Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы" от 5 мая 2025 года № 29/2 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 540 935,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 156 849 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23 124 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 42 487 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 318 475,9 тысяч тенге;
2) затраты – 4 614 217 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 684,5 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 90 859,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 41 175 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -122 965,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –122 965,6 тысяч тенге:
поступление займов – 90 859,5 тысяч тенге;
погашение займов – 41 175 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 73 281,1 тысяч тенге.";
подпункт 4) пункта 7 исключить;
подпункт 8) пункта 8 исключить;
пункт 8 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
"9) на поэтапную разработку и корректировку схем развития и застройки сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 0 тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 4 540 935,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 156 849 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 277 506 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 277 506 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 614 305 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 614 305 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 111 189 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 111 189 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 136 603 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 845 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 123 785 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 973 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 17 246 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 17 246 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 23 124 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 146 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 198 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 916 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 108 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 7 108 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 952 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 952 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 42 487 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 196 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 196 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 37 291 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 37 291 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 318 475,9 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 22 566,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 22 566,7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 295 909,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 295 909,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 4 614 217 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 314 459 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 506 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 58 506 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 335 528,2 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 260 817,4 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 783,3 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 47 927,5 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 112 584,5 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 187,5 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 267,7 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 110 167,1 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 962,2 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 807 840,3 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 86 474,7 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 61 744,2 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 659 621,4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 19 595,3 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 19 595,3 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 283 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 742,8 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 569,5 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 479 214,7 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 479 214,7 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32 656 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 613 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 51 876 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 567 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 206 162 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 91 593,7 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 263 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 19 684,7 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 695,3 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 175 855 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 175 855 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 400 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24 090,3 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 18 675,2 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 47 981,6 | ||||||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 77 707,9 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 571 070,1 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 192 275 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 192 275 | ||||||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 61 843,3 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 28 593,3 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 683 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 671 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 316 951,8 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 967,8 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 109 040 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 477,2 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 41 272,5 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,8 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 28 313 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 284,2 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 85 296,3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 176,6 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 71 738,4 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 60 611 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 127,4 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 42 177,7 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38 762,4 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 928,5 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 486,8 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 260,5 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 28 260,5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 404,9 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 404,9 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 11 404,9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 396 188,1 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 396 188,1 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 000 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 251 153,6 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 034,5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 328 203 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 328 203 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 328 203 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 175 366,3 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 175 366,3 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 696 911 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 478 448 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 49 684,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 90 859,5 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -122 965,6 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 122 965,6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||