маслихата | Г. Акулов |
| Приложение к решению Шемонаихинского районного маслихата от 4 ноября 2025 года № 39/2 |
|
| Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 8 682 984,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 835 978,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 632 545,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 438 776,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 193 769,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 385 599,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 385 599,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 627 189,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 619 589,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 300,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 143 177,0 | ||
2 | Акцизы | 5 451,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100 619,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 37 107,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 47 468,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 47 468,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 23 220,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 650,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14 150,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 500,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 150,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 150,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 420,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 420,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 136 705,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 116 705,0 | ||
1 | Продажа земли | 115 205,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 687 081,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 122 705,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 122 705,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 564 376,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 564 376,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 8 959 932,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 989 937,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 311 855,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 551,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 551,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 263 304,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 212 426,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 35 174,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 704,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 48 654,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 48 654,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45 626,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 710,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 318,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 47 723,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 47 723,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 47 503,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 220,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 581 704,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 581 704,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 44 934,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 092,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 533 678,8 | |||
02 | Оборона | 216 000,0 | |||
1 | Военные нужды | 35 921,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 921,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 35 921,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 180 079,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 180 079,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 167 409,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 12 670,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 518,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 5 518,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 518,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 518,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 830 818,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 100 470,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 100 470,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 100 470,0 | |||
2 | Социальная помощь | 558 800,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 558 800,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 32 680,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 81 113,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 559,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 258 564,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 179 131,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 171 548,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 171 548,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66 547,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 800,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 51,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 63 761,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 40 277,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 112,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 016 988,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 898 626,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 489 600,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 284 983,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 204 617,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9 026,0 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 9 026,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 400 000,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 400 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 118 165,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92 761,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 92 761,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 025 404,3 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 232 346,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 793 058,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 197,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 197,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 197,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 987 190,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 402 546,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 402 546,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 402 546,0 | |||
2 | Спорт | 232 391,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 232 391,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 205 801,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 271,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 23 319,0 | |||
3 | Информационное пространство | 161 888,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11 032,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11 032,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150 856,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 114 606,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 250,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 190 365,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 86 602,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 39 964,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 45 382,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 256,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 103 763,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 43 075,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 985,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 59 309,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 394,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 89 840,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 32 670,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 32 670,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 32 514,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 156,0 | |||
6 | Земельные отношения | 43 094,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 094,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 565,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 9 508,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 021,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 076,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 076,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14 076,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 650,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 650,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 58 650,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 38 388,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 20 169,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 93,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 950 899,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 875 847,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 875 847,4 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 98 534,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 777 313,4 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 75 052,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 052,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 75 052,0 | |||
13 | Прочие | 168 052,4 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 27 568,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 27 568,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 27 568,0 | |||
9 | Прочие | 140 484,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 140 484,4 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 140 484,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 30 529,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 30 529,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 529,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 30 529,0 | |||
15 | Трансферты | 2 615 509,8 | |||
1 | Трансферты | 2 615 509,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 615 509,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 135 462,9 | |||
038 | Субвенция | 472 788,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 7 235,0 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 9 663,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 44 034,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 034,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 034,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 034,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44 034,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 34 371,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 34 371,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 34 371,0 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -286 611,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 286 611,1 | ||||
7 | Поступление займов | 243 937,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 243 937,0 | |||
2 | Договоры займа | 243 937,0 | |||
16 | Погашение займов | 34 371,0 | |||
1 | Погашение займов | 34 371,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 34 371,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 34 371,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 77 045,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 77 045,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 77 045,1 | |||