О внесении изменений в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1

Решение Жылыойского районного маслихата Атырауской области от 27 февраля 2025 года № 28-1

      Жылыойский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Кульсары на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 943 512 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 962 482 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 002 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 007 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 977 021 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 507 078 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 563 566 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 566 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 563 566 тысяч тенге."

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Жана-Каратон на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 159 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 28 962 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 159 117 тысяч тенге;

      2) затраты – 202 541 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 382 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 382 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 382 тысяч тенге."

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Жемского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 75 801 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 520 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 48 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 233 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 175 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 374 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 374 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 374 тысяч тенге."

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косчагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 374 641 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 115 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 358 526 тысяч тенге;

      2) затраты – 423 402 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 761 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 761 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 761 тысяч тенге."

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 312 376 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 130 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 696 тысяч тенге;

      2) затраты – 320 382 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 006 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 006 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 006 тысяч тенге."

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 361 022 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 936 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 358 076 тысяч тенге;

      2) затраты – 364 266 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 244 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 244 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 244 тысяч тенге."

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 71 343 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 170 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 103 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 113 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 770 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 770 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 770 тысяч тенге.".

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Қ. Мыңбаев

  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет города Кульсары на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

3 943 512

1



Налоговые поступления

962 482


01


Подоходный налог

637 838



2

Индивидуальный подоходный налог

637 838


04


Налоги на собственность

320 004



1

Налоги на имущество

13 140



3

Земельный налог

19 469



4

Налог на транспортные средства

286 985



5

Единый земельный налог

410


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4640



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 959



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

681

2



Неналоговые поступления

1 002


06


Прочие неналоговые поступления

1 002



1

Прочие неналоговые поступления

1 002

3



Поступления от продажи основного капитала

3 007


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 007



1

Продажа земли

3 007

4



Поступления трансфертов

2 977 021


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 977 021



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2 977 021

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

4 507 078

01



Государственные услуги общего характера

461 771


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

461 771



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

196 254



022

Капитальные расходы государственного органа

265 517

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 435 128


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 435 128



008

Освещение улиц населенных пунктов

111 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

674 802



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

648 826

13



Прочие

2 610 179


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 610 179



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

1 897 808



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

712 371

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-563 566




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

563 566

8



Используемые остатки бюджетных средств

563 566


01


Остатки бюджетных средств

563 566



1

Свободные остатки бюджетных средств

563 566

  Приложение 2 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 4 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет поселка Жана-Каратон на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы.

188 159

1



Налоговые поступления

28 962


01


Подоходный налог

10 000



2

Индивидуальный подоходный налог

10 000


04


Налоги на собственность

18 950



1

Налоги на имущество

550



3

Земельный налог

380



4

Налог на транспортные средства

18 000



5

Единый земельный налог

20


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

12

2



Неналоговые поступления

80


01


Доходы от государственной собственности

80



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80

4



Поступление трансфертов

159 117


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

159 117



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

159 117

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

202 541

01



Государственные услуги общего характера

67 376


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 376



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 170



022

Капитальные расходы государственного органа

6 206

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

85 134


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 134



008

Освещение улиц населенных пунктов

42 658



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 876



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 600

13



Прочие

50 030


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 030



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

50 030

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 382




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 382

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 382


01


Остатки бюджетных средств

14 382



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 382

  Приложение 3 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 7 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Жемского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

75 801

1



Налоговые поступления

8 520


01


Подоходный налог

2 400



2

Индивидуальный подоходный налог

2 400


04


Налоги на собственность

6 120



1

Налоги на имущество

120



4

Налог на транспортные средства

6 000

2



Неналоговые поступления

48


01


Доходы от государственной собственности

48



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48

4



Поступление трансфертов

67 233


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 233



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 233

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

80 175

01



Государственные услуги общего характера

52 289


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 289



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 076



022

Капитальные расходы государственного органа

1 213

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 804


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 804



008

Освещение улиц населенных пунктов

15 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 804



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

13



Прочие

2 081


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 081



058

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 081

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 374




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 374

8



Используемые остатки бюджетных средств

4374


01


Остатки бюджетных средств

4374



1

Свободные остатки бюджетных средств

4374

  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 10 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Косчагильского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

374 641

1



Налоговые поступления

16 115


01


Подоходный налог

4 200



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200


04


Налоги на собственность

8 915



1

Налоги на имущество

120



3

Земельный налог

120



4

Налог на транспортные средства

8 275



5

Единый земельный налог

400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 000

4



Поступление трансфертов

358 526


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

358 526



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

358 526

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

423 402

01



Государственные услуги общего характера

188 110


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188 110



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 255



022

Капитальные расходы государственного органа

855



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

130 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

162 086


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162 086



008

Освещение улиц населенных пунктов

88 702



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 152



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

57 232

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39 203


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 203



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39 203

13



Прочие

34 002


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 002



058

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

34 002

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-48 761




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

48 761

8



Используемые остатки бюджетных средств

48 761


01


Остатки бюджетных средств

48 761



1

Свободные остатки бюджетных средств

48 761

  Приложение 5 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 13 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

312 376

1



Налоговые поступления

7 130


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Налоги на собственность

5 130



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

5 000

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

550



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

4



Поступление трансфертов

304 696


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 696



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

304 696

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

320 382

01



Государственные услуги общего характера

64 191


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 191



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 446



022

Капитальные расходы государственного органа

17 745

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 953


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 953



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 153



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 900



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 900

13



Прочие

191 337


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 337



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

191 337

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 006




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 006

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 006


01


Остатки бюджетных средств

8 006



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 006

  Приложение 6 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 16 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

361 022

1



Налоговые поступления

2 936


01


Подоходный налог

1 000



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000


04


Налоги на собственность

1 936



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

25



4

Налог на транспортные средства

1 866

2



Неналоговые поступления

10


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10

4



Поступление трансфертов

358 076


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

358 076



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

358 076

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

364 266

01



Государственные услуги общего характера

44 498


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 498



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 255



022

Капитальные расходы государственного органа

664



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 579

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 231



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 690



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 491

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 100



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 100

13



Прочие

242 436


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

242 436



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

242 436

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 244




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 244

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 244


01


Остатки бюджетных средств

3 244



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 244

  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 27 февраля
2025 года № 28-1
  Приложение 19 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

71 343

1



Налоговые поступления

4 170


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Налоги на собственность

2 670



1

Налоги на имущество

30



3

Земельный налог

40



4

Налог на транспортные средства

2 600

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

4



Поступление трансфертов

67 103


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 103



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 103

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

74 113

01



Государственные услуги общего характера

46 425


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 425



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 570



022

Капитальные расходы государственного органа

855

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 111


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 111



008

Освещение улиц населенных пунктов

8 200



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 920



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 991

13



Прочие

4 576


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 576



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

4 576

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 770




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 770

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 770


01


Остатки бюджетных средств

2 770



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 770


"2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Жылыой аудандық мәслихатының 2025 жылғы 27 ақпандағы № 28-1 шешімі

      Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 943 512 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 962 482 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 002 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 3 007 мың теңге

      трансферттердің түсімдері – 2 977 021 мың теңге;

      2) шығындар – 4 507 078 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 563 566 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 563 566 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 563 566 мың теңге."

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 188 159 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 28 962 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 159 117 мың теңге;

      2) шығындар – 202 541 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 382 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 382 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 382 мың теңге."

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 75 801 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 520 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 48 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 67 233 мың теңге;

      2) шығындар – 80 175 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 374 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 374 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 374 мың теңге."

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 374 641 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 115 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 358 526 мың теңге;

      2) шығындар – 423 402 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 48 761 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 48 761 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 761 мың теңге."

      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 312 376 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 130 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 550 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 304 696 мың теңге;

      2) шығындар – 320 382 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 006 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 006 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 006 мың теңге."

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 361 022 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 936 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 358 076 мың теңге;

      2) шығындар – 364 266 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 244 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 244 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 244 мың теңге."

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 71 343 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 170 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 67 103 мың теңге;

      2) шығындар – 74 113 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 770 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 770 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 770 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Мәслихат төрағасы Қ. Мыңбаев

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
1-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Құлсары қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I.Кірістер

3 943 512

1



Салықтық түсiмдер

962 482


01


Табыс салығы

637 838



2

Жеке табыс салығы

637 838


04


Меншiкке салынатын салықтар

320 004



1

Мүлікке салынатын салықтар

13 140



3

Жер салығы

19 469



4

Көлік құралдарына салынатын салық

286 985



5

Бірыңғай жер салығы 

410


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4640



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 959



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

681

2



Салықтық емес түсiмдер

1 002


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

3 007


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 007



1

Жерді сату

3 007

4



Трансферттер түсімдері

2 977 021


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 977 021



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2 977 021

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

4 507 078

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

461 771


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

461 771



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

196 254



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

265 517

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

1 435 128


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 435 128



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

111 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

674 802



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

648 826

13



Басқалар

2 610 179


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 610 179



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 897 808



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

712 371

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-563 566




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

563 566

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

563 566


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

563 566



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

563 566

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
2-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

188 159

1



Салықтық түсiмдер

28 962


01


Табыс салығы

10 000



2

Жеке табыс салығы

10 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 950



1

Мүлікке салынатын салықтар

550



3

Жер салығы

380



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 000



5

Бірыңғай жер салығы 

20


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12

2



Салықтық емес түсiмдер

80


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80

4



Трансферттер түсімдері

159 117


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

159 117



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

159 117

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

202 541

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67 376


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 376



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 170



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 206

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

85 134


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 134



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

42 658



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 876



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

25 600

13



Басқалар

50 030


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 030



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

50 030

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 382




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 382

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

14 382


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 382



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 382

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
3-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

75 801

1



Салықтық түсiмдер

8 520


01


Табыс салығы

2 400



2

Жеке табыс салығы

2 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 120



1

Мүлікке салынатын салықтар

120



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 000

2



Салықтық емес түсiмдер

48


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

48



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48

4



Трансферттер түсімдері

67 233


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

67 233



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67 233

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

80 175

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 289


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 289



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 076



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 213

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

25 804


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 804



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 804



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000

13



Басқалар

2 081


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 081



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

2 081

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 4 374




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 374

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4374


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4374



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4374

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
4-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

374 641

1



Салықтық түсiмдер

16 115


01


Табыс салығы

4 200



2

Жеке табыс салығы

4 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 915



1

Мүлікке салынатын салықтар

120



3

Жер салығы

120



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 275



5

Бірыңғай жер салығы 

400


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 000



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 000

4



Трансферттер түсімдері

358 526


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

358 526



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

358 526

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

423 402

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

188 110


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

188 110



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 255



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

855



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

130 000

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

162 086


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

162 086



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

88 702



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 152



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

57 232

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

39 203


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 203



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39 203

13



Басқалар

34 002


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 002



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

34 002

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-48 761




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

48 761

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

48 761


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

48 761



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

48 761

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
5-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

312 376

1



Салықтық түсiмдер

7 130


01


Табыс салығы

2 000



2

Жеке табыс салығы

2 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 130



1

Мүлікке салынатын салықтар

100



3

Жер салығы

30



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 000

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

550



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

550

4



Трансферттер түсімдері

304 696


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

304 696



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

304 696

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

320 382

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

64 191


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 191



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 446



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

17 745

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

22 953


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 953



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 153



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41 900


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 900



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41 900

13



 Басқалар

191 337


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

191 337



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

191 337

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 006




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 006

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

8 006


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 006



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 006

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
6-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

361 022

1



Салықтық түсiмдер

2 936


01


Табыс салығы

1 000



2

Жеке табыс салығы

1 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 936



1

Мүлікке салынатын салықтар

45



3

Жер салығы

25



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 866

2



Салықтық емес түсiмдер

10


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10

4



Трансферттер түсімдері

358 076


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

358 076



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

358 076

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

364 266

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 498


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 498



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 255



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

664



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 579

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

35 231


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 231



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 690



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 491

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 100


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 100



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 100

13



 Басқалар

242 436


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

242 436



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

242 436

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 244




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 244

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 244


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 244



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 244

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
27 ақпандағы № 28-1 шешіміне
7-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті



Ішкі сыныбы

Сомасы (мың теңге)




А т а у ы




I. Кірістер

71 343

1



Салықтық түсiмдер

4 170


01


Табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 670



1

Мүлікке салынатын салықтар

30



3

Жер салығы

40



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 600

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70

4



Трансферттер түсімдері

67 103


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

67 103



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67 103

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

74 113

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 425


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 425



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 570



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

855

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

23 111


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 111



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 200



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 920



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 991

13



 Басқалар

4 576


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 576



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 576

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 770




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 770

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 770


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 770



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 770