Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII "О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 491 225,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 332 068,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 148 157,0 тысяч тенге;
2) затраты – 639 901,7 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 70 772,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 217 317,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 291,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 109,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 173 917,0 тысяч тенге;
2) затраты – 223 168,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 123 458,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 192 657,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 61 181,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 452,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 211,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130 813,0 тысяч тенге;
2) затраты – 213 068,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 43 329,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 208 074,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 52 427,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 528,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 151 119,0 тысяч тенге;
2) затраты – 219 412,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Предусмотреть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 101 661,0 тысяча тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 012,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 915,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 400,3 тысяч тенге;
2) затраты – 117 826,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 67 923,3 тысячи тенге.";
пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 040,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 878,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 196,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 43 966,0 тысяч тенге;
2) затраты – 59 519,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 479,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 479,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 479,5 тысяч тенге.";
пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Предусмотреть в бюджете Волчанского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 8 271,0 тысячи тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 320,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 813,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 617,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;
2) затраты – 88 798,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3 тысяч тенге.";
пункт 22 изложить в новой редакции:
"22. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 421,0 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 994,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 37 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56 239,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 818,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 818,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 818,9 тысяч тенге.";
пункт 24 изложить в новой редакции:
"24. Предусмотреть в бюджете Зевакинского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 17 123,0 тысячи тенге.";
пункт 28 изложить в новой редакции:
"28. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 384,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 757,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 58 627,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 619,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 235,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 235,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 235,0 тысяч тенге.";
пункт 30 изложить в новой редакции:
"30. Предусмотреть в бюджете Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 28 710,0 тысяч тенге.";
пункт 31 изложить в новой редакции:
"31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 152,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 868,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 539,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 68 745,0 тысяч тенге;
2) затраты – 77 363,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяча тенге.";
пункт 33 изложить в новой редакции:
"33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 36 477,0 тысяч тенге.".
дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:
"3-1. Учесть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из бюджета города бюджету района на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений в сумме 97 898,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Шемонаихинского районного маслихата | Г. Акулов |
| Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 491 225,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 332 068,0 | ||
01 | Подоходный налог | 209 189,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 209 189,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 107 989,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 10 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 94 489,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 890,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 890,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 10 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 148 157,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 157,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 157,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 639 901,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 111 566,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111 566,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 566,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 976,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 590,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 172 074,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 172 074,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172 074,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 44 104,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 594,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 940,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 65 436,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 243 561,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 243 561,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 243 561,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 187 916,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55 645,0 | |||
15 | Трансферты | 112 700,4 | |||
1 | Трансферты | 112 700,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 700,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 802,4 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 97 898,0 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -148 676,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 148 676,7 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 148 676,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 148 676,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 148 676,7 | |||
| Приложение 2 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 4 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 217 317,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 291,0 | ||
01 | Подоходный налог | 19 872,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 872,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 22 969,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 691,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 723,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 19 512,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 043,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 450,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 450,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 109,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 109,0 | ||
1 | Продажа земли | 109,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 173 917,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 173 917,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173 917,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 223 168,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 675,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 675,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 675,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 077,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85 077,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 077,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28 238,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 002,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 867,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 970,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 84 416,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 84 416,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 416,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 466,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 61 950,0 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 851,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 851,0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 851,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 851,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 851,0 | |||
| Приложение 3 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 7 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 192 657,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 61 181,0 | ||
01 | Подоходный налог | 38 560,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 560,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 22 180,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 723,0 | ||
3 | Земельный налог | 581,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 19 959,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 917,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 441,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 399,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 452,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 198,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 198,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 254,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 254,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 211,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 211,0 | ||
1 | Продажа земли | 211,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 130 813,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 813,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 813,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 213 068,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 351,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 351,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 351,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 150,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 105,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 96,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 355,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 736,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 736,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 736,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 619,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 619,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 041,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 884,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 694,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 811,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55 811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 811,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 811,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 70 550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 70 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 550,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 698,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60 852,0 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 411,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20 411,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 411,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 411,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 411,2 | |||
| Приложение 4 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 10 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 208 074,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 52 427,0 | ||
01 | Подоходный налог | 35 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 17 283,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 646,0 | ||
3 | Земельный налог | 711,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 926,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 144,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 144,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 528,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 528,0 | ||
1 | Продажа земли | 4 528,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 151 119,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 151 119,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 151 119,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 219 412,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 849,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 849,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 849,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 849,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 715,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 722,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 722,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 722,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 993,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 993,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 807,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 541,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 645,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 125 848,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 125 848,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 848,1 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 301,1 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 111 547,0 | |||
15 | Трансферты | 10 000,1 | |||
1 | Трансферты | 10 000,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 000,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11 338,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 338,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 338,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 338,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 338,2 | |||
| Приложение 5 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 13 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 112 012,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 697,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 847,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 247,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 915,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 915,0 | ||
1 | Продажа земли | 3 915,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 98 400,3 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 98 400,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 400,3 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 117 826,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 422,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 422,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 422,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 142,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 280,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 910,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 752,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 752,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 752,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 158,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 368,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 040,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 689,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 689,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 689,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15 689,0 | |||
13 | Прочие | 47 804,1 | |||
9 | Прочие | 47 804,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 804,1 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 47 804,1 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 813,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 813,7 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 813,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 813,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 813,7 | |||
| Приложение 6 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 16 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 56 040,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 878,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 200,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 614,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 274,0 | ||
3 | Земельный налог | 318,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 508,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 514,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 64,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 64,0 | ||
2 | Hеналоговые поступления | 196,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 196,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 196,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 966,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 43 966,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 966,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 59 519,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 536,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 536,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 536,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 536,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 090,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 387,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 387,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 387,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 703,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 703,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 424,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 279,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 892,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 892,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 892,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 271,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 621,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 479,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 479,5 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 479,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 479,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 479,5 | |||
| Приложение 7 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 19 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 79 320,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 23 813,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 416,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 416,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 13 372,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 726,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 675,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 371,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 025,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 025,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 617,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 617,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 617,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 53 890,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 53 890,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 890,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 88 798,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 758,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 758,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 758,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 158,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 470,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 470,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 470,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 228,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 467,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 775,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 569,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 569,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 569,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 569,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 478,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 478,3 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 478,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 478,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 478,3 | |||
| Приложение 8 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 22 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII |
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 52 421,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 994,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 264,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 264,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 074,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 242,0 | ||
3 | Земельный налог | 152,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 906,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 774,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 656,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 656,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 400,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 027,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 027,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 027,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 56 239,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 079,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 079,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 079,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 079,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 495,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 495,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 495,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 013,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 489,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 993,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 665,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 665,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 665,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 665,0 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 818,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 818,9 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 818,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 818,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 818,9 | |||
| Приложение 9 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 28 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII |
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 65 384,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 757,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 260,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 260,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 336,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 153,0 | ||
3 | Земельный налог | 38,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 950,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 195,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 161,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 161,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 58 627,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 58 627,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 627,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 66 619,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 397,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 397,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 397,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 023,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 374,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 645,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 800,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 845,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 845,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 169,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 919,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 757,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 23 577,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 23 577,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 577,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 23 577,0 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 235,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 235,0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 235,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 235,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 235,0 | |||
| Приложение 10 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 11 сентября 2025 года № 37/2-VIII |
|
| Приложение 31 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII |
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 75 152,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 868,0 | ||
01 | Подоходный налог | 623,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 623,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 236,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 147,0 | ||
3 | Земельный налог | 562,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 035,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 492,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 539,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 539,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 539,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 68 745,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 68 745,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 745,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 77 363,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 817,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 817,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 817,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 817,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 653,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 400,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 400,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 253,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 253,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 383,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 165,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 705,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 892,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 21 892,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 892,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 892,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 211,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 211,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 211,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 211,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 211,2 | |||