Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
"1. Утвердить бюджет Жетиаральского сельского округаТарбагатайского района на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 874,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 555,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 212,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –63 107,0 тысяч тенге;
2) затраты – 71 874,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Жетиаралского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 48 522,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Жетиаралского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 14 585,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
| Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от "23" декабря 2025 года №36/5-VIII |
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 71 874,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 555,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 150,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1150,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 005,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 470,0 | ||
3 | Земельный налог | 35,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 212,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 212,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 212,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 63 107,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 107,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 107,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 71 874,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 674,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 674,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 289,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 385,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 200,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от "23" декабря 2025 года №36/5-VIII |
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 69 934,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 068,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 219,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 219,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 425,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 498,0 | ||
3 | Земельный налог | 37,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 770,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 120,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 424,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 424,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 225,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 225,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 225,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 60 641,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 641,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 641,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 69 934,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 334,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 334,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 334,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 934,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 200,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 7000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 700,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от "23" декабря 2025 года №36/5-VIII |
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 70 510,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 610,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 292,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 292,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 869,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 527,0 | ||
3 | Земельный налог | 39,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 056,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 247,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 449,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 449,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 238,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 238,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 238,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 60 662,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 662,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 662,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 70 510,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 910,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 910,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 910,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 510,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 200,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 700,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
