Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата "Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года №173-VІІІ следующее изменение и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 876 371 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 719 079 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 131 793 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 258 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 013 241 тысяч тенге;
2) затраты – 18 692 381 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36 938 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 742 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 35 804 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 852 948 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 852 948 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 72 742 тысяч тенге;
погашение займов – 35 804 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 816 010 тысяч тенге."
дополнить пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 следующего содержания:
"7. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих объемах:
166 245 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
5 465 тысяч тенге на повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;
50 767 тысяч тенге на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
9 247 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
212 422 тысяч тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.
8. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в следующих объемах:
620 143 тысяч тенге на приобретение основных средств для государственных органов;
96 579 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
106 539 тысяч тенге на расходы содержание центров поддержки семьи;
167 837 тысяч тенге на текущее расходы учреждений социальной защиты;
77 560 тысяч тенге на социальная помощь отдельным категориям граждан;
38 194 тысяч тенге на обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
221 660 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
369 654 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
100 000 тысяч тенге на проведение новых электрических сетей, текущий и капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации;
190 803 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
87 578 тысяч тенге на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
14 000 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев.
9. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в следующих объемах:
1 750 000 тысяч тенге на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
181 298 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры.
10. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из областного бюджета в следующих объемах:
219 717 тысяч тенге на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
36 060 тысяч тенге на развитие системы освещения населенных пунктов;
35 939 тысяч тенге на строительство и реконструкцию объектов;
1 381 358 тысяч тенге на развитие объектов спорта;
2 415 028 тысяч тенге на развитие объектов культуры;
600 000 тысяч тенге на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий;
457 295 тысяч тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства;
3 200 000 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры.
11. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрено 40 850 тысяча тенге для погашения и обслуживания долга местных исполнительных органов.
12. Утвердить на 2025 год норматив общей суммы поступлений общегосударственных налогов в бюджет района в следующих объемах:
корпоративный подоходный налог – 50%;
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 50%;
социальный налог – 50%.
13. Учесть в районном бюджете на 2025 год специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сельских округов прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, предусмотрено единовременное подъемное пособие в размере стократного месячного расчетного показателя и для специалистов прибывших в сельские населенные пункты являющиеся административным центром района бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья в размере двух тысяч пятисоткратного месячного расчетного показателя, для специалистов прибывших в сельские населенные пункты в размере двух тысячкратного месячного расчетного показателя.
14. Установить на 2025 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов в следующих объемах:
190 803 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
5 000 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев;
296 201 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
170 070 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
3 721 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий."
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата | Г. Калиева |
Приложение к решению Курмангазинского районного маслихата № 194-VІІІ от 20 мая 2025 года |
|
Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 173-VІІІ от 26 декабря 2024 года |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
І. Доходы | 17 876 371 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3 719 079 | |||||
01 | Подоходный налог | 772937 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 112937 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 660000 | |||||
03 | Социальный налог | 519100 | |||||
1 | Социальный налог | 519100 | |||||
04 | Налоги на собственность | 2355702 | |||||
1 | Налоги на имущество | 2340902 | |||||
3 | Земельный налог | 9900 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 4900 | |||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24915 | |||||
2 | Акцизы | 5800 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3100 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16015 | |||||
07 | Прочие налоги | 325 | |||||
1 | Прочие налоги | 325 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46100 | |||||
1 | Госпошлина | 46100 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 131793 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 22293 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 506 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 21700 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 24 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 63 | |||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3400 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3400 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 380 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 380 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 105720 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 105720 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12258 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5058 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5058 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7200 | |||||
1 | Продажа земли | 7200 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 14 013 241 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 19 324 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 19 324 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13993917 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 993 917 | |||||
Текущие целевые трансферты | 2 555 802 | ||||||
Целевые трансферты на развитие | 10 276 695 | ||||||
Субвенции | 1161420 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. Расходы | 18 692 381 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 866 874 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 420 999 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 700 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 440 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 260 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 367 299 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 246 048 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 66 163 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 55 088 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 22 421 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 421 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 024 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 20 397 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 423 454 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 58 540 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 57 553 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 987 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 559 581 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 816 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 956 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 499 809 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 939 | |||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 35 939 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 115 625 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 114 475 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 150 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 653 769 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 61 765 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 592 004 | |||||
02 | Оборона | 8 808 | |||||
1 | Военные нужды | 6 508 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 508 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 508 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 300 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 300 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 0 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 300 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 764 894 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 326 076 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 326 076 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 326 076 | |||||
2 | Социальная помощь | 1 137 591 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 137 591 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 50 700 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 700 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 406 554 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 193 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 111 199 | |||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 179 347 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 317 588 | |||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 65 310 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 301 227 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 301 227 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 79 119 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 200 | |||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 51 710 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 167 098 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 600 259 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 139 991 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 939 991 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 639 991 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 300 000 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 200 000 | |||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 200 000 | |||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 831 125 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 823 717 | |||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 600 000 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 219 717 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 4 000 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 7 408 | |||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 908 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 500 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 629 143 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 629 143 | |||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0 | |||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 629 143 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 971 325 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 105 020 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 302 343 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 302 343 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 802 677 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 802 677 | |||||
2 | Спорт | 1 204 909 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 33 750 | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 16 250 | |||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 17 500 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 171 159 | |||||
008 | Развитие объектов спорта | 1 171 159 | |||||
3 | Информационное пространство | 268 089 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 6 000 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 000 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 262 089 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 262 089 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 393 307 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 58 603 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственностии формирования социального оптимизма граждан | 29 211 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 27 592 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 334 704 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 37 978 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 125 132 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 171 594 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 060 | |||||
01 | Топливо и энергетика | 36 060 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 060 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 36 060 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 210 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 32 210 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 210 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 32 210 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 295 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 295 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58 295 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 58 295 | |||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 463 433 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 268 084 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 268 084 | |||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 202 500 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 65 584 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 195 349 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 195 349 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 195 349 | |||||
13 | Прочие | 3 735 928 | |||||
9 | Прочие | 3 735 928 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 73 442 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 73 442 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 662 486 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 662 486 | |||||
14 | Обслуживание долга | 5 046 | |||||
1 | Обслуживание долга | 5 046 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 046 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5 046 | |||||
15 | Трансферты | 2 149 249 | |||||
1 | Трансферты | 2 149 249 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 149 249 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361 643 | |||||
038 | Субвенции | 1 495 955 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 291 651 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 72 742 | ||||||
Бюджетные кредиты | 72 742 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 742 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 742 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 742 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 742 | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 35804 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 35804 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 35804 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -852 948 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) | 852 948 | ||||||
7 | Поступления займов | 72 742 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 72 742 | |||||
2 | Договоры займа | 72 742 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 816010 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 816010 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 816010 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
16 | Погашение займов | 35804 | |||||
1 | Погашение займов | 35804 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35804 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 35804 |