Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ "Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 575 059 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 123 185 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 900 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 439 974 тысяч тенге;
2) затраты – 700 497 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге."
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 141 977 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 356 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 921 тысяч тенге;
2) затраты – 161 563 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге."
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 740 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 557 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 142 183 тысяч тенге;
2) затраты – 152 105 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге."
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 839 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 526 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 188 829 тысяч тенге;
2) затраты – 210 102 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге."
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 452 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 554 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 135 598 тысяч тенге;
2) затраты – 150 280 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге."
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 237 303 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 85 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 230 531 тысяч тенге;
2) затраты – 240 352 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге."
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 297 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 291 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 143 406 тысяч тенге;
2) затраты – 176 870 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге."
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 631 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 230 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 401 тысяч тенге;
2) затраты – 101 280 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге."
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 176 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 267 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 120 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 609 тысяч тенге;
2) затраты – 89 958 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге."
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 239 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 624 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 716 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 84 899 тысяч тенге;
2) затраты – 95 610 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге."
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 216 717 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 197 тысяч тенге;
2) затраты – 222 092 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге."
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 229 659 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 420 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 549 тысяч тенге;
2) затраты – 249 019 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге."
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 726 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 127 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 141 899 тысяч тенге;
2) затраты – 154 634 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге."
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 200 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 040 тысяч тенге;
2) затраты – 104 913 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге."
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 661 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 906 тысяч тенге;
2) затраты – 132 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге."
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 444 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 532 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 78 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 639 тысяч тенге;
2) затраты – 122 166 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге."
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 675 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 905 тысяч тенге;
2) затраты – 76 886 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге."
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 515 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 046 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 138 469 тысяч тенге;
2) затраты – 143 236 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге."
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 471 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 991 тысяч тенге;
2) затраты – 86 843 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | Г. Калиева |
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 575 059 | ||||
1 | Налоговые поступления | 123 185 | |||
01 | Подоходный налог | 85 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 85 000 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 38 050 | |||
1 | Налоги на имущество | 650 | |||
3 | Земельный налог | 450 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 36 750 | |||
5 | Единый земельный налог | 200 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 135 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 135 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 900 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 900 | |||
1 | Продажа земли | 4 500 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 400 | |||
4 | Поступления трансфертов | 439 974 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 439 974 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 439 974 | |||
Текущие целевые трансферты | 363 574 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 76 400 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 700 497 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 158 325 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 158 266 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 266 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 266 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 59 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 469 893 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 469 893 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 469 893 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 293 566 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 76 716 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 99 611 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 60 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 60 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60 000 | |||
13 | Прочие | 12 275 | |||
9 | Прочие | 12 275 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 275 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 275 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -125 438 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 125 438 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 125 438 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 125 438 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 125 438 | |||
| Приложение 2 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VIІІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 141 977 | |||||
1 | Налоговые поступления | 22 356 | ||||
01 | Подоходный налог | 12 430 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 430 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 9 845 | ||||
1 | Налоги на имущество | 195 | ||||
3 | Земельный налог | 100 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 200 | ||||
5 | Единый земельный налог | 350 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 81 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 36 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 0 | ||||
1 | Госпошлина | 0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 700 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 700 | ||||
1 | Продажа земли | 1 200 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 500 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 115 921 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 115 921 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 115 921 | ||||
Текущие целевые трансферты | 38 145 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 77 776 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 161 563 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 62 292 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 221 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 221 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 862 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 359 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 71 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 543 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 500 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 043 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 043 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 077 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 764 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 202 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 806 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 40 806 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 806 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 806 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 152 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 5 152 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 152 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 152 | ||||
13 | Прочие | 3 767 | ||||
9 | Прочие | 3 767 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 767 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 767 | ||||
15 | Трансферты | 3 | ||||
1 | Трансферты | 3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 586 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 586 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 586 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 586 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 586 | ||||
| Приложение 3 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 147 740 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5 557 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 100 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100 | |||||
03 | Социальный налог | 0 | |||||
1 | Социальный налог | 0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 407 | |||||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||||
3 | Земельный налог | 12 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 100 | |||||
5 | Единый земельный налог | 210 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||
1 | Продажа земли | 0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 142 183 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 183 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 142 183 | |||||
Текущие целевые трансферты | 27 322 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||||
Субвенции | 114 861 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 152 105 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 46 915 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 850 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 850 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 428 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 422 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 623 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 000 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 623 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 623 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 723 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 150 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 750 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 72 249 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 72 249 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 249 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 72 249 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 565 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 565 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 565 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 565 | |||||
13 | Прочие | 2 750 | |||||
9 | Прочие | 2 750 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 750 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 750 | |||||
15 | Трансферты | 3 | |||||
1 | Трансферты | 3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 365 | ||||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 365 | ||||||
7 | Поступление займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 365 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 365 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 365 | |||||
| Приложение 4 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 201 839 | |||||
1 | Налоговые поступления | 11 526 | ||||
01 | Подоходный налог | 6 900 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 900 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4 616 | ||||
1 | Налоги на имущество | 141 | ||||
3 | Земельный налог | 10 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 155 | ||||
5 | Единый земельный налог | 310 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1 114 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 510 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 510 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 604 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 604 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 370 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 370 | ||||
1 | Продажа земли | 250 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 120 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 188 829 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 829 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 188 829 | ||||
Текущие целевые трансферты | 111 775 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 77 054 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 210 102 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 118 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 047 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 047 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 915 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 132 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 71 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88 846 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 164 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 164 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10 164 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 682 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 682 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 64 459 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 356 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 867 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 63 854 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 63 354 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 354 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63 354 | ||||
2 | Спорт | 500 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 704 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 704 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 704 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 704 | ||||
13 | Прочие | 2 574 | ||||
9 | Прочие | 2 574 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 574 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 574 | ||||
15 | Трансферты | 6 | ||||
1 | Трансферты | 6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 263 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 8 263 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 263 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 263 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 263 | ||||
| Приложение 5 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 143 452 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 554 | |||
01 | Подоходный налог | 3 789 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 789 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 765 | |||
1 | Налоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 150 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150 | |||
1 | Продажа земли | 150 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 135 598 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 598 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 598 | |||
Текущие целевые трансферты | 47 421 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 88 177 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 150 280 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 56 370 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 305 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 305 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 639 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 666 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 969 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 969 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 475 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 439 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 055 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 012 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 42 012 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 012 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 012 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 808 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 808 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 808 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 808 | |||
13 | Прочие | 2 912 | |||
9 | Прочие | 2 912 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 912 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 912 | |||
15 | Трансферты | 3 209 | |||
1 | Трансферты | 3 209 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 209 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 209 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 828 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 6 828 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 828 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 828 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 828 | |||
| Приложение 6 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 237 303 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 687 | |||
01 | Подоходный налог | 2 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 300 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 387 | |||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 7 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 845 | |||
5 | Единый земельный налог | 450 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 85 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 85 | |||
1 | Продажа земли | 85 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 230 531 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 230 531 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 230 531 | |||
Текущие целевые трансферты | 131 620 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 98 911 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 240 352 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 61 203 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 138 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 138 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 642 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 496 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 980 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 980 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 980 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 727 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 593 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 660 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 141 364 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 141 364 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 364 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 141 364 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 3 800 | |||
9 | Прочие | 3 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 800 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 800 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 049 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 049 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 049 | |||
| Приложение 7 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 164 297 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 291 | |||
01 | Подоходный налог | 9 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 412 | |||
1 | Налоги на имущество | 190 | |||
3 | Земельный налог | 350 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9 450 | |||
5 | Единый земельный налог | 422 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79 | |||
2 | Неналоговые поступления | 350 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 350 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 250 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 100 | |||
1 | Продажа земли | 100 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 143 406 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 406 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 143 406 | |||
Текущие целевые трансферты | 68 042 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 75 364 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 176 870 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 63 161 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 090 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 090 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 090 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 261 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 422 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 422 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 839 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 839 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 739 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 70 322 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 70 322 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 322 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 70 322 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||
13 | Прочие | 3 123 | |||
9 | Прочие | 3 123 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 123 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 123 | |||
15 | Трансферты | 3 | |||
1 | Трансферты | 3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 573 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 12 573 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 573 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 573 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 573 | |||
| Приложение 8 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 22 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 96 631 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 230 | |||
01 | Подоходный налог | 2 900 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 900 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 330 | |||
1 | Налоги на имущество | 75 | |||
3 | Земельный налог | 15 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 190 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 90 401 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90 401 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90 401 | |||
Текущие целевые трансферты | 30 607 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 59 794 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 101 280 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 419 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 354 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 354 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 708 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 646 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 893 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 893 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 893 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 296 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 376 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 221 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 330 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 330 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 330 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 330 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 950 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 950 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 950 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 950 | |||
13 | Прочие | 1 685 | |||
9 | Прочие | 1 685 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 685 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 685 | |||
15 | Трансферты | 3 | |||
1 | Трансферты | 3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 649 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 4 649 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 649 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 649 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 649 | |||
| Приложение 9 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 25 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 86 176 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 267 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 400 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 400 | ||||
03 | Социальный налог | 0 | ||||
1 | Социальный налог | 0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2 862 | ||||
1 | Налоги на имущество | 100 | ||||
3 | Земельный налог | 32 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 650 | ||||
5 | Единый земельный налог | 80 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 180 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 180 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 180 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 120 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 120 | ||||
1 | Продажа земли | 120 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 80 609 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 609 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 609 | ||||
Текущие целевые трансферты | 13 512 | |||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | |||||
Субвенции | 67 097 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. Расходы | 89 958 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 52 201 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 128 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 128 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 978 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 73 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | ||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 931 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 931 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 931 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 361 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 038 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 532 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 537 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 18 537 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 537 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 537 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 806 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 806 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 806 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 806 | ||||
13 | Прочие | 1 478 | ||||
9 | Прочие | 1 478 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 478 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 478 | ||||
15 | Трансферты | 5 | ||||
1 | Трансферты | 5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | ||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 782 | |||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 782 | |||||
7 | Поступление займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 782 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 782 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 782 | ||||
| Приложение 10 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 28 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 92 239 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 624 | |||
01 | Подоходный налог | 1 950 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 950 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 500 | |||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 150 | |||
5 | Единый земельный налог | 210 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 174 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 174 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 716 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 716 | |||
1 | Продажа земли | 716 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 899 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 899 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 899 | |||
Текущие целевые трансферты | 22 129 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 62 770 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 95 610 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 020 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 949 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 949 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 341 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 158 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 970 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 970 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 970 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 809 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 901 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 260 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 920 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 32 920 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 920 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 920 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 278 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 278 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 278 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 278 | |||
13 | Прочие | 2 415 | |||
9 | Прочие | 2 415 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 415 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 415 | |||
15 | Трансферты | 7 | |||
1 | Трансферты | 7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 371 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 371 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 371 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 371 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 371 | |||
| Приложение 11 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 31 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 216 717 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 520 | |||
01 | Подоходный налог | 3 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6 520 | |||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||
3 | Земельный налог | 10 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5 800 | |||
5 | Единый земельный налог | 620 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 207 197 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 207 197 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 207 197 | |||
Текущие целевые трансферты | 132 852 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 74 345 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 222 092 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 79 044 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 973 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 973 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 571 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 21 402 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 462 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 100 448 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 448 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 100 448 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 014 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 298 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 585 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 131 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 835 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 28 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 835 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 835 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 900 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 900 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 900 | |||
13 | Прочие | 1 850 | |||
9 | Прочие | 1 850 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 850 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 850 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 375 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 375 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 375 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 375 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 375 | |||
| Приложение 12 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 34 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 229 659 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 640 | |||
01 | Подоходный налог | 3 150 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 150 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 12 490 | |||
1 | Налоги на имущество | 90 | |||
3 | Земельный налог | 10 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 11 670 | |||
5 | Единый земельный налог | 720 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 420 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 420 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 420 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 | |||
1 | Продажа земли | 50 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 213 549 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 213 549 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 213 549 | |||
Текущие целевые трансферты | 126 160 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 87 389 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 249 019 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 74 499 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 434 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 434 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 862 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 20 572 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 104 477 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 67 819 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 819 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 67 819 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 658 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 658 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 928 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 835 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 895 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 56 288 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 56 288 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 288 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 56 288 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700 | |||
13 | Прочие | 2 704 | |||
9 | Прочие | 2 704 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 704 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 704 | |||
15 | Трансферты | 8 351 | |||
1 | Трансферты | 8 351 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 351 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 351 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 360 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 19 360 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 360 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 360 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 360 | |||
| Приложение 13 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 37 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 148 726 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 127 | |||
01 | Подоходный налог | 2 100 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 100 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 012 | |||
1 | Налоги на имущество | 130 | |||
3 | Земельный налог | 12 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 580 | |||
5 | Единый земельный налог | 290 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 700 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 700 | |||
1 | Продажа земли | 700 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 141 899 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 141 899 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 141 899 | |||
Текущие целевые трансферты | 59 313 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 82 586 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 154 634 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 65 621 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 549 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 549 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 040 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 509 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 72 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 692 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 692 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 692 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 515 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 377 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 314 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 33 314 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 314 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 314 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 400 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 400 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 400 | |||
13 | Прочие | 1 600 | |||
9 | Прочие | 1 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 600 | |||
15 | Трансферты | 7 | |||
1 | Трансферты | 7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 908 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 908 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 908 | |||
| Приложение 14 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 40 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 102 200 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 770 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 970 | |||
1 | Налоги на имущество | 45 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 750 | |||
5 | Единый земельный налог | 175 | |||
2 | Неналоговые поступления | 390 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 390 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 390 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 040 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 040 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 040 | |||
Текущие целевые трансферты | 16 990 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 81 050 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 104 913 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 031 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 960 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 960 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 960 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 017 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 017 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 017 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 101 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 283 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 633 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 773 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 773 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 773 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 773 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 780 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 780 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 780 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 780 | |||
13 | Прочие | 1 308 | |||
9 | Прочие | 1 308 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 308 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 308 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 713 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 2 713 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 713 | |||
| Приложение 15 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239 -VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 43 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 123 661 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 285 | |||
01 | Подоходный налог | 3 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 300 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 985 | |||
1 | Налоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 195 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 55 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 470 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 470 | |||
1 | Продажа земли | 150 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 320 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116 906 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 906 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 906 | |||
Текущие целевые трансферты | 31 233 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 85 673 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 132 860 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 109 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 038 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 038 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 554 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 484 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 71 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 771 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 771 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 771 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 915 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 201 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 655 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 390 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 45 390 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 390 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 390 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 806 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 806 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 806 | |||
13 | Прочие | 1 779 | |||
9 | Прочие | 1 779 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 779 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 779 | |||
15 | Трансферты | 5 | |||
1 | Трансферты | 5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 199 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 9 199 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 199 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 199 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 199 | |||
| Приложение 16 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 46 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 120 444 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 532 | |||
01 | Подоходный налог | 1 800 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 732 | |||
1 | Налоги на имущество | 55 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 600 | |||
5 | Единый земельный налог | 72 | |||
2 | Неналоговые поступления | 195 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 195 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 195 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 78 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 78 | |||
1 | Продажа земли | 78 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 115 639 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 115 639 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 115 639 | |||
Текущие целевые трансферты | 19 905 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 95 734 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 122 166 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 57 776 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 711 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 711 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 581 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 130 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 721 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 721 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 721 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 277 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 244 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 926 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 39 926 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 926 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 926 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 900 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 900 | |||
13 | Прочие | 1 811 | |||
9 | Прочие | 1 811 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 811 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 811 | |||
15 | Трансферты | 32 | |||
1 | Трансферты | 32 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 32 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 722 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 1 722 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 722 | |||
| Приложение 17 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 49 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 67 675 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 770 | |||
01 | Подоходный налог | 350 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 350 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 420 | |||
1 | Налоги на имущество | 25 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 390 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 905 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 905 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 905 | |||
Текущие целевые трансферты | 13 126 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 52 779 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 76 886 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 40 745 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 678 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 678 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 908 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 770 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 67 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 467 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 467 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 467 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 317 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 140 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 010 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 257 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 257 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 257 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 600 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 600 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 600 | |||
13 | Прочие | 1 146 | |||
9 | Прочие | 1 146 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 146 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 146 | |||
15 | Трансферты | 7 671 | |||
1 | Трансферты | 7 671 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 671 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 671 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 211 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 9 211 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 211 | |||
| Приложение 18 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 52 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 142 515 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 046 | |||
01 | Подоходный налог | 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 550 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 496 | |||
1 | Налоги на имущество | 41 | |||
3 | Земельный налог | 5 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 200 | |||
5 | Единый земельный налог | 250 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||
1 | Продажа земли | 0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 138 469 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 469 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 469 | |||
Текущие целевые трансферты | 66 032 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 72 437 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 143 236 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 68 120 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 055 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 055 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 332 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 18 723 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 183 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 060 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15 060 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 123 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 123 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 185 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 818 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 120 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 175 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 48 175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 175 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 48 175 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500 | |||
13 | Прочие | 1 257 | |||
9 | Прочие | 1 257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 257 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 257 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -721 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 721 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 721 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 721 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 721 | |||
| Приложение 19 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІIІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 55 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 81 471 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 355 | |||
01 | Подоходный налог | 3 380 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 380 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 975 | |||
1 | Налоги на имущество | 75 | |||
3 | Земельный налог | 370 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 530 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 75 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50 | |||
1 | Продажа земли | 50 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 991 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 991 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 991 | |||
Текущие целевые трансферты | 7 233 | ||||
Целевые трансферты на развитие | 0 | ||||
Субвенции | 65 758 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Расходы | 86 843 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38 366 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 301 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 301 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 112 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 189 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 606 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 606 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 606 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 038 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 568 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 023 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 023 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 023 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 023 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 697 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 697 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 697 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 697 | |||
13 | Прочие | 1 147 | |||
9 | Прочие | 1 147 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 147 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 147 | |||
15 | Трансферты | 4 | |||
1 | Трансферты | 4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 372 | ||||
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 5 372 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
04 | Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 372 | |||
| Приложение 20 к решению Курмангазинского районного маслихата № 239-VІІІ от 7 ноября 2025 года |
|
| Приложение 58 к решению Курмангазинского районного маслихата № 174-VІIІ от 26 декабря 2024 года |
ОбъҰмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
Коды программ | Наименование сельских округов | ||||||
Наименование бюджетных программ | Акколь | Азгир | Бирлик | Құрманғазы | Дынгызыл | Енбекши | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63090 | 57571 | 50708 | 158266 | 39341 | 61862 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | 21402 | 3646 | 0 | 450 | 359 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 | 8158 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | 71 | 65 | 59 | 71 | 71 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2298 | 9296 | 293566 | 4809 | 24077 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23100 | 1585 | 2376 | 76716 | 1901 | 5764 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10739 | 1131 | 11221 | 99611 | 4260 | 19202 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6422 | 100448 | 0 | 0 | 0 | |
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 70322 | 28835 | 14330 | 32920 | 40806 | |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6900 | 7950 | 60000 | 1278 | 5152 | |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3123 | 1850 | 1685 | 12275 | 2415 | 3767 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
176870 | 222092 | 101280 | 700497 | 95610 | 161563 | ||
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Орлы | Жаңаталап | Кудряшов | Макаш | Нуржау | Суюндук | Теңіз | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48915 | 58642 | 51978 | 46428 | 55639 | 53862 | 61040 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1132 | 2496 | 150 | 422 | 666 | 20572 | 4509 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | |||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | 65 | 73 | 65 | 65 | 65 | 72 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 64459 | 29727 | 7361 | 4723 | 36475 | 31928 | 11515 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1356 | 2593 | 3038 | 1150 | 1439 | 1835 | 8800 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12867 | 1660 | 3532 | 14750 | 4055 | 2895 | 27377 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10164 | 0 | 7000 | 0 | 67819 | 0 | |
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63354 | 141364 | 18537 | 72249 | 42012 | 56288 | 33314 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4704 | 3806 | 2565 | 3808 | 2700 | 6400 | |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2574 | 3800 | 1478 | 2750 | 2912 | 2704 | 1600 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | 5 | 5 | 3 | 3209 | 8351 | 7 |
210102 | 240352 | 89958 | 152105 | 150280 | 249019 | 154634 | ||
продолжение таблицы
Коды программ | ||||||||
Наименование бюджетных программ | Бокейхан | Асан | Сафон | Қиғаш | Шортанбай | Көптоғай | Итого, тысяч тенге | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51554 | 49332 | 57581 | 38112 | 44960 | 39908 | 1088789 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2484 | 18723 | 130 | 189 | 0 | 770 | 78100 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 | 8158 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 | 65 | 65 | 65 | 71 | 67 | 1288 |
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | 500 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6915 | 4185 | 10277 | 4038 | 10101 | 3317 | 559067 |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4201 | 1818 | 1200 | 0 | 1283 | 1140 | 141295 |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6655 | 1120 | 10244 | 6568 | 3633 | 1010 | 242530 |
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15060 | 0 | 0 | 206913 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45390 | 48175 | 39926 | 35023 | 38773 | 16257 | 837875 |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13806 | 3500 | 900 | 1697 | 4780 | 5600 | 135546 |
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1779 | 1257 | 1811 | 1147 | 1308 | 1146 | 51381 |
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | 1 | 32 | 4 | 4 | 7671 | 19324 |
132860 | 143236 | 122166 | 86843 | 104913 | 76886 | 3371266 | ||