Сарыагашский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIІI "О бюджетах города и сельских округов на 2025-2027 годы" следующие изменения:
в вводной части указанного решения слова "с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан" заменить словами "с пунктом 2 статьи 85, пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан";
пункты 1-14 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет города Сарыагаш на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 003 337 тысяч тенге:
налоговые поступления – 956 846 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 46 491 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 1 015 984 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 647 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 647 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 647 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет сельского округа Коктерек на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 138 524 тысяч тенге:
налоговые поступления – 85 568 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 5 148 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 47 808 тысяч тенге;
2) затраты – 144 548 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 024 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 024 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 024 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Жемисти на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 021 тысяч тенге:
налоговые поступления – 27 246 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 198 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 577 тысяч тенге;
2) затраты – 110 647 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 626 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 626 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 626 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжар на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 082 тысяч тенге:
налоговые поступления – 57 013 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 069 тысяч тенге;
2) затраты – 107 294 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 212 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 212 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 212 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Дарбаза на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 745 тысяч тенге:
налоговые поступления – 36 805 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 940 тысяч тенге;
2) затраты – 124 400 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 655 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 655 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 655 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 202 651 тысяч тенге:
налоговые поступления – 106 625 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 5 241 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 785 тысяч тенге;
2) затраты – 210 384 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 733 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 733 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 733 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Куркелес на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 258 726 тысяч тенге:
налоговые поступления – 249 797 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 8 929 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 308 712 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -49 986 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 49 986 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 49 986 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Дербисек на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 592 тысяч тенге:
налоговые поступления – 100 417 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 987 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 188 тысяч тенге;
2) затраты – 114 974 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 382 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 382 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Акжар на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 664 тысяч тенге:
налоговые поступления – 43 164 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 500 тысяч тенге;
2) затраты – 144 872 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 208 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 208 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 208 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Кабланбек на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 712 тысяч тенге:
налоговые поступления – 130 327 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 545 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 840 тысяч тенге;
2) затраты – 207 282 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 570 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 570 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 570 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Тегисшил на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 377 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 531 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 165 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 117 681 тысяч тенге;
2) затраты – 153 503 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 126 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 126 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 126 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет сельского округа Жилга на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 847 тысяч тенге:
налоговые поступления – 41 838 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 400 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 50 609 тысяч тенге;
2) затраты – 95 701 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 854 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 854 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 854 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Жарты тобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 169 087 тысяч тенге:
налоговые поступления – 107 202 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 020 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 865 тысяч тенге;
2) затраты – 178 095 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 008 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 008 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 9 008 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет сельского округа Алимтау на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 443 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 154 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 56 289 тысяч тенге;
2) затраты – 64 002 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -559 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 559 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 559 тысяч тенге.
15. Приложения - 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению.
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Р.Асылбекұлы |
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет города Сарыагаш на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 1 003 337 | ||||
1 | Налоговые поступления | 956 846 | |||
01 | Подоходный налог | 708 091 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 708 091 | |||
04 | Hалоги на собственность | 235 671 | |||
1 | Hалоги на имущество | 16 219 | |||
3 | Земельный налог | 27 390 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 192 062 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 084 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 998 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 086 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 46 491 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 46 491 | |||
1 | Продажа земли | 46 491 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 1 015 984 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 107 774 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 774 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 774 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 219 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 055 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 795 726 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 795 726 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 795 726 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 146 743 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 648 983 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 948 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 39 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 948 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 27 808 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог на улицах населенных пунктов | 12 140 | |||
15 | Трансферты | 72 536 | |||
1 | Трансферты | 72 536 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 536 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 72 536 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 647 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 647 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 647 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 647 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 647 |
Приложение 2 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Коктерек на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 138 524 | ||||
1 | Налоговые поступления | 85 568 | |||
01 | Подоходный налог | 60 879 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 60 879 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 293 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 050 | |||
3 | Земельный налог | 698 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 223 | |||
5 | Единный земельный налог | 322 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 396 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 633 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 763 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 148 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 148 | |||
1 | Продажа земли | 5 148 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 808 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 808 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 808 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 144 548 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 877 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 877 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 877 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 846 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 031 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 781 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 781 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 781 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 047 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 330 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 404 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 26 890 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 26 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 890 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 26 890 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 024 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 024 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 024 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 024 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 024 |
Приложение 3 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Жемисти на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 109 021 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 246 | |||
01 | Подоходный налог | 12 545 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 545 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 609 | |||
1 | Hалоги на имущество | 331 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 068 | |||
5 | Единный земельный налог | 180 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 92 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 92 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 198 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 198 | |||
1 | Продажа земли | 198 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 577 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 577 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 577 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 110 647 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 205 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 205 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 205 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 855 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 442 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 62 442 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 442 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 250 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 893 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 299 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 626 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 626 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 626 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 626 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 626 |
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Кызылжар на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 103 082 | ||||
1 | Налоговые поступления | 57 013 | |||
01 | Подоходный налог | 30 793 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 793 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 655 | |||
1 | Hалоги на имущество | 412 | |||
3 | Земельный налог | 150 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 731 | |||
5 | Единный земельный налог | 1 362 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 565 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 565 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 069 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 069 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 069 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 107 294 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 397 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 397 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 397 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 144 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 253 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 897 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 897 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 897 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 412 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 233 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 252 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 212 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 212 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 212 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 212 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 212 |
Приложение 5 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Дарбаза на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 118 745 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 805 | |||
01 | Подоходный налог | 10 969 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 969 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 387 | |||
1 | Hалоги на имущество | 998 | |||
3 | Земельный налог | 567 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 512 | |||
5 | Единный земельный налог | 2 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 449 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 449 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 940 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 940 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 940 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 124 400 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 410 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 410 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 144 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 266 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 968 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 968 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 968 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 640 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 162 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 166 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 022 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 27 022 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 022 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 27 022 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 655 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 655 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 655 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 655 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 655 |
Приложение 6 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 16 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 202 651 | ||||
1 | Налоговые поступления | 106 625 | |||
01 | Подоходный налог | 49 710 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 49 710 | |||
04 | Hалоги на собственность | 56 656 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 593 | |||
3 | Земельный налог | 458 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 51 118 | |||
5 | Единный земельный налог | 3 487 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 259 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 232 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 241 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 241 | |||
1 | Продажа земли | 5 241 | |||
4 | Поступления трансфертов | 90 785 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90 785 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90 785 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 210 384 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 519 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 86 519 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 519 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 369 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 150 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 118 420 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 118 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 420 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25 892 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 936 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 82 592 | |||
15 | Трансферты | 5 445 | |||
1 | Трансферты | 5 445 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 445 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 445 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -7 733 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 733 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 733 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 733 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 733 |
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 19 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Куркелес на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 258 726 | ||||
1 | Налоговые поступления | 249 797 | |||
01 | Подоходный налог | 128 970 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 128 970 | |||
04 | Hалоги на собственность | 120 285 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 833 | |||
3 | Земельный налог | 2 207 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 108 696 | |||
5 | Единный земельный налог | 7 549 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 542 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 236 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 306 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 929 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 929 | |||
1 | Продажа земли | 8 929 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 308 712 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 452 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 91 452 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 452 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 521 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 931 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 213 260 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 213 260 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 213 260 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 475 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 115 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 190 670 | |||
15 | Трансферты | 4 000 | |||
1 | Трансферты | 4 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 4 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -49 986 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 49 986 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 49 986 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 49 986 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 49 986 |
Приложение 8 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 22 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Дербисек на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 108 592 | ||||
1 | Налоговые поступления | 100 417 | |||
01 | Подоходный налог | 48 192 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 48 192 | |||
04 | Hалоги на собственность | 51 816 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 306 | |||
3 | Земельный налог | 217 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 041 | |||
5 | Единный земельный налог | 2 252 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 409 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 409 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 987 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 987 | |||
1 | Продажа земли | 987 | |||
4 | Поступления трансфертов | 7 188 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 188 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 7 188 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 114 974 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 564 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 564 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 564 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 964 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 410 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 410 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 987 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 857 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 566 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 382 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 382 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 382 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 382 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 382 |
Приложение 9 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 25 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Акжар на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 142 664 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 164 | |||
01 | Подоходный налог | 16 755 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 755 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 039 | |||
1 | Hалоги на имущество | 355 | |||
3 | Земельный налог | 90 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 530 | |||
5 | Единный земельный налог | 2 064 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 370 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 370 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 500 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 500 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 500 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 144 872 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 647 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 647 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 647 | |||
001 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 325 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 322 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 225 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 87 225 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 225 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 604 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 78 621 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 208 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 208 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 208 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 208 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 208 |
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2024 года №31-228-VIII |
|
Приложение 28 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Кабланбек на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 204 712 | ||||
1 | Налоговые поступления | 130 327 | |||
01 | Подоходный налог | 66 261 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 66 261 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 845 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 771 | |||
3 | Земельный налог | 618 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 57 056 | |||
5 | Единный земельный налог | 4 400 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 71 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 545 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 545 | |||
1 | Продажа земли | 4 545 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 840 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 840 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 840 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 207 282 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 080 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 080 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 080 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 900 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 180 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 120 202 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 120 202 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 202 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 788 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 550 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 95 864 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 570 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 570 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 570 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 570 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 570 |
Приложение 11 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 31 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Тегисшил на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 151 377 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 531 | |||
01 | Подоходный налог | 14 547 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 547 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 972 | |||
1 | Hалоги на имущество | 397 | |||
3 | Земельный налог | 98 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 990 | |||
5 | Единный земельный налог | 487 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 165 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 165 | |||
1 | Продажа земли | 165 | |||
4 | Поступления трансфертов | 117 681 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 681 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 681 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 153 503 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 322 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 322 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 322 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 101 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 221 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 460 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86 460 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 460 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 889 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 794 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 74 777 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 721 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 721 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 721 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 7 721 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 126 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 126 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 126 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 126 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 126 |
Приложение 12 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 34 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Жилга на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 92 847 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41 838 | |||
01 | Подоходный налог | 12 927 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 927 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 051 | |||
1 | Hалоги на имущество | 404 | |||
3 | Земельный налог | 227 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 678 | |||
5 | Единный земельный налог | 4 742 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 860 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 860 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 400 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 400 | |||
1 | Продажа земли | 400 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 609 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 609 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 609 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 95 701 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 136 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 136 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 136 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 466 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 670 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 565 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 565 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 565 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 136 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 349 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 080 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 854 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 854 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 854 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 854 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 854 |
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 37 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Жарты тобе на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 169 087 | ||||
1 | Налоговые поступления | 107 202 | |||
01 | Подоходный налог | 47 545 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 47 545 | |||
04 | Hалоги на собственность | 59 433 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 636 | |||
3 | Земельный налог | 559 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 53 465 | |||
5 | Единный земельный налог | 3 773 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 224 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 208 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 020 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 020 | |||
1 | Продажа земли | 2 020 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 865 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 865 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 865 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 178 095 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 667 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 667 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 667 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 567 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 448 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66 448 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 448 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 893 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 395 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 160 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 980 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 980 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 980 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 20 980 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -9 008 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 008 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 008 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 008 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 008 |
Приложение 14 к решению Сарыагашского районного маслихата от 12 мая 2025 года №31-228-VIII |
|
Приложение 40 к решению Сарыагашского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №27-204-VIII |
Бюджет сельского округа Алимтау на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 63 443 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 154 | |||
01 | Подоходный налог | 1 724 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 724 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 302 | |||
1 | Hалоги на имущество | 40 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 110 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 128 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 128 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 289 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 289 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 289 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 64 002 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 864 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 864 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 864 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 714 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 138 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 138 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 138 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 538 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -559 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 559 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 559 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 559 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 559 |