Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года №31/7-VIII следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 76 182,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 668,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 444,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 412,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 657,6 тысяч тенге;
2) затраты - 76 838,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -656,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 656,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 656,3тысяч тенге."
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Зайсанского районного маслихата | Е. Загипаров |
| Приложение к решению Зайсанского районного маслихата №44/7-VIII от 1 декабря 2025 года |
|
| Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата №31/7-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 76 182,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 668,2 | ||
01 | Подоходный налог | 5 632,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 632,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 857,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 340,0 | ||
3 | Земельный налог | 160,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 731,6 | ||
5 | Единый земельный налог | 626,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 178,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 178,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 444,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 444,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 444,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 412,8 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 412,8 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 412,8 | ||
4 | Поступления трансфертов | 61 657,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 657,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 657,6 | ||
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 76 838,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 49 298,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 298,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 298,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 382,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 915,6 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 041,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6 920,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 920,8 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 920,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 120,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 120,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 515,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 604,7 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 765,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 609,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 609,1 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 609,1 | |||
2 | Спорт | 156,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156,5 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 156,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 733,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 733,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 733,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 733,5 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -656,3 | ||||
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 656,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 656,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 656,3 | |||
1 | Используемые остатки бюджетных средств | 656,3 | |||