Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 85, статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 397 055 тысяч тенге;
налоговые поступления – 1 318 055 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 79 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 1 397 055 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
2. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 940 496 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 895 тысяч тенге;
налоговые поступления – 74 771 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 124 тысяч тенге;
2) расходы – 112 895 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
4. Утвердить субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2026 году в размере 9 574 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 96 182 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 550 тысяч тенге;
2) расходы – 124 732 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
6. Утвердить текущие целевые трансферты передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2026 году в размере 28 550 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы –127 539 тысяч тенге;
налоговые поступления – 125 809 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 730 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 127 539 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
8. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 116 тысяч тенге;
налоговые поступления – 194 677 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 342 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 097 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 201 116 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 259 тысяч тенге;
налоговые поступления – 134 759 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 137 259 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
10. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 790 936 тысяч тенге;
налоговые поступления – 777 074 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 862 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 790 936 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
11. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 200 700 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 176 263 тысяч тенге;
налоговые поступления – 145 085 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 178 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 30 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 176 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
13. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 419 405 тысяч тенге;
налоговые поступления – 409 405 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 419 405 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
14. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 110 500 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 29, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 815 тысяч тенге;
налоговые поступления – 135 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 135 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
16. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 537 528 тысяч тенге;
налоговые поступления – 527 125 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 537 528 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.
17. Утвердить бюджетное изъятие в районный бюджет на 2026 год в размере 185 269 тысяч тенге.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Сайрамского районного маслихата | Ш. Халмурадов |
| Приложение 1 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 397 055 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 318 055 | |||
01 | Подоходный налог | 1 064 658 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 064 658 | |||
04 | Hалоги на собственность | 246 801 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 038 | |||
3 | Земельный налог | 4 913 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 238 850 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 596 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 406 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 190 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 79 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 79 000 | |||
1 | Продажа земли | 79 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 397 055 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 127 342 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127 342 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 342 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 342 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 322 530 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 322 530 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322 530 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 56 670 | |||
010 | Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников | 3 460 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 262 400 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 687 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 687 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 687 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 687 | |||
15 | Трансферты | 940 496 | |||
1 | Трансферты | 940 496 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 940 496 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 940 496 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 2 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 443 629 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 360 679 | |||
01 | Подоходный налог | 1 099 389 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 099 389 | |||
04 | Hалоги на собственность | 254 365 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 190 | |||
3 | Земельный налог | 5 159 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 246 016 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 925 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 425 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 500 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 82 950 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 82 950 | |||
1 | Продажа земли | 82 950 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 443 629 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 131 729 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 131 729 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 729 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 729 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 545 999 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 545 999 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 545 999 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 55 890 | |||
010 | Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников | 3 581 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 486 528 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 89 442 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 89 442 | |||
12 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 442 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 89 442 | |||
15 | Трансферты | 676 459 | |||
1 | Трансферты | 676 459 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 676 459 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 676 459 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 3 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 1 521 794 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 434 696 | |||
01 | Подоходный налог | 1 160 342 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 160 342 | |||
04 | Hалоги на собственность | 267 082 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 349 | |||
3 | Земельный налог | 5 417 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 258 316 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 272 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 448 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 824 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 87 098 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 87 098 | |||
1 | Продажа земли | 87 098 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 1 521 794 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 133 645 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 133 645 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133 645 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133 645 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 586 686 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 586 686 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 586 686 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 57 846 | |||
010 | Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников | 3 707 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 525 133 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 125 004 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 125 004 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 004 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 125 004 | |||
15 | Трансферты | 676 459 | |||
1 | Трансферты | 676 459 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 676 459 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 676 459 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 4 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 112 895 | ||||
1 | Налоговые поступления | 74 771 | |||
01 | Подоходный налог | 49 576 | |||
2 | Налоговые поступления | 49 576 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 769 | |||
1 | Hалоги на имущество | 802 | |||
3 | Земельный налог | 450 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 517 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 426 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 349 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 77 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 124 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 124 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 124 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 112 895 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 548 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 548 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 548 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 548 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 833 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 833 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 833 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 833 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 514 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 514 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 514 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 514 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 5 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 86 882 | ||||
1 | Налоговые поступления | 77 308 | |||
01 | Подоходный налог | 51 311 | |||
2 | Налоговые поступления | 51 311 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 550 | |||
1 | Hалоги на имущество | 842 | |||
3 | Земельный налог | 473 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 235 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 447 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 366 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 81 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 574 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 574 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 574 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 86 882 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 386 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 386 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 386 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 386 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 005 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 005 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 005 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 005 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 491 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 491 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 491 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 491 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 6 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 90 234 | ||||
1 | Налоговые поступления | 80 660 | |||
01 | Подоходный налог | 53 363 | |||
2 | Налоговые поступления | 53 363 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 827 | |||
1 | Hалоги на имущество | 884 | |||
3 | Земельный налог | 497 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 446 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 470 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 384 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 86 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 574 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 574 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 574 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 90 234 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 576 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 576 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 576 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 576 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 111 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 111 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 111 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 111 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 547 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 547 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 547 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 547 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 7 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 124 732 | ||||
1 | Налоговые поступления | 96 182 | |||
01 | Подоходный налог | 56 597 | |||
2 | Налоговые поступления | 56 597 | |||
04 | Hалоги на собственность | 39 422 | |||
1 | Hалоги на имущество | 910 | |||
3 | Земельный налог | 307 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 205 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 163 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 74 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 89 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28 550 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 550 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 550 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 124 732 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 396 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 396 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 396 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 396 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 336 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52 336 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 336 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 336 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 8 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 99 381 | ||||
1 | Налоговые поступления | 99 381 | |||
01 | Подоходный налог | 58 578 | |||
2 | Налоговые поступления | 58 578 | |||
04 | Hалоги на собственность | 40 632 | |||
1 | Hалоги на имущество | 956 | |||
3 | Земельный налог | 322 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 39 354 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 171 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 78 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 93 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 99 381 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 527 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 527 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 527 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 527 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 854 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 854 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 854 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 854 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 9 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 103 765 | ||||
1 | Налоговые поступления | 103 765 | |||
01 | Подоходный налог | 60 921 | |||
2 | Налоговые поступления | 60 921 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 664 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 003 | |||
3 | Земельный налог | 338 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 41 323 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 82 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 98 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 103 765 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 663 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 663 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 663 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 663 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 102 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 102 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 102 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 102 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 10 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 127 539 | ||||
1 | Налоговые поступления | 125 809 | |||
01 | Подоходный налог | 98 566 | |||
2 | Налоговые поступления | 98 566 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 183 | |||
1 | Hалоги на имущество | 864 | |||
3 | Земельный налог | 298 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 021 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 43 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 730 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 730 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 730 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 127 539 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 193 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 193 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 193 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 193 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 775 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 931 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 931 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15 931 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 844 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 844 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 195 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 649 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 571 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 571 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 571 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 571 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 11 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 131 918 | ||||
1 | Налоговые поступления | 130 100 | |||
01 | Подоходный налог | 102 016 | |||
2 | Налоговые поступления | 102 016 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 022 | |||
1 | Hалоги на имущество | 907 | |||
3 | Земельный налог | 313 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 802 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 62 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 817 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 817 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 817 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 131 918 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 596 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 596 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 596 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 670 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 670 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 670 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 170 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 652 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 652 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 652 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 652 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 12 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 137 493 | ||||
1 | Налоговые поступления | 135 586 | |||
01 | Подоходный налог | 106 097 | |||
2 | Налоговые поступления | 106 097 | |||
04 | Hалоги на собственность | 29 424 | |||
1 | Hалоги на имущество | 952 | |||
3 | Земельный налог | 329 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 143 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 65 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 47 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 907 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 907 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 907 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 137 493 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 846 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 846 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 846 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 846 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 910 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 910 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 910 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 766 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 144 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 737 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 737 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 737 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 737 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 13 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 201 116 | ||||
1 | Налоговые поступления | 194 677 | |||
01 | Подоходный налог | 110 784 | |||
2 | Налоговые поступления | 110 784 | |||
04 | Hалоги на собственность | 83 169 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 319 | |||
3 | Земельный налог | 333 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 79 517 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 724 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 297 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 427 | |||
2 | Неналоговые поступления | 342 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 174 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 174 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан. | 168 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора. | 168 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 097 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 201 116 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 98 407 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 98 407 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 407 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 407 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 589 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 61 589 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 589 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 344 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 61 245 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 120 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 120 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 120 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 120 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 16 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 14 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 207 927 | ||||
1 | Налоговые поступления | 201 166 | |||
01 | Подоходный налог | 114 662 | |||
2 | Налоговые поступления | 114 662 | |||
04 | Hалоги на собственность | 85 745 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 485 | |||
3 | Земельный налог | 350 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 81 910 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 759 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 311 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 448 | |||
2 | Неналоговые поступления | 359 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 183 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 183 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан. | 176 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора. | 176 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 402 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 207 927 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 871 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 871 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 871 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 406 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 45 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 806 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 45 806 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 600 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 356 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 244 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 142 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 142 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 142 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 52 508 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 52 508 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 508 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 52 508 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 15 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 217 177 | ||||
1 | Налоговые поступления | 210 077 | |||
01 | Подоходный налог | 119 248 | |||
2 | Налоговые поступления | 119 248 | |||
04 | Hалоги на собственность | 90 031 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 659 | |||
3 | Земельный налог | 367 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 86 005 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 798 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 327 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 471 | |||
2 | Неналоговые поступления | 378 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 193 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 193 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан. | 185 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора. | 185 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 722 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 217 177 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 95 142 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 95 142 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 142 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 142 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 567 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 45 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 806 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 45 806 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 761 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 761 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 369 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 392 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 165 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 165 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 165 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 165 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 61 303 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 61 303 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 303 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 61 303 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 16 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 137 259 | ||||
1 | Налоговые поступления | 134 759 | |||
01 | Подоходный налог | 72 210 | |||
2 | Налоговые поступления | 72 210 | |||
04 | Hалоги на собственность | 61 321 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 218 | |||
3 | Земельный налог | 1 040 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 55 063 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 228 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 546 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 682 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 137 259 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 351 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 351 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 351 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 351 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 908 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 908 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 908 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 856 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47 052 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 17 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 141 950 | ||||
1 | Налоговые поступления | 139 325 | |||
01 | Подоходный налог | 74 737 | |||
2 | Налоговые поступления | 74 737 | |||
04 | Hалоги на собственность | 63 299 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 480 | |||
3 | Земельный налог | 1 092 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 56 727 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 289 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 573 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 716 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 625 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 141 950 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 387 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 387 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 387 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 387 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 662 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 662 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 662 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 595 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 067 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 901 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 901 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 901 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 11 901 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 18 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 148 300 | ||||
1 | Налоговые поступления | 145 544 | |||
01 | Подоходный налог | 77 727 | |||
2 | Налоговые поступления | 77 727 | |||
04 | Hалоги на собственность | 66 463 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 753 | |||
3 | Земельный налог | 1 147 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 59 563 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 354 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 602 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 752 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 756 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 148 300 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 737 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 737 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 737 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 737 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 057 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 057 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 057 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 201 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 856 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 506 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 506 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 506 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 15 506 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 19 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 790 936 | ||||
1 | Налоговые поступления | 777 074 | |||
01 | Подоходный налог | 557 623 | |||
2 | Налоговые поступления | 557 623 | |||
04 | Hалоги на собственность | 217 665 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 770 | |||
3 | Земельный налог | 1 359 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 211 536 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 786 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 902 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 884 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 862 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 521 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 521 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан. | 341 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора. | 341 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 790 936 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 127 099 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127 099 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 099 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 099 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 931 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 303 931 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 303 931 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 201 206 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 102 725 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 091 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 091 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 091 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 091 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 137 915 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 137 915 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 915 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 137 915 | |||
15 | Трансферты | 200 700 | |||
1 | Трансферты | 200 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 700 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 200 700 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 20 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 820 917 | ||||
1 | Налоговые поступления | 803 337 | |||
01 | Подоходный налог | 577 140 | |||
2 | Налоговые поступления | 577 140 | |||
04 | Hалоги на собственность | 224 322 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 008 | |||
3 | Земельный налог | 1 427 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 217 887 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 875 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 947 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 928 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 980 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 597 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 597 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан. | 383 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора. | 383 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 600 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 820 917 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 127 438 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127 438 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 438 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 438 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 314 568 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 314 568 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 314 568 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 208 248 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 106 320 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 386 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 386 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 386 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 386 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 156 825 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 156 825 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156 825 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 156 825 | |||
15 | Трансферты | 200 700 | |||
1 | Трансферты | 200 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 700 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 200 700 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 21 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 856 192 | ||||
1 | Налоговые поступления | 837 731 | |||
01 | Подоходный налог | 600 227 | |||
2 | Налоговые поступления | 600 227 | |||
04 | Hалоги на собственность | 235 536 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 258 | |||
3 | Земельный налог | 1 498 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 228 780 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 968 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 994 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 974 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 080 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 677 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 677 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также охватываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан. | 403 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также учреждениями, охватываемыми и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора. | 403 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 381 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 856 192 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 127 661 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 661 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 661 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 325 579 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 325 579 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 325 579 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 215 537 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 110 042 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 485 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 485 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 485 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 485 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 180 767 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 180 767 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180 767 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 180 767 | |||
15 | Трансферты | 200 700 | |||
1 | Трансферты | 200 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 700 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 200 700 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 22 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 176 263 | ||||
1 | Налоговые поступления | 145 085 | |||
01 | Подоходный налог | 93 689 | |||
2 | Налоговые поступления | 93 689 | |||
04 | Hалоги на собственность | 51 208 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 890 | |||
3 | Земельный налог | 1 106 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 212 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 188 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 107 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 81 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 178 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 178 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 178 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 30 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 176 263 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 969 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 969 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 969 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 992 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 450 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 450 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 542 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 542 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 492 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 050 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 089 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 089 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 089 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 089 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 213 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 213 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 213 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 12 213 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 23 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 182 716 | ||||
1 | Налоговые поступления | 149 979 | |||
01 | Подоходный налог | 96 969 | |||
2 | Налоговые поступления | 96 969 | |||
04 | Hалоги на собственность | 52 812 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 984 | |||
3 | Земельный налог | 1 161 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 49 667 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 198 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 112 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 86 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 237 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 237 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 237 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 182 716 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 92 459 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 92 459 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 459 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 459 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 832 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 832 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 832 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 37 125 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 707 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 425 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 425 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 425 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 425 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 24 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 194 092 | ||||
1 | Налоговые поступления | 156 508 | |||
01 | Подоходный налог | 100 848 | |||
2 | Налоговые поступления | 100 848 | |||
04 | Hалоги на собственность | 55 452 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 083 | |||
3 | Земельный налог | 1 219 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 52 150 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 208 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 118 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 90 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 299 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 299 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 299 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36 285 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 194 092 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 92 779 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 92 779 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 779 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 779 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 800 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 800 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 41 377 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41 423 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 513 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 513 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 513 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 25 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 419 405 | ||||
1 | Налоговые поступления | 409 405 | |||
01 | Подоходный налог | 231 584 | |||
2 | Налоговые поступления | 231 584 | |||
04 | Hалоги на собственность | 177 493 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 160 | |||
3 | Земельный налог | 1 920 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 171 413 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 328 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 178 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 419 405 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 040 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 040 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 040 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 152 722 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 152 722 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 722 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 40 852 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 111 870 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 143 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 143 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 143 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 44 143 | |||
15 | Трансферты | 110 500 | |||
1 | Трансферты | 110 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 500 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 110 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 26 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 433 512 | ||||
1 | Налоговые поступления | 423 012 | |||
01 | Подоходный налог | 239 690 | |||
2 | Налоговые поступления | 239 690 | |||
04 | Hалоги на собственность | 182 978 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 368 | |||
3 | Земельный налог | 2 016 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 176 594 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 344 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 187 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 157 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 433 512 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112 562 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112 562 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 562 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 562 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 164 100 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 164 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 100 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 42 894 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 121 206 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 46 350 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 46 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 350 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 46 350 | |||
15 | Трансферты | 110 500 | |||
1 | Трансферты | 110 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 500 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 110 500 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 27 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 452 791 | ||||
1 | Налоговые поступления | 441 766 | |||
01 | Подоходный налог | 249 277 | |||
2 | Налоговые поступления | 249 277 | |||
04 | Hалоги на собственность | 192 127 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 586 | |||
3 | Земельный налог | 2 117 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 185 424 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 362 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 196 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 166 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 025 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 452 791 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 113 078 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 078 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 078 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 180 545 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 180 545 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180 545 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 180 545 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 180 545 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 48 668 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 48 668 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 668 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 48 668 | |||
15 | Трансферты | 110 500 | |||
1 | Трансферты | 110 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110 500 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 110 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 28 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 135 815 | ||||
1 | Налоговые поступления | 135 815 | |||
01 | Подоходный налог | 118 369 | |||
2 | Налоговые поступления | 118 369 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 385 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 146 | |||
3 | Земельный налог | 45 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 194 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 61 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 61 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 135 815 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 308 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 308 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 308 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 308 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 556 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 556 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 556 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 57 556 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 951 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 951 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 951 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 951 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 29 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 140 530 | ||||
1 | Налоговые поступления | 140 530 | |||
01 | Подоходный налог | 122 512 | |||
2 | Налоговые поступления | 122 512 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 954 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 203 | |||
3 | Земельный налог | 48 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 703 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 64 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 64 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 140 530 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 365 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 365 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 365 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 365 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 988 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 60 988 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 988 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 60 988 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 177 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 177 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 177 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 177 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 30 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 146 331 | ||||
1 | Налоговые поступления | 146 331 | |||
01 | Подоходный налог | 127 412 | |||
2 | Налоговые поступления | 127 412 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 851 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 264 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 537 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 68 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 146 331 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 993 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 993 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 993 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 993 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 061 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66 061 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 061 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66 061 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 277 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 277 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 277 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 277 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 31 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 537 528 | ||||
1 | Налоговые поступления | 527 125 | |||
01 | Подоходный налог | 338 057 | |||
2 | Налоговые поступления | 338 057 | |||
04 | Hалоги на собственность | 188 224 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 865 | |||
3 | Земельный налог | 1 150 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 183 209 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 844 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 505 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 339 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 403 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 537 528 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 116 940 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 940 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 940 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 940 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 127 063 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 127 063 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 063 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 70 544 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 56 519 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 081 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 081 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 081 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 081 | |||
15 | Трансферты | 185 269 | |||
1 | Трансферты | 185 269 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 269 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 185 269 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 32 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 555 674 | ||||
1 | Налоговые поступления | 544 751 | |||
01 | Подоходный налог | 349 889 | |||
2 | Налоговые поступления | 349 889 | |||
04 | Hалоги на собственность | 193 976 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 058 | |||
3 | Земельный налог | 1 208 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 188 710 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 886 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 531 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 355 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 923 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 555 674 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 948 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 948 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 948 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 948 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 187 249 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 187 249 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 187 249 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 99 288 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 87 961 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 167 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 167 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 167 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 167 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 041 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 041 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 041 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 44 041 | |||
15 | Трансферты | 185 269 | |||
1 | Трансферты | 185 269 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 269 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 185 269 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 33 к решению Сайрамского районого маслихата 30 декабря 2025 года №36-246 /VIII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 579 959 | ||||
1 | Налоговые поступления | 568 490 | |||
01 | Подоходный налог | 363 884 | |||
2 | Налоговые поступления | 363 884 | |||
04 | Hалоги на собственность | 203 675 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 261 | |||
3 | Земельный налог | 1 268 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 198 146 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 931 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 558 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 373 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 469 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 579 959 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 119 416 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 119 416 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 416 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 416 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 207 790 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 207 790 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207 790 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 116 751 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 91 039 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 873 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 873 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 873 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 873 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 46 611 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 46 611 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 611 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 46 611 | |||
15 | Трансферты | 185 269 | |||
1 | Трансферты | 185 269 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 269 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 185 269 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||